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老師,增值稅發(fā)票開具免稅還是0稅率對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:56
#稅務(wù)#
你好這個(gè)跟企業(yè)所得稅沒有關(guān)系。
?閱讀? 89
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老師,我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)月開票金額只有14萬,沒有超30萬,那1%的增值稅是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 發(fā)票的不含稅金額 計(jì)入 主營業(yè)務(wù)收入 稅局免的稅額 計(jì)入 營業(yè)外收入
?閱讀? 119
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老師你好,請(qǐng)問建筑公司,今年的成本一定是今年入賬嗎?明年可以入賬嗎?因?yàn)閷?duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)票還沒都開出來,項(xiàng)目也沒完結(jié)
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:50
#稅務(wù)#
你好,它屬于哪一年的成本做到哪一年里面?如果是屬于今年的,一定要做到今年。如果你明年做的話,得做利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整,明年的成本可以做到明年。你現(xiàn)在可以做工程施工。
?閱讀? 84
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老師好,請(qǐng)問下為了避稅接收勞務(wù)方要求提供服務(wù)的公司開具收據(jù)并與個(gè)人簽訂合同,金額大概50萬左右,會(huì)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?(接收勞務(wù)方為非營利組織)
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:50
#稅務(wù)#
公司開具收據(jù),但是和個(gè)人簽訂合同,怎么是? 和那個(gè)發(fā)生的業(yè)務(wù)
?閱讀? 300
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老師,如何零申報(bào),零申報(bào)在哪里學(xué)習(xí)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:48
#稅務(wù)#
你好,零申報(bào)就是你什么都不填,直接點(diǎn)擊申報(bào)。
?閱讀? 97
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老師,我自己的公司是小規(guī)模,收到一筆費(fèi)用后給對(duì)方開出的是3個(gè)點(diǎn)的專票,然后我又收到一個(gè)平臺(tái)給開的6%的普票,請(qǐng)問我可以抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:37
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
?閱讀? 93
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老師你好。我們公司需要收購公司其中股東的另外一家工廠,需要申報(bào)什么稅種?能具體說說怎么操作嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)被轉(zhuǎn)讓公司的股東。轉(zhuǎn)讓股份給你們公司就可以了。 另外那一家公司需要做股東會(huì)決議,然后去工商局變更。
?閱讀? 106
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請(qǐng)問燃?xì)庠罹甙惭b費(fèi)開發(fā)票怎么選大類呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:25
#稅務(wù)#
燃?xì)庠畎惭b費(fèi)開發(fā)票時(shí),大類可以選擇 “建筑服務(wù) - 安裝服務(wù)”。
?閱讀? 98
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老師請(qǐng)問燃?xì)庠畎惭b費(fèi)開發(fā)票大類怎么選呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:23
#稅務(wù)#
燃?xì)庠畎惭b費(fèi)開發(fā)票時(shí),大類可以選擇 “建筑服務(wù) - 安裝服務(wù)”。
?閱讀? 100
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固定資產(chǎn)賬務(wù)是否能一次性折舊500萬,最終匯算清繳怎么調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:16
#稅務(wù)#
您好,在固定資產(chǎn)折舊表上寫一次加速折舊,一次抵扣就可以
?閱讀? 109
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公司有危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸許可證了,有些手續(xù)不齊全車輛還掛不到公司,公司就租賃了其他危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司的天然氣罐車,這樣出去找的配送的活,出的運(yùn)單就是租賃公司的名稱,運(yùn)單跟著車輛走,所以結(jié)賬結(jié)算到車輛所屬公司,這個(gè)公司再把我們租賃他們的車的運(yùn)費(fèi)結(jié)給我們,因此我們的關(guān)系也就是過了一下他們公司,再把錢轉(zhuǎn)給我們,因?yàn)槲覀冎g有租賃合同,他們的這些車被我們租賃來的呢,我想問這樣的話應(yīng)該如何做賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:11
#稅務(wù)#
租賃車輛成本:支付租賃費(fèi)時(shí),借 “主營業(yè)務(wù)成本 - 車輛租賃費(fèi)”,貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款”,取得租賃發(fā)票用于記賬。 收入確認(rèn):收到租賃公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi),借 “應(yīng)收賬款 / 銀行存款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入 - 運(yùn)輸服務(wù)收入”。 成本核算分?jǐn)偅河涗浰緳C(jī)工資、過路費(fèi)等其他成本,按合理原則分?jǐn)傑囕v租賃和運(yùn)營成本。 稅務(wù)處理:確認(rèn)收入時(shí)按 9% 繳納增值稅,用租賃發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;企業(yè)所得稅核算要合規(guī),保證票據(jù)合法、收入成本確認(rèn)合理。
