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老師,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:22
#稅務(wù)#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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老師你好 一般納稅人對于抵扣發(fā)票類型有沒有什么要求
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:22
#稅務(wù)#
通常專用發(fā)票,可直接勾選抵扣
?閱讀? 26
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處置車輛報的增值稅收入是25000,實際清理的收益是10000元,財務(wù)報表應(yīng)該填營業(yè)外收入10000還是在營業(yè)收入填25000
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:21
#稅務(wù)#
財務(wù)報表應(yīng)該填營業(yè)外收入10000
?閱讀? 30
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一般納稅人開局服務(wù)費,是可以免稅的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:21
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是具體什么服務(wù)費?
?閱讀? 21
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匯算清繳的調(diào)增金額是不是暫估成本+全年利潤再減去之前季度所交稅金
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:21
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 48
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進(jìn)項構(gòu)成比例怎么算,舉個例子
小菲老師
??|
提問時間:01/07 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是留抵退稅嗎??想要算進(jìn)項構(gòu)成?
?閱讀? 38
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你好老師,如果我一年20萬元工資,如果我單獨按月申報工資20萬,與我單獨按月申報工資165000元。申報年終獎35000元,這個交的個稅一樣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:17
#稅務(wù)#
對的,是的,假設(shè)沒有其他的扣除的話,是一樣交稅。
?閱讀? 14
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利潤為負(fù),用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:16
#稅務(wù)#
是的,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)平的
?閱讀? 41
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老師,公司法人在公司任職,但是他沒有領(lǐng)工資,我是一直給他零申報嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:14
#稅務(wù)#
一直給他零申報,可以的
?閱讀? 53
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發(fā)現(xiàn)前任會計有銀行回單沒入賬的,好幾年的,還能再次入賬嗎?有什么風(fēng)險?
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:14
#稅務(wù)#
若現(xiàn)在的銀行余額對得上,不用入
?閱讀? 21
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老師,年終獎單獨申報,等個人匯算清繳時也可以選擇合并是吧
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:12
#稅務(wù)#
是的,年終獎單獨申報,等個人匯算清繳時也可以選擇合并
?閱讀? 48
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您好,新版的印花稅申報可以按期按次一起申報嗎?我是先申報了按期也提交了,但在申報按次就報不了了,是不是要按期按次一起進(jìn)行采集才行?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:12
#稅務(wù)#
多個稅目的印花稅,要先全部填報完,最后一次提交。
?閱讀? 85
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我家餐飲酒店 一個月大概給客人開了15萬發(fā)票,我得要多少采購發(fā)票合適
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 15:11
#稅務(wù)#
那個沒有一定的哈,根據(jù)你們實際支付或者進(jìn)貨的金額據(jù)實做賬
?閱讀? 31
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老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率,優(yōu)惠成1%稅率,截至到什么時候呢,這個政策
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:10
#稅務(wù)#
這個政策截止到2027年12月
?閱讀? 27
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老師,每月工資5000元,年終獎10萬元,影響次年社保和基數(shù)嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:09
#稅務(wù)#
影響次年社保和基數(shù)
?閱讀? 87
