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公司有自己的廠房開(kāi)廠房租賃,提示不支持開(kāi)具非特定業(yè)務(wù)發(fā)票,以前都開(kāi)過(guò)沒(méi)出現(xiàn)過(guò)這種情況。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:57
#稅務(wù)#
你好 發(fā)票開(kāi)具的時(shí)候選擇特定業(yè)務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)租賃
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老師,收到的政府補(bǔ)助,計(jì)入遞延收益了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)必須調(diào)增的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:55
#稅務(wù)#
不需要 沒(méi)有做應(yīng)營(yíng)業(yè)外收入不用 做了的,對(duì)應(yīng)的支出調(diào)增 應(yīng)營(yíng)業(yè)外收入調(diào)減
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老師您好,公司租員工的車輛,這個(gè)和員工簽了租車合同,打款給員工租賃費(fèi),需要員工開(kāi)發(fā)票給公司嗎?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:47
#稅務(wù)#
你好 按照正規(guī)的流程是需要開(kāi)票給公司的??梢匀ザ惥执_(kāi)發(fā)票。
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老師,我重慶這個(gè)公司在12月份額度時(shí)候開(kāi)出去110萬(wàn),回款56萬(wàn),現(xiàn)在我要通過(guò)平臺(tái)可以開(kāi)出來(lái)一個(gè)6%的專票,金額在48萬(wàn)左右,所以現(xiàn)在還有一部分票沒(méi)有,我可以把剩下的金額做暫估嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:47
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然可以的哦,權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒(méi)來(lái)發(fā)票的先暫估,25年5.31匯繳申報(bào)前取得發(fā)票就可以稅前扣除了
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老師,幾年前外經(jīng)證按合同總額預(yù)繳完已核銷,但當(dāng)時(shí)由于甲方出了點(diǎn)變故拿不到錢(qián)發(fā)票沒(méi)開(kāi)完,現(xiàn)在能拿錢(qián)要開(kāi)票怎么弄?(新版電子稅務(wù)局開(kāi)票前要先開(kāi)外經(jīng)證)
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:29
#稅務(wù)#
你好同學(xué),開(kāi)完外經(jīng)證和發(fā)票后,需要預(yù)交的時(shí)候在預(yù)交界面,進(jìn)項(xiàng)抵扣的地方填寫(xiě)成和開(kāi)票金額一樣,這樣預(yù)交稅款就是0,提交后打印留檔,反饋表也打印留檔
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發(fā)票當(dāng)月作廢,就點(diǎn)作廢就可以了對(duì)吧。如果非當(dāng)月需要填開(kāi)紅紅字信息表對(duì)沖對(duì)吧
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:29
#稅務(wù)#
您好,紙質(zhì)發(fā)票是這樣操作,電子發(fā)票就沒(méi)有作廢了,只有紅沖發(fā)票
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分公司不具備有獨(dú)立法人資格,增值稅是分開(kāi)繳納,企業(yè)所得稅是合并報(bào)表繳納的嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 22:11
#稅務(wù)#
您好,選擇統(tǒng)負(fù)盈虧就是總分公司合并繳所得稅
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2023年異地提供建筑服務(wù)開(kāi)出發(fā)票,需要辦理預(yù)繳增值稅,但是未辦理,另外當(dāng)年該項(xiàng)目未取得分包款。只是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)了稅金?,F(xiàn)在跨年了該項(xiàng)目發(fā)票在上年度均開(kāi)票完成并在機(jī)構(gòu)所在地全額申報(bào)稅金了,最近項(xiàng)目地查出未預(yù)繳增值稅,2024年度取得了分包款發(fā)票?,F(xiàn)在跨年了需要項(xiàng)目地補(bǔ)預(yù)繳增值稅金,這種情況該項(xiàng)目的分包款還能扣除嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:58
#稅務(wù)#
您好,項(xiàng)目的分包款可以 扣除的,
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老師,新員工入職,一般是在次月申報(bào)繳納工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅扣繳端上增員對(duì)嗎?
