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籌建期廣宣費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/31 20:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)在籌建期間,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計入企業(yè)籌辦費(fèi),可全額扣除。自2011年開始,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),可按實(shí)際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 90
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個人所得稅專項扣除信息,每年沒有變化,需要每年年底12月31日前在個人所得稅APP確認(rèn)下一年的專項扣除數(shù)嗎,還是主要數(shù)據(jù)不變,不用去個稅APP上去確認(rèn)。
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 19:32
#稅務(wù)師#
根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,即使個人所得稅專項附加扣除信息沒有變化,納稅人也需要在每年 12 月 1 日至 31 日期間,登錄個人所得稅 APP 對次年享受專項附加扣除的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。
?閱讀? 68
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你好,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照辦下來之后,是先稅務(wù)后工商,還是先工商后稅務(wù)。
東老師
??|
提問時間:12/31 17:55
#稅務(wù)師#
你好,營業(yè)執(zhí)照辦完以后直接去稅務(wù)局做稅務(wù)登記就行了
?閱讀? 68
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打印復(fù)印一體機(jī)屬于什么稅收分類
文文老師
??|
提問時間:12/31 17:17
#稅務(wù)師#
可選擇輸出設(shè)備及裝置 109051103
?閱讀? 71
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稅務(wù)師什么時候報名,什么時候考試
大寧老師
??|
提問時間:12/31 16:31
#稅務(wù)師#
你好,2024年稅務(wù)師考試報名時間分為兩個階段,初次報名階段為5月8日10:00至7月8日17:00,考試時間為11月2日至3日
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電梯維保費(fèi)合同 消防維保費(fèi)合同交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:14
#稅務(wù)師#
電梯維保費(fèi)合同,消防維保費(fèi)合同交印花稅 按承攬合同
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您好,填建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,第7欄,從建設(shè)單位以外承攬工程完成的產(chǎn)值,這個建設(shè)單位以外是不是指的是私人的活?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:05
#稅務(wù)師#
這個建設(shè)單位以外 是指的是私人的活,單獨(dú)承包出去的活
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裝修公司請外部設(shè)計師給得設(shè)計費(fèi),無法取得發(fā)票,怎么合法稅錢扣除
波德老師
??|
提問時間:12/31 15:29
#稅務(wù)師#
你好,如果500元以下可以讓對方開收據(jù)扣除
?閱讀? 68
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假如公司利潤表盈利了5萬,是不是要交5%的企業(yè)所得稅?再從公賬轉(zhuǎn)出來要交20%的分紅個稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 14:36
#稅務(wù)師#
是的,就是你說的那樣子的
?閱讀? 61
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連鎖店,自己申請個體戶,收入打總公司賬戶,個體工商戶核定征收是核定收入怎么核?
郭老師
??|
提問時間:12/31 13:20
#稅務(wù)師#
核定率 收入*核定率*稅率-速算扣除 利潤200萬以內(nèi)的部分減半繳納
?閱讀? 63
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小規(guī)模季度不滿30萬減免增值稅怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 11:35
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
?閱讀? 64
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支票的出票人可以是個人嗎
東老師
??|
提問時間:12/31 10:07
#稅務(wù)師#
支票出票人可以是個人行
?閱讀? 90
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出票可以付條件嗎。票據(jù)法
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:41
#稅務(wù)師#
可以,出票可以付條件。
?閱讀? 78
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小規(guī)模開專票季度收入不滿30萬,免教育和地方教育,如果開普票,城建、教育、地方教育都免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:30
#稅務(wù)師#
是的,你的理解是對的。
?閱讀? 72
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季度不超30萬免增值稅?開專票就不免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:28
#稅務(wù)師#
是的,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,開專票就不免
?閱讀? 73
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枸杞買的多能開專票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 09:02
#稅務(wù)師#
只要你們是企業(yè)就可以取得專票
?閱讀? 65
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這個第一個不對嗎
小王老師
??|
提問時間:12/30 22:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項A,屬于未分配利潤內(nèi)部變動,不影響留存收益 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 67
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這個算盈余公積的提取比例基數(shù)凈利潤不應(yīng)該是100*75%嗎
趙老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目說均為10%,即一共是20% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 74
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股東公司收到股東分紅,要繳納所得稅?
