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財(cái)務(wù)軟件
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老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是做完憑證后先點(diǎn)擊過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后點(diǎn)擊過(guò)賬和期末結(jié)賬嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 17:08
#財(cái)務(wù)軟件#
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中一般的基本流程是做完憑證后先點(diǎn)擊過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再次點(diǎn)擊過(guò)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證過(guò)賬),最后是期末結(jié)賬,以下是對(duì)這個(gè)流程步驟的一些解釋: 憑證過(guò)賬: 將已經(jīng)編制完成并審核(如果設(shè)置了審核流程)的日常憑證逐筆登記到賬簿體系中,過(guò)賬后賬表等可以查詢到這些憑證對(duì)應(yīng)的賬務(wù)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表等報(bào)表的一些數(shù)據(jù)也會(huì)基于過(guò)賬后的憑證數(shù)據(jù)來(lái)生成(但此時(shí)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)等還不準(zhǔn)確,因?yàn)檫€沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益等調(diào)整)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中收入和成本費(fèi)用等要在期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目,以得出當(dāng)期的利潤(rùn)情況等。這一步生成一張(或多張,如果有多種結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置等情況)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 再次過(guò)賬: 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益形成了新的憑證,所以要對(duì)這張新生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進(jìn)行過(guò)賬操作,讓它的數(shù)據(jù)更新到賬簿體系中,確保賬簿體系中包含了完整的本期所有經(jīng)過(guò)確認(rèn)(過(guò)賬)的憑證數(shù)據(jù)。 期末結(jié)賬: 意味著本期所有的業(yè)務(wù)核算完成,關(guān)閉本期的賬務(wù)系統(tǒng),同時(shí)將期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為下期的期初數(shù)據(jù)。結(jié)賬后不能再對(duì)本期進(jìn)行憑證錄入、過(guò)賬等常規(guī)操作(除非進(jìn)行反結(jié)賬操作),然后進(jìn)入到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間繼續(xù)賬務(wù)處理。 需要注意以下幾點(diǎn): 1.如果在憑證過(guò)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤憑證等情況,可能需要反過(guò)賬、修改憑證后重新過(guò)賬等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益前確保之前的憑證都已經(jīng)正確過(guò)賬完畢并且業(yè)務(wù)完整,如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)有遺漏業(yè)務(wù)或憑證錯(cuò)誤在結(jié)賬后處理起來(lái)相對(duì)麻煩。 3.期末結(jié)賬前建議做好賬套備份等工作,防止意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題。
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你好,搬遷之前開了一張發(fā)票金額30000.現(xiàn)在還沒(méi)付款,現(xiàn)在搬遷到另一個(gè)區(qū)域了,那個(gè)區(qū)域已經(jīng)全部注銷了,這張發(fā)票可以開紅字發(fā)票開了好像抬頭不一樣類,還是走壞賬準(zhǔn)備。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 15:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)整個(gè)注銷了嗎?稅號(hào)變了嗎?
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公司買的推車和叉車計(jì)什么科目,內(nèi)賬,我記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
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你好,老師,請(qǐng)教一下,比如張三之前當(dāng)收購(gòu)員,賬上還掛著款,現(xiàn)在張三是法人了,請(qǐng)問(wèn)可以繼續(xù)給張三走款,把賬上的金額走平嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 10:08
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)肯定是可以把金額走平的。
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單位往來(lái)對(duì)賬單不相符,怎么回函?如實(shí)回復(fù)余額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 09:24
#財(cái)務(wù)軟件#
直接在不附那里蓋章,填真實(shí)的余額
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你好,請(qǐng)問(wèn)快帳網(wǎng)址有嗎,謝謝老師
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 21:05
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是學(xué)堂的快賬嗎
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快帳怎么反審核,找不到反審核提示
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 18:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 快賬問(wèn)題麻煩您咨詢一下快賬客服 答疑老師沒(méi)有快賬權(quán)限 實(shí)在抱歉 對(duì)不起
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你好,公司買了固定資產(chǎn),分期支付,現(xiàn)在沒(méi)開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結(jié)賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應(yīng)付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬,怎么做才不是貸方余額
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 18:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!有合同嗎?可以全額確認(rèn)固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款,實(shí)際付款沖應(yīng)付賬款就可以
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老師,現(xiàn)實(shí)工作中的財(cái)務(wù)軟件記賬,是會(huì)計(jì)是根據(jù)出納給的原始憑證直接錄入嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 17:37
#財(cái)務(wù)軟件#
是根據(jù)原始憑證做記賬憑證
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工業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)第一期從哪里看呀?沒(méi)找到
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 16:19
#財(cái)務(wù)軟件#
實(shí)操與課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
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問(wèn)下公司是環(huán)保公司,平時(shí)工作性質(zhì)是工程類,評(píng)價(jià)類,監(jiān)測(cè)類,檢驗(yàn)類,請(qǐng)問(wèn)實(shí)操學(xué)哪個(gè)比較接近
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 16:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 服務(wù)行業(yè)的實(shí)操課比較接近
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你好,社保多計(jì)提了,計(jì)提時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000貸其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 2000 貸應(yīng)付職工薪酬6000 多計(jì)提了了400現(xiàn)在需要怎么沖銷
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 16:02
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-400
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我想問(wèn)一下。公司購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn),使用三年并贈(zèng)送3個(gè)月,那攤銷的時(shí)候這送三個(gè)月要記入攤銷時(shí)間嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 15:47
#財(cái)務(wù)軟件#
攤銷的時(shí)候這送三個(gè)月要記入攤銷時(shí)間
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快賬軟件里無(wú)形資產(chǎn)攤銷模塊在哪里呀?沒(méi)找到
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 15:43
#財(cái)務(wù)軟件#
沒(méi)有 這個(gè)沒(méi)有單獨(dú)的模塊
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我想問(wèn)一下,老板看得懂的財(cái)務(wù)報(bào)表長(zhǎng)啥樣的?有沒(méi)有模板呀?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 13:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般學(xué)歷低老板最關(guān)心的是資金收支表,有期初余額、期末余額、發(fā)生額就是把庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款明細(xì)按類別歸類。
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有折扣或者有返利的應(yīng)該怎么記
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 12:55
#財(cái)務(wù)軟件#
有折扣的發(fā)票體現(xiàn)了折扣直接按照折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入,或者是做入庫(kù)借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 那返利的怎么開的發(fā)票?
