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老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是做完憑證后先點擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后點擊過賬和期末結(jié)賬嗎
樸老師
??|
提問時間:08/06 17:08
#財務(wù)軟件#
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中一般的基本流程是做完憑證后先點擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再次點擊過賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證過賬),最后是期末結(jié)賬,以下是對這個流程步驟的一些解釋: 憑證過賬: 將已經(jīng)編制完成并審核(如果設(shè)置了審核流程)的日常憑證逐筆登記到賬簿體系中,過賬后賬表等可以查詢到這些憑證對應(yīng)的賬務(wù)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表等報表的一些數(shù)據(jù)也會基于過賬后的憑證數(shù)據(jù)來生成(但此時利潤表數(shù)據(jù)等還不準(zhǔn)確,因為還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益等調(diào)整)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 企業(yè)經(jīng)營中收入和成本費用等要在期末進行結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,以得出當(dāng)期的利潤情況等。這一步生成一張(或多張,如果有多種結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置等情況)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 再次過賬: 因為結(jié)轉(zhuǎn)損益形成了新的憑證,所以要對這張新生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進行過賬操作,讓它的數(shù)據(jù)更新到賬簿體系中,確保賬簿體系中包含了完整的本期所有經(jīng)過確認(過賬)的憑證數(shù)據(jù)。 期末結(jié)賬: 意味著本期所有的業(yè)務(wù)核算完成,關(guān)閉本期的賬務(wù)系統(tǒng),同時將期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為下期的期初數(shù)據(jù)。結(jié)賬后不能再對本期進行憑證錄入、過賬等常規(guī)操作(除非進行反結(jié)賬操作),然后進入到下一個會計期間繼續(xù)賬務(wù)處理。 需要注意以下幾點: 1.如果在憑證過賬過程中發(fā)現(xiàn)錯誤憑證等情況,可能需要反過賬、修改憑證后重新過賬等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益前確保之前的憑證都已經(jīng)正確過賬完畢并且業(yè)務(wù)完整,如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)有遺漏業(yè)務(wù)或憑證錯誤在結(jié)賬后處理起來相對麻煩。 3.期末結(jié)賬前建議做好賬套備份等工作,防止意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失等問題。
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你好,搬遷之前開了一張發(fā)票金額30000.現(xiàn)在還沒付款,現(xiàn)在搬遷到另一個區(qū)域了,那個區(qū)域已經(jīng)全部注銷了,這張發(fā)票可以開紅字發(fā)票開了好像抬頭不一樣類,還是走壞賬準(zhǔn)備。
郭老師
??|
提問時間:08/06 15:29
#財務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)整個注銷了嗎?稅號變了嗎?
?閱讀? 910
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公司買的推車和叉車計什么科目,內(nèi)賬,我記借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/06 13:53
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 889
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你好,老師,請教一下,比如張三之前當(dāng)收購員,賬上還掛著款,現(xiàn)在張三是法人了,請問可以繼續(xù)給張三走款,把賬上的金額走平嗎
東老師
??|
提問時間:08/06 10:08
#財務(wù)軟件#
您好,這個肯定是可以把金額走平的。
?閱讀? 889
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單位往來對賬單不相符,怎么回函?如實回復(fù)余額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 09:24
#財務(wù)軟件#
直接在不附那里蓋章,填真實的余額
?閱讀? 2247
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你好,請問快帳網(wǎng)址有嗎,謝謝老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 21:05
#財務(wù)軟件#
您好,是學(xué)堂的快賬嗎
?閱讀? 859
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快帳怎么反審核,找不到反審核提示
bamboo老師
??|
提問時間:08/05 18:47
#財務(wù)軟件#
您好 快賬問題麻煩您咨詢一下快賬客服 答疑老師沒有快賬權(quán)限 實在抱歉 對不起
?閱讀? 918
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你好,公司買了固定資產(chǎn),分期支付,現(xiàn)在沒開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結(jié)賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應(yīng)付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬,怎么做才不是貸方余額
耿老師
??|
提問時間:08/05 18:24
#財務(wù)軟件#
你好!有合同嗎?可以全額確認固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款,實際付款沖應(yīng)付賬款就可以
?閱讀? 906
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老師,現(xiàn)實工作中的財務(wù)軟件記賬,是會計是根據(jù)出納給的原始憑證直接錄入嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 17:37
#財務(wù)軟件#
是根據(jù)原始憑證做記賬憑證
?閱讀? 2259
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工業(yè)會計實訓(xùn)第一期從哪里看呀?沒找到
文文老師
??|
提問時間:08/05 16:19
#財務(wù)軟件#
實操與課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
?閱讀? 878
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問下公司是環(huán)保公司,平時工作性質(zhì)是工程類,評價類,監(jiān)測類,檢驗類,請問實操學(xué)哪個比較接近
小菲老師
??|
提問時間:08/05 16:04
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 服務(wù)行業(yè)的實操課比較接近
?閱讀? 914
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你好,社保多計提了,計提時是借主營業(yè)務(wù)成本8000貸其他應(yīng)收款 個人社保 2000 貸應(yīng)付職工薪酬6000 多計提了了400現(xiàn)在需要怎么沖銷
郭老師
??|
提問時間:08/05 16:02
#財務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)負擔(dān)的嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬,借主營業(yè)務(wù)成本-400
?閱讀? 887
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我想問一下。公司購買無形資產(chǎn),使用三年并贈送3個月,那攤銷的時候這送三個月要記入攤銷時間嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/05 15:47
#財務(wù)軟件#
攤銷的時候這送三個月要記入攤銷時間
?閱讀? 890
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快賬軟件里無形資產(chǎn)攤銷模塊在哪里呀?沒找到
郭老師
??|
提問時間:08/05 15:43
#財務(wù)軟件#
沒有 這個沒有單獨的模塊
?閱讀? 875
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我想問一下,老板看得懂的財務(wù)報表長啥樣的?有沒有模板呀?
