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1.2024年1月5日,某行政單位從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金1000元,以備日常零星開支使用。同年1月6日,該行政單位以庫存現(xiàn)金支付一筆款項200元,內(nèi)容為日?;顒又邪l(fā)生的費用。該行政單位該如何編制會計分錄? 2.2024年3月5日,某行政單位采購一批材料,貨款3000元通過單位零余額賬戶支付,材料尚未驗收入庫。同年3月15日該批材料到達并驗收入庫,確定采購成本為3000元。該行政單位該如何編制會計分錄? 3.2024年3月10日,某事業(yè)單位以240萬元購入國債作為短期投資,其中包含尚未領取的債券利息10萬元,另外還單獨支付了手續(xù)費5萬元。同年6月8日,該事業(yè)單位收到債券利息10萬元;10月31日,又收到該國債持有期間期的利息5萬元;11月10日,以為260萬元出售該短期投資,投資收益無需上繳財政。該事業(yè)單位該如何編制會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:31
#事業(yè)單位#
1.2024年1月5日和1月6日的現(xiàn)金提取和支付 2024年1月5日,提取現(xiàn)金1000元: 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 2024年1月6日,支付日常費用200元: 借:事業(yè)支出/管理費用(或相應的費用科目) 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 1.2024年3月5日和3月15日的材料采購和入庫 2024年3月5日,支付材料貨款3000元(未驗收入庫): 借:在途物資 3000 貸:零余額賬戶用款額度 3000 2024年3月15日,材料驗收入庫: 借:庫存材料 3000 貸:在途物資 3000 1.2024年3月10日至11月10日的國債投資及其相關交易 2024年3月10日,購入國債作為短期投資(包含尚未領取的債券利息10萬元): 借:短期投資 2300000(購買國債的成本) 應收利息 100000(尚未領取的債券利息) 其他費用 50000(手續(xù)費) 貸:銀行存款 2450000 2024年6月8日,收到債券利息10萬元: 借:銀行存款 100000 貸:應收利息 100000 2024年10月31日,收到國債持有期間的利息5萬元(假設為投資收益): 借:銀行存款 50000 貸:投資收益 50000 2024年11月10日,以260萬元出售該短期投資: 借:銀行存款 2600000 貸:短期投資 2300000 投資收益 300000
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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費購入一項新設備,買價為300,000元,運雜費500元,款項以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:28
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設備安裝完成后再將在建工程轉入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設備安裝完畢交付使用(如果前面直接計入了固定資產(chǎn),這一步則無需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時需要將在建工程余額轉入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會計分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來處理,則會計分錄如下: (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元
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2021年1月10日甲事業(yè)單位以300萬元投資乙公司,采用成本法核算。同年4月15日乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利75萬元,甲事業(yè)單位6月5日收到該現(xiàn)金股利;乙公司2021年實現(xiàn)凈利潤80萬元,2022年發(fā)生凈虧損100萬元,2023年10月8日甲事業(yè)單位以350萬元的價格出售給丙公司。甲事業(yè)單位該如何編制會計分錄?
冉老師
??|
提問時間:05/11 15:27
#事業(yè)單位#
你好,同學 借長期股權投資300 貸銀行存款300 借應收股利75 貸投資收益75 借銀行存款75 貸應收股利74 借銀行存款350 貸長期股權投資300 投資收益50
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老師沒有診斷書蓋章,是不是在這個醫(yī)花的錢都不能報銷???
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:20
#事業(yè)單位#
同學你好 這不會呀 我這里現(xiàn)在簽約了都可以報呢 按比例報
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事業(yè)單位的臨聘出納沒有做到日清月結會受到什么處罰?庫存現(xiàn)金已有1年多的在手上,金額有8W多。
小菲老師
??|
提問時間:05/11 12:40
#事業(yè)單位#
同學,你好 事業(yè)單位的臨聘出納沒有做到日清月結會受到什么處罰? 這個看事業(yè)單位內(nèi)部規(guī)定
?閱讀? 1113
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老師 這個給他報銷多少錢?乙類自付的那個給他報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/11 11:56
#事業(yè)單位#
同學,你好 一般要看企業(yè)自己的規(guī)定 一般是個人自付部分
?閱讀? 4143
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請問累計盈余 ……醫(yī)療支出-藥品款貸方負數(shù)表示什么意思?
