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異地預(yù)繳,一般納稅人,簡易計稅開票,但是在預(yù)繳的時候繳錯了,按2%預(yù)繳了,還剩1%怎么辦呢?能在當(dāng)?shù)匮a交嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:04
#稅務(wù)#
你好需要去更正補交。
?閱讀? 69
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打印機和指紋機屬于固定資產(chǎn)么
文文老師
??|
提問時間:01/02 16:03
#稅務(wù)#
打印機和指紋機屬于固定資產(chǎn)。
?閱讀? 17
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位于市區(qū)的某企業(yè)(增值稅一般納稅人)以預(yù)收款方式銷售商品一批,成本80萬元,合同約定價款為100萬元(不含稅),商品并經(jīng)對方驗收合格。但該企業(yè)確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時未進行相關(guān)稅務(wù)處理。城建稅率及附加征收率合計為12%,企業(yè)所得稅稅率為25%。 如果稅務(wù)師在次年5月份所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)該問題(不考慮增值稅及附加稅的滯納金及罰款,該企業(yè)不存在增值稅留抵稅額),怎么調(diào)企業(yè)所得稅?
樸老師
??|
提問時間:01/02 16:02
#稅務(wù)#
確認收入: 借:預(yù)收賬款 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:庫存商品 80 計算所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 5 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 5 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目余額: 借:以前年度損益調(diào)整 15(100 - 80 - 5) 貸:利潤分配 - 未分配利潤 15
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所得稅: 如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年度費用未及時入賬的情況下,是直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報,財報同步更正?還是匯算清繳做納稅調(diào)整,分錄做差錯調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 16:02
#稅務(wù)#
你好,直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報,財報同步更正就行。
?閱讀? 15
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老師您好,請問公司請工人來做事情,沒有發(fā)票,然后工人找認識人開了相應(yīng)的發(fā)票來,我們應(yīng)該補齊哪些手續(xù)呢
文文老師
??|
提問時間:01/02 16:01
#稅務(wù)#
若金額較大,可補簽合同,與發(fā)票上的銷售方簽合同
?閱讀? 22
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請問下游公司開票后注銷公司,我司款沒付,如果使用發(fā)票怎么處理?如果不使用發(fā)票怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:01/02 16:01
#稅務(wù)#
你好,這個發(fā)票你正常使用就行。
?閱讀? 63
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同一個電腦登錄有業(yè)務(wù)往來的賬號開票申報之類是沒影響的吧?就比如A公司和B公司有業(yè)務(wù)往來,但兩個公司的賬務(wù)都是我處理,同一個電腦做賬,開發(fā)票,申報那些是沒問題吧?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:59
#稅務(wù)#
你好,這個沒問題的了。
?閱讀? 29
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老師,個體戶第四季度個稅預(yù)繳表中的成本可以與經(jīng)營所得匯算清繳中的成本數(shù)據(jù)不一樣嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:56
#稅務(wù)#
可以,個體戶第四季度個稅預(yù)繳表中的成本可以與經(jīng)營所得匯算清繳中的成本數(shù)據(jù)不一樣
?閱讀? 46
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自產(chǎn)自銷產(chǎn)品免稅是免的增值稅嗎?還需要交個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:56
#稅務(wù)#
是的,自產(chǎn)自銷產(chǎn)品免稅是免的增值稅
?閱讀? 34
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老師我想問一下,我們公司申請專項資金,付給了專項項目(就是購買設(shè)備),然后購買設(shè)備公司又以別的方式轉(zhuǎn)到我們公司基本戶,這樣違不違規(guī)呀,會不會有法律風(fēng)險呀
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:54
#稅務(wù)#
你好,這個確實是違規(guī)的嚴(yán)格查起來的話肯定是有問題的
?閱讀? 42
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老師,請教一下公司23年開的服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在25年對方要求重開,我是否可以作為正常銷售退回(服務(wù)未提供)然后今年重新提供服務(wù)來理解,不做以前年度調(diào)整。申報上今年開一正一負發(fā)票,應(yīng)該對數(shù)據(jù)沒有影響對吧?
郭老師
??|
提問時間:01/02 15:53
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 241
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老師,公司在個人那里租廠房付的租金可以對公轉(zhuǎn)吧,他們不能開發(fā)票,但是有合同
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:52
#稅務(wù)#
可以,公司在個人那里租廠房付的租金可以對公轉(zhuǎn)
?閱讀? 29
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外貿(mào)企業(yè)如果報關(guān)金額和開發(fā)票金額有差異,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要交什么稅?