波德老師
??|
提問時間:08/05 13:38
#財務(wù)軟件#
你好,一般學(xué)歷低老板最關(guān)心的是資金收支表,有期初余額、期末余額、發(fā)生額就是把庫存現(xiàn)金 銀行存款明細按類別歸類。
?閱讀? 868
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有折扣或者有返利的應(yīng)該怎么記
郭老師
??|
提問時間:08/05 12:55
#財務(wù)軟件#
有折扣的發(fā)票體現(xiàn)了折扣直接按照折扣之后的來確認收入,或者是做入庫借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 那返利的怎么開的發(fā)票?
?閱讀? 862
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這2天要交接,前任會計要我列個清單給她,我只知道要個科目余額表,其他的還需要什么,幫我合計一下好么?
樸老師
??|
提問時間:08/05 12:28
#財務(wù)軟件#
1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責(zé)。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
?閱讀? 2214
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與個人的短期借款沒有票據(jù)應(yīng)如何做賬? 期初余額應(yīng)付帳款對方一般是一年才結(jié)賬,沒有數(shù)據(jù)應(yīng)該如何寫期初余額? 固定資產(chǎn):打印機,車,電腦已經(jīng)用了很多年了,是不是寫固定資產(chǎn)期初余額為0
嬋老師
??|
提問時間:08/05 11:15
#財務(wù)軟件#
沒有票據(jù)那支付的利息是不能稅前扣除的,但是編制憑證還是正常編制 借:銀行存款 貸:短期借款-個人 打印機,車,電腦已經(jīng)用了很多年了,除非是賬面價值已經(jīng)為0了,那么可以固定資產(chǎn)寫0
?閱讀? 871
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請問老師記賬軟件能記以前年度的賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/05 07:43
#財務(wù)軟件#
可以做 但是你帳套啟用日期需要選擇之前年度的
?閱讀? 807
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老師 金蝶迷你版資產(chǎn)負債表我錄完 2 月份的,可是出來的報表是 3 月底,這是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 15:19
#財務(wù)軟件#
您好, 這個是軟件設(shè)置的問題,他們設(shè)置就是這樣的
?閱讀? 837
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實操快賬實操里憑證錄入數(shù)量怎么設(shè)置
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 15:12
#財務(wù)軟件#
你好,這個是快賬的客服,你問下他
?閱讀? 885
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?老師 為什么打印2月資產(chǎn)負債表時 表上日期是3月31日呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 14:59
#財務(wù)軟件#
您好,可能這個是按季的,所以顯示這個時間
?閱讀? 812
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老師,記得學(xué)初級的時候交易性金融資產(chǎn)的費用放在借方的投資收益,這個為什么要放在貸方呢
小鎖老師
??|
提問時間:08/04 10:37
#財務(wù)軟件#
您好,他這個是貸方負數(shù),其實說白了就是借方的意思,這個
?閱讀? 870
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積分的那個遞延收益算出來的是8000,為什么要在銷售收入里面要商品跟積分按比例再重新分配?為遞延收益不能直接入賬是8000
小林老師
??|
提問時間:08/04 00:29
#財務(wù)軟件#
你好,因為增值稅規(guī)定是一次性確認,
?閱讀? 898
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老師,請問互聯(lián)網(wǎng)電商常見促銷業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的課程中:電商代金券兌換積分和平臺獎勵引流是什么意思呀
郭老師
??|
提問時間:08/03 22:36
#財務(wù)軟件#
第一個用戶在購物、評價、分享等行為都會獲得一定的積分,然后通過積分兌換頁面可以將積分兌換成商品或代金券
?閱讀? 876
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老師申報個稅。只有工資4500,是不是只申報工資薪金。就可以了,其他需要填寫嗎
立峰老師
??|
提問時間:08/03 19:06
#財務(wù)軟件#
你好同學(xué),有就填,因為全年累計,后期可能會工資高。
?閱讀? 881
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無票收入如何做賬,需要交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/03 14:26
#財務(wù)軟件#
您好, 要的,要交增值稅的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
?閱讀? 892
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不懂主營業(yè)務(wù)收入和銷項,遞延收益得數(shù)是怎么來的,也不知道遞延收益怎么用這個科目
小林老師
??|
提問時間:08/03 11:43
#財務(wù)軟件#
你好,正在回復(fù)題目
?閱讀? 903
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怎么用金蝶KIS云專業(yè)版的,查以前應(yīng)付賬款什么時候付的款
venus老師
??|
提問時間:08/03 10:08
#財務(wù)軟件#
直接點擊科目余額表,選擇時間區(qū)域,然后科目是應(yīng)付賬款,就可以了
?閱讀? 910
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老師 我有個問題想問一下 用我老爸的賬戶開的發(fā)票,上個月開了一些發(fā)票后余額九萬多 這個月開發(fā)票余額10萬 這個是每個月都有10萬嗎 還是按季度來的? 像我爸這種 開完發(fā)票后需要報稅這些流程嗎 我只負責(zé)開票 其他的都不懂 所以想請教一下老師
bamboo老師
??|
提問時間:08/02 22:53
#財務(wù)軟件#
您好 請問有沒有稅務(wù)報道注冊公司或者個體戶之類的
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