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老師請問事業(yè)單位的固定資產(chǎn)處置收益是什么科目體現(xiàn)
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:39
#事業(yè)單位#
是其他收入或者其他支出。
?閱讀? 968
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老師 請問一下 報這個文化事業(yè)建設(shè)費申報表開多少發(fā)票第一欄就填多少。然后安稅額繳費嘛
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:47
#事業(yè)單位#
你好, 不是所有的收入都要交文化事業(yè)建設(shè)稅了
?閱讀? 15354
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老師,某個事業(yè)單位,2023年應(yīng)付職工薪酬是-16.47萬元,解釋的理由是在在編人員12月份工資中社會保險費的個人部分將在次年一月份發(fā)放工資時進行抵扣所致。應(yīng)付職工薪酬為負數(shù),是不是應(yīng)該做相應(yīng)調(diào)整,或者是他做賬有問題才是負數(shù)?
樸老師
??|
提問時間:06/07 10:38
#事業(yè)單位#
1.核實數(shù)據(jù):首先,需要核實社保費抵扣的具體金額和計算方法是否正確。確保沒有任何錯誤或遺漏。 2.調(diào)整分錄:如果確實存在錯誤,需要按照會計規(guī)定進行相應(yīng)的調(diào)整分錄。例如,如果發(fā)現(xiàn)社保費抵扣金額計算錯誤,就需要更正該金額,并相應(yīng)地調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的余額。
?閱讀? 15821
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有一兩個月應(yīng)收應(yīng)付經(jīng)驗,去新廠和舊廠哪個對自己更好
微微老師
??|
提問時間:06/07 10:21
#事業(yè)單位#
您好,去舊廠好點,可以借鑒以前的做法。
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老師這是啥原因呢?記不了賬,提示這個
小敏敏老師
??|
提問時間:06/07 10:08
#事業(yè)單位#
你好,同學,看一下你憑證期間跟總賬期間是不是同一個月份。
?閱讀? 15380
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一個公司,下面有多個子公司,用子公司的錢付供貨商貨款,供貨商開票給主公司,主公司再開票給子公司沖賬,可以不
鄒老師
??|
提問時間:06/07 09:28
#事業(yè)單位#
你好,是母公司找供應(yīng)商購進,還是子公司找供應(yīng)商購進呢?
?閱讀? 15364
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老師好,事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余如何在下一年度使用,賬務(wù)處理怎么做呢
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:06
#事業(yè)單位#
借:事業(yè)支出 貸:銀行存款/現(xiàn)金 借:非財政撥款結(jié)余 貸:銀行存款/財政專戶存款 借:非財政撥款結(jié)余 借:其他應(yīng)付款/捐贈收入(負數(shù))
?閱讀? 15452
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老師好,學校承辦比賽的經(jīng)費有結(jié)余(非財政撥款),可以調(diào)整用于其他項目嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:36
#事業(yè)單位#
你好,資助方規(guī)定了結(jié)余的使用方式按照他規(guī)定的,如果沒有規(guī)定的可以用做其他用途
?閱讀? 15447
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剛出一個公司待個2個月,懂了點應(yīng)收應(yīng)付。請問是去剛建新廠好,還是去舊廠好。新廠剛建成幾個月沒人教自己摸索,之前也沒人做數(shù)據(jù)…在試用期。舊廠老會計也不太愿意教,舊廠會計就想趕緊找個人接手自己走,也在試用期。想邊干邊學,請問去哪里比較好?給個建議?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 08:02
#事業(yè)單位#
您好!其實建議還是新廠。因為數(shù)據(jù)不亂,自己心里有數(shù)。
?閱讀? 15506
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有兩個月經(jīng)驗新手可以建議去新廠嗎,廠剛建沒有多少人
郭老師
??|
提問時間:06/07 07:56
#事業(yè)單位#
可以的 前提你自己能做了就行 新企業(yè)最好做了
?閱讀? 11067
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單位的餐費要不要區(qū)分入賬?例如,員工加班餐入賬哪個科目,培訓業(yè)務(wù)餐費入哪個科目,其他地方領(lǐng)導到本單位調(diào)研產(chǎn)生的餐費入哪個科目?