大寧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,可以在次月,也可以當(dāng)月提前預(yù)提工資時(shí)增加。
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老師,不扺扣勾選是什么意思
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:46
#稅務(wù)#
你好,發(fā)票開(kāi)的有誤或者不應(yīng)該抵扣
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老師,A出資40萬(wàn)B出資60萬(wàn)共同投資甲公司,三年后C出資1000萬(wàn)購(gòu)買甲公司15%的股權(quán),請(qǐng)問(wèn)A與B各交多少股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅
大寧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:39
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,A需交股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅72萬(wàn),B需交股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅108萬(wàn)。
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2025年的個(gè)人所得稅如果沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,是不是不用填寫(xiě)了?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:16
#稅務(wù)#
你好 對(duì)的 是這么做的
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獨(dú)資企業(yè)和獨(dú)資公司。有什么區(qū)別?
大寧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:05
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,1. 責(zé)任承擔(dān)方面: 獨(dú)資企業(yè)投資者對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任;而獨(dú)資公司(一人有限責(zé)任公司)的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任。2.法律性質(zhì)方面: 獨(dú)資企業(yè)不具備法人資格,而獨(dú)資公司(一人有限責(zé)任公司)具備法人資格。法人資格意味著公司可以獨(dú)立地享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù),可以獨(dú)立地起訴和應(yīng)訴等3.稅收方面:獨(dú)資企業(yè)一般繳納個(gè)人所得稅;獨(dú)資公司(一人有限責(zé)任公司)繳納企業(yè)所得稅,如果公司向股東分紅,股東還要對(duì)分紅所得繳納個(gè)人所得稅。
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請(qǐng)問(wèn)電商公司收到天貓平臺(tái)開(kāi)具的推廣費(fèi)發(fā)票屬于廣告費(fèi)嗎,按營(yíng)業(yè)收入的15%限額扣除嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:05
#稅務(wù)#
電商公司收到天貓平臺(tái)開(kāi)具的推廣費(fèi)發(fā)票,在稅務(wù)處理上一般應(yīng)作為廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi).雖然發(fā)票開(kāi)具的是推廣費(fèi),但這些費(fèi)用本質(zhì)上是為了宣傳企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或形象,通過(guò)天貓平臺(tái)進(jìn)行的廣告宣傳活動(dòng)所產(chǎn)生的支出.
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一個(gè)老板有多個(gè)個(gè)體戶。綜合所得匯算清繳應(yīng)該怎么報(bào)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 21:03
#稅務(wù)#
查帳征稅的才做 先申報(bào)b表 自己申報(bào)自己的 然后合并申報(bào)c表
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現(xiàn)在個(gè)體戶有哪些優(yōu)惠政策?如果一年打算開(kāi)50萬(wàn)左右的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能要回10萬(wàn)元左右,有必要升級(jí)為一般納稅人或者注冊(cè)公司嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:46
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有必要,個(gè)體只要交一道稅,現(xiàn)在還有減半優(yōu)惠,以后業(yè)務(wù)大了,重新開(kāi)公司就好了,把個(gè)體注銷
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一般納稅人超市行業(yè)稅收優(yōu)惠政策以及財(cái)務(wù),稅務(wù),賬務(wù)合規(guī)怎么處理,從多個(gè)角度分析
大寧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:34
#稅務(wù)#
您好同學(xué),1. 增值稅方面,可能會(huì)有農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的相關(guān)優(yōu)惠。如果超市銷售的是部分鮮活肉蛋產(chǎn)品、蔬菜等,可能享受增值稅免稅政策。需要據(jù)實(shí)。具體問(wèn)題具體分析。2. 企業(yè)所得稅方面,如果符合小型微利企業(yè)的條件,可以享受相應(yīng)的優(yōu)惠稅率。3. 財(cái)務(wù)上,要建立健全的財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4稅務(wù)上,按時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)納稅,留存好相關(guān)的稅務(wù)憑證和資料,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。有問(wèn)題需要具體問(wèn)題具體分析。