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老師,年終獎,只要不超過36000的,都直接乘0.03來算個稅對嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 15:09
#稅務(wù)#
是,單獨申報年終獎,只要不超過36000的,都直接乘0.03來算個稅
?閱讀? 41
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報企業(yè)所得稅的預(yù)扣繳營業(yè)成本是利潤表的營業(yè)成本,還是要加上費用,營業(yè)外收入后續(xù)怎么弄
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:08
#稅務(wù)#
不加營業(yè)外收支,也不加期間費。
?閱讀? 37
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老師,我公司是零星工程公司,然后我公司作為第三方銷售甲方房子,收回的款抵我公司應(yīng)收賬款,但是銷售的差價部分同我公司承擔(dān),差價部分計入了營業(yè)外支出,請問這部分營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/07 15:08
#稅務(wù)#
你好,這個不能稅前扣除。
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老師,我們公司跟兩個運輸公司租賃了7輛車,其中一個出租方帶我們給一個國企拉運天然氣,出租方是入圍企業(yè),我們不是,所以我們的運費就一并結(jié)算到出租方了,出租方把我們這部分開發(fā)票給國企的時候也開進(jìn)去了,現(xiàn)在我要把運費結(jié)算回來,就準(zhǔn)備跟出租方擬運輸合同,出租方把扣除介紹費后的運費給我,我公司給出租方開運費發(fā)票,但是運費發(fā)票的運單信息出租方給國企開的時候已經(jīng)把我們這部分開過一次了,雖然金額不同,但是車輛信息和路線,貨物信息,都一樣,危險品運輸?shù)倪\單管理挺嚴(yán)格的,我公司這個運費發(fā)票是不是開的話風(fēng)險很大啊,不開的話,我們這部分錢要怎么收回來合適呢
樸老師
??|
提問時間:01/07 15:08
#稅務(wù)#
是的,你公司開運費發(fā)票風(fēng)險很大,可能面臨稅務(wù)稽查及行業(yè)主管部門處罰。 不開票要收回錢,可與出租方簽服務(wù)協(xié)議明確收款細(xì)節(jié),用車輛維修保養(yǎng)等相關(guān)合規(guī)票據(jù)沖抵費用讓出租方付款,還可通過專業(yè)第三方結(jié)算平臺處理結(jié)算,同時要保留好相關(guān)資料。
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,是一家技術(shù)服務(wù)公司,開了一張技術(shù)服務(wù)費發(fā)票8000元,是免稅的,那地方水利建設(shè)基金怎么繳納?
樸老師
??|
提問時間:01/07 15:07
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過 10 萬元(季度銷售額不超過 30 萬元)免征增值稅的,相應(yīng)免征地方水利建設(shè)基金。 你公司開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票 8000 元,若月銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元),則無需繳納地方水利建設(shè)基金;若月銷售額超過 10 萬元(季度銷售額超過 30 萬元),則地方水利建設(shè)基金的繳納通常是按照銷售額的一定比例計算,具體比例各地可能有所不同,一般在 0.5‰ - 1‰左右,你可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或查看當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策文件,以確定準(zhǔn)確的計算和繳納方式。 例如,假設(shè)當(dāng)?shù)匾?guī)定按銷售額的 0.5‰繳納,月銷售額為 12 萬元(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)),則應(yīng)繳納地方水利建設(shè)基金 = 120000×0.5‰ = 60 元。
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老師你好一般納稅人報送季度企業(yè)所得稅請問這個營業(yè)成本本年累計這個位置是只填營業(yè)成本嗎還是要把銷售費用管理費用加上,或者直接用利潤總額減營業(yè)收入
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:04
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)成本不包含期間費用 利潤總額也不等于收入減成本,他需要減去期間費用按照你利潤表里面的利潤總額
?閱讀? 23
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小規(guī)模公司收個人開具的發(fā)票需要單獨上個稅嘛
宋生老師
??|
提問時間:01/07 15:04
#稅務(wù)#
你好,是的,支付方需要代扣代繳個稅。
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單位開出的電子票都需要當(dāng)天打印出來,月底做賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/07 15:03
#稅務(wù)#
你好是的,一般都是這樣子做。
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你好,就是有個問題我想問一下你,就是我現(xiàn)在有一家公司,它不是要股權(quán)變更嘛,股權(quán)變更的話,然后它里面就是有個稅務(wù)的產(chǎn)生。然后我那個法務(wù)律師是建議我就是那個公司注冊資本A公司100萬,然后的話,他建議那個公司先在里面做一個實繳,然后因為我在里面是以公司的形在里面占有35%的股份嘛,然后百分之三十五五的股份,我有20%。我要轉(zhuǎn)出去,我轉(zhuǎn)出去的話,然后這里面那個那個那個股本金,然后后期我要轉(zhuǎn)到A公司里面去,就作為我的那個股本金里面那么。就是這個轉(zhuǎn)讓的話,怎么樣會使稅費產(chǎn)生最少???
