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老師你好,其他單位無償劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn),錄入資產(chǎn)系統(tǒng)時,寫凈值還是原值
郭老師
??|
提問時間:05/17 15:21
#事業(yè)單位#
你好,這里填寫的凈值就可以的。
?閱讀? 10846
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內(nèi)賬利潤表收入和費用怎么算啊
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 12:44
#事業(yè)單位#
您好,收入的話可以和外賬一樣,費用的話包含沒有發(fā)票的那部分
?閱讀? 10690
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老師,你好購買商品是包含稅款的,這邊是走的私人賬戶付款付不含稅額的款項,多出的不含稅款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,支付的款項包含了加工費
甜椒老師
??|
提問時間:05/17 11:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好!您的意思是這個稅費不用支付了對嗎?假如您購買商品是51萬 支付款項是50萬 借:管理費用或者生產(chǎn)成本 50 貸:其他應(yīng)付款 -個人賬戶或者備用金50 那個免除的部分可以不用入賬
?閱讀? 10111
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我買人家東西報價是含稅的 現(xiàn)在要扣掉稅付私賬 那我的扣除的這個稅點做什么分錄
宋生老師
??|
提問時間:05/17 11:49
#事業(yè)單位#
你好,其實在稅務(wù)的賬上路的是沒有這個分錄的 在稅務(wù)站上面只是報價的不同而已
?閱讀? 10643
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沖減以前年度的多計提的折舊,做了一筆借累計折舊,貸利潤分配的未分配利潤分錄。在匯算清繳的時候要怎么操作?
耿老師
??|
提問時間:05/16 21:49
#事業(yè)單位#
你好!在費用調(diào)整表其他里面調(diào)整
?閱讀? 10042
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你好,老師,我上次買的399課到期了,能不能再延長幾個月哈,時間久了忘記了。
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 21:10
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是不能延長的這個的
?閱讀? 10000
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以前年度固定資產(chǎn)折舊原值填的含稅金額,現(xiàn)在改成不含稅金額,怎么沖減以前多折舊的。還是在本月直接停止折舊,把之前的固定資產(chǎn)以及折舊的金額全部沖減掉,重新按修改后的不含稅原值重新入賬?
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 21:02
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是按照重新按照修改后的不含稅原值入賬的
?閱讀? 9871
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為什么是錯的,應(yīng)該選什么
薇老師
??|
提問時間:05/16 20:47
#事業(yè)單位#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 5058
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請教下,在兄弟單位借了飛行機,摔壞了需要維修,本單位修理,并非本單位固定資產(chǎn),報銷修理費,可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/16 18:49
#事業(yè)單位#
對方得給你開租賃發(fā)票才行。你租賃對方的。
?閱讀? 10032
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采購貨物的返利在對方的賬戶上,是不是借預(yù)收賬款?那貸方是用什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 17:52
#事業(yè)單位#
貸方是用銀行存款
?閱讀? 3971
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社區(qū)工作者和中級會計,哪個穩(wěn)定?社會地位高
文文老師
??|
提問時間:05/16 15:11
#事業(yè)單位#
社區(qū)工作者穩(wěn)定 ,地位高些
?閱讀? 9340
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老師 請問 能 借:未交稅金 貸:應(yīng)交增值稅進項 這樣記嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 12:50
#事業(yè)單位#
您好, 一般納稅人增值稅會計分錄: 購進商品 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等, 銷售收入 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 當月應(yīng)交未交增值稅稅額 , 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 當月上交上月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:銀行存款。
?閱讀? 9290
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你好..農(nóng)村供水工程在評估報告上面沒寫性質(zhì),這個屬于公益性還是非公益性
謝謝老師
??|
提問時間:05/16 11:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好 一般這個屬于公益性的
?閱讀? 9911
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老師 認證的進項是4月的
東老師
??|
提問時間:05/16 11:01
#事業(yè)單位#
您好,您這個是這個是什么問題呢?
?閱讀? 9173
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老師 這個是啥意思?
小黃老師
??|
提問時間:05/16 10:40
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),這個是你們上面給的撥款預(yù)算,你們可以在這個預(yù)算內(nèi)提交用款計劃
?閱讀? 9929
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老師您好!匯算清繳申報表在那里導(dǎo)出
高輝老師
??|
提問時間:05/16 10:38
#事業(yè)單位#
你好,在我要辦稅,-申報吉繳納,申報查詢里面
?閱讀? 9859
?收藏? 41
老師 4月的賬 應(yīng)交增值稅——未交稅金 貸方有余額 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅進項 借方有余額 5月稅務(wù)勾選 進項大于銷項 請問怎么記賬
微微老師
??|
提問時間:05/16 10:27
#事業(yè)單位#
您好,進項大于銷項無需進行賬務(wù)處理的
?閱讀? 9285
?收藏? 39
所得稅每年的匯算清繳的年度報表在那里導(dǎo)出
東老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#事業(yè)單位#
你好,在電子稅務(wù)局這里面導(dǎo)出。
?閱讀? 9850
?收藏? 0
怎么導(dǎo)出企業(yè)所得稅,為什么我查詢不了
meizi老師
??|
提問時間:05/16 09:26
#事業(yè)單位#
你好; 電子稅務(wù)局- 我要查詢- 申報信息查詢- 里面就有申報記錄 (選擇好日期 )
?閱讀? 9946
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老師 請問 單位是一般納稅人購買服務(wù)有進項稅 整體怎么記賬