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老師,請(qǐng)教一下最新的電子稅務(wù)局里怎么查詢電子發(fā)票?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:25
#稅務(wù)#
您好,這里查,【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】
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老師,有個(gè)已經(jīng)離職一年的員工,個(gè)稅申報(bào)了一年,稅上查到了,現(xiàn)在怎么處理好呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:22
#稅務(wù)#
您好,要么幫他交稅,要么把他的工資刪除掉
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您好,老師,我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中有勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),我們公司向出資企業(yè)派出副總經(jīng)理,約定工資支付到我們公司賬戶,可以向?qū)Ψ介_(kāi)具勞務(wù)服務(wù)發(fā)票嗎?謝謝老師
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:18
#稅務(wù)#
你好,你們可以開(kāi)這個(gè)內(nèi)容的發(fā)票
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企業(yè)所得稅怎么算的,是不是收入減成本減費(fèi)用,
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:18
#稅務(wù)#
你好 是的,但還要考慮納稅調(diào)整,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額。用調(diào)整后應(yīng)納稅所得額乘以稅率。
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你說(shuō)我最近我做賬是咋做的?我按一本兒收據(jù)一本兒收據(jù)做的。因?yàn)槟菚?huì)兒想著如果按天的話,這個(gè)收據(jù)還寫(xiě)不完,所以每天就按那個(gè)一本兒一本兒的來(lái)了。你說(shuō)這樣做行不計(jì)收入? 就像我這,每天有收入,每天有支出,那這賬該怎么做呢?是天天做,還是就累計(jì)就可以?就是幾天做一次?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:11
#稅務(wù)#
您好,銀行相關(guān)的賬是要和流水一一匹配的,每筆都 要做,咱是什么行業(yè)呀,現(xiàn)在收現(xiàn)金的不多了哇,咱這個(gè)量大可以考慮買一個(gè)憑證導(dǎo)入模板,幾千元,能省好多人工,這個(gè)費(fèi)用是一次性的,永久可以用
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24年成本票在25年取得,24年成本暫估,可以嗎?需要交所得稅嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:10
#稅務(wù)#
您好,權(quán)責(zé) 發(fā)生制,實(shí)際發(fā)生的成本可以暫估的,在年度匯繳前來(lái)發(fā)票的話,就不用納稅調(diào)增的,
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3.中國(guó)居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者,本年取得收入情況如下: (1)4月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入34000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn) 費(fèi)收入70000元。 (3)6月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入28000元。 (4)7月,取得到期國(guó)債利息收入1800元。 (5)8月,取得保險(xiǎn)賠款2000元。 另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除其計(jì)40000元。 要求:計(jì)算王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:09
#稅務(wù)#
1. 首先明確各項(xiàng)收入的應(yīng)稅情況: - (1)稿費(fèi)收入: - 稿酬所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%)計(jì)算。稿酬所得每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用按800元計(jì)算;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按20%計(jì)算。 - 王某4月出版專著取得稿費(fèi)34000元,其應(yīng)納稅所得額=34000*(1 - 20%)*70%=19040元。 - (2)勞務(wù)報(bào)酬收入: - 勞務(wù)報(bào)酬所得每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用按800元計(jì)算;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按20%計(jì)算。 - 王某5月取得一次性稅前培訓(xùn)費(fèi)70000元,應(yīng)納稅所得額=70000*(1 - 20%) = 56000元。 - (3)翻譯資料收入: - 王某6月取得一次性稅前翻譯資料收入28000元,應(yīng)納稅所得額=28000*(1 - 20%)=22400元。 - (4)國(guó)債利息收入: - 國(guó)債利息收入免征個(gè)人所得稅,王某7月取得到期國(guó)債利息收入1800元,不計(jì)入應(yīng)稅所得。 - (5)保險(xiǎn)賠款: - 保險(xiǎn)賠款免征個(gè)人所得稅,王某8月取得保險(xiǎn)賠款2000元,不計(jì)入應(yīng)稅所得。 2. 然后計(jì)算綜合所得應(yīng)納稅所得額: - 綜合所得包括工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得。 - 王某綜合所得應(yīng)納稅所得額=稿酬所得應(yīng)納稅所得額 + 勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)納稅所得額=19040 + 56000+22400=97440元。 - 再減去專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除40000元,最終應(yīng)納稅所得額=97440-40000 = 57440元。 3. 最后計(jì)算應(yīng)納個(gè)人所得稅: - 根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表,應(yīng)納稅額=57440*10% - 2520=3224元。 所以王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是3224元。
