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小規(guī)模的銷售,需要做減免稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 08:41
#稅務(wù)#
是的,季末判斷不交增值稅,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 41
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老師,北京地區(qū)的私募基金,增值說率 和企業(yè)所得稅率 都是多少,這行業(yè)綜合稅負(fù)是多少?有啥稅收優(yōu)惠政策嗎?要面試 麻煩告知下吧 謝謝
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:38
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模是1%,一般納稅人是6%的增值稅。 所得稅小微企業(yè)5%,一般的企業(yè)25%。注意這里這個小微企業(yè)5%屬于稅收優(yōu)惠。 整體的稅負(fù)率如果是小微企業(yè)的話,小規(guī)模在1%左右,一般納稅人在3%左右。 如果企業(yè)是小微企業(yè),月度收入低于10萬,季度低于30萬是免增值稅及附加。
?閱讀? 31
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老師,個人代開的發(fā)票必須代扣代繳個嗎?一般開哪些名稱不用代扣代繳
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 08:35
#稅務(wù)#
開的運(yùn)輸服務(wù),建筑勞務(wù),銷售貨物不需要代扣代繳
?閱讀? 40
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建筑服務(wù),機(jī)械租賃費(fèi),帶司機(jī)的稅率是9%吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 08:34
#稅務(wù)#
是的,就是那個稅率的
?閱讀? 56
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您好,下月要申報印花稅了,但不知道公司會涉及到哪些印花稅要申報,請問我要如何才知道公司涉及哪些印花稅要申報?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 08:33
#稅務(wù)#
.需要交印花稅應(yīng)稅憑證范圍: 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同; 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),包括土地使用權(quán)出讓書據(jù),土地使用權(quán)、房屋等建筑物和構(gòu)筑物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移),股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括應(yīng)繳納證券交易印花稅的),商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù);營業(yè)賬簿;證券交易。
?閱讀? 39
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郭老師,企業(yè)的股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,只要股東交稅就行了吧?企業(yè)不用交稅的吧?@郭老師
郭老師
??|
提問時間:12/27 08:31
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
?閱讀? 44
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二手車出售后 如何做賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:29
#稅務(wù)#
你好,你們是二手車市場嗎?還是自己的車輛處置?
?閱讀? 46
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我們公司賣家具,包安裝,但是安裝是外請安裝公司安裝,現(xiàn)在想簽客戶,我公司,安裝公司三方協(xié)議,客戶全款給我公司,我公司付安裝費(fèi)給安裝公司,開票是我公司給客戶開銷售家具13個點(diǎn),安裝公司給客戶開安裝費(fèi)9個點(diǎn),行嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/27 08:22
#稅務(wù)#
你好,有風(fēng)險,你最好讓別人自己和他簽訂,你單位不要收款,你不能每次都代收款吧。
?閱讀? 53
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各位老師:請教一下, 公司注冊資本實際已收到了370萬(資產(chǎn)負(fù)債表已入賬),但是未經(jīng)行工商網(wǎng)公示,后面又完成減資申請(減資申請時沒做實繳資本公示),由1000萬減未300萬,此時實收資本已超注冊資本, 1、可以直接申請退給股東嗎,是否會有相關(guān)風(fēng)險 2、退回多交的股本給股東后,再進(jìn)行工商網(wǎng)公示,這操作會有異常嗎
郭老師
??|
提問時間:12/27 08:14
#稅務(wù)#
你好,那你們新的營業(yè)執(zhí)照里面注冊資本是300萬嗎?
?閱讀? 135
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印花稅是千分之三還是萬分之三來著?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:14
#稅務(wù)#
你好,這個是萬分之三
?閱讀? 36
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老師,稅務(wù)稽查如何解釋增值稅名義稅負(fù)低 ,能從哪幾個點(diǎn)下手
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:14
#稅務(wù)#
你好,其實這種的話你直接做一部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 31
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我們做工程的,如果取得車輛保險費(fèi)專票,不能抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:13
#稅務(wù)#
你好,可以抵扣的了。
?閱讀? 44
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憑征期間費(fèi)用二級科目登錯了,匯算清繳可直接調(diào)期間費(fèi)用的二級科目,如租金,不用改憑證二級科目么?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:09
#稅務(wù)#
你好可以的,調(diào)表不調(diào)賬。
?閱讀? 15
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滴滴出行的普通電子發(fā)票,上面的稅額 可以作為進(jìn)項稅額 抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:06
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個可以計算抵扣。
?閱讀? 26
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老師,個體戶核定征季度需申報哪些?
