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1.2024年1月5日,某行政單位從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金1000元,以備日常零星開(kāi)支使用。同年1月6日,該行政單位以庫(kù)存現(xiàn)金支付一筆款項(xiàng)200元,內(nèi)容為日?;顒?dòng)中發(fā)生的費(fèi)用。該行政單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄? 2.2024年3月5日,某行政單位采購(gòu)一批材料,貨款3000元通過(guò)單位零余額賬戶支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。同年3月15日該批材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),確定采購(gòu)成本為3000元。該行政單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄? 3.2024年3月10日,某事業(yè)單位以240萬(wàn)元購(gòu)入國(guó)債作為短期投資,其中包含尚未領(lǐng)取的債券利息10萬(wàn)元,另外還單獨(dú)支付了手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元。同年6月8日,該事業(yè)單位收到債券利息10萬(wàn)元;10月31日,又收到該國(guó)債持有期間期的利息5萬(wàn)元;11月10日,以為260萬(wàn)元出售該短期投資,投資收益無(wú)需上繳財(cái)政。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:31
#事業(yè)單位#
1.2024年1月5日和1月6日的現(xiàn)金提取和支付 2024年1月5日,提取現(xiàn)金1000元: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 2024年1月6日,支付日常費(fèi)用200元: 借:事業(yè)支出/管理費(fèi)用(或相應(yīng)的費(fèi)用科目) 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 1.2024年3月5日和3月15日的材料采購(gòu)和入庫(kù) 2024年3月5日,支付材料貨款3000元(未驗(yàn)收入庫(kù)): 借:在途物資 3000 貸:零余額賬戶用款額度 3000 2024年3月15日,材料驗(yàn)收入庫(kù): 借:庫(kù)存材料 3000 貸:在途物資 3000 1.2024年3月10日至11月10日的國(guó)債投資及其相關(guān)交易 2024年3月10日,購(gòu)入國(guó)債作為短期投資(包含尚未領(lǐng)取的債券利息10萬(wàn)元): 借:短期投資 2300000(購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的成本) 應(yīng)收利息 100000(尚未領(lǐng)取的債券利息) 其他費(fèi)用 50000(手續(xù)費(fèi)) 貸:銀行存款 2450000 2024年6月8日,收到債券利息10萬(wàn)元: 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收利息 100000 2024年10月31日,收到國(guó)債持有期間的利息5萬(wàn)元(假設(shè)為投資收益): 借:銀行存款 50000 貸:投資收益 50000 2024年11月10日,以260萬(wàn)元出售該短期投資: 借:銀行存款 2600000 貸:短期投資 2300000 投資收益 300000
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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費(fèi)購(gòu)入一項(xiàng)新設(shè)備,買(mǎi)價(jià)為300,000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費(fèi)1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:28
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設(shè)備安裝完成后再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設(shè)備安裝完畢交付使用(如果前面直接計(jì)入了固定資產(chǎn),這一步則無(wú)需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時(shí)需要將在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來(lái)處理,則會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元
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2021年1月10日甲事業(yè)單位以300萬(wàn)元投資乙公司,采用成本法核算。同年4月15日乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利75萬(wàn)元,甲事業(yè)單位6月5日收到該現(xiàn)金股利;乙公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80萬(wàn)元,2022年發(fā)生凈虧損100萬(wàn)元,2023年10月8日甲事業(yè)單位以350萬(wàn)元的價(jià)格出售給丙公司。甲事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:27
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 借長(zhǎng)期股權(quán)投資300 貸銀行存款300 借應(yīng)收股利75 貸投資收益75 借銀行存款75 貸應(yīng)收股利74 借銀行存款350 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資300 投資收益50
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老師沒(méi)有診斷書(shū)蓋章,是不是在這個(gè)醫(yī)花的錢(qián)都不能報(bào)銷(xiāo)啊?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:20
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這不會(huì)呀 我這里現(xiàn)在簽約了都可以報(bào)呢 按比例報(bào)
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事業(yè)單位的臨聘出納沒(méi)有做到日清月結(jié)會(huì)受到什么處罰?庫(kù)存現(xiàn)金已有1年多的在手上,金額有8W多。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 12:40
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 事業(yè)單位的臨聘出納沒(méi)有做到日清月結(jié)會(huì)受到什么處罰? 這個(gè)看事業(yè)單位內(nèi)部規(guī)定
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老師 這個(gè)給他報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?乙類自付的那個(gè)給他報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 11:56
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一般要看企業(yè)自己的規(guī)定 一般是個(gè)人自付部分
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請(qǐng)問(wèn)累計(jì)盈余 ……醫(yī)療支出-藥品款貸方負(fù)數(shù)表示什么意思?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 08:52
#事業(yè)單位#
“醫(yī)療支出-藥品款貸方負(fù)數(shù)”,這通常表示在醫(yī)療支出的藥品款方面,貸方余額為負(fù)數(shù),意味著賬戶的支出大于收入,即資金缺失。這可能是由于藥品款的支出超出了預(yù)算,或者資金被轉(zhuǎn)移到了其他賬戶。在財(cái)務(wù)上,這可能需要管理者及時(shí)關(guān)注并補(bǔ)充資金,以確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。
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老師,請(qǐng)問(wèn)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)怎么入賬,我們屬于事業(yè)單位
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 06:37
