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我們是建筑公司,買的電車工程車,我們公司沒有資質(zhì),**別人的公司把車款付完了,現(xiàn)在車在別人公司名下,我們每年買車輛保險,發(fā)票開我們公司的名字,怎么做到合理化?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:24
#稅務(wù)#
借營業(yè)外支出貸銀行存款抵扣不了所得稅的。
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請問一下收入是2024年第四季度的收入,但是錢還沒有收到,發(fā)票也還沒開,我要在2024年第四季度申報無票收入還是在2025年第一季度申報增值稅啊,2025年1月份會開發(fā)票的
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:21
#稅務(wù)#
按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的規(guī)定,應(yīng)該在 2024 年第四季度申報無票收入。 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間相關(guān)規(guī)定 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 具體分析 雖然錢還沒收到且發(fā)票也沒開,但如果該收入對應(yīng)的業(yè)務(wù)在 2024 年第四季度已經(jīng)發(fā)生,滿足了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的條件,就應(yīng)當在 2024 年第四季度申報納稅。 在 2025 年 1 月份開具發(fā)票時,需要在增值稅申報時進行相應(yīng)的調(diào)整,即在增值稅申報表中,將 2024 年第四季度申報的無票收入進行負數(shù)沖減,同時按照開票金額正常申報增值稅,以避免重復(fù)納稅。 例如,2024 年第四季度確認無票收入 10 萬元,2025 年 1 月開具了 10 萬元的發(fā)票,那么在 2025 年 1 月所屬期申報增值稅時,在申報表中無票收入欄次填寫 - 10 萬元,在開票收入欄次填寫 10 萬元,這樣申報的增值稅稅額是準確的,不會多交或少交稅款。
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老師,問下年會抽獎活動獎品可以進項抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:20
#稅務(wù)#
單位內(nèi)部是嗎 福利費不能抵扣
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老師,12月有1千元的報銷費用加油費,但是12月還沒報銷,可能次月1月才報銷,請問我做賬可以借銷售費用,貸現(xiàn)金嗎?還是貸其他應(yīng)付款-計提費用?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:16
#稅務(wù)#
你好,借銷售費用代其他應(yīng)付款。
?閱讀? 138
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實收資本的印花稅按照期末余額作為計稅依據(jù)嗎?應(yīng)稅憑證名稱和應(yīng)稅憑證書立日期怎么填寫?
東老師
??|
提問時間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
借:管理費用——殘疾人就業(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——殘疾人就業(yè)保障金
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老師:我12月銷項24770.64,進項稅59697.92,預(yù)繳5504.59,申報時 我若填預(yù)繳金額就顯示要退稅給我,外地預(yù)繳的稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后在填寫嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 15
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老師。2022年11月開了即征即退發(fā)票,2025年1月要沖紅,能退回公司交的3個點和附加的稅媽
cindy趙老師
??|
提問時間:01/03 14:14
#稅務(wù)#
您好,是否退款要分情況,沖紅后,企業(yè)在該筆業(yè)務(wù)上實際多交了增值稅,并且符合稅務(wù)機關(guān)退稅政策,可以向稅務(wù)機關(guān)申請退回多交的稅款
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開票金額跟我的收入不等,之前有一張發(fā)票作廢了,相差的金額就是這張作廢發(fā)票的金額,請問這怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 14:13
#稅務(wù)#
您好,意思是這張作廢 沒有沖減收入嗎
?閱讀? 59
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12月份的社保一月份繳納,12月做賬是計提保險費對嗎?科目怎么寫?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 14:12
#稅務(wù)#
您好,不是的,現(xiàn)在社保都是當月交當月的
?閱讀? 35
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租賃企業(yè)拆除房屋重建,購買混凝土,鋼筋等簽訂的合同,申報印花稅屬于哪個稅目稅率呀?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 14:10
#稅務(wù)#
同學,你好 是建筑服務(wù)的話,用建筑工程合同 如果只是買東西,用買賣合同
?閱讀? 31
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2017年建筑企業(yè)一般納稅人增值稅申報標準是什么
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
你好。一般計稅是的話,附表1,9%服務(wù)一欄里面填寫,然后再去附表3,第一列加稅合計填寫。
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特種機器人出口關(guān)稅稅率是多少啊,出口含稅價和不含稅價怎么計算?包含哪些
cindy趙老師
??|
提問時間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
您好,特種機器人的出口關(guān)稅稅率根據(jù)型號和國家政策會有差異,建議可以在中華人民共和國海關(guān)總署網(wǎng)站,進行出口稅則查詢,輸入設(shè)備的稅則號碼和名稱查詢稅率。 出口關(guān)稅的計算公式:出口關(guān)稅=完稅價格*出口稅率 不含稅計算公式:不含稅價格=含稅價格/(1+出口稅率);
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我們是M級成立不久的企業(yè),出口發(fā)票是已認證未稽核的狀態(tài),智能配單后,風險提示申報發(fā)票無電子信息,我需要提交申報嗎,還是等發(fā)票稽核通過了,在提交?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 14:09
#稅務(wù)#
同學,你好 等稽核通過再提交
?閱讀? 44
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老師企業(yè)所得稅季報申報表,里面的營業(yè)利潤含不含營業(yè)外收入和支出呢
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 14:07
#稅務(wù)#
你好不含的,利潤總額才含著營業(yè)外收入和支出
?閱讀? 28
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供電公司扣我司電費,水公司扣我司水費,所開具的發(fā)票,需要申報印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 14:06
#稅務(wù)#
同學,你好 不需要申報印花稅
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老師,一般納稅人年審是什么??