?閱讀? 106
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老師就是研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比列是多少啦?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:07
#稅務(wù)#
銷售收入為 5000 萬元以下企業(yè):研發(fā)費(fèi)用的占比比例為 6%。 銷售收入為 5000 萬到 2 億元的企業(yè):研發(fā)費(fèi)用的占比比例為 4%。 銷售收入為 2 億元以上的企業(yè):研發(fā)費(fèi)用的占比比例為 3% 。
?閱讀? 106
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老師,公司本來是村集體和個(gè)人合資的,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)這里已經(jīng)好了。代辦證的說村集體的印花稅要在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào),這個(gè)在哪里操作?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 電子稅局里面財(cái)產(chǎn)行為稅里面操作
?閱讀? 88
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采購原料計(jì)提印花稅嗎?分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
?閱讀? 96
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5年前的增值稅專用發(fā)票還可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:05
#稅務(wù)#
可以的,現(xiàn)在抵扣沒有時(shí)間限制。
?閱讀? 101
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1850萬企業(yè)所得稅稅率是多少,925完企業(yè)所得稅是多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 13:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是指利潤嗎?1850是利潤嗎
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合同金額12388362.64元,增值稅稅負(fù)要控制到不低于三個(gè)點(diǎn),怎么控制呢,進(jìn)項(xiàng)需要多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:57
#稅務(wù)#
計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額 已知合同金額為 12388362.64 元,這是含稅銷售額。首先將其換算為不含稅銷售額。 不含稅銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1 + 增值稅稅率) 假設(shè)增值稅稅率為 13%(一般情況),則不含稅銷售額 = 12388362.64÷(1 + 13%)≈10963152.78 元。 要控制增值稅稅負(fù)不低于 3%,則增值稅應(yīng)納稅額至少應(yīng)為:10963152.78×3% = 328894.58 元。 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 = 不含稅銷售額 × 增值稅稅率 = 10963152.78×13%≈1425209.86 元 已知增值稅應(yīng)納稅額至少為 328894.58 元,則進(jìn)項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 增值稅應(yīng)納稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 1425209.86 - 328894.58 = 1096315.28 元 所以,為了將增值稅稅負(fù)控制在不低于 3%,進(jìn)項(xiàng)稅額大約需要 1096315.28 元。
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個(gè)體工商戶服務(wù)運(yùn)輸行業(yè),季度開票20萬,稅務(wù)定額定期8.4萬,請(qǐng)問增值稅怎么算?個(gè)人所得稅怎么算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:56
#稅務(wù)#
增值稅:個(gè)體工商戶季度開票 20 萬,未超 30 萬,若無特殊情況,增值稅應(yīng)納稅額為 0。 個(gè)人所得稅: 先按稅務(wù)定額 8.4 萬和當(dāng)?shù)貞?yīng)稅所得率(假設(shè)為 10%)算出應(yīng)納稅所得額為 8400 元。 再結(jié)合稅率(假設(shè) 10%)和速算扣除數(shù)(假設(shè) 1500 元)計(jì)算,由于結(jié)果可能為負(fù),實(shí)際按當(dāng)?shù)匾?guī)定確定是否納稅
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老師,殘保金入哪個(gè)科目?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就可以
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在轉(zhuǎn)權(quán)什么時(shí)候交印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:48
#稅務(wù)#
您好,去稅務(wù)局填表的時(shí)候就交了
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您好,貨款收過了8萬,,現(xiàn)在業(yè)務(wù)只來申請(qǐng)開,4萬的發(fā)票,下月再開,怎么入賬,稅需怎么處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:45
#稅務(wù)#
你好,貨款收過了80,000是你們當(dāng)我收了人家80,000只開了40,000是這意思嗎?
