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社保出現(xiàn)貸方余額怎么處理,主要是5月份公司斷交了,計提五月份社保出現(xiàn)貸方余額。5月份社保叫到六月份了。怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:07/02 15:39
#財務軟件#
同學,你好 你是還有沒有繳納的社保嗎??
?閱讀? 3106
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老師你好,現(xiàn)在沒辦法實繳注冊資本,想辦理減資本,認繳時間是選8年內(nèi)還是選5年內(nèi)?公司是2022年5月注冊的,章程的認繳時間現(xiàn)在是2050年
微微老師
??|
提問時間:07/02 10:58
#財務軟件#
你好,認繳時間兩個都可以選,看你需求
?閱讀? 3101
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我在企業(yè)為職工繳納住房公積金,每個月的公積金和社保都是自動從銀行劃轉(zhuǎn)嗎?分別是幾號呢?那這部分費用是當月的費用,還是上個月的費用呢?
青老師
??|
提問時間:06/20 11:14
#財務軟件#
你好; 1. 是的。 有繳款協(xié)議一般是自動的; 一般是15號 扣款 ;有的地方是25號之前劃款的; 一般是當月的
?閱讀? 3099
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老師,大宗商品貿(mào)易企業(yè),涉及到品種較多的存貨的,推薦用用友什么財務軟件呢?可以網(wǎng)頁登陸的那種
宋生老師
??|
提問時間:07/02 11:38
#財務軟件#
你好!這個建議直接問用友公司 他們更了解自己的產(chǎn)品種類和版本。
?閱讀? 3093
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老師你好,我問下現(xiàn)在自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能付款到個人賬戶嗎?人家沒有辦理營業(yè)執(zhí)照,沒有公戶,只有個人賬戶。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:21
#財務軟件#
可以的,需要去稅局代開發(fā)票的,那個不需要交稅
?閱讀? 3091
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計算并編制會計分錄
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/05 20:24
#財務軟件#
你好 銷售商品 借:應收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收款 借:銀行存款,貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品
?閱讀? 3089
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老師,我在匯算清繳填報A107040時,提示這個?怎么處理,主表是哪個?
郭老師
??|
提問時間:04/18 14:36
#財務軟件#
你好,小型微利企業(yè)的必須填寫
?閱讀? 3083
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請問,學生購買飯票費用都在校長微信收款碼里,借,其他應收款-校長89元,帶,預收賬款-代收飯票89元 借,預收賬款-代收飯票89元,貸,其他營業(yè)收入89元 那么,今天學生又退回了89元飯票費不要了,怎么做分錄?做幾個?請說詳細一點可以嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/03 09:30
#財務軟件#
校長退給個人的嗎 借,其他應收款-校長-89元, 貸預收賬款-代收飯票-89元 借,預收賬款-代收飯票-89元, 貸,其他營業(yè)收入-89元
?閱讀? 3078
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2023年的獎金可以在202402申報,202301發(fā)放的,有問題嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/02 11:58
#財務軟件#
您好可以的,這個沒有問題的
?閱讀? 3076
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會計軟件怎么領取,這個界面對嗎?怎么不能免費使用
小鎖老師
??|
提問時間:05/02 10:53
#財務軟件#
您好這個只是宣傳的,其實軟件授權(quán)是收費的
?閱讀? 3067
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老師,網(wǎng)上季度報稅是根據(jù)利潤表報稅嗎
玲老師
??|
提問時間:02/02 10:55
#財務軟件#
你好,所得稅是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫什么?
?閱讀? 3059
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請問u8 結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)銷售費用有一個下級科目沒在左邊損益科目編碼這一列里面該怎么做呢,這個科目沒在里面該怎么添加到里面去呢
耿老師
??|
提問時間:08/29 20:56
#財務軟件#
你好,自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證設置你有權(quán)限嗎?
