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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師,對于在勞務(wù)派遣單位發(fā)或者在勞務(wù)外包單位發(fā)或者在人力資源外包單位發(fā)放工資的,個稅申報單位都有什么要求呢?是必須在發(fā)放單位申報個稅嗎?還有就是如果將月度工資中的一部分放到一次性獎金中申報個稅可以嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:07/05 17:04
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個稅沒有什么特別要求。不管是哪個單位發(fā),對個稅來說就是工資薪金所得,發(fā)放工資的單位扣繳個稅。 對,必須實際發(fā)放的單位來扣繳申報個稅。 原則上肯定工資是工資、年終獎是年終獎,工資是相對固定、有序的,不能人為去隨意調(diào)整。 祝您學習愉快!
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差額征收就是簡易計稅?
小王老師
??|
提問時間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個意思,差額納稅可以簡易也可以一般計稅。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負擔(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出,按規(guī)定分別計算扣除額。 這里陶某負擔的醫(yī)藥費扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學習愉快!
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兼職律師取得的收入按工資薪金匯繳個稅,那選項D應(yīng)該是不對的吧
趙老師
??|
提問時間:11/16 09:35
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目沒有特別說兼職律師,那么就按照一般的兼職收入作為勞務(wù)報酬所得征稅,選項D是正確的 祝您學習愉快!
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請問19年考過的稅務(wù)師科目在2024年還有效嗎?
趙老師
??|
提問時間:03/25 19:33
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您如果在2020年報考過注冊會計師考試,那2019年的成績今年還有效,是最后一年了,明年失效。如果2020年沒有報考過的話,2019年成績已失效。 祝您學習愉快!
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增值稅中水果是否用9%稅率
張老師
??|
提問時間:05/05 23:42
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)水果免征增值稅,若不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷的,則應(yīng)照章征收增值稅,一般納稅人適用9%稅率,小規(guī)模納稅人適用3%征收率。 祝您學習愉快!
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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選項A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學員,這個不視同銷售,因為產(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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老師, E答案是不是錯了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問時間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學員,這個是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個點上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問時間:08/11 14:21
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務(wù)?
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個怎么計算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計算消費稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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請問:離職補償金會計分錄 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費用—辭退福利 貸:銀行存款
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負擔所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動產(chǎn)所在地啊
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進項稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進項稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當期增值稅進項稅金, 因為前期購貨的時候 已經(jīng)計入進項稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當期的就好了
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某項目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費住宿費賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進入福利費
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動產(chǎn)出租的哦
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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
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我們單位非建安單位,是提供服務(wù)的材料檢測單位,買了79000彩鋼板房做實驗室臨時設(shè)施。應(yīng)該進什么科目,固定資產(chǎn)還是長期待攤 。
金金老師
??|
提問時間:12/05 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,是長期待攤費用就行
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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這個卷煙的消費稅能給個總結(jié)?
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 11:58
#稅務(wù)師#
你好你說的稅率的總結(jié)嗎?
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老師好,銷售電腦配件的企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得的收入屬于什么收入
稅法老師
??|
提問時間:11/21 15:53
#稅務(wù)師#
如果僅僅是銷售電腦配件的話,一般是不能計入主營業(yè)務(wù)收入的,不可以作為業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)。
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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單位在北京,員工湊的票 有外地的滴滴打車費,但是沒有外地的住宿費,只有北京的住宿費
艷子老師
??|
提問時間:06/07 10:26
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)局不查就沒事,如果查的話,就會要你轉(zhuǎn)出來交稅
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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