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紅線處,2018和2019年都算了,為什么不加上2020年半年的?
范老師
??|
提問時間:07/24 11:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 20年9月1日出售了此投資,當(dāng)年的不用補(bǔ)計提,這部分會直接體現(xiàn)在處置損益中。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時間:09/03 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財務(wù)費(fèi)用,不是實收資本或資本公積的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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借:合同履約成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 支付分包款的時候為什么借方要用應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,而不是全部進(jìn)合同履約成本呢?
AI智能答疑老師
??|
提問時間:09/05 10:46
#稅務(wù)師#
...
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稅務(wù)師有用嗎還是注會有用
小默老師
??|
提問時間:11/07 18:07
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),兩個資格考試都是有用的,不過注會含金量最高
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老師,第三題為何b是錯的?
丁小丁老師
??|
提問時間:12/19 12:18
#稅務(wù)師#
您好!原則上是由成立后公司承擔(dān)
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請問稅務(wù)師什么時候能出成績呀?
新新老師
??|
提問時間:12/26 15:01
#稅務(wù)師#
你好 還沒看到公布 一般是考試結(jié)束后約30個工作日
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小規(guī)模納稅人包含自然人嗎?小規(guī)模納稅人包含哪些主體
青老師
??|
提問時間:02/07 15:57
#稅務(wù)師#
你好 ; 小規(guī)模納稅人包括個體工商戶和其他個人,
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老師,這個題出售時為什么不考慮甲公司2015年實現(xiàn)的凈利潤8000萬
小丸子老師
??|
提問時間:09/30 00:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 處置股權(quán)取得的對價的公允價值, 減去按原持股比例計算應(yīng) 享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)賬面價值份額與商譽(yù)之和, 形成的差額 計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益
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請問老師,稅務(wù)師的考試中,稅二,涉稅服務(wù)法律,涉稅實務(wù)都有些什么題型
東老師
??|
提問時間:09/29 09:53
#稅務(wù)師#
您好,主要是就是單選 多選 計算 綜合題
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題目中是4個月出租,后邊收回,那前4個月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個房產(chǎn),一個出租12個月一個出租4個月?
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公司可以買蚊香嘛?記入什么科目
一鳴老師
??|
提問時間:06/05 11:35
#稅務(wù)師#
你好,關(guān)鍵是這個蚊香在什么部門使用?
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這個題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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E選項都不能點,點沒反應(yīng)
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 看你的圖片,只有ABCD的選項
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這個中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個中性的意思就是無論投資來源于國內(nèi)還是國外,經(jīng)營同種活動時負(fù)有相同的稅負(fù)。
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退貨算不算庫存商品,現(xiàn)在退貨流程是紅字銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票,退貨入到不良品庫 ,結(jié)賬時這一部分退貨體現(xiàn)在哪里? 謝謝老師,我用的是金蝶軟件
郭老師
??|
提問時間:09/13 16:36
#稅務(wù)師#
你好,退回來的這個屬于庫存商品,需要增加的。不良品庫里面的你單獨設(shè)置了嗎?還是都是在庫存商品里面。
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請問老師,2022年度,因享受固定資產(chǎn)加計扣除政策,而確認(rèn):借 所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)責(zé)。屬于圖片的第一個還是第二個。解釋一下原因?
Jack老師
??|
提問時間:04/16 10:56
#稅務(wù)師#
您好,享受固定資產(chǎn)加計扣除政策不需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的,因為不是暫時性差異,是永久性差異。
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交的殘保金退回來了,要怎么入賬
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 16:46
#稅務(wù)師#
你好,你講到的時候怎么做的分錄,就做相反憑證。
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老師你好,試驗機(jī)的公司能不能給別人開技術(shù)服務(wù)類型的發(fā)票?稅率按哪個稅率呢?
冉老師
??|
提問時間:07/03 14:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,可以的,按照6%
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄
冉老師
??|
提問時間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無形資產(chǎn)"大量增加,同時權(quán)益類的"實收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評估業(yè)務(wù) ? 老師,這個理解是對的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款?。?/a>
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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轉(zhuǎn)回可抵扣70是減少遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小王老師
??|
提問時間:10/31 15:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的。 借:所得稅費(fèi)用等 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 70×25% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好,聽說 當(dāng)被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時, 只是 法人要承擔(dān)刑事責(zé)任?股東交點罰款就可以不負(fù)刑事責(zé)任對不對?
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實際中,很多是這樣處理的
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請問這道題怎么做?沒看懂答案
小天老師
??|
提問時間:09/05 22:59
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問老師,我們單位打算聘用幾個主管,但是他們在自己原來的公司還繼續(xù)任職,繼續(xù)領(lǐng)工資,交社保,到我們公司來之后,我們給他們只發(fā)工資不交社保,請問,我們應(yīng)該怎么給他們算個稅,按照工資薪金可以嗎?有稅法規(guī)定嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/14 11:58
#稅務(wù)師#
你好,按照工資薪金可以的。多出工資的,只能在一個企業(yè)繳納社保公積金。
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因為它是公司在扣除所有費(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運(yùn)營和發(fā)展。
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老師,這個題目答案看不懂,能解釋下嗎
小天老師
??|
提問時間:08/19 18:50
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請問收到的一些推廣費(fèi)專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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捐贈收入不是免稅嗎 怎么要計入收入
小默老師
??|
提問時間:08/11 12:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)捐贈收入計入營業(yè)外收入的。
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以舊換新,是否需要做收入?會計和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會計處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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