樸老師
??|
提問時間:05/11 08:52
#事業(yè)單位#
“醫(yī)療支出-藥品款貸方負數(shù)”,這通常表示在醫(yī)療支出的藥品款方面,貸方余額為負數(shù),意味著賬戶的支出大于收入,即資金缺失。這可能是由于藥品款的支出超出了預算,或者資金被轉移到了其他賬戶。在財務上,這可能需要管理者及時關注并補充資金,以確保醫(yī)療機構的正常運行。
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老師,請問無償調(diào)出固定資產(chǎn)怎么入賬,我們屬于事業(yè)單位
藍小天老師
??|
提問時間:05/11 06:37
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位無償調(diào)出固定資產(chǎn)時,應按照調(diào)出固定資產(chǎn)的成本,借記“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目,貸記“固定資產(chǎn)”科目
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老師,請問資產(chǎn)報廢,整個流程要怎么入賬?
廖君老師
??|
提問時間:05/11 06:17
#事業(yè)單位#
您好,分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向) 流程;1.申請報告,落實處置方案。資產(chǎn)報廢前,提出資產(chǎn)報廢的部門須做好以下工作:提出書面報告,填寫登記表。各部門在報廢資產(chǎn)前應向設備處申報,提出申請報廢資產(chǎn)的報告,填報有關《固定資產(chǎn)報廢申請單》,提交報廢資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、損失價值清冊,以及鑒定資料和對非正常損失責任的處理意見,經(jīng)設備處審批后方可處理。填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》時,必須登記資產(chǎn)標簽“編號”,以便賬目的調(diào)整。儀器設備未辦理報廢批準手續(xù),各單位負責做好保護工作,不得自行處理。 2.落實報廢后的資產(chǎn)處理辦法。由提出報廢的部門與有關接受單位初擬轉讓協(xié)議,包括擬定報廢價格和收入,并按批準固定資產(chǎn)報廢的各級權限報批。 3.實地清點。經(jīng)批準報廢后,設備處負責通知有關報廢資產(chǎn)的申請部門和國資處(財務處)、教務處(負責專用資產(chǎn))或后勤管理處(負責行政、辦公資產(chǎn))等,商定實地清點辦法。清點核對結束后,由各相關部門負責人在《固定資產(chǎn)報廢申請單》上簽字。設備處負責根據(jù)《固定資產(chǎn)報廢申請單》調(diào)整部門固定資產(chǎn)實物賬目;財務處負責監(jiān)督報廢資產(chǎn)價值的變更情況,調(diào)整有關資產(chǎn)賬目。有關報廢資產(chǎn)搬運等工作由提出報廢的部門負責根據(jù)事前所訂資產(chǎn)轉讓協(xié)議執(zhí)行。
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固定資產(chǎn)拆分同一分類。本來價格不等,拆分成相等的可以嗎?
耿老師
??|
提問時間:05/10 18:17
#事業(yè)單位#
你好!實際業(yè)務不建議這樣處理
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老師,麻煩咨詢一個問題:2023 年有一筆支出本來該計入業(yè)務活動費用的,但錯誤計入了其他應收款了。今年需要調(diào)賬,會計分錄需要咋做呢?行政單位的
楊一老師
??|
提問時間:05/10 15:53
#事業(yè)單位#
同學,你好。 借:累計盈余 貸:其他應收款
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銀行存款日記賬5.9號我記了三筆,摘要分別是5.8收到款項 5.7日收到款項 5.6日收到款項 我還用寫本日合計嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/10 15:00
#事業(yè)單位#
每日只有一筆不需要本日合計
?閱讀? 4299
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老師你好:統(tǒng)一報表系統(tǒng)(吉林)企業(yè)財務會計決算,怎么查以前申報的報表
暖暖老師
??|
提問時間:05/10 14:50
#事業(yè)單位#
你好,你點擊查詢分析,應該可以找到
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交完所有稅費還要做帳嗎
文文老師
??|
提問時間:05/10 11:25
#事業(yè)單位#
交完所有稅費還要做帳
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老師 我們是雞鴨養(yǎng)殖合作社 可是他的雞蛋都是從外面購進送學校的 還有走賬說付的玉米款 也沒有雞蛋購進發(fā)票 我掛雞蛋應收賬款 做了暫估入賬 這樣做行不?我也不知道用什么好的處理方法了?請教老師有啥好的一套做賬流程
冉老師
??|
提問時間:05/10 10:16
#事業(yè)單位#
你好,同學 沒有發(fā)票的話,因為業(yè)務真實的,按照未票的做賬
?閱讀? 4329
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需要用油票或者餐飲票,或者辦公用品的票來做賬嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/10 10:08
#事業(yè)單位#
據(jù)實取得發(fā)票做賬就是,不要虛開發(fā)票
?閱讀? 4222
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老師那這筆工資要怎么入賬
meizi老師
