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老師,請問不是公司的人員,能給報銷差旅費嗎?
東老師
??|
提問時間:12/11 16:31
#稅務(wù)#
如果不是公司的員工是不能報銷的
?閱讀? 31
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請問稅局的相關(guān)法條怎么找,具體操作路徑,謝謝
小愛老師
??|
提問時間:12/11 16:29
#稅務(wù)#
您好,國家稅務(wù)總局官網(wǎng)——政策法規(guī)
?閱讀? 29
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老師,請教個問題,銷售不動產(chǎn)是差額征稅,按銷售價款減去不動產(chǎn)購置原價再乘稅率,那要是房子行情不好,屬于虧損賣,還要交稅嗎
樸老師
??|
提問時間:12/11 16:27
#稅務(wù)#
銷售不動產(chǎn)差額征稅應(yīng)納稅額 =(全部價款和價外費用 - 不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價)× 稅率。 若虧損銷售,計算結(jié)果為負,實際增值稅應(yīng)納稅額為 0,不需要繳納增值稅,但可能還涉及其他稅費,要按其規(guī)定判斷是否繳納。
?閱讀? 24
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公司承包了一層物業(yè)做二手房東轉(zhuǎn)租,請問印花稅除了交出租合同之外,和業(yè)主簽訂的承租合同也要交印花稅嗎,業(yè)主是企業(yè)
文文老師
??|
提問時間:12/11 16:23
#稅務(wù)#
和業(yè)主簽訂的承租合同也要交印花稅
?閱讀? 41
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按照進銷項申報印花稅,是按次申報吧,沒有銷售就不申報
文文老師
??|
提問時間:12/11 16:22
#稅務(wù)#
是的,通常是按次申報的
?閱讀? 72
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#提問#貨是自己公司送的,但是發(fā)票是讓別的公司開具的,貨款也是別的公司收,請問這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險???
郭老師
??|
提問時間:12/11 16:22
#稅務(wù)#
我這個貨物是你們單位出去的,然后你也沒做收入,是這個意思嗎?如果是的話存貨虛增,隱瞞收入,逃避稅收
?閱讀? 28
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老師,去年前年為員工墊付的房租費和培訓(xùn)費有兩萬多還沒有回票沖賬,現(xiàn)在員工也離職了,要平賬,是怎么處理呢?
東老師
??|
提問時間:12/11 16:20
#稅務(wù)#
你好,是不是還在其他應(yīng)收款掛著呢?
?閱讀? 28
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老師好,剛?cè)肼氁患倚∥⑵髽I(yè),做網(wǎng)約車服務(wù)的,公司自開業(yè)3年以來,沒有做過賬,只做過正常的納稅申報,25年準備開始做賬,感覺無從下手,請老師給指引一下
小菲老師
??|
提問時間:12/11 16:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那你先買財務(wù)軟件,等到1月初,在系統(tǒng)里面錄入25年的期初數(shù),以申報表的數(shù)據(jù)為準,之后就正常做賬
?閱讀? 25
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老師,公司拿營業(yè)執(zhí)照做的貸款,然后法人轉(zhuǎn)出去做別的用處,這個財務(wù)費用是不是不能做為公司支出???要做納稅調(diào)整是嗎?
東老師
??|
提問時間:12/11 16:18
#稅務(wù)#
你好,這個支出是不能作為公司的費用的
?閱讀? 25
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增值稅留底退稅還能退嗎
文文老師
??|
提問時間:12/11 16:18
#稅務(wù)#
增值稅留底退稅還能退
?閱讀? 54
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老師,資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系
文文老師
??|
提問時間:12/11 16:13
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初,通常等于 利潤表本年累計凈利潤
?閱讀? 60
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假設(shè)小規(guī)模公司 買入 公司辦公室用的設(shè)備10萬元,入到固定資產(chǎn)科目, 請問這 10萬元發(fā)票 能否 一次性在 當(dāng)月 抵扣成本? 還是 說 :必須要 按年分攤,當(dāng)月能抵扣成本的 只有10萬元當(dāng)中的 幾千塊 ?
鄒海霞老師
??|
提問時間:12/11 16:11
#稅務(wù)#
500萬元以下都是可以一次性進費用的,稅法是承認的,只是一般出于企業(yè)會計原則,都會入固定資產(chǎn)去折舊,看您公司自己意愿
?閱讀? 30
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個體戶一個月可以開12萬的普票嗎?一個季度普票和專票合計不超過30萬,是不是只要交專票的稅?
