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我們是建筑公司,買的電車工程車,我們公司沒(méi)有資質(zhì),**別人的公司把車款付完了,現(xiàn)在車在別人公司名下,我們每年買車輛保險(xiǎn),發(fā)票開我們公司的名字,怎么做到合理化?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:24
#稅務(wù)#
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款抵扣不了所得稅的。
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請(qǐng)問(wèn)一下收入是2024年第四季度的收入,但是錢還沒(méi)有收到,發(fā)票也還沒(méi)開,我要在2024年第四季度申報(bào)無(wú)票收入還是在2025年第一季度申報(bào)增值稅啊,2025年1月份會(huì)開發(fā)票的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:21
#稅務(wù)#
按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的規(guī)定,應(yīng)該在 2024 年第四季度申報(bào)無(wú)票收入。 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間相關(guān)規(guī)定 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 具體分析 雖然錢還沒(méi)收到且發(fā)票也沒(méi)開,但如果該收入對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)在 2024 年第四季度已經(jīng)發(fā)生,滿足了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的條件,就應(yīng)當(dāng)在 2024 年第四季度申報(bào)納稅。 在 2025 年 1 月份開具發(fā)票時(shí),需要在增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,即在增值稅申報(bào)表中,將 2024 年第四季度申報(bào)的無(wú)票收入進(jìn)行負(fù)數(shù)沖減,同時(shí)按照開票金額正常申報(bào)增值稅,以避免重復(fù)納稅。 例如,2024 年第四季度確認(rèn)無(wú)票收入 10 萬(wàn)元,2025 年 1 月開具了 10 萬(wàn)元的發(fā)票,那么在 2025 年 1 月所屬期申報(bào)增值稅時(shí),在申報(bào)表中無(wú)票收入欄次填寫 - 10 萬(wàn)元,在開票收入欄次填寫 10 萬(wàn)元,這樣申報(bào)的增值稅稅額是準(zhǔn)確的,不會(huì)多交或少交稅款。
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老師,問(wèn)下年會(huì)抽獎(jiǎng)活動(dòng)獎(jiǎng)品可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:20
#稅務(wù)#
單位內(nèi)部是嗎 福利費(fèi)不能抵扣
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老師,12月有1千元的報(bào)銷費(fèi)用加油費(fèi),但是12月還沒(méi)報(bào)銷,可能次月1月才報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)我做賬可以借銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金嗎?還是貸其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:16
#稅務(wù)#
你好,借銷售費(fèi)用代其他應(yīng)付款。
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實(shí)收資本的印花稅按照期末余額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?應(yīng)稅憑證名稱和應(yīng)稅憑證書立日期怎么填寫?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金
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老師:我12月銷項(xiàng)24770.64,進(jìn)項(xiàng)稅59697.92,預(yù)繳5504.59,申報(bào)時(shí) 我若填預(yù)繳金額就顯示要退稅給我,外地預(yù)繳的稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后在填寫嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 15
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老師。2022年11月開了即征即退發(fā)票,2025年1月要沖紅,能退回公司交的3個(gè)點(diǎn)和附加的稅媽
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:14
#稅務(wù)#
您好,是否退款要分情況,沖紅后,企業(yè)在該筆業(yè)務(wù)上實(shí)際多交了增值稅,并且符合稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅政策,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退回多交的稅款
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開票金額跟我的收入不等,之前有一張發(fā)票作廢了,相差的金額就是這張作廢發(fā)票的金額,請(qǐng)問(wèn)這怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:13
#稅務(wù)#
您好,意思是這張作廢 沒(méi)有沖減收入嗎
?閱讀? 59
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12月份的社保一月份繳納,12月做賬是計(jì)提保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)嗎?科目怎么寫?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:12
#稅務(wù)#
您好,不是的,現(xiàn)在社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的
?閱讀? 35
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租賃企業(yè)拆除房屋重建,購(gòu)買混凝土,鋼筋等簽訂的合同,申報(bào)印花稅屬于哪個(gè)稅目稅率呀?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是建筑服務(wù)的話,用建筑工程合同 如果只是買東西,用買賣合同
?閱讀? 31
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2017年建筑企業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)是什么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
你好。一般計(jì)稅是的話,附表1,9%服務(wù)一欄里面填寫,然后再去附表3,第一列加稅合計(jì)填寫。
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特種機(jī)器人出口關(guān)稅稅率是多少啊,出口含稅價(jià)和不含稅價(jià)怎么計(jì)算?包含哪些
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
您好,特種機(jī)器人的出口關(guān)稅稅率根據(jù)型號(hào)和國(guó)家政策會(huì)有差異,建議可以在中華人民共和國(guó)海關(guān)總署網(wǎng)站,進(jìn)行出口稅則查詢,輸入設(shè)備的稅則號(hào)碼和名稱查詢稅率。 出口關(guān)稅的計(jì)算公式:出口關(guān)稅=完稅價(jià)格*出口稅率 不含稅計(jì)算公式:不含稅價(jià)格=含稅價(jià)格/(1+出口稅率);
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我們是M級(jí)成立不久的企業(yè),出口發(fā)票是已認(rèn)證未稽核的狀態(tài),智能配單后,風(fēng)險(xiǎn)提示申報(bào)發(fā)票無(wú)電子信息,我需要提交申報(bào)嗎,還是等發(fā)票稽核通過(guò)了,在提交?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 等稽核通過(guò)再提交
?閱讀? 44
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老師企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表,里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)含不含營(yíng)業(yè)外收入和支出呢
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:07
#稅務(wù)#
你好不含的,利潤(rùn)總額才含著營(yíng)業(yè)外收入和支出
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供電公司扣我司電費(fèi),水公司扣我司水費(fèi),所開具的發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要申報(bào)印花稅
?閱讀? 46
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老師,一般納稅人年審是什么??
