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這個(gè)題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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老師,稅務(wù)師的隨堂練電腦上在哪看啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:53
#稅務(wù)師#
你好,課程的問題,您需要咨詢官網(wǎng)客服網(wǎng)站老師只解答財(cái)稅相關(guān)的問題。
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/03 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財(cái)務(wù)費(fèi)用,不是實(shí)收資本或資本公積的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人包含自然人嗎?小規(guī)模納稅人包含哪些主體
青老師
??|
提問時(shí)間:02/07 15:57
#稅務(wù)師#
你好 ; 小規(guī)模納稅人包括個(gè)體工商戶和其他個(gè)人,
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受托方是工廠,代加工金銀首飾,工廠需要繳納消費(fèi)稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/19 16:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)帶料加工的金銀首飾,應(yīng)按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅。
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什么情況下開紅字發(fā)票
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:49
#稅務(wù)師#
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
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請(qǐng)問老師,查詢單位所有人員詳細(xì)個(gè)稅扣繳數(shù)額,在哪里可以查詢到詳細(xì)信息?謝謝
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/12 14:59
#稅務(wù)師#
你好,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的左側(cè)可以看到。
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老師,請(qǐng)問服務(wù)業(yè),有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一定要有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/22 16:14
#稅務(wù)師#
是的,你有收入,一定要有成本。
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稅務(wù)師- 稅法二-應(yīng)試指南-楊軍老師編寫;P102 第49題,答案好像不對(duì),選項(xiàng)里沒有正確答案;正確答案應(yīng)該是100*12.5%*20%+(280-100)*25%*20%=11.5萬(wàn)元
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/28 17:33
#稅務(wù)師#
是的。這里已經(jīng)勘誤修改了您這里的計(jì)算是正確的。
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題目中是4個(gè)月出租,后邊收回,那前4個(gè)月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計(jì)征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個(gè)房產(chǎn),一個(gè)出租12個(gè)月一個(gè)出租4個(gè)月?
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老師,參展人員的傭金她屬于勞務(wù)報(bào)酬,但是書中說他按照預(yù)扣預(yù)繳的形式預(yù)扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)稅率是用勞務(wù)報(bào)酬的三級(jí)稅率還是七級(jí)綜合稅率
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/30 17:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,用勞務(wù)報(bào)酬的三級(jí)稅率。
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工程施工進(jìn)入損益表嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/17 20:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的,主營(yíng)來務(wù)成本才入損益表
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單位跟房東個(gè)人租房,房東個(gè)人可以申請(qǐng)跟稅局代開專票嗎?還是說只能開具普票? 如果可以開具專票的話,專票上面的進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)行抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/07 10:27
#稅務(wù)師#
房東可以代開專票,但是,要交增值稅的.收到專票當(dāng)然可以抵扣
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一、無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除不是永久性差異嗎?69題A為什么要選? 二、事項(xiàng)2什么意思,分錄能否幫忙寫一下?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:11/09 13:35
#稅務(wù)師#
一、無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除不是永久性差異嗎?69題A為什么要選? 答復(fù):不是的,自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)是形成暫時(shí)性差異的,只是不確認(rèn)遞延所得稅。 二、事項(xiàng)2什么意思,分錄能否幫忙寫一下? 答復(fù):事項(xiàng)2其實(shí)主要就是這考點(diǎn):與股份支付相關(guān)的支出預(yù)計(jì)未來期間可稅前扣除的金額超過《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定確認(rèn)的成本費(fèi)用,超過部分的所得稅影響應(yīng)直接計(jì)入所有者權(quán)益。 此提問,簡(jiǎn)單了解即可,這不是考試的重點(diǎn),不過這可以和其他綜合收益的確認(rèn),之后的所得稅影響相結(jié)合理解,那考慮所得稅,遞延所得稅對(duì)應(yīng)的,也還是其他綜合收益科目。 您知道計(jì)入到哪個(gè)科目即可,不用深糾。
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物業(yè)公司需要繳納土地使用稅嗎?是住宅還是物業(yè)用房,會(huì)館,車位
青老師
??|
提問時(shí)間:03/20 19:42
#稅務(wù)師#
你好; 需要的 ;根據(jù)《物業(yè)服務(wù)管理?xiàng)l例》規(guī)定,物業(yè)公司需要向國(guó)家繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
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請(qǐng)問老師,稅務(wù)師的考試中,稅二,涉稅服務(wù)法律,涉稅實(shí)務(wù)都有些什么題型
東老師
??|
提問時(shí)間:09/29 09:53
#稅務(wù)師#
您好,主要是就是單選 多選 計(jì)算 綜合題
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什么叫法人企業(yè),個(gè)體工商戶,合伙企業(yè)屬于法人企業(yè)嗎?
