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建筑行業(yè)環(huán)保稅怎么算
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:16
#稅務(wù)#
大氣污染物(以建筑施工揚(yáng)塵為例) 計算排放量:排放量 =(揚(yáng)塵產(chǎn)生系數(shù) - 揚(yáng)塵削減系數(shù))× 月建筑面積或施工面積。揚(yáng)塵產(chǎn)生系數(shù)和揚(yáng)塵削減系數(shù)可參考當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)文件。 計算大氣污染當(dāng)量數(shù):大氣污染當(dāng)量數(shù) = 排放量 ÷ 污染當(dāng)量值,污染當(dāng)量值是法定的。 計算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 大氣污染當(dāng)量數(shù) × 單位稅額,單位稅額由地方政府在法定范圍內(nèi)確定。 水污染物 計算污染當(dāng)量數(shù):先確定水污染物的排放量,再根據(jù)公式污染當(dāng)量數(shù) = 污染物的排放量 ÷ 污染物的污染當(dāng)量值,計算出污染當(dāng)量數(shù)。 計算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 污染當(dāng)量數(shù) × 具體適用稅額。 固體廢物 計算排放量:排放量 = 當(dāng)期固體廢物的產(chǎn)生量 - 當(dāng)期固體廢物的綜合利用量 - 當(dāng)期固體廢物的貯存量 - 當(dāng)期固體廢物的處置量。 計算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 固體廢物排放量 × 單位稅額。 噪聲 應(yīng)納稅額根據(jù)超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的分貝數(shù)確定,具體稅額標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)實際情況制定。例如,納稅人噪聲聲源一個月內(nèi)累計晝間超標(biāo)不足 15 晝或者累計夜間超標(biāo)不足 15 夜的,分別減半計算應(yīng)納稅額
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分公司注銷未分配利潤是正數(shù)好還是負(fù)數(shù)好。
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個按實際業(yè)務(wù)來就可以 正數(shù)負(fù)數(shù)都可以
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報重了這個附加,不去退稅,然后匯算清繳可以全部扣除
郭老師
??|
提問時間:01/17 13:08
#稅務(wù)#
你好,可以的,以后也不退回的,可以啊。
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請問公司給個人居間費50萬元,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎,交多少稅,哪些稅?
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:06
#稅務(wù)#
公司給個人 50 萬元居間費,個人通常需要去稅務(wù)局代開發(fā)票。需繳納的稅種及稅額如下: 增值稅 一般情況:個人提供居間服務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅行為,征收率為 3%。但目前有優(yōu)惠政策,實際征收率為 1%。應(yīng)繳納增值稅 = 500000÷(1+1%)×1%≈4950.50 元。 特殊情況:如果個人發(fā)生應(yīng)稅行為的銷售額未達(dá)到增值稅起征點,則免征增值稅。按次納稅的,為每次(日)銷售額 300-500 元(含本數(shù));按期納稅的,為月銷售額 5000-20000 元(含本數(shù))。 附加稅 城市維護(hù)建設(shè)稅:若在市區(qū),稅率為 7%,稅額 = 4950.50×7%≈346.54 元;若在縣城、鎮(zhèn),稅率為 5%,稅額 = 4950.50×5%≈247.53 元;若不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn),稅率為 1%,稅額 = 4950.50×1%≈49.51 元。 教育費附加:費率為 3%,稅額 = 4950.50×3%≈148.52 元。 地方教育附加:費率一般為 2%,稅額 = 4950.50×2%≈99.01 元。 個人所得稅 按勞務(wù)報酬所得計算:50 萬元屬于一次收入畸高,應(yīng)納稅所得額 = 500000×(1-20%)=400000 元。應(yīng)納稅額 = 400000×40%-7000=153000 元。 按自然人代開優(yōu)惠政策計算:在一些稅收優(yōu)惠園區(qū),個稅按個人經(jīng)營所得稅征收,稅率為 0.5%-1.5%。若按 0.5% 計算,個稅 = 500000×0.5%=2500 元;若按 1.5% 計算,個稅 = 500000×1.5%=7500 元。
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老師,本年利潤的期末貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)在未分配利潤,如果余額在借方怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:06
#稅務(wù)#
借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:本年利潤
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老師,我補(bǔ)報23年合同印花稅,我選按次申報,所屬期選23年12月31日,為什么申報不起啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 13:04
#稅務(wù)#
您好,上面顯示什么了,發(fā)我看下吧
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2024年的無票支出,我在2025年。把發(fā)票拿過來,發(fā)票的日期是2025年1月份,可不可以做到2024年的費用那里?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 13:03
#稅務(wù)#
您好,你2024年做了暫估沒了?
