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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,我們用的精斗云云會(huì)計(jì),是11月份建賬的,本年累計(jì)金額錯(cuò)誤,怎么回事呢
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:17
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好,你選從1-11月這個(gè)期間看看
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老師,學(xué)校教職工購買飯票,收的錢都到個(gè)人微信收款碼里了,這個(gè)怎么做分錄,借什么?貸什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!這個(gè)相當(dāng)于這個(gè)個(gè)人代收了公司款項(xiàng)
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老師t?登陸時(shí)這樣顯示,您知道是怎么回事嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:40
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),這個(gè)要聯(lián)系你們暢捷通軟件客服,這個(gè)可能是系統(tǒng)問題
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U8存貨核算一般按什么順序記賬期末處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:16
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 U8存貨核算的記賬期末處理一般按照以下順序進(jìn)行: 暫估成本錄入:當(dāng)月入庫單沒有開發(fā)票、沒有單價(jià)時(shí),需要錄入暫估入庫單價(jià); 結(jié)算成本處理:當(dāng)月采購發(fā)票對(duì)應(yīng)的入庫單是以前月份的,系統(tǒng)需要反寫紅字回沖單、藍(lán)字回沖單; 委外核銷調(diào)整處理:如果有錄入過委外核算調(diào)整單時(shí)需要處理; 正常單據(jù)記賬:對(duì)采購入庫單、材料出庫單、所有原材料、發(fā)出商品、委外入庫單、成品的調(diào)撥單、其他入庫單、其他出庫單、銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票等進(jìn)行記賬; 期末處理:對(duì)原材料、包材進(jìn)行期末處理,計(jì)算出委外入庫單成本,務(wù)必先點(diǎn)擊檢查,沒問題后再處理; 生成憑證:根據(jù)記賬結(jié)果生成相關(guān)憑證,包括采購入庫單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單、材料出庫單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、其他入庫、其他出庫、發(fā)貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票等; 對(duì)賬:檢查委外加工物資、委外加工費(fèi)科目是否為零,材料采購科目是否為零等。
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老師,學(xué)校收的飯票費(fèi)怎么做分錄?借什么?貸什么?前期,學(xué)校還沒對(duì)公戶,暫時(shí)都在個(gè)人微信收款碼里,我應(yīng)該怎么做分錄,說詳細(xì)點(diǎn)吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:07
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 1.收取飯票費(fèi)時(shí)(還未存入對(duì)公戶,在個(gè)人**收款碼中):借:其他應(yīng)收款 - 代收飯票費(fèi)(個(gè)人**)貸:應(yīng)繳代管款項(xiàng) - 飯票費(fèi) 2.將**中的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公戶后:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款 - 代收飯票費(fèi)(個(gè)人**)
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計(jì)算生產(chǎn)部門領(lǐng)用的低值易耗品成本對(duì)應(yīng)的科目是借:生產(chǎn)成本/低值易耗品,貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品嗎?練習(xí)的實(shí)操里面是借:制造費(fèi)用,請(qǐng)問一下到底哪個(gè)對(duì)呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,如果是直接成本的話: 第1個(gè): 如果是間接的,第2個(gè)。
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學(xué)校收的飯票費(fèi)到微信里,怎么做會(huì)計(jì)分錄?借什么?貸什么?老師請(qǐng)說詳細(xì)點(diǎn)好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是個(gè)人的微信還是企業(yè)的?是提前收的充值的卡嗎?
