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請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)怎么做?完全沒(méi)看懂
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 20:38
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在A國(guó)取得的所得抵免限額=70/(1-30%)×25%=25(萬(wàn)元),已經(jīng)在A國(guó)繳納企業(yè)所得稅=70/(1-30%)×30%=30(萬(wàn)元),超過(guò)了抵免限額,所以不需要在我國(guó)補(bǔ)稅;從B國(guó)取得所得的抵免限額=60/(1-20%)×25%=18.75(萬(wàn)元),在B國(guó)繳納企業(yè)所得稅=60/(1-20%)×20%=15(萬(wàn)元),小于抵免限額,所以需要在我國(guó)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅=18.75-15=3.75(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司給員工全額交社保醫(yī)保 工資條那怎么做?計(jì)提和發(fā)放的 分錄怎么寫(xiě)? 能體現(xiàn)出個(gè)人和單位承擔(dān)的社保?老師能給詳細(xì)的寫(xiě)一下嗎 謝謝
琦禎異寶
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提問(wèn)時(shí)間:01/05 18:00
#稅務(wù)師#
您好,工資里把應(yīng)付工資減個(gè)人承擔(dān)社保和個(gè)稅,就是實(shí)付工資 完整分錄
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老師,您好!為什么小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的賬務(wù)處理中,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理中看不到“預(yù)繳增值稅”?
范老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/05 17:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,由于其業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)核算的簡(jiǎn)潔性,通常不涉及復(fù)雜的稅務(wù)處理,所以不用預(yù)繳增值稅。 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以直接用一個(gè)“簡(jiǎn)易計(jì)稅”的科目替代即可,便于簡(jiǎn)化稅務(wù)處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,成本里面,貸應(yīng)該是減少啊,為什么下面的文字是:“轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”一一這不是增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的意思嗎?謝謝
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/05 16:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這句話的理解是:當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷項(xiàng)稅額抵減時(shí),需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)檫@部分稅額已經(jīng)隨著產(chǎn)品的銷售,從開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,并最終計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 當(dāng)企業(yè)確認(rèn)銷售收入并計(jì)算出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)將其記錄在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)"科目下。 如果存在銷項(xiàng)稅額抵減的情況,則應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)"科目中反映,并同時(shí)沖減”主營(yíng)業(yè)務(wù)成本"科目,以體現(xiàn)稅額抵減對(duì)成本的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,今天收到一張小規(guī)模個(gè)體戶開(kāi)的電子普票,稅率是0,汽車方向機(jī),對(duì)方是不是開(kāi)錯(cuò)了?
衛(wèi)老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/05 15:53
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),通常適用的增值稅稅率是3%。然而,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)政策,小規(guī)模納稅人可以在一定條件下享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,比如月銷售額未超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下可以免征增值稅。因此,稅率為0%可能是因?yàn)閷?duì)方享受了相關(guān)的免稅政策。 如果您認(rèn)為這張發(fā)票的稅率不符合實(shí)際情況,建議您與開(kāi)票方確認(rèn),確保他們的稅務(wù)處理是正確的,并符合相關(guān)的稅收政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
賈瑞麗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 14:03
#稅務(wù)師#
你好,季度收入超過(guò)30萬(wàn),是指所有的收入不含稅銷售額超過(guò)30萬(wàn)的。
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裝修公司,只給工人工費(fèi)申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,可以嗎?還要去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:52
#稅務(wù)師#
您好,他們開(kāi)了發(fā)票,再申報(bào)就可以
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請(qǐng)問(wèn),銷售贈(zèng)送,不開(kāi)票,詳細(xì)的分錄,申報(bào)的步驟是什么。
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:56
#稅務(wù)師#
您好,摘要寫(xiě)上“不開(kāi)票收入” 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 申報(bào)在附表一的第5和6列,這個(gè)是手工填 入的,
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支付勞務(wù)人員工資申報(bào)什么個(gè)稅???