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3.中國(guó)居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者,本年取得收入情況如下: (1)4月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入34000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn) 費(fèi)收入70000元。 (3)6月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入28000元。 (4)7月,取得到期國(guó)債利息收入1800元。 (5)8月,取得保險(xiǎn)賠款2000元。 另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除其計(jì)40000元。 要求:計(jì)算王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:07
#稅務(wù)#
1. 首先明確各項(xiàng)收入的應(yīng)稅情況: - (1)稿費(fèi)收入: - 稿酬所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%)計(jì)算。稿酬所得每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用按800元計(jì)算;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按20%計(jì)算。 - 王某4月出版專著取得稿費(fèi)34000元,其應(yīng)納稅所得額=34000*(1 - 20%)*70%=19040元。 - (2)勞務(wù)報(bào)酬收入: - 勞務(wù)報(bào)酬所得每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用按800元計(jì)算;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按20\%計(jì)算。 - 王某5月取得一次性稅前培訓(xùn)費(fèi)70000元,應(yīng)納稅所得額=70000*(1 - 20%) = 56000元。 - (3)翻譯資料收入: - 王某6月取得一次性稅前翻譯資料收入28000元,應(yīng)納稅所得額=28000*(1 - 20%)=22400元。 - (4)國(guó)債利息收入: - 國(guó)債利息收入免征個(gè)人所得稅,王某7月取得到期國(guó)債利息收入1800元,不計(jì)入應(yīng)稅所得。 - (5)保險(xiǎn)賠款: - 保險(xiǎn)賠款免征個(gè)人所得稅,王某8月取得保險(xiǎn)賠款2000元,不計(jì)入應(yīng)稅所得。 2. 然后計(jì)算綜合所得應(yīng)納稅所得額: - 綜合所得包括工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得。 - 王某綜合所得應(yīng)納稅所得額=稿酬所得應(yīng)納稅所得額 + 勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)納稅所得額=19040 + 56000+22400=97440元。 - 再減去專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除40000元,最終應(yīng)納稅所得額=97440-40000 = 57440元。 3. 最后計(jì)算應(yīng)納個(gè)人所得稅: - 根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表,應(yīng)納稅額=57440*10% - 2520=3224元。 所以王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是3224元。
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老師:10月份,拿到一個(gè)小便利店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,還需要做哪些事情?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 20:07
#稅務(wù)#
您好,1個(gè)月內(nèi)辦理稅務(wù)開(kāi)戶,開(kāi)銀行賬戶,前期工作就這么多了
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股東借支有什么辦法?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 19:59
#稅務(wù)#
您好,先掛往來(lái),到時(shí)還掉就可以
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老師,物業(yè)公司可以申請(qǐng)差額征稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 19:42
#稅務(wù)#
您好,可以的,水費(fèi)就是差額計(jì)算的
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進(jìn)項(xiàng)單位是箱,銷項(xiàng)單位是袋,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 19:29
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)單位沒(méi)關(guān)系的
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500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除怎么做帳
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 19:22
#稅務(wù)#
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款 次月借,管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊按月的
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