阿宇老師
??|
提問時間:01/07 15:03
#稅務(wù)#
股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓(符合條件時) 一般情況下,如果能滿足股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓的條件,即轉(zhuǎn)讓價格等于股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額,且有合理的商業(yè)目的,在這種情況下可能不產(chǎn)生應(yīng)稅所得,從而不繳納企業(yè)所得稅或個人所得稅。 例如,A 公司注冊資本 100 萬,您占 35% 股份,對應(yīng)的注冊資本是 35 萬。如果公司凈資產(chǎn)為 100 萬,您 35% 股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)也是 35 萬,此時您以 35 萬的價格轉(zhuǎn)讓 20% 股權(quán)(對應(yīng)的凈資產(chǎn)為 20 萬),平價轉(zhuǎn)讓沒有增值部分,理論上可以不繳納所得稅。但需要注意的是,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會對平價轉(zhuǎn)讓的合理性進(jìn)行審查,需要提供相關(guān)證明材料,如公司經(jīng)營狀況不佳導(dǎo)致股權(quán)價值沒有增值等情況的說明、同期同類企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的參考等。 利用稅收優(yōu)惠政策 部分地區(qū)對于鼓勵類產(chǎn)業(yè)或特定類型的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有稅收優(yōu)惠政策。例如,一些地方的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、自貿(mào)區(qū)等可能會對高新技術(shù)企業(yè)、小微企業(yè)的股權(quán)變更給予稅收減免或優(yōu)惠稅率。您需要了解公司所在地區(qū)以及股權(quán)受讓方所在地區(qū)的相關(guān)政策。 比如,如果您的公司屬于高新技術(shù)企業(yè),在某些地區(qū)進(jìn)行股權(quán)變更時,可能會享受所得稅減免一定比例或者延遲繳納的優(yōu)惠政策。 先分配利潤再轉(zhuǎn)讓股權(quán) 如果公司有未分配利潤,在轉(zhuǎn)讓股權(quán)之前,可以先進(jìn)行利潤分配。因為股息紅利所得的稅收政策與股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的稅收政策不同。對于法人股東,居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益是免稅的;對于個人股東,股息紅利所得按照 “利息、股息、紅利所得” 應(yīng)稅項目,適用 20% 的稅率繳納個人所得稅。 假設(shè) A 公司有未分配利潤 50 萬,您 35% 股權(quán)對應(yīng)的未分配利潤是 17.5 萬。先分配這部分利潤,您(如果是個人股東)需要繳納個人所得稅萬。然后再轉(zhuǎn)讓股權(quán),此時股權(quán)價值會因為利潤分配而降低,可能會減少股權(quán)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)稅所得。 股權(quán)變更架構(gòu)設(shè)計 可以考慮通過股權(quán)架構(gòu)的調(diào)整來降低稅負(fù)。例如,設(shè)立中間持股公司,將股權(quán)先轉(zhuǎn)讓給中間持股公司,利用中間持股公司所在地區(qū)的稅收政策或者虧損等情況來降低整體稅負(fù)。 但這種方式比較復(fù)雜,需要綜合考慮公司治理、法律合規(guī)、稅務(wù)籌劃等多個方面的因素,并且需要專業(yè)的稅務(wù)顧問和法律顧問進(jìn)行設(shè)計和指導(dǎo),以避免稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險
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老師,如果我公司參與了拆遷,并在拆遷的土地上建了回遷房和商品房 回遷房用于安置了回遷戶,這種情況下回遷房交付時,賬務(wù)處理上確不確認(rèn)收入和成本呢?如果不確認(rèn),那該項目在清算企業(yè)所得稅上和清算土增稅上回遷房的收入和成本都不確認(rèn)嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/07 15:01
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理 會計上的處理 在一般情況下,回遷房交付時,如果滿足一定條件,企業(yè)是需要確認(rèn)收入和成本的。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,收入確認(rèn)需要滿足以下條件: 企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方; 企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對已售出的商品實施有效控制; 收入的金額能夠可靠地計量; 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); 相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。 