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照調(diào)出固定資產(chǎn)的成本,借記“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目,貸記“固定資產(chǎn)”科目
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老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)報(bào)廢,整個(gè)流程要怎么入賬?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 06:17
#事業(yè)單位#
您好,分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向) 流程;1.申請(qǐng)報(bào)告,落實(shí)處置方案。資產(chǎn)報(bào)廢前,提出資產(chǎn)報(bào)廢的部門(mén)須做好以下工作:提出書(shū)面報(bào)告,填寫(xiě)登記表。各部門(mén)在報(bào)廢資產(chǎn)前應(yīng)向設(shè)備處申報(bào),提出申請(qǐng)報(bào)廢資產(chǎn)的報(bào)告,填報(bào)有關(guān)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》,提交報(bào)廢資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、損失價(jià)值清冊(cè),以及鑒定資料和對(duì)非正常損失責(zé)任的處理意見(jiàn),經(jīng)設(shè)備處審批后方可處理。填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》時(shí),必須登記資產(chǎn)標(biāo)簽“編號(hào)”,以便賬目的調(diào)整。儀器設(shè)備未辦理報(bào)廢批準(zhǔn)手續(xù),各單位負(fù)責(zé)做好保護(hù)工作,不得自行處理。 2.落實(shí)報(bào)廢后的資產(chǎn)處理辦法。由提出報(bào)廢的部門(mén)與有關(guān)接受單位初擬轉(zhuǎn)讓協(xié)議,包括擬定報(bào)廢價(jià)格和收入,并按批準(zhǔn)固定資產(chǎn)報(bào)廢的各級(jí)權(quán)限報(bào)批。 3.實(shí)地清點(diǎn)。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后,設(shè)備處負(fù)責(zé)通知有關(guān)報(bào)廢資產(chǎn)的申請(qǐng)部門(mén)和國(guó)資處(財(cái)務(wù)處)、教務(wù)處(負(fù)責(zé)專用資產(chǎn))或后勤管理處(負(fù)責(zé)行政、辦公資產(chǎn))等,商定實(shí)地清點(diǎn)辦法。清點(diǎn)核對(duì)結(jié)束后,由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》上簽字。設(shè)備處負(fù)責(zé)根據(jù)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》調(diào)整部門(mén)固定資產(chǎn)實(shí)物賬目;財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)監(jiān)督報(bào)廢資產(chǎn)價(jià)值的變更情況,調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目。有關(guān)報(bào)廢資產(chǎn)搬運(yùn)等工作由提出報(bào)廢的部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)事前所訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
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固定資產(chǎn)拆分同一分類。本來(lái)價(jià)格不等,拆分成相等的可以嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 18:17
#事業(yè)單位#
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)不建議這樣處理
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老師,麻煩咨詢一個(gè)問(wèn)題:2023 年有一筆支出本來(lái)該計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的,但錯(cuò)誤計(jì)入了其他應(yīng)收款了。今年需要調(diào)賬,會(huì)計(jì)分錄需要咋做呢?行政單位的
楊一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 15:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好。 借:累計(jì)盈余 貸:其他應(yīng)收款
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銀行存款日記賬5.9號(hào)我記了三筆,摘要分別是5.8收到款項(xiàng) 5.7日收到款項(xiàng) 5.6日收到款項(xiàng) 我還用寫(xiě)本日合計(jì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 15:00
#事業(yè)單位#
每日只有一筆不需要本日合計(jì)
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老師你好:統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(吉林)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算,怎么查以前申報(bào)的報(bào)表
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 14:50
#事業(yè)單位#
你好,你點(diǎn)擊查詢分析,應(yīng)該可以找到
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交完所有稅費(fèi)還要做帳嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 11:25
#事業(yè)單位#
交完所有稅費(fèi)還要做帳
?閱讀? 4302
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老師 我們是雞鴨養(yǎng)殖合作社 可是他的雞蛋都是從外面購(gòu)進(jìn)送學(xué)校的 還有走賬說(shuō)付的玉米款 也沒(méi)有雞蛋購(gòu)進(jìn)發(fā)票 我掛雞蛋應(yīng)收賬款 做了暫估入賬 這樣做行不?我也不知道用什么好的處理方法了?請(qǐng)教老師有啥好的一套做賬流程
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:16
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 沒(méi)有發(fā)票的話,因?yàn)闃I(yè)務(wù)真實(shí)的,按照未票的做賬
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需要用油票或者餐飲票,或者辦公用品的票來(lái)做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:08
#事業(yè)單位#
據(jù)實(shí)取得發(fā)票做賬就是,不要虛開(kāi)發(fā)票
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老師那這筆工資要怎么入賬
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:06
#事業(yè)單位#
你好; 你具體是什么工資;好判斷科目;‘ 是要計(jì)提嗎’
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老師:你好!公司里有一位員工不要交社保,現(xiàn)在老板讓我想辦法來(lái)解決這筆工資
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:03
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 私下支付
?閱讀? 4199
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老師,我注銷(xiāo)金稅盤(pán)的時(shí)候,提示設(shè)備存在未上傳的發(fā)票,也是發(fā)票都顯示已報(bào)送了,這怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:56
#事業(yè)單位#
你好,點(diǎn)發(fā)票修復(fù)試一下的
?閱讀? 4344
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老師 這個(gè)應(yīng)該繳納多少稅?