?閱讀? 3052
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老師,這兩張圖你能看懂什么意思嗎?這個是財務軟件
apple老師
??|
提問時間:05/02 13:45
#財務軟件#
同學你好。這兩個圖片是 產(chǎn)品的 原材料成本分配成本
?閱讀? 3051
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計算并編制會計分錄
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/05 20:24
#財務軟件#
你好 銷售商品 借:應收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品 退回 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:銀行存款 借:庫存商品 ,貸:主營業(yè)務成本
?閱讀? 3045
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登明細賬 累計折舊登哪里
郭老師
??|
提問時間:05/02 12:35
#財務軟件#
你好,他在固定資產(chǎn)明細賬里面的
?閱讀? 3043
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2023年的獎金可以在這個月申報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/02 11:50
#財務軟件#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 3041
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管家婆進銷存反結(jié)賬提示自動生成的調(diào)價單已審核或已記賬,我都是反審核反記賬的,找不到他提示的憑證
小小霞老師
??|
提問時間:05/02 17:25
#財務軟件#
你好,那你全部反審核反記賬的呢
?閱讀? 3038
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這幾個科目明細賬登哪里賬簿
郭老師
??|
提問時間:05/02 13:41
#財務軟件#
這幾個都是三欄式明細賬,分別是稅金及附加和應交稅費。應交稅費、應交稅費
?閱讀? 3038
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工商銀行網(wǎng)銀,電子銀承匯票2天后到期,點了提前付款,是否銀行代理清算那一項默認否,無法選擇是,如果不用銀行代理清算匯票到期后承兌人會將款項匯入我公司賬戶嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/15 14:04
#財務軟件#
同學你好 這個要匯入的
?閱讀? 3036
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A4鋼球打印出來不好看怎么調(diào)成中間行數(shù)少一些
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:39
#財務軟件#
想刪除空白的行數(shù),不要那些是這意思吧在文檔里直接刪除就行。
?閱讀? 3035
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審計人員受托對某企業(yè)進行審計,于2019年2月5日對企業(yè)實行A材料盤點,A材料實際結(jié)存量為3000千克,經(jīng)過檢查該企業(yè)2018年12月31日A材料賬面結(jié)存量為8000千克,2018年12月31日至2019年2月5日期間,A材料入庫數(shù)量為5000千克,出庫數(shù)量為6000千克。 要求:(1)確定A材料被查日、盤點日。 (2)計算被查日的實際結(jié)存量、賬面結(jié)存量并驗證是否相等。 (3)如果不相等,說明可能出現(xiàn)的原因。
wu老師
??|
提問時間:06/12 11:07
#財務軟件#
(1)被查日 2018年12月31日,盤點日2019年2月5日 (2)被查日的實際結(jié)存量=3000+6000-5000=4000KG,賬面結(jié)存量=8000KG,不相等 (3)可能存在少結(jié)轉(zhuǎn)材料成本的問題,比如已經(jīng)生產(chǎn)領用了,但是賬上沒有計入生產(chǎn)領用;或者存貨存在盤虧等管理不善,但是都沒有計入管理費用或者營業(yè)外支出??傊嬖谔撛隼麧櫋⑸儆嫵杀镜膯栴}。
?閱讀? 3017
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銀行賬戶支付個人款項,用途變壓器,怎么做分錄呀?老師
徐超老師
??|
提問時間:07/03 10:28
#財務軟件#
同學你好!如果把變壓器計入固定資產(chǎn),則: 借:固定資產(chǎn)—變壓器 貸:銀行存款 如果是支付給個人的傭金或服務費,比如變壓器的安裝或修理,則: 借:管理費用(根據(jù)服務的性質(zhì)決定具體科目) 貸:銀行存款
?閱讀? 3016
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老師,我想問一下,就是結(jié)年度賬的時候發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務成本和庫存商品的數(shù)量差了一點點,該怎么改呀?
青老師
??|
提問時間:02/06 15:16
#財務軟件#
你好; 不對的; 正常是沒有差異 ; 你是不是系統(tǒng) 有 核算差異 導致的 ;你單價或者數(shù)量有 差異嗎
?閱讀? 3011
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用友8 如何解除記賬和審核
樸老師
??|
提問時間:08/22 08:36
#財務軟件#
同學你好 第一步、反結(jié)賬 1、進入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點擊總賬——期末——結(jié)賬。 2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。 第二步、反記賬 1、依次點擊總賬——期末——對賬。 2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕。 3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)。 4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。 其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。 5、選擇完成后,用鼠標點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開始進行恢復工作。 第三步、取消審核 1、以審核人的身份登陸到用友通軟件,點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核。 2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面,再依次點擊審核——成批取消審核即可。
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請問各位老師,中途建賬,我現(xiàn)在要把3月份的科目余額表填到4月份的期初數(shù)據(jù),,3月份的科目表有期初數(shù),本期借方,貸方發(fā)生額,期末余額等數(shù)據(jù),我填表時3月期末余額填到4月期初欄對嗎,那報表還有項本年累計借方,貸方我需要填哪個數(shù)啊,是不是填3月份本年借方,貸方發(fā)生額這個數(shù)???
冉老師
??|
提問時間:04/19 15:19
#財務軟件#
你好,同學 填表時3月期末余額填到4月期初欄對
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在用友U8軟件上,付款憑證已經(jīng)作廢了,但是在整理憑證之后該憑證仍然存在,這種情況要怎么才能把作廢的憑證整理掉呢?