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老師,你好,稅額是0的增值稅專用發(fā)票需要抵扣認(rèn)證嗎?如果沒有抵扣認(rèn)證有什么影響?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:44
#稅務(wù)#
增值稅專用發(fā)票的稅額不可能是零 發(fā)來發(fā)票看一下
?閱讀? 379
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稅務(wù)局系統(tǒng)查出2023年度,成本費(fèi)用金額跟系統(tǒng)里差200多萬,讓寫核實(shí)報(bào)告,請(qǐng)問怎么寫,大體格式是什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:43
#稅務(wù)#
《關(guān)于成本費(fèi)用差異的核實(shí)報(bào)告》 尊敬的稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo): 我司 [公司名稱],統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 [代碼],就貴局系統(tǒng)查出我司 2023 年度成本費(fèi)用金額與系統(tǒng)存在 200 多萬差異一事,特提交本核實(shí)報(bào)告,詳細(xì)說明情況如下: 一、企業(yè)基本情況 我司成立于 [成立日期],主要從事 [主營業(yè)務(wù)范圍],在過去的經(jīng)營過程中,一直秉持合法合規(guī)的經(jīng)營理念,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與納稅申報(bào)。 二、差異情況說明 經(jīng)我司財(cái)務(wù)人員自查核對(duì),發(fā)現(xiàn)造成成本費(fèi)用差異的主要原因集中在以下幾個(gè)方面: (一)原材料成本 部分原材料采購發(fā)票入賬時(shí)間差異。在 2023 年度,由于供應(yīng)商發(fā)票開具及傳遞延遲,導(dǎo)致我司部分原材料采購業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算上未能及時(shí)入賬,但相關(guān)貨物已實(shí)際驗(yàn)收入庫并投入生產(chǎn)使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì),涉及金額約為 [X] 萬元。例如,[供應(yīng)商名稱 1] 在 11 月份提供的一批價(jià)值 [具體金額] 的原材料,發(fā)票于次年 1 月才收到并入賬,而在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)時(shí),因未取得發(fā)票暫未申報(bào)該筆成本,從而造成差異。 原材料暫估入賬調(diào)整差異。在會(huì)計(jì)期末,對(duì)于已驗(yàn)收入庫但尚未收到發(fā)票的原材料,我司按照暫估價(jià)值入賬。在后續(xù)收到發(fā)票時(shí),由于暫估金額與發(fā)票金額存在一定差異,在調(diào)整過程中可能導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)在會(huì)計(jì)賬與稅務(wù)系統(tǒng)中的不一致。經(jīng)梳理,此類差異金額累計(jì)約 [X] 萬元。如 [原材料名稱] 暫估入賬金額為 [暫估金額],發(fā)票實(shí)際金額為 [發(fā)票金額],差額部分在成本調(diào)整時(shí)引起了數(shù)據(jù)波動(dòng)。 (二)人工成本 年終獎(jiǎng)核算與發(fā)放時(shí)間差。我司按照績效考核結(jié)果在次年年初發(fā)放上一年度的年終獎(jiǎng)。在 2023 年度,雖然年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的是全年員工的績效獎(jiǎng)勵(lì),但在會(huì)計(jì)核算上,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在 2023 年計(jì)提。然而,在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)時(shí),由于獎(jiǎng)金實(shí)際發(fā)放時(shí)間在 2024 年,暫未申報(bào)該部分人工成本,導(dǎo)致差異約 [X] 萬元。 臨時(shí)工工資核算差異。在生產(chǎn)旺季,我司會(huì)雇傭部分臨時(shí)工協(xié)助生產(chǎn)工作。在會(huì)計(jì)核算中,臨時(shí)工工資按照實(shí)際工作天數(shù)和約定的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了準(zhǔn)確核算并計(jì)入成本。但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),由于對(duì)臨時(shí)工工資申報(bào)政策理解的偏差,部分月份的臨時(shí)工工資未及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào),累計(jì)差異金額約 [X] 萬元。 (三)費(fèi)用類 維修費(fèi)用資本化與費(fèi)用化劃分差異。對(duì)于一些大型設(shè)備的維修支出,我司根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,判斷部分維修支出應(yīng)予以資本化并分期攤銷,而在稅務(wù)處理上,可能存在與稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的資本化標(biāo)準(zhǔn)不一致的情況。經(jīng)核算,因維修費(fèi)用資本化與費(fèi)用化劃分差異導(dǎo)致的成本費(fèi)用差異約為 [X] 萬元。