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老師請(qǐng)問物業(yè)公司稅務(wù)局查到收入有問題,叫我們自查,之前他們申報(bào)都是按收到的錢做預(yù)收再每個(gè)季度都確認(rèn)28萬一29萬的收入,我們?cè)撊绾巫圆槟??從頭開始做賬嗎?23年成立的企業(yè),我也是今年8月份才來接手的!
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:05
#稅務(wù)#
你好,一般自查最近三年的賬務(wù),稅務(wù)會(huì)通知時(shí)間的 23年成立的企業(yè)需要從去年開始核查,是不是沒有按照合同確認(rèn)收入
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印花稅都是怎么算的,總是弄不懂
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:04
#稅務(wù)#
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 購入和銷售給個(gè)體戶,自然人的不需要交買賣合同印花稅 稅率0.03%,小微減半
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發(fā)票按1%開票,增值稅減免,怎么做會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:03
#稅務(wù)#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅
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兩個(gè)孩子的子女教育附加扣除,是不是一個(gè)月可以抵扣4000呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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小規(guī)模納稅人,空調(diào)供暖費(fèi)稅率還是1%嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:00
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模的是按照1%稅率
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你好老師,請(qǐng)問穩(wěn)崗補(bǔ)貼哪里申報(bào)。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)需登錄當(dāng)?shù)氐纳绫>止倬W(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),提交相關(guān)申請(qǐng)材料,就可以領(lǐng)取
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去年做了暫估的,4月收到發(fā)票,需要怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:54
#稅務(wù)#
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按發(fā)票做藍(lán)字分錄
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因?yàn)楹贤`約給對(duì)方支付了10萬元的費(fèi)用,里面含著利息等各種費(fèi)用,對(duì)方不給我們開發(fā)票,只有一個(gè)判決執(zhí)行書,一是這個(gè)費(fèi)用入什么科目合適,二是憑和解協(xié)議書法院的執(zhí)行判決能企業(yè)所得稅前扣除嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出,一般稅務(wù)局的話是認(rèn)可的。
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老師,我想問一下小規(guī)模有研發(fā)費(fèi)用,要申請(qǐng)成高新才可以抵扣的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:53
#稅務(wù)#
你好,你說的抵扣是抵扣什么?
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老師,我們餐飲企業(yè),就廚房采購的食材這個(gè)怎么做賬 每一天的菜品詳細(xì)做表格,合計(jì)費(fèi)用 最后做憑證
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:50
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是?借,原材料貸應(yīng)付賬款。 然后再借生產(chǎn)成本,貸原材料。 最后庫存商品-A菜品,貸生產(chǎn)生產(chǎn) 借。主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
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老師,就廚房采購的食材這個(gè)怎么做賬 每一天的菜品詳細(xì)做表格,合計(jì)費(fèi)用,我們是餐飲企業(yè)
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:48
#稅務(wù)#
你好,采購計(jì)入到原材料 借:原材料— 配料— 食用油等 貸:銀行存款 根據(jù)表格統(tǒng)計(jì)的實(shí)際消耗計(jì)入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本— 材料成本 貸:原材料
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商貿(mào)公司開出去的發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)票的名稱一樣,但規(guī)格那有個(gè)文字不一樣,這樣可以嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:47
#稅務(wù)#
您好,可以的,開票編碼保證是一樣的哦
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老師建筑行業(yè) 11月開票稅額是75379.82,勾選抵扣稅額是26202.68,怎么繳增值稅才3125.57,現(xiàn)在是有什么我不知道的優(yōu)惠政策嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:45
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算
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員工的意外保險(xiǎn)費(fèi)用入什么會(huì)計(jì)科目,是入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:45
#稅務(wù)#
您好,員工意外保險(xiǎn)屬于職工福利范疇,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)”,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。
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老師,我們有個(gè)供應(yīng)鏈:我們和中間商合作,然后中間商賣給國企。,我們是小規(guī)模,中間商和國企是一般納稅人。現(xiàn)在我們賣的設(shè)備成本是2萬。賣價(jià)是8萬。 國企那邊跟我們溝通方案一8萬元按銷售軟件13%來算,方案二是2萬按13%算,6萬當(dāng)做服務(wù)費(fèi)6%算。 如果我們和中間對(duì)半分差價(jià)部分。 哪個(gè)方案對(duì)我們有利?差異有多少錢?