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:05
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)說(shuō)的是 年度工商公示
?閱讀? 16
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老師,我們公司24年的稅都還沒(méi)退,請(qǐng)問(wèn)退稅時(shí)候,可以先退較近月份,再退時(shí)間長(zhǎng)的月份的嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:05
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)看稅務(wù)局一般是統(tǒng)一退的。
?閱讀? 30
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成品油發(fā)票需要申報(bào)印花稅嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:03
#稅務(wù)#
你好,需要按照買賣合同申報(bào)印花稅的
?閱讀? 12
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老師,公司購(gòu)買白酒用于送客戶,并取得增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證的時(shí)候,我選不抵扣勾選。原因選擇用于集體福利,還是其他,哪個(gè)比較合適?不抵扣勾選的去稅金額可以做費(fèi)用吧
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:58
#稅務(wù)#
你好,用于福利個(gè)人消費(fèi)里面 可以
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暫估入庫(kù)的商品 已經(jīng)開了銷項(xiàng)發(fā)票 做了暫估 后面不來(lái)票了 如果 匯算清繳做了納稅調(diào)整 那后面如果賬上的應(yīng)付賬款 怎么處理 需要在做收入轉(zhuǎn)出嗎? 求助 謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:52
#稅務(wù)#
你好,你是說(shuō)實(shí)際沒(méi)有成本? 還是有成本,但是成本沒(méi)有發(fā)票?
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請(qǐng)問(wèn)老師,出口是CIF價(jià),發(fā)票開什么價(jià)?運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)如何記賬,計(jì)入費(fèi)用的話,沒(méi)有發(fā)票有問(wèn)題嗎?要退稅的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:51
#稅務(wù)#
你好,開票你可以按cif價(jià),但是你要在備注上面寫上運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn),然后fob價(jià)。
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老師 付富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)費(fèi)做什么科目 金額150
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:51
#稅務(wù)#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
?閱讀? 16
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年應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅按5%交嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:50
#稅務(wù)#
你好,是的,現(xiàn)在就是這樣子。
?閱讀? 41
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老師好,請(qǐng)問(wèn)下實(shí)收資本的印花稅每年1月15日都要申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:49
#稅務(wù)#
看下你的稅種認(rèn)定,如果是按年申報(bào)的話,對(duì)的。按季度申報(bào)也是對(duì)的。
?閱讀? 47
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廠房租賃給別人,對(duì)方的電費(fèi)也在我們賬戶里面交,我們交的7毛一度,問(wèn)他們收的9毛一度,對(duì)方現(xiàn)在要電費(fèi)分割單,那我們的電費(fèi)是不是要根據(jù)我們的電費(fèi)發(fā)票總金額,把他們的電費(fèi)減掉,這樣計(jì)算,增值稅也要這樣減嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:49
#稅務(wù)#
你好是的,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出他們消費(fèi)的這部分
?閱讀? 25
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是剛新成立的外貿(mào)出口企業(yè),現(xiàn)在是出口退稅首單,目前出口發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證未稽核的狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)需要主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核,還是等1-3個(gè)月,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)自動(dòng)稽核?此外未稽核的發(fā)票能進(jìn)行智能配單嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:48
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局是自動(dòng)去稽核的,不需要問(wèn)的,不可以匹配暫時(shí)
?閱讀? 20
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資產(chǎn)負(fù)債表事項(xiàng),如屬于本年的收入,因合同流程沒(méi)走完不能確認(rèn)本年收入,等到下一年企業(yè)所得稅匯繳清算的時(shí)候需要把這個(gè)調(diào)整收入加進(jìn)去嗎?漏計(jì)提的屬于那年的費(fèi)用同理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:47
#稅務(wù)#
收入:若本年收入因合同流程未走完會(huì)計(jì)上未確認(rèn),但滿足企業(yè)所得稅收入確認(rèn)條件,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;有特殊稅收規(guī)定的按規(guī)定處理。 費(fèi)用:漏計(jì)提的當(dāng)年費(fèi)用,若符合企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)定,匯算清繳時(shí)可納稅調(diào)減;但有些費(fèi)用有扣除限額,未及時(shí)取得憑證可能不能扣除,需按規(guī)定處理。匯算清繳要對(duì)比會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理,確保準(zhǔn)確納稅,關(guān)注法規(guī)變化防風(fēng)險(xiǎn)。
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公司找個(gè)人二手房東承租,二手房東要我們自己去開票,需要二手房東提供什么資料給我們才能去稅務(wù)代開?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)需要合同,然后身份證,銀行卡
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12月份開的異地項(xiàng)目,1月15號(hào)前預(yù)繳稅款,申報(bào)12月份稅款時(shí)可以把1月份預(yù)繳的填進(jìn)申報(bào)表里面去嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:37
#稅務(wù)#
你好不可以的,不能這樣子。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下2022年小微企業(yè)企業(yè)所得優(yōu)惠政策,對(duì)應(yīng)的稅率,100萬(wàn)以下是2.5%,100~300是10%?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:36
#稅務(wù)#
,當(dāng)時(shí)是有這樣子的政策,100萬(wàn)~300萬(wàn)是5%。不是10%。
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