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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個點(diǎn)上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問時間:08/11 14:21
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務(wù)?
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負(fù)擔(dān)所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動產(chǎn)所在地啊
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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居民個人轉(zhuǎn)讓美國上市公司股票取得的所得1000元,計(jì)算繳納個人所得稅嗎?不是說個人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時間:08/11 16:09
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個稅。
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老師:為何這個題目不是B的答案 ?C表示從沒看到過這種說法?無相對人意思,還怎么個表示完成時?可否舉個例子?
會計(jì)中級賀老師
??|
提問時間:11/19 20:20
#稅務(wù)師#
《合同法》第十六條第二款:“采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同,收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文的,該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入該特定系統(tǒng)的時間,視為到達(dá)時間;未指定特定系統(tǒng)的,該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入收件人的任何系統(tǒng)的首次時間,視為到達(dá)時間”。
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老師,請問稅務(wù)師每年都需要培訓(xùn)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/22 09:23
#稅務(wù)師#
你好,需要完成相應(yīng)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)的
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委托境內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出按80%記入研發(fā)費(fèi)用并加計(jì)扣除,剩下的20%計(jì)入哪里?委托境外研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,不超過境內(nèi)符合規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用的2/3部分準(zhǔn)予加計(jì)扣除,2/3部分是含委托境內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)支付的實(shí)際費(fèi)用的80%嗎?
向陽老師
??|
提問時間:03/19 09:44
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué)! 全部的均歸結(jié)至研發(fā)費(fèi)用,只是所得稅上可以80%部分加計(jì)扣除,在申報表中調(diào)整,不影響企業(yè)會計(jì)核算的。
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這個一年以上為什么也是流動負(fù)債?
彩虹熊老師
??|
提問時間:07/28 13:43
#稅務(wù)師#
你好,這是說的是無權(quán)自主將清償推遲至一個資產(chǎn)負(fù)債日后一年以上,意思就是不能超過一年
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時間:09/03 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財務(wù)費(fèi)用,不是實(shí)收資本或資本公積的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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差額征收就是簡易計(jì)稅?
小王老師
??|
提問時間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個意思,差額納稅可以簡易也可以一般計(jì)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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期末留抵稅額考點(diǎn)中, 道路通行費(fèi)增值稅電子普票可以作為進(jìn)行構(gòu)成比例的分子嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:10/15 09:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解是正確的。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為 2019年 4 月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 在計(jì)算允許退還的留抵稅額的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例時,納稅人在2019年 4 月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,無須從已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額中扣減。 舉例說明:某制造業(yè)納稅人2019年 4 月至2022年 3 月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額中,增值稅專用發(fā)票500萬元,道路通行費(fèi)電子普通發(fā)票100萬元,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書2 00萬元,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額200萬元。2021年 12 月,該納稅人因發(fā)生非正常損失,此前已抵扣的增值稅專用發(fā)票中,有 50萬元進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。該納稅人2022年 4 月按照規(guī)定申請留抵退稅時,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例= (500 + 100 +200) + (500 +100 +200 +200) x 100% = 8 0 % 。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的5 0 萬元,在上述計(jì)算公式的分子、分母中均無須扣減。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費(fèi)用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計(jì)超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出,按規(guī)定分別計(jì)算扣除額。 這里陶某負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兼職律師取得的收入按工資薪金匯繳個稅,那選項(xiàng)D應(yīng)該是不對的吧
趙老師
??|
提問時間:11/16 09:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目沒有特別說兼職律師,那么就按照一般的兼職收入作為勞務(wù)報酬所得征稅,選項(xiàng)D是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進(jìn)入福利費(fèi)
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動產(chǎn)出租的哦
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個怎么計(jì)算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計(jì)算消費(fèi)稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
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某項(xiàng)目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費(fèi)方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實(shí)繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款?。?/a>
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫徹浀臅r候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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選項(xiàng)A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因?yàn)楫a(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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老師 我在申報第三季度申報表所得稅,提示兩個風(fēng)險,1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個你沒有加速值,就得打開保存就行。
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老師這個題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項(xiàng)目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
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