對于回遷房,如果企業(yè)與回遷戶簽訂了相關(guān)協(xié)議,明確了房屋的交付等事項,并且企業(yè)能夠合理估計相關(guān)的收入和成本,在交付回遷房時,應(yīng)確認(rèn)收入和成本。 確認(rèn)收入時: 借:預(yù)收賬款(或其他相關(guān)科目,如應(yīng)收賬款等,如果之前收到了相關(guān)款項則沖減預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時確認(rèn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:開發(fā)產(chǎn)品 特殊情況 如果回遷房是作為取得土地的代價的一部分(例如土地出讓合同中規(guī)定企業(yè)需無償為回遷戶建設(shè)回遷房),會計處理可能會有所不同。這種情況下,回遷房的成本可以計入土地成本。在交付回遷房時,不單獨確認(rèn)回遷房的收入和成本,而是在銷售商品房等其他產(chǎn)品時,通過分?jǐn)偼恋爻杀镜确绞皆谡麄€項目中進(jìn)行核算。 二、企業(yè)所得稅清算 確認(rèn)收入和成本 在企業(yè)所得稅清算時,通常是需要確認(rèn)回遷房的收入和成本的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31 號) 規(guī)定,企業(yè)將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他企事業(yè)單位和個人的非貨幣性資產(chǎn)等行為,應(yīng)視同銷售,于開發(fā)產(chǎn)品所有權(quán)或使用權(quán)轉(zhuǎn)移,或于實際取得利益權(quán)利時確認(rèn)收入 (或利潤) 的實現(xiàn)。 回遷房交付給回遷戶屬于視同銷售行為,企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定確認(rèn)收入和成本,計算應(yīng)納稅所得額。 成本扣除 企業(yè)可以扣除與回遷房建設(shè)相關(guān)的合理成本,包括土地成本、建筑成本、相關(guān)稅費等,在計算企業(yè)所得稅時進(jìn)行扣除。 三、土地增值稅清算 確認(rèn)收入和成本 在土地增值稅清算中,回遷房也通常要視同銷售確認(rèn)收入和成本。根據(jù)土地增值稅相關(guān)規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個人的非貨幣性資產(chǎn)等,發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移時應(yīng)視同銷售房地產(chǎn)。 回遷房交付給回遷戶屬于視同銷售情況,企業(yè)應(yīng)按照同期同類房屋的市場價格確定回遷房的銷售收入,并相應(yīng)確認(rèn)成本。 成本扣除和加計扣除 企業(yè)在計算土地增值稅時,可以扣除與回遷房建設(shè)相關(guān)的成本,包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、開發(fā)土地和新建房及配套設(shè)施的成本等。并且在符合條件時,可以按照規(guī)定進(jìn)行加計扣除(例如,取得土地使用權(quán)所支付的金額和開發(fā)成本可以加計 20% 扣除)。 所以,在會計處理上,根據(jù)具體情況確定是否確認(rèn)回遷房的收入和成本;在企業(yè)所得稅和土地增值稅清算中,一般都需要視同銷售確認(rèn)回遷房的收入和成本,并進(jìn)行相應(yīng)的計算和處理。
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老師,你好,公司有個小超市原來經(jīng)營的地方被房東收回去了,目前還沒有找到新的地方,老板又不想把原來這個個體戶的超市注銷了,現(xiàn)在已經(jīng)是0收入了,后面我要接著0申報?另外要注意些什么?
小菲老師
??|
提問時間:01/07 15:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 繼續(xù)0申報就行
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年底我們開了張發(fā)票,這個發(fā)票進(jìn)預(yù)收了,但是正常報稅。我想咨詢下,納稅申報的收入和財稅報表收入不一樣需要調(diào)整嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 14:59
#稅務(wù)#
開票了,就要確認(rèn)收入了
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印刷品,書籍稅率是9%?不是13%嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 14:59
#稅務(wù)#
圖書,書籍稅率是9%。低稅率
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老師,老板的車換零部件的費用可以報銷么?簽用車協(xié)議了。
文文老師
??|
提問時間:01/07 14:58
#稅務(wù)#
老板的車換零部件的費用可以報銷。
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個體戶,稅務(wù)局給定稅了,如果虧損了,還要交個人所得稅嗎,如果是查賬征收,是不是就可以不交了
文文老師
??|
提問時間:01/07 14:58
#稅務(wù)#
定稅了,不管是否虧損,要交個稅
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