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:43
#稅務(wù)#
以下是分別對(duì)兩種方案的分析和比較 方案一 - **增值稅計(jì)算**:按照銷售軟件13%的稅率計(jì)算增值稅,銷售額為8萬元,則銷項(xiàng)稅額為(80000÷(1 + 13%)×13%≈9203.54)元。 - **利潤計(jì)算**:收入為8萬元,成本為2萬元,增值稅支出約為9203.54元,那么利潤為(80000 - 20000 - 9203.54 = 50796.46)元。 - **與中間商對(duì)半分后的利潤**:(50796.46÷2 = 25398.23)元。 方案二 - **增值稅計(jì)算**: - 設(shè)備部分:銷售額為2萬元,銷項(xiàng)稅額為(20000÷(1 + 13%)×13%≈2300.88)元。 - 服務(wù)部分:銷售額為6萬元,銷項(xiàng)稅額為(60000÷(1 + 6%)×6%≈3396.23)元。 - 總銷項(xiàng)稅額為(2300.88+3396.23=5697.11)元。 - **利潤計(jì)算**:收入為8萬元,成本為2萬元,增值稅支出約為5697.11元,那么利潤為(80000 - 20000 - 5697.11 = 54302.89)元。 - **與中間商對(duì)半分后的利潤**:(54302.89÷2 = 27151.45)元。 方案二比方案一利潤多(27151.45 - 25398.23 = 1753.22)元。 因此,方案二對(duì)你們更有利,比方案一可多獲得1753.22元的利潤。
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收到一個(gè)家電經(jīng)營部開過來的發(fā)票,對(duì)方用私人賬戶收款,我們公司能用對(duì)公賬戶打給他嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:42
#稅務(wù)#
可以的,對(duì)方是個(gè)體戶
?閱讀? 29
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芯片公司軟件人員的工資是不是需要放在主營成本里面
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:38
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。
?閱讀? 125
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今年暫估入庫的產(chǎn)品,是否最遲要12月底回票呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:38
#稅務(wù)#
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次年匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。
?閱讀? 15
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您好,4季度所有購進(jìn)的發(fā)票中有購入商品、費(fèi)用類、運(yùn)輸類等其他購進(jìn)的,那這些購進(jìn)發(fā)票中只要涉及到印花稅目表中規(guī)定要交的印花稅種,都應(yīng)該交印花稅是嗎?比如購進(jìn)發(fā)票中有涉及到賣合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等好多個(gè)印花稅種,那也不管有沒有簽合同也要去交這幾個(gè)印花稅是嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:37
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的。只要發(fā)生了需要交。
?閱讀? 33
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅行嗎?還有高新企業(yè)ok嗎
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:34
#稅務(wù)#
你好,有出口退稅相對(duì)利潤會(huì)高些,是高新企業(yè)說明企業(yè)有一定的研發(fā)能力,相對(duì)更好一些
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老師,為什么現(xiàn)在很多公司都說封賬了,不開票了是什么意思
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:32
#稅務(wù)#
意思是他們不想增加今年的收入了
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公司股權(quán)變更后,受讓方入股的公司股東,可以在當(dāng)年參與分紅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:32
#稅務(wù)#
你好,可以的呀。這個(gè)股東會(huì)決議或者看公司章程。
?閱讀? 70
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老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入多少內(nèi)是免增值稅的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:28
#稅務(wù)#
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(2023 年第 19 號(hào))規(guī)定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,小規(guī)模納稅人以 1 個(gè)季度為 1 個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過 30 萬元的,免征增值稅。
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請(qǐng)問住宿費(fèi)的發(fā)票,如果是專票能抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:25
#稅務(wù)#
您好,如果是出差產(chǎn)生的,是可以抵扣的
?閱讀? 125