文文老師
??|
提問時間:12/11 16:11
#稅務(wù)#
個體戶一個月可以開12萬的普票 一個季度普票和專票合計不超過30萬, 只要交專票的稅
?閱讀? 68
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老師,請問銷售石料收的衛(wèi)生費怎么開發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/11 16:04
#稅務(wù)#
您好,這個開現(xiàn)代服費就可以
?閱讀? 47
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稅負率的標準,如何計算當(dāng)月繳納的增值稅呀,進項比較多,但是老板的意思要交一些
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:59
#稅務(wù)#
稅負率標準不同行業(yè)稅負率不同,制造業(yè)大概 3% - 7%,商業(yè)大概 1% - 3%,受多種因素影響,稅務(wù)機關(guān)會據(jù) 此監(jiān)控企業(yè)。 增值稅計算一般納稅人應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 - 當(dāng)期進項稅額。銷項稅額 = 不含稅銷售額 × 稅率。 進項多但要交稅可以少認證一些進項發(fā)票,使銷項稅額大于進項稅額,從而繳納增值稅。
?閱讀? 60
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電力安裝,入管理費用?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/11 15:58
#稅務(wù)#
您好, 計入管理費-安裝費里面
?閱讀? 62
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加油發(fā)票抬頭是個人XX后加(XXXX公司)合規(guī)嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:56
#稅務(wù)#
不合規(guī),個人就寫個人名字,公司就填公司開票信息
?閱讀? 54
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家產(chǎn)品部分票面金額是指的什么意思是含稅還是不含稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:52
#稅務(wù)#
發(fā)票上的金額就是不含稅金額
?閱讀? 79
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老師請問下,以前年度損益調(diào)整 這個科目,一旦有發(fā)生額,那么以前年度的所得稅申報表需要更正申報嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:52
#稅務(wù)#
如果金額大,就要更正申報的
?閱讀? 58
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請問企業(yè)(小規(guī)模公司)按原值交的房產(chǎn)稅稅率是多少?
東老師
??|
提問時間:12/11 15:51
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅的稅率現(xiàn)在是1.2%
?閱讀? 37
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老師你好,想請教一下問題!印花稅
東老師
??|
提問時間:12/11 15:50
#稅務(wù)#
你好,你可以說一下問題,看看能否幫你解決問題
?閱讀? 51
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尊敬的老師您好!請問11月產(chǎn)生了增值稅及附加,但是沒有扣繳,等12月進項到了再抵扣后 剩下的繳納 稅法上允許嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:50
#稅務(wù)#
你好,不允許的,這屬于延遲繳納,會有滯納金,影響企業(yè)納稅信用
?閱讀? 350
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老師,您好。關(guān)于土地增值稅的問題。拍賣得到了50%的土地產(chǎn)權(quán),價格比成本低,轉(zhuǎn)讓方的成本100萬,受讓方拿到的土地是80萬(因為通過拍賣得到的價格低于成本價),有有司法裁定的拍賣文書,這種情況要不要繳納土地增值稅呀
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:48
#稅務(wù)#
土地未增值不需要繳納土地增值稅
?閱讀? 33
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請問老師,合同糾紛的起訴費用有判決書可以稅前扣除嗎?無收據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:47
#稅務(wù)#
那個法院會出具收據(jù)的,法院收費就得有收據(jù)
?閱讀? 55
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你好,公司可以開3和1個稅點,給客戶開發(fā)票要幾個稅點呢。
波德老師
??|
提問時間:12/11 15:46
#稅務(wù)#
你好,從你們公司的角度來說,開一個稅點。
?閱讀? 31
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老師,請給我仔細說說個人給公司代開的建筑服務(wù)和勞務(wù)報酬這兩種發(fā)票作為公司收到后的處理方法?
樸老師
??|
提問時間:12/11 15:44
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票符合條件可抵扣,普票不能。 印花稅:按建筑工程承包合同金額(含增值稅)萬分之三繳納。 企業(yè)所得稅:支付的費用可作為成本在稅前扣除。 賬務(wù)處理 專票且認證抵扣:借 “工程施工 - 合同成本”(不含稅金額)和 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 普票:借 “工程施工 - 合同成本”(含稅金額),貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 勞務(wù)報酬發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票可抵扣(個人代開較少),普票不能。 個人所得稅:公司有代扣代繳義務(wù),按規(guī)定方法計算。 企業(yè)所得稅:支付的費用可稅前扣除,但要履行代扣代繳義務(wù)。 賬務(wù)處理 支付時:借 “管理費用” 等,貸 “銀行存款”(實際支付金額)和 “應(yīng)交稅費 - 代扣代交個人所得稅”。 繳納代扣個稅時:借 “應(yīng)交稅費 - 代扣代交個人所得稅”,貸 “銀行存款”。
?閱讀? 41
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老師,你好,一般納稅人,現(xiàn)在可以更改第一季度與第二季度的增值稅及報表嗎?會不會有什么風(fēng)險?
東老師
??|
提問時間:12/11 15:43
#稅務(wù)#
如果發(fā)現(xiàn)錯誤了是可以更正的,沒有風(fēng)險
?閱讀? 67
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老師,您好,個人所得稅申報時個人繳納的大病保險是否是合并在醫(yī)療保險中一起做專項扣除?
小鎖老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
您好,這個是一起做專項扣除的,能
?閱讀? 36
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8月份發(fā)了某員工6000元工資,扣了30元個稅,11月份收到已離職員工退回4666元,8月份個更正個稅申報嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
果退回的 4666 元使得該員工 8 月份的應(yīng)納稅所得額減少,且減少后的應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的個稅金額與實際已扣的 30 元不一致,那么就需要更正 8 月份的個稅申報
?閱讀? 80
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公司屬于一般納稅人,主營既有免稅收入,又有應(yīng)稅收入,除與收入有關(guān)的貨物進項外,請問老師公司的哪些進項發(fā)票是需要按比例分攤的?例如房租,水電,辦公費,固定資產(chǎn)等等,最好能明確給出相關(guān)的政策法規(guī)作為依據(jù),謝謝!
郭老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
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