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我們是建安企業(yè),開發(fā)票,項目名那里寫"建筑服務*工程服務,可不可以寫*建筑服務*裝飾服務的?這2個有什么區(qū)別?稅率是一樣的嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/27 17:31
#建筑#
c他沒有區(qū)別的,都是工程的
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一般納稅人,小規(guī)模納稅人電梯發(fā)票的稅點各是多少?
家權老師
??|
提問時間:04/24 17:51
#建筑#
一般納稅人,小規(guī)模納稅人電梯發(fā)票的稅點各是13%和3%減按1%
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電梯維修費開幾個點分幾類
文文老師
??|
提問時間:09/05 13:09
#建筑#
電梯維修費開,修理修配,13%
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建筑工程采購的材料,不管是什么都一并計入工程施工-材料費,需要分得特別清楚嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/19 16:06
#建筑#
你好,你內賬上肯定要分清楚。
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增值稅出口免抵額調庫是什么意思
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:34
#建筑#
增值稅出口免抵額調庫,簡而言之,是對因實行“免、抵、退”稅方法而減少的增值稅收入,按照規(guī)定程序審批后,由國庫部門同時辦理調增增值稅收入和出口退稅,從而避免和減少該方法對地方利益和稅收收入影響的政策。 具體來說,當企業(yè)自營或委托外貿企業(yè)代理出口貨物時,會實行“免、抵、退”稅辦法。主管征稅機關會對生產企業(yè)在征稅時計算免、抵稅額,縣級以上征稅機關根據主管出口退稅的稅務機關批準下達的“免、抵”稅數額調整稅收收入。調整的具體辦法是:按“免、抵”稅數額同時增加“免、抵調增增值稅”和“免、抵調減增值稅”兩個科目的數額,并將免抵調增增值稅的約定比例部分由中央國庫劃入地方國庫。
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老師,建筑企業(yè)缺成本票如何處理?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 23:28
#建筑#
您好,這個的話,是需要做納稅調增,繳納這部分對應的所得稅的
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在電子稅務局印花稅工程設計合同,可以按不含稅金額計稅嗎?
東老師
??|
提問時間:04/15 14:39
#建筑#
你好,如果合同沒有價稅分離的話,不能按照不含稅
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老師,請問下消防施工合同,對方給我們的發(fā)票開 消防技術服務還是工程技術服務
文文老師
??|
提問時間:09/21 15:25
#建筑#
你好,開工程技術服務
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購買公司時需要注意什么,如何規(guī)避風險
廖君老師
??|
提問時間:05/10 14:46
#建筑#
您好,有6大風險,有對應 的措施寫在各點上 1、隱形債務;所謂的隱形債務就是沒有入賬,財務上看不出來的債務,這種債務審計是沒有用的,只能通過分期交割、加重違約、公司公告等方式來降低風險; 2、資產權屬風險;公司名下的設施設備、裝飾裝修、土地使用權等等,尤其是這個土地使用權,很多公司的土地其實租的是集體建設用地,屬于租賃關系買完公司能不能續(xù)租都是個問題; 3、交割的問題;付完錢不給您轉股了、一股賣了兩個或者多個這種情況多的是,只能在付款條件、付款方式、付款擔保上我們多加一些措施,注意防護; 4、注冊資本認繳問題;很多公司注冊資本寫的很高,還是認繳狀態(tài),本身買股權就花了一大筆錢,注冊資本實繳后續(xù)還要再掏錢,**是讓對方實繳了,再去買對方的股權?;蛘呤窍荣|押付一部分的錢,對方實繳完了再去做股權變更; 5、個人股權轉讓;個人之間的股權轉讓會涉及到稅費的問題,股權轉讓的一家需要繳納20%的個人所得稅,這個稅是很高的,股權轉讓的時候要雙方約定好誰負責這一部分的稅費; 6、公司印章證照/人員交接;如果只是變更了股權,但是法定代表人或者執(zhí)行董事之類的崗位還是對方的人員,并且印章執(zhí)照還在對方手中,那就基本等于沒有交接。您有股權,但是人家還能夠事實上控制公司的;
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老師所得稅報表里面的營業(yè)成本是利潤表上面的營業(yè)成本還是要把所有費用加起來填入?
郭老師
??|
提問時間:04/17 14:48
#建筑#
這個營業(yè)成本是主營業(yè)務成本加其他業(yè)務成本的。
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老師我們公司代其他公司購買收銀機 我收到代買錢:借:其他應付20000 貸:銀行存款 20000 購買的支付的時候 借:其他應付20000 貸:銀行存款15000 其他業(yè)務收入5000 可以這么操作嗎
東老師
??|
提問時間:04/17 15:36
#建筑#
你好,你們這個是賺取差價嗎?