例如,[設(shè)備名稱] 的一次維修支出,我司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將其中 [X] 萬元資本化,但稅務(wù)系統(tǒng)可能認(rèn)為應(yīng)全部費(fèi)用化,從而產(chǎn)生差異。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額差異。我司在 2023 年度發(fā)生了一定金額的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在會(huì)計(jì)核算上按照實(shí)際發(fā)生額全額計(jì)入管理費(fèi)用。但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),根據(jù)稅法規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額(按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰),超出限額部分不能在稅前扣除,這部分差異金額約為 [X] 萬元。 三、差異調(diào)整措施 針對(duì)上述差異情況,我司已采取以下措施進(jìn)行調(diào)整和整改: (一)原材料成本調(diào)整 對(duì)于采購發(fā)票入賬時(shí)間差異的問題,我司已加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào),建立發(fā)票跟蹤機(jī)制,確保發(fā)票能夠及時(shí)傳遞并準(zhǔn)確入賬。同時(shí),在稅務(wù)申報(bào)方面,已按照規(guī)定對(duì)未及時(shí)申報(bào)的原材料成本進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào),調(diào)整相關(guān)納稅申報(bào)表。 針對(duì)原材料暫估入賬調(diào)整差異,我司財(cái)務(wù)人員將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)暫估入賬業(yè)務(wù)的管理和審核,提高暫估金額的準(zhǔn)確性。在收到發(fā)票進(jìn)行調(diào)整時(shí),嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)和稅務(wù)法規(guī)的要求進(jìn)行處理,確保賬稅一致。 (二)人工成本調(diào)整 對(duì)于年終獎(jiǎng)核算與發(fā)放時(shí)間差問題,我司在今后的財(cái)務(wù)核算中,將更加注重稅務(wù)申報(bào)與會(huì)計(jì)核算的銜接,在計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí),按照稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整申報(bào),確保人工成本在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上的一致性。 針對(duì)臨時(shí)工工資核算差異,我司組織財(cái)務(wù)人員深入學(xué)習(xí)稅務(wù)政策,明確臨時(shí)工工資的申報(bào)要求。對(duì)未準(zhǔn)確申報(bào)的臨時(shí)工工資進(jìn)行了重新梳理和申報(bào),補(bǔ)繳了相應(yīng)的稅款,并完善了臨時(shí)工工資核算與申報(bào)制度,避免類似問題再次發(fā)生。 (三)費(fèi)用類調(diào)整 對(duì)于維修費(fèi)用資本化與費(fèi)用化劃分差異,我司邀請(qǐng)了專業(yè)的稅務(wù)顧問對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新評(píng)估和指導(dǎo),按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求對(duì)維修費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了調(diào)整,并補(bǔ)繳了因差異產(chǎn)生的稅款。同時(shí),制定了更加明確的維修費(fèi)用資本化與費(fèi)用化判斷標(biāo)準(zhǔn)和流程,加強(qiáng)內(nèi)部審核與控制。 針對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額差異,我司將加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的預(yù)算管理和控制,合理安排業(yè)務(wù)招待活動(dòng),降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。在稅務(wù)申報(bào)時(shí),嚴(yán)格按照稅法規(guī)定的扣除限額進(jìn)行申報(bào),避免因超限額扣除而產(chǎn)生納稅風(fēng)險(xiǎn)。 四、后續(xù)預(yù)防措施 為避免今后再次出現(xiàn)成本費(fèi)用與稅務(wù)系統(tǒng)差異較大的情況,我司將采取以下預(yù)防措施: (一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn) 定期組織財(cái)務(wù)人員參加會(huì)計(jì)和稅務(wù)法規(guī)培訓(xùn)課程,及時(shí)了解和掌握最新的政策變化,提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng),確保財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。 (二)完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 進(jìn)一步完善公司的財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)原材料采購、人工成本核算、費(fèi)用報(bào)銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理和控制。