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在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 里面的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 13:02
#稅務(wù)#
您好,這個就是你們申報社保的工資
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老師:股東還有部分資金未進(jìn)行實繳,可以先征印花稅,后面進(jìn)行實繳金額嗎
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不可以的
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獨立核算的分公司注銷時,未分配利潤是正數(shù),這個是可以直接付給總公司,不用交稅了的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 12:59
#稅務(wù)#
您好,分公司注銷后將未分配利潤轉(zhuǎn)回總公司,不需要繳納企業(yè)所得稅。因為分公司不具有獨立的法人資格,其利潤在匯總到總公司后,由總公司統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅
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實繳資本要做什么完成實繳
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 股東個人打款入公司賬戶,備注投資金。 在企業(yè)信息公示系統(tǒng)里面,把股東實際投資的金額時間錄入,就行了
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老師,請問藝術(shù)品拍賣行的開票稅點是多少???小規(guī)模一個點?一般納稅人13個點嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 12:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是拍賣服務(wù)還是賣藝術(shù)品
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設(shè)備租賃合同按月租,怎么開發(fā)票,單位為月,數(shù)量幾個月,單價為月租金,這么開可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:43
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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老師,前任會計做賬比較亂,稅和申報表也不一致的情況下,一般是不是快要接手的會計可以要求老板請第三方審計,把之前會計做的賬審計一遍呢
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:36
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。或者是你們交接之前,讓他調(diào)整好了,你再接手。
?閱讀? 87
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請問增值稅電子普票購買方只有名稱和稅號,地址電話和開戶行及賬號沒填,此發(fā)票有效嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:36
#稅務(wù)#
可以的,可以使用的。
?閱讀? 32
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按次繳納的印花稅什么時候繳納
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:34
#稅務(wù)#
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生的15日以內(nèi)申報繳納
?閱讀? 30
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老師您好,公司收到的垃圾費,電梯分?jǐn)傎M的專票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以抵扣
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老師,生產(chǎn)企業(yè)。有生產(chǎn)出口,有散件出口,這個散件也是產(chǎn)品,到國外再組裝。我們出口退稅能免抵退嗎
apple老師
??|
提問時間:01/17 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 只要是你們生產(chǎn)的產(chǎn)品 且又符合退稅的商品編碼。 還有貿(mào)易方式也匹配 那就能退稅的,
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2024年做重了怎么做分錄 借應(yīng)收50 貨主營收入30 應(yīng)交稅20 2025年要怎么弄?
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:18
#稅務(wù)#
你好,紅沖借以前年度損益調(diào)整30,應(yīng)交稅費20,貸應(yīng)收賬款50。這個是紅沖的。
?閱讀? 26
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這邊公司需要注銷,但是掛著往來款幾千萬,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個錢是不需要你支付或者不需要收回嗎?
?閱讀? 19
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建筑公司,給異地項目開票,開3個點的勞務(wù)票,還要預(yù)繳個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:12
#稅務(wù)#
對的,是的,需要預(yù)交個稅 大部分現(xiàn)在預(yù)繳個稅是全員申報,具體的可以問一下小木所在地稅務(wù)局那邊的要求。
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開外省分公司,獨立核算,企業(yè)所得稅歸總公司還是分公司
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 獨立核算,一般企業(yè)所得稅還是總公司合并計算的
?閱讀? 20
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跨年度沖賬記錯了怎么做分錄 借應(yīng)收50 貨主營收入30 應(yīng)交稅20
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:10
#稅務(wù)#
你好,正確的是哪一個的?
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老師,過了申報期了申報的數(shù)據(jù)還能改嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 12:07
#稅務(wù)#
你好可以的 可以更正的
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請問自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)丟失可以修復(fù)嗎?如何修復(fù)??
宋生老師
??|
提問時間:01/17 12:04
#稅務(wù)#
這個你要有備份的文件才能恢復(fù)
?閱讀? 28
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跨年度沖賬記錯了怎么做分錄 借應(yīng)收50 貨應(yīng)收30 應(yīng)交稅20
小菲老師
??|
提問時間:01/17 12:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 哪里做錯了?
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銷項開票金額 減 進(jìn)項開票金額 乘17% 這是算的啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 11:58
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在沒有17%的稅率哦,你把這里拍我看下
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老師,您好!采購商要付貨款我們,但是他讓我們開通保理,這個屬于供應(yīng)商融資吧?對我公司有什么影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 11:57
#稅務(wù)#
開通保理屬供應(yīng)商融資,有利影響是加速資金回籠、降低應(yīng)收賬款管理成本、轉(zhuǎn)移壞賬風(fēng)險;不利影響是融資成本高、可能影響與采購商關(guān)系、有信息披露風(fēng)險,公司需綜合考量后決定。
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老師,自己的房子開公司用,讓交房產(chǎn)稅,按租金還是按原值交
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 11:56
#稅務(wù)#
你好,那個按租金交房產(chǎn)稅,沒有約定租金的按原值
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老師 我們跟供應(yīng)商下訂單 我們采購150萬 但是可以先付50萬 因為我們有150萬的授信額度 這個授信額度怎么理解
宋生老師
??|
提問時間:01/17 11:56
#稅務(wù)#
你好,就是你最多可以欠150萬
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