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5、2024年度,甲公司發(fā)生的有關(guān)交易或事項(xiàng)如下;(1)12月20日,新產(chǎn)品研發(fā)達(dá)到預(yù)定用途,當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出1600萬元,其中,研究支出500萬元,符合資本化條件的開發(fā)支出1000萬元;(2)為熟練使用新軟件系統(tǒng)而支付培訓(xùn)費(fèi)用100萬元 (3)發(fā)生新產(chǎn)品宜傳推廣費(fèi)用150萬元;(4)申請(qǐng)新產(chǎn)品專利發(fā)生支出300萬元不考慮相關(guān)稅費(fèi)及其他因素,下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司發(fā)生的費(fèi)用或支出中,應(yīng)直接計(jì)入當(dāng)期損益的有( A.發(fā)生的100萬元培訓(xùn)費(fèi)用 B.發(fā)生的300萬元申請(qǐng)新產(chǎn)品專利支出 C.發(fā)生的150萬元新產(chǎn)品宣傳推廣費(fèi)用 D.發(fā)生的500萬元研究支出 業(yè)省過程;
王曉老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:39
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好 正確答案選擇ACD
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2、下列關(guān)于金融資產(chǎn)的表述中,正確的有( ) A.企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照取得時(shí)的公允價(jià)值加上相關(guān)交易費(fèi)用作為初始入賬金額 B.企業(yè)持有交易性金融資產(chǎn)期間,對(duì)于被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)借記“交易性金融資產(chǎn)”科目。 C.企業(yè)對(duì)金融資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)為金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征和企業(yè)管理金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式 D.企業(yè)的金融資產(chǎn)可以分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)以及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:37
#財(cái)務(wù)軟件#
CD。 A 項(xiàng)錯(cuò)誤,企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照取得時(shí)的公允價(jià)值作為初始入賬金額,相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 B 項(xiàng)錯(cuò)誤,企業(yè)持有交易性金融資產(chǎn)期間,對(duì)于被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)借記“應(yīng)收股利”科目。 C 項(xiàng)正確,這是金融資產(chǎn)分類的依據(jù)。 D 項(xiàng)正確,金融資產(chǎn)通??梢苑譃檫@三類。
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1、下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)流動(dòng)負(fù)債的會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的有( A.企業(yè)開出并承兌的商業(yè)承兌匯票,若不能如期支付的,應(yīng)在票據(jù)到期時(shí),轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款B.企業(yè)采用售后回購方式融入資金的,應(yīng)按實(shí)際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記“其他應(yīng)付款”等科目,不能確認(rèn)收入 C.期末,企業(yè)對(duì)帶息應(yīng)付票據(jù)計(jì)提利息時(shí),應(yīng)計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用 D.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后,直接用于銷售的,委托方應(yīng)將代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品成本
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,ABC 直接銷售要分情況 1.直接銷售: 收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售 “委托加工物資” 收回后以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”
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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版建賬勾選這兩個(gè)有什么區(qū)別?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/20 21:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您了,入賬以前已開始使用 這個(gè)不勾就是新資產(chǎn), 勾上就當(dāng)是圖2中開始使用日期的下月開始折舊了
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水費(fèi),電費(fèi),燃料費(fèi)的預(yù)提要關(guān)聯(lián)合同嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:04
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是需要關(guān)聯(lián)的,這個(gè)是要的
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金蝶軟件新公司初始化數(shù)據(jù)可以不填寫,直接開始做憑證嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:54
#財(cái)務(wù)軟件#
可以的,新公司本身就沒有初始數(shù)據(jù)
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大米能開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:12
#財(cái)務(wù)軟件#
大米能開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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老師我中途建帳為什么沒有利潤表呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:49
#財(cái)務(wù)軟件#
損益類科目借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額,沒有填寫就不會(huì)有
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比如說這原材料本期領(lǐng)用了10萬,出的庫存商品加上工人工資是11萬這怎么入賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/20 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,借:生產(chǎn)成本-原材料10 生產(chǎn)成本-人工 1 貸:原材料 10 應(yīng)付職工薪酬 1 借:庫存商品 11 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 11 借:主營業(yè)務(wù)成本 11 貸:庫存商品 11