建立健全財(cái)務(wù)審核機(jī)制,對(duì)每一筆成本費(fèi)用支出進(jìn)行嚴(yán)格審核,確保其符合會(huì)計(jì)和稅務(wù)法規(guī)的要求。 (三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門溝通 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的溝通與協(xié)作,使財(cái)務(wù)人員能夠及時(shí)了解業(yè)務(wù)開展情況,業(yè)務(wù)部門能夠清楚財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)的要求。在業(yè)務(wù)決策過程中,充分考慮財(cái)務(wù)和稅務(wù)因素,避免因業(yè)務(wù)操作不當(dāng)而導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常。 (四)定期開展財(cái)務(wù)自查 建立定期財(cái)務(wù)自查機(jī)制,每月或每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)情況進(jìn)行自查自糾,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題,確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 綜上所述,我司對(duì) 2023 年度成本費(fèi)用與稅務(wù)系統(tǒng)存在的差異情況進(jìn)行了全面深入的核實(shí)與分析,并采取了相應(yīng)的調(diào)整和預(yù)防措施。我司將以此為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格遵守稅收法規(guī),確保公司的財(cái)務(wù)核算與稅務(wù)申報(bào)工作規(guī)范有序開展。 特此報(bào)告! [公司名稱](蓋章) [報(bào)告日期]
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老師,購買方給開發(fā)票,需要銷售方公司財(cái)務(wù)人員在電子稅務(wù)局審核一下該份合同,怎么操作呢。
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:40
#稅務(wù)#
你好,它是增加授信額度,需要購買方確認(rèn)一下,是這個(gè)意思吧。
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您好老師,個(gè)人所得稅 專項(xiàng)附件扣除的 子女教育,是多大的孩子適用,我們家小孩老大滿16周歲了,現(xiàn)在上高二,老二滿15周了,現(xiàn)在上初三,可以扣除多少呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一個(gè)孩子可以抵扣1000
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老師,公司租的球館漏水,出租方同意給報(bào)銷,老板自己出錢買的漏水設(shè)備2000,讓對(duì)方開了5000的發(fā)票給了出租房,然后出租方直接把5000撥給買漏水裝備的公司,那現(xiàn)在5000怎么就能讓漏水設(shè)備公司以合法名義打給公司或者打給老板
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:17
#稅務(wù)#
他需要你們單位給他開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話,公戶直接轉(zhuǎn)給你老板個(gè)人就行。你待會(huì)兒不要做了。
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老師,資本化的利息支出,現(xiàn)金流量表在哪個(gè)活動(dòng)里
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:15
#稅務(wù)#
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
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小微企業(yè)屬于小型微利企業(yè)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:04
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)就是同一個(gè)東西。
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老師,請(qǐng)問一下是不是利潤300萬以下企業(yè)所得稅5%啊。我們利潤192414.86 ??0.05=9620.74的稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:04
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子算的。
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老師,公司租的球館漏水,出租方同意給報(bào)銷,老板自己出錢買的漏水設(shè)備2000,讓對(duì)方開了5000的發(fā)票給了出租房,然后出租方直接把5000撥給買漏水裝備的公司,那現(xiàn)在5000怎么就能以合法名義打給公司或者打給老板
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:11/26 12:01
#稅務(wù)#
同學(xué),您好,從您的描述來看雙方采購中明面上不涉及你的老板,至于對(duì)方把這5000打給你老板個(gè)人,這是不是相當(dāng)于你老板個(gè)人為漏水設(shè)備的公司作了銷售工作呢?你理解了嗎?
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