宋生老師
??|
提問時間:01/03 14:05
#稅務(wù)#
你好,這個說的是 年度工商公示
?閱讀? 16
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老師,我們公司24年的稅都還沒退,請問退稅時候,可以先退較近月份,再退時間長的月份的嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/03 14:05
#稅務(wù)#
你好,這個看稅務(wù)局一般是統(tǒng)一退的。
?閱讀? 30
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成品油發(fā)票需要申報印花稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 14:03
#稅務(wù)#
你好,需要按照買賣合同申報印花稅的
?閱讀? 13
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老師,公司購買白酒用于送客戶,并取得增值稅專用發(fā)票,認證的時候,我選不抵扣勾選。原因選擇用于集體福利,還是其他,哪個比較合適?不抵扣勾選的去稅金額可以做費用吧
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:58
#稅務(wù)#
你好,用于福利個人消費里面 可以
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暫估入庫的商品 已經(jīng)開了銷項發(fā)票 做了暫估 后面不來票了 如果 匯算清繳做了納稅調(diào)整 那后面如果賬上的應(yīng)付賬款 怎么處理 需要在做收入轉(zhuǎn)出嗎? 求助 謝謝
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:52
#稅務(wù)#
你好,你是說實際沒有成本? 還是有成本,但是成本沒有發(fā)票?
?閱讀? 26
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請問老師,出口是CIF價,發(fā)票開什么價?運費和保險如何記賬,計入費用的話,沒有發(fā)票有問題嗎?要退稅的
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:51
#稅務(wù)#
你好,開票你可以按cif價,但是你要在備注上面寫上運費和保險,然后fob價。
?閱讀? 17
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老師 付富德生命人壽保險股份有限公司的保險費做什么科目 金額150
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/03 13:51
#稅務(wù)#
您好,計入管理費用-福利費里面
?閱讀? 16
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年應(yīng)納稅所得額在100萬以下,企業(yè)所得稅按5%交嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:50
#稅務(wù)#
你好,是的,現(xiàn)在就是這樣子。
?閱讀? 41
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老師好,請問下實收資本的印花稅每年1月15日都要申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:49
#稅務(wù)#
看下你的稅種認定,如果是按年申報的話,對的。按季度申報也是對的。
?閱讀? 47
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廠房租賃給別人,對方的電費也在我們賬戶里面交,我們交的7毛一度,問他們收的9毛一度,對方現(xiàn)在要電費分割單,那我們的電費是不是要根據(jù)我們的電費發(fā)票總金額,把他們的電費減掉,這樣計算,增值稅也要這樣減嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 13:49
#稅務(wù)#
你好是的,進項稅需要轉(zhuǎn)出他們消費的這部分
?閱讀? 25
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是剛新成立的外貿(mào)出口企業(yè),現(xiàn)在是出口退稅首單,目前出口發(fā)票是已經(jīng)認證未稽核的狀態(tài),請問需要主動聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)稽核,還是等1-3個月,稅務(wù)機關(guān)會自動稽核?此外未稽核的發(fā)票能進行智能配單嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 13:48
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局是自動去稽核的,不需要問的,不可以匹配暫時
?閱讀? 20
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資產(chǎn)負債表事項,如屬于本年的收入,因合同流程沒走完不能確認本年收入,等到下一年企業(yè)所得稅匯繳清算的時候需要把這個調(diào)整收入加進去嗎?漏計提的屬于那年的費用同理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 13:47
#稅務(wù)#
收入:若本年收入因合同流程未走完會計上未確認,但滿足企業(yè)所得稅收入確認條件,匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;有特殊稅收規(guī)定的按規(guī)定處理。 費用:漏計提的當年費用,若符合企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)定,匯算清繳時可納稅調(diào)減;但有些費用有扣除限額,未及時取得憑證可能不能扣除,需按規(guī)定處理。匯算清繳要對比會計和稅務(wù)處理,確保準確納稅,關(guān)注法規(guī)變化防風險。
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公司找個人二手房東承租,二手房東要我們自己去開票,需要二手房東提供什么資料給我們才能去稅務(wù)代開?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:41
#稅務(wù)#
你好,這個需要合同,然后身份證,銀行卡
?閱讀? 55
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12月份開的異地項目,1月15號前預(yù)繳稅款,申報12月份稅款時可以把1月份預(yù)繳的填進申報表里面去嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:37
#稅務(wù)#
你好不可以的,不能這樣子。
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老師您好,請問一下2022年小微企業(yè)企業(yè)所得優(yōu)惠政策,對應(yīng)的稅率,100萬以下是2.5%,100~300是10%?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 13:36
#稅務(wù)#
,當時是有這樣子的政策,100萬~300萬是5%。不是10%。
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