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 15:51
#稅務(wù)#
你好轉(zhuǎn)內(nèi)銷就繳納增值稅,附加稅
?閱讀? 35
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請教老師報廢車補助用交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:51
#稅務(wù)#
你好嗯,是的,是需要的。
?閱讀? 61
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一般納稅人12月份利潤表申報。本年累計金額是填哪個數(shù),為什么自動帶出來的本年累計金額和12月份的本年累計金額不一樣
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 15:48
#稅務(wù)#
直接看利潤表的本年累計金額
?閱讀? 74
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期末調(diào)匯收益交企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:45
#稅務(wù)#
要,期末調(diào)匯收益交企業(yè)所得稅。
?閱讀? 15
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公司就7個人、沒有工會、可以不交工費經(jīng)費、每個月都0申報可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:45
#稅務(wù)#
你好,這個不可以的,你有工資申報就需要。
?閱讀? 29
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一般納稅人12月份季報資產(chǎn)負債表期末余額抄十二月資產(chǎn)負債表的期末余額嗎
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:44
#稅務(wù)#
是的,一般納稅人12月份季報資產(chǎn)負債表期末余額抄十二月資產(chǎn)負債表的期末余額
?閱讀? 42
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我們公司開一個網(wǎng)店,銷售的是圖書,其中有大部分銷售的是自己自營的圖書;然后還有一部分是銷售的是外部的,外部的圖書發(fā)貨不經(jīng)過我們,我們只收取傭金,那收取傭金的這部分銷售,如果客戶要求開票,我們可以開這一類的圖書嗎,外部的這些我們并沒有進項發(fā)票,然后實際收入也是傭金,這部分怎么申報收入
郭老師
??|
提問時間:01/02 15:41
#稅務(wù)#
你好,如果你這樣的話,就相當(dāng)于是外購在銷售,就不是賺取傭金了
?閱讀? 18
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個稅,一次性獎金然綜合模塊導(dǎo)入,匯算時不進行合并應(yīng)如何操作?
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:41
#稅務(wù)#
公司申報時,單獨做一次性年終獎申報,個人匯算時,不選擇并入年終獎即可
?閱讀? 17
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資源稅抵減運雜費,我先用結(jié)算單,發(fā)票后面些時間回來可以不
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:40
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 33
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請問單位購買的汽車折舊年限是幾年
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:39
#稅務(wù)#
單位購買的汽車折舊年限4年
?閱讀? 29
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老師您好,稅控盤不用了,可以注銷嗎?會有什么影響嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 15:37
#稅務(wù)#
你好,可以去稅務(wù)局直接注銷金稅盤
?閱讀? 37
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老師,單位怎么新增參保信息
樸老師
??|
提問時間:01/02 15:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 在當(dāng)?shù)厣绫>志W(wǎng)站新增的 各地系統(tǒng)不一樣呢
?閱讀? 17
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2025年小規(guī)模企業(yè)開票是開1個點還是3個點嗎
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:34
#稅務(wù)#
2025年小規(guī)模企業(yè)開票是開1個點
?閱讀? 58
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個體戶是不是就是小規(guī)模納稅人?開票只能開1%的普票或者1%,3%的專票?不能進項稅抵扣,季度30萬以內(nèi)免稅,超過30萬或者開了專票超過部分跟專票按1%繳納增值稅?企業(yè)所得稅怎么計算?
東老師
??|
提問時間:01/02 15:34
#稅務(wù)#
你好,個體戶現(xiàn)在開票的話,開票是選擇1%的稅率
?閱讀? 21
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老師:公司的供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈給我公司付款,但是每次銀行都要扣取手續(xù)費。比如供應(yīng)商付款20萬,銀行會給我們開具一張6000元的企業(yè)貸款發(fā)票,我們實際收到194000元。我想問下銀行的這個發(fā)票專票可以抵扣進項稅額嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 15:33
#稅務(wù)#
越大,你好,這個是手續(xù)費的專票,可以抵扣的
?閱讀? 33
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光伏發(fā)電公司1-3年三免三減半,請問 我們是光伏發(fā)電公司 但是還沒并網(wǎng)發(fā)電 現(xiàn)在的收入是銷售材料的收入 請問我們還享受這個優(yōu)惠政策嗎
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 15:30
#稅務(wù)#
你是那一個地區(qū)的公司。
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公司簽訂的員工體檢合同需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/02 15:28
#稅務(wù)#
員工體檢合同,不需要交印花稅
?閱讀? 43
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老師,小規(guī)模納稅人,上個季度有56萬按照未開票收入交增值稅了,12月商戶要發(fā)票,這個季度報稅怎么報,要怎么賬務(wù)處理
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 15:28
#稅務(wù)#
稅務(wù)局申報的紅沖你的無票收入。也就是按照正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊填寫。
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