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 23:00
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是需要區(qū)分的,這樣更清晰
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2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 請寫出政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄,沒有寫 例如 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
小奇老師
??|
提問時間:06/06 18:45
#事業(yè)單位#
同學您好,需要做分錄,請稍等
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老師根據(jù)這個工資表幫我做下分錄,消防隊行政單位,計提工資,繳納社保還有發(fā)放工資的分錄,謝謝
王鑫老師
??|
提問時間:06/06 18:16
#事業(yè)單位#
你好 計提工資 借:管理費用 24533.33 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 24533.33 繳納社保 借:其他應(yīng)付款-社保、公積金 2549.28 應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 5776.61 貸:銀行存款 8325.89 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 24533.33 貸:其他應(yīng)付款-社保、公積金 2549.28 應(yīng)交稅費-個人所得稅 5.99 銀行存款 21978.06
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1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
小奇老師
??|
提問時間:06/06 17:45
#事業(yè)單位#
同學您好,需要做分錄,請稍等
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1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算收入分錄,沒有寫無 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄 例如1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
樸老師
??|
提問時間:06/06 13:15
#事業(yè)單位#
同學你好 要做分錄嗎
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1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄 例如第一題 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
小奇老師
??|
提問時間:06/05 19:47
#事業(yè)單位#
同學您好, 2、財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 100000 貸:銀行存款 100000 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 100000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 100000 3、財務(wù)會計分錄, 借:本年盈余分配 225000 貸:累計盈余 225000 無預算會計分錄, 4、財務(wù)會計分錄, 借:本年盈余分配 30000 貸:專用基金 30000 無預算會計分錄, 5、無財務(wù)會計分錄, 預算會計分錄, 借:非財政撥款結(jié)余分配 25000 貸:專用結(jié)余 25000 剩下的習題答案在下條信息,請稍等
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1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算收入分錄,沒有寫無
樸老師
??|
提問時間:06/05 19:00
#事業(yè)單位#
1. 期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 財務(wù)會計分錄: 借:本年利潤 150000 貸:經(jīng)營費用 130000 所得稅費用 20000 預算會計分錄:(通常費用類賬戶不涉及預算會計分錄) 無 2. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 財務(wù)會計分錄:(通常預算支出類賬戶不涉及財務(wù)會計分錄) 無 預算會計分錄: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 540000 貸:其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出 40000 3. 年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 財務(wù)會計分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 1530000 貸:本年利潤 1530000 預算會計分錄:(通常不涉及預算會計) 無 4. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 財務(wù)會計分錄:(通常預算結(jié)余類賬戶不涉及財務(wù)會計分錄) 無 預算會計分錄: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 1700000 貸:其他結(jié)余 900000 經(jīng)營結(jié)余 800000 5. 期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 財務(wù)會計分錄: 借:上級補助收入 300000 附屬單位上繳收入 200000 貸:本年利潤 500000 預算會計分錄:(通常收入類賬戶不涉及預算會計分錄,除非特指預算收入) 無 6. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 財務(wù)會計分錄:(通常預算收入類賬戶不涉及財務(wù)會計分錄) 無 預算會計分錄: 借:財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入 40000 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 540000
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1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算會計分錄
樸老師
??|
提問時間:06/05 18:56
#事業(yè)單位#
同學你好 稍等我看下
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小規(guī)模一月開票額度為多少
郭老師
??|
提問時間:06/05 17:02
#事業(yè)單位#
小規(guī)模月銷售額10萬或者季度銷售額30萬可以免增值稅。
?閱讀? 15367
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老師你好,做政府財務(wù)報告時,提示本年折舊費用不等于本年盈余,要求寫說明,它倆相等嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:59
#事業(yè)單位#
你好,這個正常都不相等才對啊。
?閱讀? 15400
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老師會計月報數(shù)據(jù)提取不上來啥原因呢?
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:06
#事業(yè)單位#
你好 看下月末結(jié)賬了嗎?
?閱讀? 15380
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公益一類事業(yè)單位由于歷史原因有很多應(yīng)付未付的款項,現(xiàn)在由于對方公司已經(jīng)不存在形成了呆賬。現(xiàn)在怎么處理?文件依據(jù)是什么?
微微老師
??|
提問時間:06/05 11:02
#事業(yè)單位#
您好,沒有查詢到相關(guān)的文件對這類業(yè)務(wù)的處理作為支撐。
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個體工商戶可以不做稅務(wù)登記嗎?
微微老師
??|
提問時間:06/05 10:08
#事業(yè)單位#
您好,是需要做稅務(wù)登記的
?閱讀? 15788
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老師,我們讓專利代理公司給找了4個適合我們的轉(zhuǎn)讓的專利16800.這個費用放哪個科目合適
暖暖老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#事業(yè)單位#
你好計入無形資產(chǎn)核算
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老師日工資怎么算呢?
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:06
#事業(yè)單位#
同學你好 工資除以應(yīng)出勤天數(shù)
?閱讀? 15349
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A事業(yè)單位和B事業(yè)單位合并后,B單位的銀行存款直接轉(zhuǎn)入到A單位的賬戶內(nèi),請問B單位貸方銀行存款借方是什么
樸老師
??|
提問時間:06/05 08:59
#事業(yè)單位#
借:其他應(yīng)收款 - A單位 1,000,000 貸:銀行存款 1,000,000 借:銀行存款 1,000,000 貸:合并收入/相關(guān)資產(chǎn)科目(如果需要) 1,000,000
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老師這個加班補助咋算的呢?1天是三倍的工資,4天是2倍的工資,幫我算算,謝謝
甜椒老師
??|
提問時間:06/05 08:53
#事業(yè)單位#
您好!需要根據(jù)出勤計算拿馬磊來說,他工資是5100,應(yīng)出勤是22天,節(jié)假日加班工資是5100/22*3=695.45元,周末加班 5100/22*2*4=1854.55元 那么他的工資應(yīng)該是5100+695.45+1854.55=7650元
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單位提供職工伙食,收取部分伙食費,其他為福利費。支付食材費用用下面分錄有什么問題
東老師
??|
提問時間:06/05 07:12
#事業(yè)單位#
您好,您這么做賬是可以的。
?閱讀? 15350
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跟個體工商戶合作,他硬要寫委托轉(zhuǎn)賬到個人私人賬戶。說沒有對公賬戶。這個對我們有影響沒有。
郭老師
??|
提問時間:06/05 07:04
#事業(yè)單位#
你好沒有關(guān)系的 可以的
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老師,社會團體是哪里申報的,要報那幾個年報,平時要月報和季報嗎,是不是工商不用報,報民政局和電子稅務(wù)局嗎?
盛宇老師
??|
提問時間:06/04 23:25
#事業(yè)單位#
您好,社會團體年檢申報請咨詢民政局。
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