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公司成立于2015年,建筑公司成立時小規(guī)模納稅人,之后被稅務局升級為一般納稅人自然人性質,現(xiàn)在公司沒有賬,也沒有財務報表,電子稅務局的納稅信息只繳納過2024年2月份的增值稅,和2024年1季度的印花稅,有2023年到當前的銀行對賬單,如果要補教所得稅該怎么做
東老師
??|
提問時間:04/25 06:04
#建筑#
您好,首先打印出來所有的銀行對賬單。需要根據所有發(fā)生的對賬單的業(yè)務把賬補上再申報企業(yè)所得稅
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鏟車59830元 裝載機29203.54元 買來是為了出租給物業(yè)公司 我應該折舊幾年
郭老師
??|
提問時間:05/10 08:27
#建筑#
你好,最低折舊5年就可以的。
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2024年公司注冊資金要實繳嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 14:15
#建筑#
您好,2024年7月1日前注冊的公司按8年來實繳,后面的按五年
?閱讀? 3727
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老師你好,請問我們這個給我們開來的租賃費跟水泥沙石為啥還要繳納印花稅呢?
微微老師
??|
提問時間:04/17 11:11
#建筑#
您好,屬于印花稅的繳稅范圍的呢。
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老師這兩處講的不一樣,盤虧一個計入待攤投資,一個采購保管費
王璐璐老師
??|
提問時間:02/22 10:22
#建筑#
你好,這里我看下圖片哈
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老師總公司幫子公司代買收銀機,子公司轉20000給我們,我們購買花掉15000,差額算總公司收入,我入其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入?
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:28
#建筑#
你行其他業(yè)務收入里面的,按照總額來確認收入,支付出去購買的這個屬于成本。
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老師,小規(guī)模納稅人開出的票,稅額是另外計入應交稅費-應交增值稅的科目嗎?還是一起價稅合計計入銷售收入?
東老師
??|
提問時間:04/27 13:19
#建筑#
您好,是另外計入應交稅費-應交增值稅的科目的
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老師,收入-成本費用=利潤 收入是含稅價還是不含稅價,收入是主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入之和計算利潤嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/24 11:25
#建筑#
同學,你好 不含稅的 不算營業(yè)外收入
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個體戶和小規(guī)模2024年水利基金都有哪些優(yōu)惠政策
樸老師
??|
提問時間:04/09 09:54
#建筑#
對于增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶,自2022年1月1日至2024年12月31日,他們可以按50%的幅度減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加 小規(guī)模季度不超三十萬收入其中的普票免稅 小規(guī)模所得稅三百萬以內5%
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建筑業(yè),收到預收款和進度款,分別要預繳哪些稅及預繳時間
宋生老師
??|
提問時間:04/17 16:42
#建筑#
你好收到預售款的為收到預收款的當月,需要交的就是增值稅及附加印花稅。有的地方還會要求交所得稅
?閱讀? 3722
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地塊大區(qū)管網、道路及擋墻工程 這種是屬于什么經營范圍
樸老師
??|
提問時間:09/06 10:48
#建筑#
同學你好 是建筑施工的范圍
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老師,麻煩問下有個項目,之前做結算金額是五十多萬,22年,現(xiàn)在二審,發(fā)現(xiàn)結算金額只有五十出頭,相差個幾萬塊錢,甲方是政府部分的,發(fā)了一個退回工程款的函,公司這邊如果退回這筆款,需要什么單據做賬?發(fā)票退不回來
meizi老師
??|
提問時間:04/24 15:45
#建筑#
你好;你之前發(fā)票是開的專票還是普票的; 對方是否使用了; 首先你發(fā)票要處理下紅沖;調整收入和稅額部分; 去退款。
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你好,我現(xiàn)公司是承包方,A公司是總包方,與A公司簽訂一份(XX日常維修項目框架合同)。工程票據按我公司提供相應的票據給A公司平賬和沖賬。問題是:平時維修項目上用到很好多種類材料和各種機器維修費和排污之類的費用是開給我公司的,我公司這些該如何入賬?科目怎么設?
郭老師
??|
提問時間:04/24 11:44
#建筑#
你好,這個屬于主營業(yè)務成本里面。
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1.小區(qū)“市政”綠化工程,是什么意思? 2.去掉“市政”后的小區(qū)綠化工程,是什么意思?
東老師
??|
提問時間:12/02 01:55
#建筑#
您好,這個給你查詢一下
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老師好 年底暫估的工資5月31號前 分2個月發(fā)放完可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/24 16:38
#建筑#
你好!匯算清繳之前發(fā)完就行了
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小規(guī)模納稅人裝修公司 不開發(fā)票的收入我可以做主營業(yè)務收入嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/14 12:35
#建筑#
同學,你好 可以的,做無票收入
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老師,怎么計算出稅負率?左邊39030528.54是工程款。是建筑公司,發(fā)票是9點的
bamboo老師
??|
提問時間:04/14 15:26
#建筑#
您好 請問單位要開多少錢工程款發(fā)票出去
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老師,這個題有沒有問題?。磕莻€消費稅他不需要計算嗎?
波德老師
??|
提問時間:05/18 11:49
#建筑#
同學你好,題目中沒有說是征收消費稅的貨物
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去年12月份暫估了租車費用十萬塊錢,今年三月份開過來了四萬塊錢,我現(xiàn)在這塊賬怎么處理?是去沖去年的賬,今年在正確的做一筆,這樣子影不影響?2024年的匯算清繳,2023年的匯算清繳,我等于是多入費用了,等于是要調減費用
王璐璐老師
??|
提問時間:04/16 12:03
#建筑#
你好,可以直接調減今年的費用哈,沖掉去年多暫估的金額哈
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