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:22
#事業(yè)單位#
你好,按申報(bào)顯示5.99元
?閱讀? 4138
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老師,銷(xiāo)售監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,給對(duì)方開(kāi)材料票,商品稅收編碼怎么選,設(shè)備清單有這些,見(jiàn)圖片
小小霞老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/09 22:02
#事業(yè)單位#
你好,第一個(gè)*公共安全設(shè)備*硬盤(pán)錄像機(jī)109025310 第二個(gè)*計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*監(jiān)控專用硬盤(pán)109051104 第三個(gè)*公共安全設(shè)備*半球攝像機(jī)109025310 第四、五個(gè)*計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*交換機(jī)*109051003 第六個(gè)*計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*無(wú)線AP109051003 你可以在諾諾智能編碼官網(wǎng)上面查,這個(gè)官網(wǎng)比較準(zhǔn)確
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老師,銷(xiāo)售監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,給對(duì)方開(kāi)材料票,商品稅收編碼怎么選
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 17:50
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè):通信終端設(shè)備用零件 通信終端設(shè)備 109050304 含通信終端設(shè)備專用箱、殼,包括傳真機(jī)零件、其他通信終端設(shè)備用零件
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老師,銷(xiāo)售合同是監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,要給對(duì)方公司開(kāi)材料票,發(fā)票的商品編碼怎么寫(xiě)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 17:32
#事業(yè)單位#
:監(jiān)控電視攝像機(jī)同學(xué)你好 開(kāi)這個(gè)哦
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政府單位的預(yù)算賬,24年1月收到23年的經(jīng)費(fèi)結(jié)算,收入下在23年還是24年
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 16:12
#事業(yè)單位#
政府單位的預(yù)算賬中,24年1月收到23年的經(jīng)費(fèi)結(jié)算,收入應(yīng)記入23年。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,23年的經(jīng)費(fèi)結(jié)算屬于23年的收入,應(yīng)該在23年的賬目中進(jìn)行記錄。這樣可以保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可比性,反映出政府單位在23年的實(shí)際收入情況。
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事業(yè)單位,聘請(qǐng)退休專家進(jìn)單位來(lái)給我們員工培訓(xùn)。給這個(gè)退休專家的費(fèi)用,需不需要代扣代繳勞務(wù)費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:48
#事業(yè)單位#
你好,那個(gè)需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅
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老師,問(wèn)問(wèn)退休人員進(jìn)單位培訓(xùn)拿師資費(fèi),需要給退休人員申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:42
#事業(yè)單位#
那個(gè)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),為啥計(jì)入勞務(wù)費(fèi)?
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本月銷(xiāo)售20000萬(wàn),客戶不用發(fā)票怎么做帳,下個(gè)月再來(lái)問(wèn)發(fā)票又要怎么做帳?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:20
#事業(yè)單位#
你好其實(shí)這種你要先跟對(duì)方確認(rèn)要不要開(kāi)發(fā)票,最好寫(xiě)到合同里面。 你可以借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 下一個(gè)月如果他又要發(fā)票的話,你就開(kāi)發(fā)票給他,然后紅字沖減不開(kāi)發(fā)票的部分
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盈利性學(xué)校 老師帶著學(xué)生出去做義診活動(dòng) 產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目
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你好老師!知道總金額11000元,知道比例,怎么算出每個(gè)公司的金額,總共有13家公司,其中一家17%,其他都是7%的比例。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 14:46
#事業(yè)單位#
加起來(lái)不是100%呀 不對(duì)呀 7%*12+17不等于100%
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老師你好請(qǐng)問(wèn),我給保險(xiǎn)公司付保費(fèi),都是從我個(gè)人卡或微信支付的,這樣能開(kāi)票嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 14:23
#事業(yè)單位#
您好,這樣是可以開(kāi)票的呢。
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