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本月多計(jì)提了稅金及附加5元怎么反沖,本月怎么么沖
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 20:04
#稅務(wù)#
您好,本月計(jì)提的,直接改賬就可以了,不用反沖
?閱讀? 33
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老師,收取服務(wù)費(fèi)確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)間從什么時(shí)候開始?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 20:03
#稅務(wù)#
您好, 如果企業(yè)在收取服務(wù)費(fèi)時(shí)先開具了發(fā)票,那么增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為開具發(fā)票的當(dāng)天
?閱讀? 41
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公司辦理油卡給員工出差用,加油發(fā)票可以直接抵扣增值稅做差旅費(fèi)嗎,這么做的前提是什么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 20:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的,是可以的,他自已用的不能
?閱讀? 24
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請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶定期定額征收季度30萬(wàn)以內(nèi),月超過(guò)10萬(wàn),是否免個(gè)人所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 20:01
#稅務(wù)#
您好,是每個(gè)月核定的都是10W嗎?
?閱讀? 33
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累計(jì)專項(xiàng)附加扣除的繼續(xù)教育是取得證書的當(dāng)年按3600元扣除一次嗎?還是每一年都可以扣除
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 20:01
#稅務(wù)#
您好,只有拿到證的當(dāng)年才可以扣
?閱讀? 33
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你好,小規(guī)模納稅人開的普通發(fā)票 跨年可以紅充嗎?如果可以,應(yīng)該怎么操作?謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以的 開票模塊紅沖既可以 開負(fù)數(shù)發(fā)票
?閱讀? 27
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公司名下車輛產(chǎn)生的加油票的汽油發(fā)票不能入賬是什么情況
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:45
#稅務(wù)#
您好,公司名下沒(méi)車或沒(méi)有租車協(xié)議
?閱讀? 32
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老師,汽車檢測(cè)中心涉及到的成本和收入是什么呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:41
#稅務(wù)#
您好,成本就是人員的工資,收入就是你們幫別人檢測(cè)收的服務(wù)費(fèi)
?閱讀? 22
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老師,如果一個(gè)個(gè)體戶名稱是建材經(jīng)營(yíng)部,如果他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫了租賃機(jī)械設(shè)備,可以開機(jī)械設(shè)備租賃發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,能開這方面的發(fā)票的
?閱讀? 27
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2024年員工把車租給公司,沒(méi)有開票可以在1月份補(bǔ)開去年的租金發(fā)票嗎?比如1000元1個(gè)月,12000需要繳納多少個(gè)稅呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:31
#稅務(wù)#
可以的 12000*80%*20% 一次開發(fā)票按這個(gè)繳納
?閱讀? 29
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福利費(fèi)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了需要更正申報(bào)還是下月申報(bào)時(shí)做調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:29
#稅務(wù)#
您好,下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
?閱讀? 22
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司之前負(fù)責(zé)人離職了,我可以直接修改我的信息登錄稅務(wù)局網(wǎng)站嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:26
#稅務(wù)#
您好,可以的,你增加辦稅人就可以
?閱讀? 26
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個(gè)體工商戶報(bào)稅跟小規(guī)模什么區(qū)別,年報(bào)報(bào)個(gè)稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 19:19
#稅務(wù)#
您好,報(bào)稅是一樣的,年報(bào)你說(shuō)的匯算清繳嗎?
?閱讀? 26
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公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人,需要繳納什么稅費(fèi)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:52
#稅務(wù)#
溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的需要交所得稅和印花稅,其他的只需要交一個(gè)印花稅。
?閱讀? 38
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老師怎么計(jì)算去年的稅負(fù)呢?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:46
#稅務(wù)#
您好,各稅種實(shí)際繳了多少,除收入,就是稅負(fù),比如 所得稅稅負(fù)=實(shí)繳所得稅/收入
?閱讀? 35
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老師,請(qǐng)問(wèn)生活服務(wù)*護(hù)理費(fèi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 福利費(fèi)招待費(fèi)的不能抵扣
?閱讀? 21
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新成立的公司沒(méi)有業(yè)務(wù),掛一個(gè)人的工資0申報(bào),然后這個(gè)人再交一個(gè)社保不可以?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:33
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是同一個(gè)人嗎,?
