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老師,a選項(xiàng)為何是對的?不應(yīng)該代扣代繳?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個是自己申報(bào)的,單位只申報(bào)他給我們付的工資 居民個人從中國境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年3月1日至6月30日內(nèi),向中國境內(nèi)任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);在中國境內(nèi)沒有任職、受雇單位的,向戶籍所在地或中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);戶籍所在地與中國境內(nèi)經(jīng)常居住地不一致的,選擇其中一地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);在中國境內(nèi)沒有戶籍的,向中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。納稅人取得境外所得辦理納稅申報(bào)的具體規(guī)定,另行公告。
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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屬于提供設(shè)備和其他有形資產(chǎn)的特許權(quán)費(fèi),在交付資產(chǎn)或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)所有權(quán)時(shí)確認(rèn) 為什么有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)所有權(quán)?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:07/04 17:29
#稅務(wù)師#
您好!這個只是一個兜底條款,有的特許權(quán)或者技術(shù),是要用到某個設(shè)備才行
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差額征收就是簡易計(jì)稅?
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個意思,差額納稅可以簡易也可以一般計(jì)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時(shí)間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費(fèi)用支出,扣除醫(yī)保報(bào)銷后個人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計(jì)超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時(shí),在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出,按規(guī)定分別計(jì)算扣除額。 這里陶某負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兼職律師取得的收入按工資薪金匯繳個稅,那選項(xiàng)D應(yīng)該是不對的吧
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/16 09:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目沒有特別說兼職律師,那么就按照一般的兼職收入作為勞務(wù)報(bào)酬所得征稅,選項(xiàng)D是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時(shí)候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫徹浀臅r(shí)候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負(fù)擔(dān)所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動產(chǎn)所在地啊
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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個點(diǎn)上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/11 14:21
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務(wù)?
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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老師, E答案是不是錯了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動產(chǎn)出租的哦
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報(bào)工資個稅就行
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時(shí)間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價(jià)100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個怎么計(jì)算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計(jì)算消費(fèi)稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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請問:離職補(bǔ)償金會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費(fèi)用—辭退福利 貸:銀行存款
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選項(xiàng)A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因?yàn)楫a(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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我們單位非建安單位,是提供服務(wù)的材料檢測單位,買了79000彩鋼板房做實(shí)驗(yàn)室臨時(shí)設(shè)施。應(yīng)該進(jìn)什么科目,固定資產(chǎn)還是長期待攤 。
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/05 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,是長期待攤費(fèi)用就行
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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某項(xiàng)目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費(fèi)方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進(jìn)入福利費(fèi)
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時(shí)候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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老師,生育險(xiǎn)拔下來怎么做帳用報(bào)個稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實(shí)繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款???
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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這個卷煙的消費(fèi)稅能給個總結(jié)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/02 11:58
#稅務(wù)師#
你好你說的稅率的總結(jié)嗎?
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問時(shí)間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價(jià)值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說加上去。
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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單位在北京,員工湊的票 有外地的滴滴打車費(fèi),但是沒有外地的住宿費(fèi),只有北京的住宿費(fèi)
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:26
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)局不查就沒事,如果查的話,就會要你轉(zhuǎn)出來交稅
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