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本期做出的庫存商品,這個(gè)工人工資單計(jì)提在管理費(fèi)用了,那算這庫存商品的總錢數(shù)怎么去算,
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 13:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,有材料費(fèi)用嗎,這個(gè)
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老師,你好,請(qǐng)問一下現(xiàn)金流量表中提供服務(wù)收到的現(xiàn)金和銷售商品收到的商金與業(yè)務(wù)活動(dòng)表中提供服務(wù)收入和銷售商品服務(wù)是對(duì)應(yīng)的嗎,我用的金蝶財(cái)務(wù)軟件,出來的的現(xiàn)金流量表有銷售商品收到的現(xiàn)金,但是我沒有銷售商品收入,只有提供服務(wù)收入啊。
軟軟老師
??|
提問時(shí)間:06/20 12:33
#財(cái)務(wù)軟件#
金蝶財(cái)務(wù)軟件,出來的的現(xiàn)金流量表有銷售商品收到的現(xiàn)金,但是我沒有銷售商品收入,只有提供服務(wù)收入 一般這個(gè)是一個(gè)統(tǒng)計(jì) 它區(qū)分的不是那么明顯 但是可以檢查一下會(huì)計(jì)憑證 看一下科目有沒有用錯(cuò) 但是 如果是系統(tǒng)的原因 建議聯(lián)系軟件銷售服務(wù)協(xié)助處理一下
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收到銀行轉(zhuǎn)來的利息,對(duì)應(yīng)的科目是不是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,練習(xí)的實(shí)操里面貸方為啥要紅沖呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:45
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù)
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以銀行承兌匯票預(yù)付貨款,借方不應(yīng)該是預(yù)付賬款嗎?貸:應(yīng)收票據(jù)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:35
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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更正去年12月份的申報(bào)表,補(bǔ)稅1000元,有10塊是滯納金,怎么做賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:06
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問審計(jì)一般什么時(shí)候做?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 10:51
#財(cái)務(wù)軟件#
在你做完年度報(bào)表的時(shí)候就可以做
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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版這個(gè)月新增了固定資產(chǎn),反結(jié)賬上個(gè)月再結(jié)賬提示有固定資產(chǎn)沒有處理什么的,是不是忽略,這個(gè)結(jié)上個(gè)月賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 10:18
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你固定資產(chǎn)卡片有單獨(dú)做,是不是你需要單獨(dú)結(jié)賬?
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銷售風(fēng)雷電動(dòng)凈塵機(jī),收到銀行承兌匯票80000元,工行收到電匯47125元。(借方為啥不是其他貨幣資金80000元而是應(yīng)收票據(jù)80000元?銷售電動(dòng)凈塵機(jī)不應(yīng)該是貸庫存商品而是主營業(yè)務(wù)收入112500元?)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 09:57
#財(cái)務(wù)軟件#
銀行承兌,他核算的科目就是應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)。你收到的是應(yīng)收票據(jù),你支付出去的就是應(yīng)付票據(jù)。
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當(dāng)月的賬務(wù)處理交過增值稅了,下個(gè)月沖紅已經(jīng)把要沖紅的發(fā)票沖紅了,那需要把收入結(jié)轉(zhuǎn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)沖紅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/19 21:11
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是不需要的,不要的
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給公司會(huì)計(jì)和出納使用金蝶財(cái)務(wù)軟件。一般哪些權(quán)限不能開通給他們?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 20:58
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,一般規(guī)定,出納不能查看會(huì)計(jì)憑證,只能查看現(xiàn)金銀金銀行收付憑證,會(huì)計(jì)就是做憑證
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老師這題怎么寫
劉歡老師
??|
提問時(shí)間:06/19 20:07
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),您好。各空數(shù)據(jù)如下 1.10 2.6 3.12 4.12 5.6 6.6 7.10 8.0 9.6 10.10
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快賬軟件可以一個(gè)賬號(hào)同時(shí)在兩臺(tái)電腦登錄嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 不可以同時(shí)登陸,只能一個(gè)賬號(hào)進(jìn)入
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老師,本年利潤科目期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,二級(jí)科目和末級(jí)科目同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么把二級(jí)科目取消啊
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/19 15:17
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,你的意思是,最后結(jié)果有差異嗎
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老師,小規(guī)模納稅人經(jīng)營范圍有加工但是沒有勞務(wù)這一項(xiàng),能不能開勞務(wù)*油菜籽烘干費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/19 14:47
#財(cái)務(wù)軟件#
就是那樣開就行了
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