法律老師
??|
提問時(shí)間:09/13 22:36
#稅務(wù)師#
法人企業(yè),比如營(yíng)利法人,是取得法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、具有法人地位的企業(yè)。比如有限責(zé)任公司和股份有限公司。 個(gè)體工商戶的投資者與經(jīng)營(yíng)者是同一人,都必須是投資設(shè)立個(gè)體工商戶的自然人。 合伙企業(yè)不是法人企業(yè)。
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老師,這個(gè)題,視同銷售這沒明白,倆個(gè)問號(hào)這里,合計(jì)調(diào)增30,是說會(huì)計(jì)利潤(rùn)吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬(wàn)元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬(wàn)元,再哪張報(bào)表上調(diào)整呢?第二個(gè)問號(hào)扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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老師,未分配利潤(rùn)怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤(rùn)本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤(rùn)。但是,如果你想要使用這部分利潤(rùn),例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤(rùn)再投資回公司,用于公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
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不明白,這題成本為什么要加消費(fèi)稅2400,謝謝
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:22
#稅務(wù)師#
你好,消費(fèi)稅是指在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人,按其流轉(zhuǎn)額交納的一種稅。消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,而除卷煙外均在單一環(huán)節(jié)征稅,所以消費(fèi)稅計(jì)入成本。
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建筑工程行業(yè)個(gè)人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進(jìn)行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個(gè)環(huán)節(jié)?
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對(duì) 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個(gè) 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個(gè)月全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 1個(gè)月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個(gè)稅
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無(wú)形資產(chǎn)"大量增加,同時(shí)權(quán)益類的"實(shí)收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù) ? 老師,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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我的網(wǎng)校我的家這個(gè)模塊在哪呢
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/08 11:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您登陸后: 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)回可抵扣70是減少遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的。 借:所得稅費(fèi)用等 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 70×25% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問這道題城建稅的計(jì)稅依據(jù)為什么只有消費(fèi)稅和免抵稅額,增值稅為什么不算?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/09 20:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)椋?)計(jì)算出來的應(yīng)納增值稅為0,所以不需要將增值稅作為計(jì)稅基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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這個(gè)題目的個(gè)稅為什么可以扣2100?房產(chǎn)稅和個(gè)稅不用4%和10%的稅率是因?yàn)樽獾牟皇亲》繂幔?/a>
周老師
??|
提問時(shí)間:11/14 13:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的2100是月應(yīng)納房產(chǎn)稅2100,是的,這里是商鋪,需要區(qū)分于住房。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)稅里企業(yè)年金在領(lǐng)取交,是交不超過企業(yè)承擔(dān)部分的實(shí)發(fā)工資5%,和個(gè)人繳費(fèi)工資4%的部分嗎?超過部分在繳費(fèi)時(shí)候就要交了?
趙老師
??|
提問時(shí)間:03/28 09:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,你好 這個(gè)題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來計(jì)算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個(gè)題目在這里糾結(jié)了一會(huì)
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實(shí)際發(fā)放時(shí)計(jì)算
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨(dú)申報(bào)就行,不用合并到一起。
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