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:30
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)申報(bào)勞務(wù)工資就可以
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企業(yè)被稽查局檢查,對(duì)以前年度收入進(jìn)行調(diào)增而補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅?;榫趾投愂照鞴苁莾蓚€(gè)系統(tǒng),稽查局直接將補(bǔ)稅金額罰款和滯納金上傳到電子稅務(wù)局并要求企業(yè)直接繳款。這樣的話企業(yè)的申報(bào)表就無(wú)法更正了(更正申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生欠稅),實(shí)際上企業(yè)有待彌補(bǔ)的虧損,不更正以前年度申報(bào)表可彌補(bǔ)的虧損就會(huì)存在,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況企業(yè)該怎么操作。
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/04 18:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 企業(yè)應(yīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)反映因稽查調(diào)增收入而導(dǎo)致的稅款補(bǔ)繳情況。這樣做不會(huì)影響補(bǔ)繳當(dāng)期的會(huì)計(jì)利潤(rùn),因此在當(dāng)期企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)不需要再做納稅調(diào)整。 企業(yè)應(yīng)盡快與稅務(wù)局取得聯(lián)系,說(shuō)明無(wú)法更正申報(bào)表的具體情況,并咨詢?nèi)绾握_處理待彌補(bǔ)的虧損。稅務(wù)局可能會(huì)提供具體的操作指導(dǎo)或解決方案,以確保企業(yè)的稅務(wù)處理符合規(guī)定。 企業(yè)應(yīng)妥善保留與稽查局溝通、稅款補(bǔ)繳以及會(huì)計(jì)處理等相關(guān)的所有文件和證據(jù)。這些證據(jù)在后續(xù)可能的稅務(wù)審計(jì)或查詢中將起到重要作用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司付款給個(gè)人甲,個(gè)人甲開(kāi)具了銷售方為B公司抬頭的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)符合規(guī)定嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/04 15:48
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際銷售給B的話可以,但是出委托書(shū)B(niǎo)委托A付款。
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員工出差購(gòu)買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)需要計(jì)算交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)印花稅嗎
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不需要,因?yàn)樨?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同不包括再保險(xiǎn)合同和貨物保險(xiǎn)費(fèi),而員工出差購(gòu)買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)屬于個(gè)人性質(zhì)的保險(xiǎn),不在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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支付的加工費(fèi),需要繳納印花稅嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/04 12:54
#稅務(wù)師#
需要 承攬合同印花稅
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我們裝修公司,之前給這個(gè)電工付了干活的錢,干活的電工出國(guó)了,現(xiàn)在他媳婦去稅務(wù)局給我們開(kāi)了勞務(wù)費(fèi),可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 11:41
#稅務(wù)師#
可以 ,他媳婦去稅務(wù)局給我們開(kāi)了勞務(wù)費(fèi),可以稅前扣除
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老師,補(bǔ)交以前年度的印花和滯納金怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,幾百塊錢吧
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 17:41
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)可以記錄,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,銀行存款。
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老師,一個(gè)公司投資另一個(gè)公司,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)能把形成的利潤(rùn)全部分紅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 17:19
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這樣
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老師您好,鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)什么情況下專票可以開(kāi)出1%的稅率
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:05
#稅務(wù)師#
小規(guī)模,就可以開(kāi)1%專票
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房開(kāi)企業(yè)日照分析按什么交印花稅?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)服務(wù)不需要交
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建筑施工企業(yè)異地項(xiàng)目施工,如果不在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅會(huì)有什么后果和影響?
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果建筑施工企業(yè)在異地項(xiàng)目施工時(shí)沒(méi)有在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,可能會(huì)面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的罰款、滯納金以及要求補(bǔ)繳稅款等后果。此外,還可能會(huì)影響企業(yè)的納稅信用等級(jí)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兩夫妻都在給我們公司干活,男的做乳膠漆,女的做開(kāi)荒保潔,而且注冊(cè)有家政服務(wù)部個(gè)體戶,都用這個(gè)個(gè)體戶開(kāi)票給我們可以嗎?開(kāi)票項(xiàng)目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
可以的,都給你開(kāi)保潔吧。
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房地產(chǎn)企業(yè)測(cè)繪費(fèi)合同屬于勘察設(shè)計(jì)合同交印花稅?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:08
#稅務(wù)師#
那個(gè)按承攬合同交印花稅
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我10月有收到匯算清繳退回來(lái)的2%增值稅,那我做四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候要寫(xiě)在增值稅申報(bào)表里面嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:55
#稅務(wù)師#
不要寫(xiě)在增值稅申報(bào)表里面
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如果我申報(bào)2024年的利潤(rùn)表,但是是從10月開(kāi)始累計(jì)的,但是電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)表格的內(nèi)容跳報(bào)錯(cuò)說(shuō)12月的數(shù)字不等于本年累計(jì)有邏輯錯(cuò)誤,這個(gè)怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:43
#稅務(wù)師#
你好,從10月份開(kāi)始累計(jì),你之前沒(méi)有申報(bào)還是怎么了?
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老師股東打進(jìn)公司的投資款做成實(shí)收資本是不是要交印花稅?以后這個(gè)錢是不是可以正常采購(gòu)物資全部用完
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:40
#稅務(wù)師#
是的,要申報(bào)印花稅 ,資金正常使用
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開(kāi)了29萬(wàn)2的1%普票,1%稅率合計(jì)季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85,差額2%是8504.85-2891.09=5613.76,填寫(xiě)減免表的時(shí)候本期發(fā)生額填寫(xiě)5613.76嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:25
#稅務(wù)師#
你好,不需要交稅的,減免稅額申報(bào)系統(tǒng)里面按照3%的來(lái)就行,不用填寫(xiě)減免的2%。
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3%減免2%的2%填寫(xiě)在主表的第幾行
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不用自己 填寫(xiě) 只要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
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老師您好,租用法人房子辦公用,無(wú)論租金多少?法人必須去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:35
#稅務(wù)師#
你好 出租方提供發(fā)票給公司才能稅前扣除成本費(fèi)用,這時(shí)候就需要對(duì)方去稅局代開(kāi)發(fā)票。 但是,金額太小的對(duì)于出租方個(gè)人說(shuō)沒(méi)有必須要代開(kāi)發(fā)票,公司不需要發(fā)票的話。
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您好,個(gè)體戶可以開(kāi)專票嗎?怎么開(kāi)?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:12
#稅務(wù)師#
可以的,到稅務(wù)局去就可以直接代開(kāi),當(dāng)然你開(kāi)的時(shí)候會(huì)讓你繳稅
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我們公司是開(kāi)采礦山銷售毛石,現(xiàn)在已經(jīng)按申報(bào)納稅銷售額快五百萬(wàn)了,但簽合同的不多,我只交了一個(gè)客戶的印花稅,請(qǐng)問(wèn)年底了,我是不是要按銷售額交印花稅?還有印花稅是按含稅價(jià)的銷售額還是不含稅價(jià)的銷售額
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:59
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在的話可以按照不含稅來(lái)申報(bào)。
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你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款是含稅價(jià)/1.03*0.03是這樣計(jì)算的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:16
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣計(jì)算的
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