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單位在北京,員工湊的票 有外地的滴滴打車費,但是沒有外地的住宿費,只有北京的住宿費
艷子老師
??|
提問時間:06/07 10:26
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)局不查就沒事,如果查的話,就會要你轉(zhuǎn)出來交稅
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師,a選項為何是對的?不應(yīng)該代扣代繳?
小天老師
??|
提問時間:05/10 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個是自己申報的,單位只申報他給我們付的工資 居民個人從中國境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年3月1日至6月30日內(nèi),向中國境內(nèi)任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;在中國境內(nèi)沒有任職、受雇單位的,向戶籍所在地或中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;戶籍所在地與中國境內(nèi)經(jīng)常居住地不一致的,選擇其中一地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;在中國境內(nèi)沒有戶籍的,向中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。納稅人取得境外所得辦理納稅申報的具體規(guī)定,另行公告。
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居民個人轉(zhuǎn)讓美國上市公司股票取得的所得1000元,計算繳納個人所得稅嗎?不是說個人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時間:08/11 16:09
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個稅。
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差額征收就是簡易計稅?
小王老師
??|
提問時間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個意思,差額納稅可以簡易也可以一般計稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出,按規(guī)定分別計算扣除額。 這里陶某負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兼職律師取得的收入按工資薪金匯繳個稅,那選項D應(yīng)該是不對的吧
趙老師
??|
提問時間:11/16 09:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目沒有特別說兼職律師,那么就按照一般的兼職收入作為勞務(wù)報酬所得征稅,選項D是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進(jìn)項稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金, 因為前期購貨的時候 已經(jīng)計入進(jìn)項稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個點上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問時間:08/11 14:21
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務(wù)?
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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選項A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因為產(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動產(chǎn)出租的哦
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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我們單位非建安單位,是提供服務(wù)的材料檢測單位,買了79000彩鋼板房做實驗室臨時設(shè)施。應(yīng)該進(jìn)什么科目,固定資產(chǎn)還是長期待攤 。
金金老師
??|
提問時間:12/05 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,是長期待攤費用就行
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老師, E答案是不是錯了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問時間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為( )萬請問老師,這個怎么計算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計算消費稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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某項目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款啊?
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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請問:離職補償金會計分錄 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費用—辭退福利 貸:銀行存款
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問時間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因為這個預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說加上去。
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費住宿費賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進(jìn)入福利費
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進(jìn)去就可以下載了。
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這個卷煙的消費稅能給個總結(jié)?
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 11:58
#稅務(wù)師#
你好你說的稅率的總結(jié)嗎?
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