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:20
#事業(yè)單位#
借業(yè)務(wù)活動成本 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項 貸,銀行
?閱讀? 10005
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增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表在那里導(dǎo)出
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:03
#事業(yè)單位#
你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報基繳,那里面有歷史申報查詢及打印,在這里面可以下載。
?閱讀? 9954
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老師好,事業(yè)單位員工在省內(nèi)不是本市培訓(xùn),時間一個月左右,有文件,如果提供食宿的話,單位的差旅費伙食補助100和市內(nèi)交通費80是不是就不需要報銷了
樸老師
??|
提問時間:05/16 08:50
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 根據(jù)《事業(yè)單位出差報銷規(guī)定》或類似的文件,如果主辦方統(tǒng)一安排食宿,那么出差人員在會議或培訓(xùn)期間的住宿費、伙食補助費通常是不予報銷的。這主要是因為員工已經(jīng)享受了主辦方提供的食宿條件,無需再額外支付相關(guān)費用。 關(guān)于途中的交通費、住宿費以及伙食補助費,這些費用在員工返回單位后,可以根據(jù)單位的規(guī)定標準憑據(jù)報銷。但是,如果辦公室派車輛接送員工,那么交通費通常是不予報銷的。 針對您提到的“單位的差旅費伙食補助100和市內(nèi)交通費80”,這些可能是單位為員工在出差期間提供的一種額外補貼。但是,如果培訓(xùn)方已經(jīng)提供了食宿,那么單位可能就不會再提供額外的伙食補助。至于市內(nèi)交通費,如果員工在培訓(xùn)期間確實需要乘坐交通工具(如公交車、地鐵等)在市內(nèi)移動,并且這些費用沒有包含在培訓(xùn)方的食宿安排中,那么員工可以根據(jù)單位的報銷規(guī)定,憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。
?閱讀? 9959
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事業(yè)單位業(yè)務(wù)活動費用和單位管理費用分別核算哪些費用
宋生老師
??|
提問時間:05/16 08:11
#事業(yè)單位#
1.業(yè)務(wù)活動費用:主要核算事業(yè)單位為實現(xiàn)其職能目標、依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的各項費用。這些費用包括但不限于開展業(yè)務(wù)活動所需的直接材料、直接人工等直接費用,以及為開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的間接費用,如管理費用、銷售費用等。 2.單位管理費用:主要核算事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用,包括單位行政及后勤管理部門發(fā)生的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、資產(chǎn)折舊(攤銷)等費用,以及由單位統(tǒng)一負擔的離退休人員經(jīng)費、工會經(jīng)費、訴訟費、中介費等。
?閱讀? 10044
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采購貨物時我們你賒銷的方式采購,例采購10萬大米,待大米入庫后20天才還款,這個帳怎么做,
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:53
#事業(yè)單位#
你好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 支付的時候借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
?閱讀? 9057
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人才待遇獎勵資金補貼需要報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:08
#事業(yè)單位#
人才待遇獎勵資金補貼需要報個稅
?閱讀? 8413
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學(xué)校陪餐教師交的伙食費是納入教師伙食費核算?還是納入幼兒伙食費核算?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:37
#事業(yè)單位#
你好,這個當教師的伙食
?閱讀? 8034
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計提工資需要什么原始憑證
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 12:44
#事業(yè)單位#
您好, 附上工資表就可以了
?閱讀? 7283
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事業(yè)單位需要報稅嗎,比如學(xué)校
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個不需要的
?閱讀? 7590
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老師 會費按照這個0.5%收是啥意思?
郭老師
??|
提問時間:05/15 10:07
#事業(yè)單位#
繳納標準: 會員每月應(yīng)向工會組織繳納本人每月工資收入0.5%的會費 工資尾數(shù)不足十元的不計繳會費
?閱讀? 7646
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請教各位老師,學(xué)校會計的賬目處理。這是補繳的3月醫(yī)保社保,上個月已經(jīng)做過計提了,現(xiàn)在具體應(yīng)該怎樣做賬目處理?需要預(yù)算會計嗎?需要的話應(yīng)該怎么做呀。謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:05/15 10:03
#事業(yè)單位#
1.確認補繳金額:首先,需要確認補繳的醫(yī)保社保金額,這通常來自于社?;蜥t(yī)保部門的通知或賬單。 2.進行會計分錄:在財務(wù)會計方面,由于這是已經(jīng)計提但尚未支付的費用,需要做一個調(diào)整分錄。假設(shè)之前計提時做了“借:費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保”的分錄,現(xiàn)在支付時,應(yīng)做“借:應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保 貸:銀行存款”的分錄。同時,由于這是補繳上個月的費用,可能需要調(diào)整上個月的財務(wù)報表(如果尚未公布)。在預(yù)算會計方面,雖然預(yù)算會計主要關(guān)注資金的流入流出,但由于這是與職工薪酬相關(guān)的支出,且已經(jīng)計入了預(yù)算,因此也需要在預(yù)算會計中進行相應(yīng)的記錄。具體分錄可能類似于“借:預(yù)算支出 貸:資金結(jié)存”。 3.更新賬目和報表:根據(jù)上述分錄,更新相關(guān)的賬目和財務(wù)報表,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 4.考慮與預(yù)算的對比:由于這筆支出是預(yù)算內(nèi)的,因此在處理完賬目后,可以與預(yù)算進行對比,查看是否有超出預(yù)算的情況,以便及時調(diào)整后續(xù)的預(yù)算安排。 是否需要預(yù)算會計參與,這取決于學(xué)校的會計制度和組織結(jié)構(gòu)。在一些學(xué)校中,預(yù)算會計和財務(wù)會計是分開的,各自負責不同的部分;而在另一些學(xué)校中,可能由同一個會計同時負責預(yù)算和財務(wù)的核算。因此,建議根據(jù)學(xué)校的實際情況來確定是否需要預(yù)算會計的參與。如果需要預(yù)算會計參與,可以按照上述步驟中的預(yù)算會計部分進行處理。
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