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廣宣費可以多少比例抵稅?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:12/26 14:55
#稅務#
一般企業(yè):對于大多數(shù)企業(yè),廣告費和業(yè)務宣傳費的稅前扣除限額為當年銷售(營業(yè))收入的15%。超過這一比例的部分,允許在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除 。 特殊行業(yè):對于化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè),廣告費和業(yè)務宣傳費支出不超過當年銷售(營業(yè))收入的30%部分可以扣除;超過部分也允許在以后年度結轉(zhuǎn)扣除 。 煙草企業(yè):煙草企業(yè)的廣告費和業(yè)務宣傳費支出一律不得在計算應納稅所得額時扣除
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公司是一般納稅人購買30萬的車,多久以后可以轉(zhuǎn)讓給個人?要交什么稅
家權老師
??|
提問時間:12/26 14:54
#稅務#
至少1年以上才能按固定資產(chǎn)處理
?閱讀? 39
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老師,你好,我們收到一張貨物的電子行程單
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:53
#稅務#
電子行程單不是發(fā)票,不能稅前扣除
?閱讀? 15
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就是我公司庫存賬上有多,這種怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:52
#稅務#
同學你好 意思是賬上比實際庫存多?
?閱讀? 57
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國有企業(yè),全資母子公司及全資子公司之間劃撥房屋(固定資產(chǎn)),有沒有稅收優(yōu)惠?比如國有全資子公司A公司,有100%控股的B和C公司兩個子公司,現(xiàn)在B公司將自己賬面一千萬的房屋劃撥給C公司經(jīng)營,同時房屋產(chǎn)權由B辦理到C,需要視同銷售嗎?
耿老師
??|
提問時間:12/26 14:51
#稅務#
你好!國有企業(yè),全資母子公司及全資子公司之間劃撥房屋(固定資產(chǎn))時,可以享受一定的稅收優(yōu)惠。具體來說,這些稅收優(yōu)惠主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1. 企業(yè)所得稅: 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于促進企業(yè)重組有關企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅〔2014〕109號)的規(guī)定,對100%直接控制的居民企業(yè)之間,以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權或資產(chǎn),凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的,股權或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后連續(xù)12個月內(nèi)不改變被劃轉(zhuǎn)股權或資產(chǎn)原來實質(zhì)性經(jīng)營活動,且劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均未在會計上確認損益的,可以選擇按以下規(guī)定進行特殊性稅務處理。 在這種情況下,劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認所得,劃入方企業(yè)取得被劃轉(zhuǎn)股權或資產(chǎn)的計稅基礎,以被劃轉(zhuǎn)股權或資產(chǎn)的原賬面凈值確定,并應按其原賬面凈值計算折舊扣除。 2.增值稅: 在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產(chǎn)以及與其相關聯(lián)的債權、負債和勞動力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人,其中涉及的不動產(chǎn)、土地使用權轉(zhuǎn)讓行為,不征收增值稅。因此,如果國有企業(yè)之間的房屋劃撥符合上述條件,則不需要繳納增值稅。 3. 契稅: 企業(yè)在改制重組過程中,同一投資主體內(nèi)部所屬企業(yè)之間土地、房屋權屬的無償劃轉(zhuǎn),包括母公司與其全資子公司之間,不征收契稅。這意味著,當國有企業(yè)之間的房屋劃撥屬于同一投資主體內(nèi)部的無償劃轉(zhuǎn)時,可以免征契稅。 4. 印花稅: 對于產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù),通常需要按照所載金額萬分之五貼花。然而,在實際操作中,關于企業(yè)間不動產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的印花稅處理存在一定爭議。但一般來說,如果劃轉(zhuǎn)行為被視為投資行為而非簡單的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,則可能不屬于印花稅征稅范圍。不過,具體情況還需根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的規(guī)定執(zhí)行。 需要注意的是,以上稅收優(yōu)惠政策的適用需要滿足一定的條件和程序要求。企業(yè)在進行房屋劃撥時,應仔細核對相關政策文件,并咨詢當?shù)囟悇諜C關以確保合規(guī)操作。同時,由于稅收政策可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化,建議企業(yè)在進行相關操作前及時關注最新的稅收政策動態(tài)。
?閱讀? 144
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存貨周轉(zhuǎn)率咋算,是越大越好嗎
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:48
#稅務#
營業(yè)成本/平均存貨余額 存貨周轉(zhuǎn)率越高,表明企業(yè)存貨資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強
?閱讀? 42
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老師好,請問下個體工商戶定期定額的可以開票嗎?怎么報稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 14:47