樸老師
??|
提問時間:09/27 10:10
#財務軟件#
在用友 U8 軟件中,如果付款憑證已作廢但整理憑證后仍存在,可以嘗試以下方法解決: 一、檢查憑證狀態(tài) 確認憑證確實處于作廢狀態(tài)。打開該付款憑證,查看憑證上是否有 “作廢” 字樣標志,確保其已被正確作廢。 二、再次進行憑證整理操作 以具有相應權(quán)限的操作員身份登錄用友 U8 軟件。 進入 “總賬” 模塊。 點擊 “憑證” 菜單下的 “整理憑證”。 在整理憑證窗口中,選擇要整理的憑證期間,確保包含該作廢憑證所在的期間。 確認篩選條件準確無誤,如憑證字、憑證號范圍等,以便正確定位到要整理的憑證。 點擊 “確定” 按鈕進行整理。 三、檢查系統(tǒng)設置和權(quán)限 確認當前操作員具有整理憑證的權(quán)限。可以在系統(tǒng)管理中檢查操作員的權(quán)限設置,確保其有權(quán)進行憑證整理操作。 檢查系統(tǒng)參數(shù)設置中關于憑證整理的相關選項是否正確配置。例如,是否設置了正確的憑證斷號處理方式等。
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做完一個月的賬后,怎么開始下一個月的賬做
東老師
??|
提問時間:04/11 16:12
#財務軟件#
你好,做完賬以后,審核,記賬,結(jié)賬之后才能繼續(xù)做
?閱讀? 2992
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你好,我用的是管家婆財貿(mào)雙全系統(tǒng),昨天開始不知道是怎么回事兒就登錄不了。想登錄時就顯示出下面的圖片一樣的錯誤提示,不知道是什么原因。是怎么解決?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/02 16:34
#財務軟件#
你好,檢察一下數(shù)據(jù)服務器是否啟動了。
?閱讀? 2976
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管家婆財貿(mào)雙全普及單機版系統(tǒng),現(xiàn)在顯示會計期間2022年05年,我怎么調(diào)到10月?做10月的賬
雨萱老師
??|
提問時間:10/26 08:49
#財務軟件#
你好。 操作:“賬務初始化-會計期間 ”,彈出下圖: 操作方法: 1、設置會計年度:點擊向上、向下箭頭,選擇會計年度; 2、設置開賬期間:點擊向下的箭頭,選擇開賬期間。選擇開賬期間后,開賬期間前的會計期間顯示為灰色; 3、選擇會計期間的結(jié)賬日期:雙擊“結(jié)賬日期”欄,修改日期即可; 4、點擊【確定】按鈕,保存設定的會計期間;
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老師,金蝶標準版是做完憑證后先點擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后點擊過賬和期末結(jié)賬嗎
樸老師
??|
提問時間:08/06 17:08
#財務軟件#
在金蝶標準版中一般的基本流程是做完憑證后先點擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再次點擊過賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證過賬),最后是期末結(jié)賬,以下是對這個流程步驟的一些解釋: 憑證過賬: 將已經(jīng)編制完成并審核(如果設置了審核流程)的日常憑證逐筆登記到賬簿體系中,過賬后賬表等可以查詢到這些憑證對應的賬務數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表等報表的一些數(shù)據(jù)也會基于過賬后的憑證數(shù)據(jù)來生成(但此時利潤表數(shù)據(jù)等還不準確,因為還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益等調(diào)整)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 企業(yè)經(jīng)營中收入和成本費用等要在期末進行結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,以得出當期的利潤情況等。這一步生成一張(或多張,如果有多種結(jié)轉(zhuǎn)設置等情況)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 再次過賬: 因為結(jié)轉(zhuǎn)損益形成了新的憑證,所以要對這張新生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進行過賬操作,讓它的數(shù)據(jù)更新到賬簿體系中,確保賬簿體系中包含了完整的本期所有經(jīng)過確認(過賬)的憑證數(shù)據(jù)。 期末結(jié)賬: 意味著本期所有的業(yè)務核算完成,關閉本期的賬務系統(tǒng),同時將期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為下期的期初數(shù)據(jù)。結(jié)賬后不能再對本期進行憑證錄入、過賬等常規(guī)操作(除非進行反結(jié)賬操作),然后進入到下一個會計期間繼續(xù)賬務處理。 需要注意以下幾點: 1.如果在憑證過賬過程中發(fā)現(xiàn)錯誤憑證等情況,可能需要反過賬、修改憑證后重新過賬等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益前確保之前的憑證都已經(jīng)正確過賬完畢并且業(yè)務完整,如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)有遺漏業(yè)務或憑證錯誤在結(jié)賬后處理起來相對麻煩。 3.期末結(jié)賬前建議做好賬套備份等工作,防止意外情況導致數(shù)據(jù)丟失等問題。
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