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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標準是什么?
小天老師
??|
提問時間:10/04 21:02
#稅務師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實施非法印制(復制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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請問老師,2022年度,因享受固定資產(chǎn)加計扣除政策,而確認:借 所得稅費用 貸:遞延所得稅負責。屬于圖片的第一個還是第二個。解釋一下原因?
Jack老師
??|
提問時間:04/16 10:56
#稅務師#
您好,享受固定資產(chǎn)加計扣除政策不需要確認遞延所得稅負債的,因為不是暫時性差異,是永久性差異。
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交的殘保金退回來了,要怎么入賬
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 16:46
#稅務師#
你好,你講到的時候怎么做的分錄,就做相反憑證。
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E選項都不能點,點沒反應
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:43
#稅務師#
同學,你好 看你的圖片,只有ABCD的選項
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你好,老師!有個貨物銷售項目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應收取幾個點?怎么計算?對方公司會開回進項專票給到我司,那應開回進項票多少才合理??
小天老師
??|
提問時間:09/27 09:14
#稅務師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個來計算進項票的未稅金額,然后所有的稅和差價的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無形資產(chǎn)"大量增加,同時權(quán)益類的"實收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴股或者資產(chǎn)評估業(yè)務 ? 老師,這個理解是對的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/17 09:19
#稅務師#
是的,就是你那樣理解的
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想要備考稅務師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時間:12/08 09:47
#稅務師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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其他個人銷售不動產(chǎn)需要預繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:11/23 15:37
#稅務師#
不需要預繳 一般在開具發(fā)票的時候由開票的稅務機關(guān)扣繳
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老師你好,試驗機的公司能不能給別人開技術(shù)服務類型的發(fā)票?稅率按哪個稅率呢?
冉老師
??|
提問時間:07/03 14:57
#稅務師#
你好,學員,可以的,按照6%
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請問公司有兩個股東,A90%,B10%,如果公司利潤20萬元, ①A暫時不要分紅,B分紅是直接20*10%=2萬元(這個分紅稅率是多少?)這樣操作嗎? ②如果B只想要1萬,另外一萬暫時先不分可以的嗎? ③還是說分紅就一定要兩個股東一起分?
東老師
??|
提問時間:12/11 09:57
#稅務師#
你好,第一,分紅的個人所得稅稅率是20%
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老師我想問下 壞賬準備 計提的時候影響利潤 ,那么確認損失后又收回的 視頻里老師說不影響利潤 那么 既然又收回了 那之前影響的利潤怎么辦? 這不是虛減利潤了嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/21 18:18
#稅務師#
同學,你好 借: 資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 資產(chǎn)減值損失在損益表中為減項, 故計提壞賬準備使 利潤總額 減少
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父母將房產(chǎn)贈與給到非直系親屬的個稅部分需要繳納20%,這個是房產(chǎn)原值的20%還是現(xiàn)值的20%
鄒老師
??|
提問時間:09/21 15:15
#稅務師#
你好,父母將房產(chǎn)贈與給到非直系親屬的個稅部分需要繳納20%(是現(xiàn)值的20%)
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老師,這個題,視同銷售這沒明白,倆個問號這里,合計調(diào)增30,是說會計利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報表上調(diào)整呢?第二個問號扣除類調(diào)整項目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:09/14 14:59
#稅務師#
您好,正在給您回復,謝謝
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紅線處,2018和2019年都算了,為什么不加上2020年半年的?
范老師
??|
提問時間:07/24 11:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 20年9月1日出售了此投資,當年的不用補計提,這部分會直接體現(xiàn)在處置損益中。 祝您學習愉快!
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時間:09/03 21:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財務費用,不是實收資本或資本公積的金額 祝您學習愉快!
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轉(zhuǎn)回可抵扣70是減少遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小王老師
??|
提問時間:10/31 15:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的。 借:所得稅費用等 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 70×25% 祝您學習愉快!