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老師,個(gè)體只要季度收入不超過30萬就可以不用報(bào)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:22
#稅務(wù)#
是不要交增值稅,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅還是要申報(bào)
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老師你好, 有沒有深圳的老師,社?;鶖?shù)上調(diào),補(bǔ)繳的部分是等系統(tǒng) 發(fā)扣費(fèi)嗎?或者需要怎么操作
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:21
#稅務(wù)#
深圳企業(yè)因社?;鶖?shù)上調(diào)需補(bǔ)繳 2024 年 7 月至 11 月養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)差額的,在 2025 年 1 月 1 日系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成社保費(fèi)差額數(shù)據(jù),企業(yè)可通過以下方式查詢或繳納: 電子稅務(wù)局 登錄電子稅務(wù)局首頁,點(diǎn)擊 “地方特色”→“社保業(yè)務(wù)”→“社保費(fèi)申報(bào)及繳納”。 @深稅 關(guān)注 “深圳稅務(wù)” 公眾號(hào),點(diǎn)擊 “我要辦”→“@深稅”,跳轉(zhuǎn) “@深稅” 小程序首頁,在 “業(yè)務(wù)辦理”→“社?!薄吧绫YM(fèi)申報(bào)及繳納” 中操作。 單位客戶端 在客戶端功能菜單中點(diǎn)擊 “社保費(fèi)申報(bào)”→“日常申報(bào)”,系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)算補(bǔ)差數(shù)據(jù)后,用人單位核實(shí)確定申報(bào)即可完成清繳。
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你好老師,公司剛剛成立,還沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)需要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額怎么寫
大寧老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:20
#稅務(wù)#
你好, 開頭表明協(xié)議性質(zhì):先寫清楚《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,注明協(xié)議簽訂的時(shí)間與地點(diǎn),涉及雙方當(dāng)事人,即轉(zhuǎn)讓方(甲方)與受讓方(乙方)的姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系地址等詳細(xì)信息。 ? 明確公司情況:闡述目標(biāo)公司的名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍等基礎(chǔ)信息,讓受讓方清晰知曉受讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司狀況。 ? 寫清股權(quán)份額:“甲方同意將其持有的[目標(biāo)公司名稱]的[X]%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本[X]元 ),以人民幣[X] 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方同意按此價(jià)格及條件受讓該股權(quán)份額” 。數(shù)字要和公司當(dāng)前股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本狀況精確匹配,轉(zhuǎn)讓價(jià)格則由雙方協(xié)商,參考公司估值、凈資產(chǎn)等來定。 ? 強(qiáng)調(diào)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移:說明自協(xié)議生效起,轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利與義務(wù),像是表決權(quán)、分紅權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等,一概由受讓方承接。 ? 約定支付方式與時(shí)間:例如“乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性支付至甲方指定賬戶”,把資金流向交代明白。 ? 后續(xù)手續(xù)安排:提及后續(xù)辦理工商變更登記等手續(xù)的責(zé)任主體與時(shí)間期限,保障股權(quán)變更的合規(guī)落地。
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老師你好,一般納稅人的營業(yè)外收入要不要繳納增值稅呢
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:18
#稅務(wù)#
你好,一般不交納的 銷售固定資產(chǎn)等計(jì)入的營業(yè)外收入,個(gè)稅退回手續(xù)費(fèi)這類的需要繳納
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監(jiān)理還有跟審的合同需要繳納印花稅嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:15
#稅務(wù)#
你好,這兩個(gè)合同是不需要繳納印花稅的
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批發(fā)零售環(huán)節(jié),一般納稅人銷售純牛奶的稅率是免稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:11
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)牛奶并不是免稅的
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