??|
提問時間:05/10 10:06
#事業(yè)單位#
你好; 你具體是什么工資;好判斷科目;‘ 是要計提嗎’
?閱讀? 4214
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老師:你好!公司里有一位員工不要交社保,現(xiàn)在老板讓我想辦法來解決這筆工資
小菲老師
??|
提問時間:05/10 10:03
#事業(yè)單位#
同學,你好 私下支付
?閱讀? 4199
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老師,我注銷金稅盤的時候,提示設備存在未上傳的發(fā)票,也是發(fā)票都顯示已報送了,這怎么辦
郭老師
??|
提問時間:05/10 09:56
#事業(yè)單位#
你好,點發(fā)票修復試一下的
?閱讀? 4344
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老師 這個應該繳納多少稅?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/10 09:22
#事業(yè)單位#
你好,按申報顯示5.99元
?閱讀? 4138
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老師,銷售監(jiān)控及網(wǎng)絡設備,給對方開材料票,商品稅收編碼怎么選,設備清單有這些,見圖片
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 22:02
#事業(yè)單位#
你好,第一個*公共安全設備*硬盤錄像機109025310 第二個*計算機外部設備*監(jiān)控專用硬盤109051104 第三個*公共安全設備*半球攝像機109025310 第四、五個*計算機網(wǎng)絡設備*交換機*109051003 第六個*計算機網(wǎng)絡設備*無線AP109051003 你可以在諾諾智能編碼官網(wǎng)上面查,這個官網(wǎng)比較準確
?閱讀? 4317
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老師,銷售監(jiān)控及網(wǎng)絡設備,給對方開材料票,商品稅收編碼怎么選
廖君老師
??|
提問時間:05/09 17:50
#事業(yè)單位#
您好,這個:通信終端設備用零件 通信終端設備 109050304 含通信終端設備專用箱、殼,包括傳真機零件、其他通信終端設備用零件
?閱讀? 1231
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老師,銷售合同是監(jiān)控及網(wǎng)絡設備,要給對方公司開材料票,發(fā)票的商品編碼怎么寫
樸老師
??|
提問時間:05/09 17:32
#事業(yè)單位#
:監(jiān)控電視攝像機同學你好 開這個哦
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政府單位的預算賬,24年1月收到23年的經(jīng)費結算,收入下在23年還是24年
藍小天老師
??|
提問時間:05/09 16:12
#事業(yè)單位#
政府單位的預算賬中,24年1月收到23年的經(jīng)費結算,收入應記入23年。根據(jù)權責發(fā)生制,23年的經(jīng)費結算屬于23年的收入,應該在23年的賬目中進行記錄。這樣可以保證財務報表的準確性和可比性,反映出政府單位在23年的實際收入情況。
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事業(yè)單位,聘請退休專家進單位來給我們員工培訓。給這個退休專家的費用,需不需要代扣代繳勞務費?
家權老師
??|
提問時間:05/09 15:48
#事業(yè)單位#
你好,那個需要代扣代繳勞務報酬個稅
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老師,問問退休人員進單位培訓拿師資費,需要給退休人員申報勞務費個稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/09 15:42
#事業(yè)單位#
那個計入職工教育經(jīng)費,為啥計入勞務費?
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本月銷售20000萬,客戶不用發(fā)票怎么做帳,下個月再來問發(fā)票又要怎么做帳?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 15:20
#事業(yè)單位#
你好其實這種你要先跟對方確認要不要開發(fā)票,最好寫到合同里面。 你可以借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 下一個月如果他又要發(fā)票的話,你就開發(fā)票給他,然后紅字沖減不開發(fā)票的部分
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盈利性學校 老師帶著學生出去做義診活動 產(chǎn)生的費用怎么做賬務處理呢?
樸老師
??|
提問時間:05/09 15:04
#事業(yè)單位#
同學你好 計入費用科目
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你好老師!知道總金額11000元,知道比例,怎么算出每個公司的金額,總共有13家公司,其中一家17%,其他都是7%的比例。
樸老師
??|
提問時間:05/09 14:46
#事業(yè)單位#
加起來不是100%呀 不對呀 7%*12+17不等于100%
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老師你好請問,我給保險公司付保費,都是從我個人卡或微信支付的,這樣能開票嗎?
微微老師
??|
提問時間:05/09 14:23
#事業(yè)單位#
您好,這樣是可以開票的呢。
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