#稅務#
您好,可以開票,這個由系統(tǒng)自動報稅的
?閱讀? 54
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勞務合同,小規(guī)模納稅人,要不要寫明含稅金額。沒寫,是不是默認的就是含稅金額
家權老師
??|
提問時間:12/26 14:46
#稅務#
是的,默認就是含稅金額
?閱讀? 32
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農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),領用水果1000斤,單價0.6元,金額600元,挑選出800斤,質(zhì)量好的,其中,200斤殘次果,領用時,借,生產(chǎn)成本600元,貸,原材料600元,那么殘果重新入庫時價值,200斤*0.3元,借,原材料-殘次。60元,貸,生產(chǎn)成本60元呢
小菲老師
??|
提問時間:12/26 14:46
#稅務#
同學,你好 具體問題是什么??是分錄嗎?
?閱讀? 22
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杭州,注銷時,無法收回的應收賬款和預付賬款,應該怎么辦
家權老師
??|
提問時間:12/26 14:45
#稅務#
直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 32
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老師,請問我是小規(guī)模納稅人,我費用發(fā)票可以接收專票嗎
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:44
#稅務#
可以,費用發(fā)票可以接收專票。只是沒必要
?閱讀? 7
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您好,電子發(fā)票開出來怎么作廢啊
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:35
#稅務#
需要開紅字發(fā)票方式作廢
?閱讀? 9
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老師請問發(fā)票項目開的印刷品*易拉寶,我們公司應該計入那個科目呢,易拉寶作為展品使用
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:29
#稅務#
可計入銷售費用-推廣費
?閱讀? 122
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獨立核算不匯總納稅的 分公司,24年12月購進新車能在24年所得稅一次性扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:28
#稅務#
可以的,分公司,24年12月購進新車能在24年所得稅一次性扣除
?閱讀? 9
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老師,小規(guī)模納稅人應交所得稅金額是按利潤總額的5%繳納嗎?這個季度利潤總額為2400元,我是應該交120元的企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/26 14:28
#稅務#
符合小微,可按5%交企業(yè)所得稅。這個季度利潤總額為2400元, 應該交120元的企業(yè)所得稅
?閱讀? 40
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老師,請問一下我是報關公司,委托給報關行,報關行把別人出口的貨物用了我們公司名義出口,然后出口的東西都不是我們公司生產(chǎn)的,報關單都已經(jīng)出來了那要怎么辦呀
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:26
#稅務#
1.與報關行溝通,了解情況并要求提供資料,同時梳理公司內(nèi)部業(yè)務流程找問題。 2.主動向海關說明,配合調(diào)查,若報關單流程沒走完可申請修改或撤銷,提供真實材料。 3.核實稅務影響,有退稅的要及時退回,和稅務機關溝通配合。 4.以后加強對報關行管理,完善內(nèi)部制度,加強員工培訓。
?閱讀? 131
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請問一般納稅人銷售已經(jīng)抵扣過進項的二手車,怎么報稅呢
宋生老師
??|
提問時間:12/26 14:26
#稅務#
你好,這個正常按照13%來計算交稅。
?閱讀? 38
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小規(guī)模納稅人的界定是首次成立之日起連續(xù)12個月的銷售額不超過500萬,后面是每個會計年度不超過500萬,還是成立之日起任何連續(xù)12個月的銷售額不超過500萬
家權老師
??|
提問時間:12/26 14:22
#稅務#
是成立之日起任何連續(xù)12個月的銷售額不超過500萬
?閱讀? 45
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老師,內(nèi)賬送禮這種二級科目咋設置啊
家權老師
??|
提問時間:12/26 14:21
#稅務#
那個計入銷售費用-業(yè)務招待費
?閱讀? 40
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我老板生產(chǎn)了一批貨400萬,準備賣到國外去,通過第三方外貿(mào)公司賣出去,還海關被查了,出公司做了發(fā)出商品,現(xiàn)在貨在第三方公司,賣也賣不出去,拿回來要運費,老板現(xiàn)在想報損,需要去專管員那邊報備一下嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:12/26 14:20
#稅務#
您好,當企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)損失,若要在稅前扣除,是需要按規(guī)定的程序和要求把資料留存?zhèn)洳?,你老板想報損這批貨物,這批貨物只是暫時賣不出去,并不是沒市,不符合報損的要求的呀。
?閱讀? 8
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請問老師 我們豆油廠建設廠子的建材和勞務的進項稅 可以抵扣銷售豆油豆粕的銷項稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/26 14:20
#稅務#
你好可以的,可以進行抵扣。
?閱讀? 25
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老師,草坪,場地房產(chǎn)采集時,交房產(chǎn)稅?