?閱讀? 28
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多計(jì)提了稅金及附加怎么做分? 多繳了稅金及附加,現(xiàn)在退回來(lái)了,怎么做分?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:33
#稅務(wù)#
以前年度的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)增
?閱讀? 40
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老師,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額,是不是沒(méi)有計(jì)提,工資貸方有余額,是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放,對(duì)的呢吧
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:24
#稅務(wù)#
是,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額, 是沒(méi)有計(jì)提。 工資貸方有余額,是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放。
?閱讀? 50
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宣傳設(shè)計(jì)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是成本
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:22
#稅務(wù)#
宣傳設(shè)計(jì)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)。
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企業(yè)成立銷售公司有哪些好處跟弊端
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:21
#稅務(wù)#
您好,好處成立銷售公司專門做銷售業(yè)務(wù)是專業(yè)化分工,不好的地方,需繳納各種稅費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn),需要承擔(dān)正規(guī)化運(yùn)營(yíng)所帶來(lái)的成本
?閱讀? 46
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暫估成本只能延緩交企業(yè)所得稅。如果到匯算清繳之前,都還沒(méi)有拿到成本發(fā)票回來(lái)。那就是要納稅調(diào)增對(duì)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:14
#稅務(wù)#
是的,匯算清繳之前,都還沒(méi)有拿到成本發(fā)票回來(lái)。還是要納稅調(diào)增。
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電子稅務(wù)局銀稅互動(dòng)申請(qǐng),怎么撤銷?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:03
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局銀稅互動(dòng)申請(qǐng)撤銷一般步驟為:登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入授權(quán)管理相關(guān)頁(yè)面,找到要撤銷的銀稅互動(dòng)申請(qǐng)記錄,點(diǎn)擊 “撤銷” 或 “取消授權(quán)” 按鈕,按提示確認(rèn)操作即可。部分地區(qū)有特殊步驟,如廣東在授權(quán)信息管理里勾選撤銷對(duì)象點(diǎn)撤銷;北京登錄后點(diǎn)擊 “已授權(quán)單位管理”,找到對(duì)應(yīng)單位點(diǎn) “取消授權(quán)”。
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老師給解答下,單位要的
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問(wèn)題 2:本月繳納增值稅稅額 0 元,銷項(xiàng)稅額 20000 元,進(jìn)項(xiàng)稅額 20000 元,相減為 0。 問(wèn)題 3:錯(cuò),全年開票 485 萬(wàn),未達(dá) 500 萬(wàn)限額。 問(wèn)題 4:錯(cuò),煤炭和服裝銷售屬不同應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額一般不能互抵。 問(wèn)題 5:錯(cuò),申報(bào)表累計(jì)金額 510 萬(wàn)超 500 萬(wàn),應(yīng)辦一般納稅人登記。
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老師150個(gè)員工我怎么報(bào)個(gè)稅么,藥店員工變動(dòng)幅度有點(diǎn)大,每個(gè)月報(bào)個(gè)稅也報(bào)老長(zhǎng)時(shí)間,有沒(méi)有快速的方法呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:50
#稅務(wù)#
個(gè)稅端有工資模板下載
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老師好,一個(gè)月開票額度是十萬(wàn),要開十二萬(wàn)的票,可以開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:46
#稅務(wù)#
不可以的,只能開10萬(wàn)
?閱讀? 48
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請(qǐng)問(wèn)一開始不確定發(fā)不發(fā)年終獎(jiǎng),可以將年終獎(jiǎng)計(jì)入1月個(gè)稅里面嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:45
#稅務(wù)#
可以的,在發(fā)放的月份在計(jì)提就行
?閱讀? 122
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這個(gè)服務(wù)費(fèi)不寫單位數(shù)量可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:44
#稅務(wù)#
可以的,那個(gè)沒(méi)法計(jì)量的
?閱讀? 50
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老師您好,多年來(lái),我們公司的帳都在代賬那里做,賬亂,增值稅申報(bào)表也亂,賬表對(duì)不上,銀行余額相差100多萬(wàn),我是公司出納,今天發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤的離譜,如下圖是會(huì)計(jì)12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表, 1.407555和116118稅款全部在2020,2021.2022年陸陸續(xù)續(xù)繳納過(guò)了,但是會(huì)計(jì)一直累計(jì)未交! 2.已交的453846.7是即征即退的增值稅應(yīng)該填在最右邊的的空格,但是會(huì)計(jì)填到了一般項(xiàng)目里面去沖減已經(jīng)交過(guò)稅的407555,導(dǎo)致我司還有了留抵退稅!公司實(shí)際情況沒(méi)有任何的未交稅款,只有留抵進(jìn)賬11萬(wàn)!如果我們要把報(bào)表更正為正確的如何處理,不會(huì)還要去更為2020的報(bào)表吧?請(qǐng)老師幫我們分析下如何處理,謝謝
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:40
#稅務(wù)#
您好,是要更正以前各年度12月報(bào)表的,從2020年12月開始,我們把申報(bào)表打印出來(lái),填好正確的金額,去大廳更正
?閱讀? 29
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匯算清繳中:211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書 這一欄是灰色的,調(diào)不了,怎么回事
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:40
#稅務(wù)#
你好,你是不是高新技術(shù)企業(yè)?
?閱讀? 35
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