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這2天要交接,前任會(huì)計(jì)要我列個(gè)清單給她,我只知道要個(gè)科目余額表,其他的還需要什么,幫我合計(jì)一下好么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 12:28
#財(cái)務(wù)軟件#
1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
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與個(gè)人的短期借款沒(méi)有票據(jù)應(yīng)如何做賬? 期初余額應(yīng)付帳款對(duì)方一般是一年才結(jié)賬,沒(méi)有數(shù)據(jù)應(yīng)該如何寫期初余額? 固定資產(chǎn):打印機(jī),車,電腦已經(jīng)用了很多年了,是不是寫固定資產(chǎn)期初余額為0
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 11:15
#財(cái)務(wù)軟件#
沒(méi)有票據(jù)那支付的利息是不能稅前扣除的,但是編制憑證還是正常編制 借:銀行存款 貸:短期借款-個(gè)人 打印機(jī),車,電腦已經(jīng)用了很多年了,除非是賬面價(jià)值已經(jīng)為0了,那么可以固定資產(chǎn)寫0
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請(qǐng)問(wèn)老師記賬軟件能記以前年度的賬嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 07:43
#財(cái)務(wù)軟件#
可以做 但是你帳套啟用日期需要選擇之前年度的
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老師 金蝶迷你版資產(chǎn)負(fù)債表我錄完 2 月份的,可是出來(lái)的報(bào)表是 3 月底,這是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 15:19
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 這個(gè)是軟件設(shè)置的問(wèn)題,他們?cè)O(shè)置就是這樣的
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實(shí)操快賬實(shí)操里憑證錄入數(shù)量怎么設(shè)置
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 15:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是快賬的客服,你問(wèn)下他
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?老師 為什么打印2月資產(chǎn)負(fù)債表時(shí) 表上日期是3月31日呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 14:59
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,可能這個(gè)是按季的,所以顯示這個(gè)時(shí)間
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老師,記得學(xué)初級(jí)的時(shí)候交易性金融資產(chǎn)的費(fèi)用放在借方的投資收益,這個(gè)為什么要放在貸方呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 10:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,他這個(gè)是貸方負(fù)數(shù),其實(shí)說(shuō)白了就是借方的意思,這個(gè)
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積分的那個(gè)遞延收益算出來(lái)的是8000,為什么要在銷售收入里面要商品跟積分按比例再重新分配?為遞延收益不能直接入賬是8000
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 00:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,因?yàn)樵鲋刀愐?guī)定是一次性確認(rèn),
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老師,請(qǐng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)電商常見(jiàn)促銷業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的課程中:電商代金券兌換積分和平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)引流是什么意思呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 22:36
#財(cái)務(wù)軟件#
第一個(gè)用戶在購(gòu)物、評(píng)價(jià)、分享等行為都會(huì)獲得一定的積分,然后通過(guò)積分兌換頁(yè)面可以將積分兌換成商品或代金券
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老師申報(bào)個(gè)稅。只有工資4500,是不是只申報(bào)工資薪金。就可以了,其他需要填寫嗎
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 19:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),有就填,因?yàn)槿昀塾?jì),后期可能會(huì)工資高。
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無(wú)票收入如何做賬,需要交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 14:26
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 要的,要交增值稅的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 892
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不懂主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng),遞延收益得數(shù)是怎么來(lái)的,也不知道遞延收益怎么用這個(gè)科目
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 11:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,正在回復(fù)題目
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怎么用金蝶KIS云專業(yè)版的,查以前應(yīng)付賬款什么時(shí)候付的款
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 10:08
#財(cái)務(wù)軟件#
直接點(diǎn)擊科目余額表,選擇時(shí)間區(qū)域,然后科目是應(yīng)付賬款,就可以了
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老師 我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 用我老爸的賬戶開的發(fā)票,上個(gè)月開了一些發(fā)票后余額九萬(wàn)多 這個(gè)月開發(fā)票余額10萬(wàn) 這個(gè)是每個(gè)月都有10萬(wàn)嗎 還是按季度來(lái)的? 像我爸這種 開完發(fā)票后需要報(bào)稅這些流程嗎 我只負(fù)責(zé)開票 其他的都不懂 所以想請(qǐng)教一下老師
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 22:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有稅務(wù)報(bào)道注冊(cè)公司或者個(gè)體戶之類的
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