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A公司是一家著名的足球俱樂部,20×9年1月1日,A公司授權(quán)乙公司在其設計生產(chǎn)的衣帽、水杯及毛巾等產(chǎn)品上使用A公司球隊的logo,授權(quán)期間為3年。合同約定,A公司于合同簽訂日一個月后收取固定金額的使用費45萬元,同時,按照乙公司銷售上述商品取得銷售額的6%計算提成。乙公司預期A公司繼續(xù)參加當?shù)仨敿壜?lián)賽,并取得優(yōu)異成績。乙公司按照合同約定支付了固定使用費,20×9年因銷售上述商品實現(xiàn)銷售額2000萬元。假定不考慮其他因素的影響,則A公司在20×9年應確認的收入額為(?。┤f元。 A公司當年應確認的收入額=45/3+2000×6%=135(萬元)。 借:銀行存款 45 貸:合同負債 45 借:應收賬款 120 合同負債?。?5/3)15 貸:主營業(yè)務收入 135 為什么45除以3,然后應收賬款和合同負債為什么分別為120和15
趙老師
??|
提問時間:11/10 20:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.因為一共授權(quán)3年,現(xiàn)在只過去了1年,所以要除以3 2.應收賬款120 按照乙公司銷售上述商品取得銷售額的6%計算提成,的意思就是賣出100元的商品要給對方6元的提成。賣出了2000,則A公司的提成=2000*6%=120 合同負債15 由于乙公司能夠合理的預期A公司將繼續(xù)參加比賽并取得優(yōu)異成績,因此會對乙公司商品品牌的價值產(chǎn)生重大影響;而該品牌價值可能會進一步影響乙公司產(chǎn)品的銷量,且A公司從事的上述活動并未向乙公司轉(zhuǎn)讓任何可確定區(qū)分的商品,因此A公司授予的該使用權(quán)許可,屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務。 所以A公司固定使用費45萬元需要在3年分段確認收入,本年確認15萬元,剩下30萬元確認為合同負債,按照履約進度進行后續(xù)確認。 祝您學習愉快!
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捐贈收入不是免稅嗎 怎么要計入收入
小默老師
??|
提問時間:08/11 12:01
#稅務師#
你好同學捐贈收入計入營業(yè)外收入的。
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時間:09/04 15:23
#稅務師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因為它是公司在扣除所有費用和稅費后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應的稅費。如果你想要避免這部分稅費,你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運營和發(fā)展。
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請問老師,我們單位打算聘用幾個主管,但是他們在自己原來的公司還繼續(xù)任職,繼續(xù)領(lǐng)工資,交社保,到我們公司來之后,我們給他們只發(fā)工資不交社保,請問,我們應該怎么給他們算個稅,按照工資薪金可以嗎?有稅法規(guī)定嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/14 11:58
#稅務師#
你好,按照工資薪金可以的。多出工資的,只能在一個企業(yè)繳納社保公積金。
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怎么把專票金額3603429.71開成稅額為297530.89的
艷子老師
??|
提問時間:07/25 11:01
#稅務師#
您好,用是想開成價稅合計是3603429.71嗎?
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老師,這個出租不動產(chǎn)不是可以扣費用的嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 18:09
#稅務師#
同學,你好 你說的是個人 《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第九條所稱的其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入未超過10萬元的,免征增值稅。
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老師,這個題怎么做?
鄒鄒老師
??|
提問時間:07/21 16:55
#稅務師#
同學你好,請稍等,老師看一下題目。
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老師,這個題目答案看不懂,能解釋下嗎
小天老師
??|
提問時間:08/19 18:50
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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您好,聽說 當被稅務 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時, 只是 法人要承擔刑事責任?股東交點罰款就可以不負刑事責任對不對?
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:27
#稅務師#
實際中,很多是這樣處理的
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增值稅有代收代繳義務人嗎 什么情況呢
小林老師
??|
提問時間:11/23 17:20
#稅務師#
您好,2. 代收代繳指國家稅法規(guī)定的代理繳納義務人是依照法律代理征收納稅人應課稅的方法。主要由工業(yè)企業(yè)以外的部門和個人委托加工品的,受托人在向委托方征收加工費的同時,還要征收其應繳納的產(chǎn)品稅和增值稅,按期繳納國庫和國庫的經(jīng)濟收入所。從事商品經(jīng)營的個人商人和一些國營、集體商業(yè)企業(yè)向批發(fā)公司進貨,批發(fā)公司在收取商品貨款的同時,征收零售環(huán)節(jié)的營業(yè)稅和臨時營業(yè)稅,定期繳納國庫。
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哪些情形免征車船稅?
獨情
??|
提問時間:11/17 21:13
#稅務師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊、武裝警察部隊專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛和國家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應當予以免稅的外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華代表機構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對受嚴重自然災害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國務院規(guī)定,并報全國人民代表大會常務委員會備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,可以對公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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請問老師,稅務師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務師#
你好,這個會直接給的
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退貨算不算庫存商品,現(xiàn)在退貨流程是紅字銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票,退貨入到不良品庫 ,結(jié)賬時這一部分退貨體現(xiàn)在哪里? 謝謝老師,我用的是金蝶軟件
郭老師
??|
提問時間:09/13 16:36
#稅務師#
你好,退回來的這個屬于庫存商品,需要增加的。不良品庫里面的你單獨設置了嗎?還是都是在庫存商品里面。
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老師我想問下,融資性售后回租借款利息是啥意思
會計學堂—孫老師
??|
提問時間:11/22 11:10
#稅務師#
同學,你好: 融資性售后回租就是相當于用設備去借別人的錢,然后需要給對方利息,在算銷售額時這部分可以減去的哦
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