郭老師
??|
提問時間:12/27 07:50
#稅務(wù)#
增值稅 附加稅 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
?閱讀? 14
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老師,您好,公司房租是10月繳納了半年,然后10月營業(yè)的,合同是9月開始的,12月收到了發(fā)票,收到發(fā)票就可以結(jié)轉(zhuǎn)4個月房租成本,對吧,老師
郭老師
??|
提問時間:12/27 07:45
#稅務(wù)#
你好 對的 可以這么做
?閱讀? 250
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醫(yī)療器械行業(yè)為生產(chǎn)取的注冊證期間發(fā)生的一切費(fèi)用可以歸集為無形資產(chǎn)嗎,還是只有注冊證費(fèi)用歸集為無形資產(chǎn)
郭老師
??|
提問時間:12/27 07:44
#稅務(wù)#
可以的 為了辦理發(fā)生的都可以做無形資產(chǎn)
?閱讀? 25
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11的個稅工資如何如何更正申報
東老師
??|
提問時間:12/27 03:32
#稅務(wù)#
你好,你這個是交錯了嗎?
?閱讀? 39
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老師麻煩問一下勞務(wù)合同再交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/27 01:01
#稅務(wù)#
你好,這個不用繳納的
?閱讀? 41
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跨區(qū)域涉稅事項表,那邊預(yù)繳稅款的金額應(yīng)該是填含稅還是不含稅金額啊
石澤芳老師
??|
提問時間:12/27 00:23
#稅務(wù)#
您好同學(xué),預(yù)繳稅款是要含稅金額哦!
?閱讀? 74
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企業(yè)所得稅前能扣除的工資必須要是交了社保的在職人員嗎?只交了商業(yè)險的能企業(yè)所得稅前扣除嗎
Sandy老師
??|
提問時間:12/26 23:15
#稅務(wù)#
您好!與公司簽訂正常勞動合同的員工工資,在企業(yè)所得稅中都可以稅前扣除的。
?閱讀? 50
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開票名稱是:珠寶首飾-珍珠 需要繳納消費(fèi)稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/26 23:04
#稅務(wù)#
您好,要繳的,珍珠屬于貴重首飾及珠寶玉石類,這一類別的消費(fèi)品在銷售時需要繳納消費(fèi)稅。
?閱讀? 76
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我們公司收到對方進(jìn)項發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)我們開錯了,要沖紅,這個紅字確認(rèn)單有誰來開?
郭老師
??|
提問時間:12/26 22:59
#稅務(wù)#
你們開對方開都可以 對方開的話需要你們確認(rèn)才可以
?閱讀? 60
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公司有自己的廠房開廠房租賃,提示不支持開具非特定業(yè)務(wù)發(fā)票,以前都開過沒出現(xiàn)過這種情況。
郭老師
??|
提問時間:12/26 22:57
#稅務(wù)#
你好 發(fā)票開具的時候選擇特定業(yè)務(wù) 不動產(chǎn)租賃
?閱讀? 31
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老師,收到的政府補(bǔ)助,計入遞延收益了,企業(yè)所得稅匯算清繳時必須調(diào)增的嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/26 22:55
#稅務(wù)#
不需要 沒有做應(yīng)營業(yè)外收入不用 做了的,對應(yīng)的支出調(diào)增 應(yīng)營業(yè)外收入調(diào)減
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老師您好,公司租員工的車輛,這個和員工簽了租車合同,打款給員工租賃費(fèi),需要員工開發(fā)票給公司嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:12/26 22:47
#稅務(wù)#
你好 按照正規(guī)的流程是需要開票給公司的。可以去稅局代開發(fā)票。
?閱讀? 65
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老師,我重慶這個公司在12月份額度時候開出去110萬,回款56萬,現(xiàn)在我要通過平臺可以開出來一個6%的專票,金額在48萬左右,所以現(xiàn)在還有一部分票沒有,我可以把剩下的金額做暫估嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/26 22:47
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然可以的哦,權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒來發(fā)票的先暫估,25年5.31匯繳申報前取得發(fā)票就可以稅前扣除了
?閱讀? 18
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老師,幾年前外經(jīng)證按合同總額預(yù)繳完已核銷,但當(dāng)時由于甲方出了點(diǎn)變故拿不到錢發(fā)票沒開完,現(xiàn)在能拿錢要開票怎么弄?(新版電子稅務(wù)局開票前要先開外經(jīng)證)
立峰老師
??|
提問時間:12/26 22:29
#稅務(wù)#
你好同學(xué),開完外經(jīng)證和發(fā)票后,需要預(yù)交的時候在預(yù)交界面,進(jìn)項抵扣的地方填寫成和開票金額一樣,這樣預(yù)交稅款就是0,提交后打印留檔,反饋表也打印留檔
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發(fā)票當(dāng)月作廢,就點(diǎn)作廢就可以了對吧。如果非當(dāng)月需要填開紅紅字信息表對沖對吧
廖君老師
??|
提問時間:12/26 22:29
#稅務(wù)#
您好,紙質(zhì)發(fā)票是這樣操作,電子發(fā)票就沒有作廢了,只有紅沖發(fā)票
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分公司不具備有獨(dú)立法人資格,增值稅是分開繳納,企業(yè)所得稅是合并報表繳納的嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/26 22:11
#稅務(wù)#
您好,選擇統(tǒng)負(fù)盈虧就是總分公司合并繳所得稅
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