宋生老師
??|
提問時間:12/26 14:19
#稅務#
你好,這個不需要交房產(chǎn)稅。
?閱讀? 18
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老師,這個經(jīng)營范圍可以開維修費嗎,
歲月靜好老師
??|
提問時間:12/26 14:16
#稅務#
您好,單從營執(zhí)上看是不能,但實際工作中能不能開維修費的發(fā)票,是要看你有沒有發(fā)生維修的服務,如果真實發(fā)生,照實開具發(fā)票,沒問題。
?閱讀? 43
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我們有家公司需要注銷,現(xiàn)在要提前申報個稅,稅務局說什么我們這個是外網(wǎng)要進京申報,老師外網(wǎng)要進京申報是啥意思呀,河北的公司
小菲老師
??|
提問時間:12/26 14:15
#稅務#
同學,你好 你們是建筑企業(yè)嗎??
?閱讀? 30
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老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額,包含無票收入沒有超過30萬時,這個無票收入應該填報在增值稅申報表的哪一欄?
東老師
??|
提問時間:12/26 14:13
#稅務#
你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
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老師,想請教一下個稅,有個員工過來才三天,月薪9500,這種情況會產(chǎn)生個稅嗎?是否要待下月報個稅時再給他發(fā)薪資?因為個稅是公司代繳
東老師
??|
提問時間:12/26 14:13
#稅務#
你好,如果您只發(fā)放三天工資的話,這種情況不涉及到個稅
?閱讀? 22
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2、某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月發(fā)生以下業(yè)務: (1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明價稅合計50000元,原材料已入庫,另支付給運輸企業(yè)不含稅運輸費用3000元,取得貨運增值稅專用發(fā)票。 (2)外購農(nóng)機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款140000元,本月生產(chǎn)領用價值90000元的農(nóng)機零配件,另支付給運輸企業(yè)不含稅運輸費用5000元,取得貨運增值稅專用發(fā)票 (3)9月份外購的鋼材一批成本70000元(其中含運輸費用2790元)發(fā)生非正常損失,已抵扣進項稅。 要求:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進貨物準予抵扣的進項稅額
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 14:09
#稅務#
:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進貨物準予抵扣的進項稅額3000*9%+140000*13%+5000*9%+(70000-2790)*13%-2790*9%
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老師您好,請問下以下表格中的貨物名稱,稅收分類編碼是什么?
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:07
#稅務#
同學你好 這個都屬于軟件吧
?閱讀? 41
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老師,我想請問一下,我們公司新買了一個車輛,用作日常接送客戶使用。物業(yè)公司給我們開具的是9%的經(jīng)營租賃停車費的增值稅專票,我們是一般納稅人,這張票可以抵扣嗎?
高輝老師
??|
提問時間:12/26 14:04
#稅務#
你好,可以抵扣進項稅
?閱讀? 11
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交易性金融資產(chǎn)是不是投資收益不用交增值稅,需要交企業(yè)所得稅
郭老師
??|
提問時間:12/26 14:03
#稅務#
你好,這個具體的是什么業(yè)務的,如果是保本理財?shù)?,需要交增值稅也交所得?/a>
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