郭老師
??|
提問時間:12/30 19:55
#稅務(wù)師#
有限公司收到有限公司的分紅不交
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增值稅附加稅怎么算啊,是有什么優(yōu)惠政策啊,不記得了,
東老師
??|
提問時間:12/30 16:38
#稅務(wù)師#
你好,你們是什么企業(yè)?一般納稅人還是小規(guī)模?
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小規(guī)模納稅開專票要幾個點(diǎn)啊建筑服務(wù)
廖君老師
??|
提問時間:12/30 16:20
#稅務(wù)師#
您好,小規(guī)模納稅開專票建筑服務(wù)1%或3%(放棄優(yōu)惠)
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老師,你好!公司收到政府補(bǔ)助款17000元,用于購買食品溯源檢測設(shè)備。如果用總額法,則收款時,借:銀行存款 貸:遞延收益。假定計提折舊按月200元,借:管理費(fèi)用200 貸:累計折舊200。同時在折舊期內(nèi),借:遞延收益200 貸:其他收益200(與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān))。請問,記入管理費(fèi)用200和其他收益200,相當(dāng)于不增不減營業(yè)利潤,企業(yè)所得稅角度,該筆政府補(bǔ)助不用繳納企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?來年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)整嗎?
周老師
??|
提問時間:12/30 16:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的理解不正確。 計提折舊的費(fèi)用是固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的,應(yīng)該稅前扣除。 攤銷遞延收益是政府補(bǔ)助在后期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生的,應(yīng)交交稅。 這兩個分別進(jìn)行納稅的,只是這里正好金額相等而已。 由于稅法都是認(rèn)可的,所以不需要做納稅調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 81
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國企開出的財政收據(jù),要繳納稅費(fèi)嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/30 15:02
#稅務(wù)師#
往來款項:如果財政收據(jù)用于往來款(代收代付、暫收暫付、押金等),不屬于應(yīng)稅收入,不用交稅。 應(yīng)稅收入相關(guān)情況: 銷售或勞務(wù)等:若實(shí)質(zhì)是銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)等,即便用財政收據(jù),也要繳納增值稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅費(fèi)。 財政補(bǔ)貼收入:與銷售等收入或數(shù)量直接掛鉤的財政補(bǔ)貼,要交增值稅;其他財政補(bǔ)貼,一般不交增值稅。企業(yè)所得稅方面,符合不征稅條件的補(bǔ)貼從收入總額減除,否則要計入總額交稅。
?閱讀? 103
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老師,您好!請問我有一個朋友她們村跟一家混凝土公司簽訂了一個文明建設(shè)協(xié)議書,協(xié)議書上面寫明這家公司同意每年按這條村每年40000元一年作為該村文明建設(shè)基金,于每年的1月30日之前支付,該協(xié)議書在公司沒有搬遷和更換法人之前長期有效的,但是現(xiàn)在這家公司以更換了法定代表人為借口,公司主體是沒有變的,拒絕支付該筆款項,請問該村是否可以起訴這家公司呢?
趙老師
??|
提問時間:12/30 14:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以起訴。因為合同是與公司簽訂的,而不是與具體的法定代表人簽訂的,所以更換法定代表人不影響合同的有效性和執(zhí)行。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,代扣代繳增值稅怎么做分錄
范老師
??|
提問時間:12/30 14:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您可以看一下下面的例題: 【舉例】國內(nèi)A公司2020年6月聘請境外某公司來華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用21.2萬元,增值稅依法代扣代繳。 『正確答案』 代扣代繳增值稅額=21.2÷(1+6%)×6%=1.2(萬元)。 借:管理費(fèi)用 212000 貸:應(yīng)付賬款 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交增值稅 12000 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 76
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我們公司兩個自然人股東要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A實(shí)收資本400萬已到賬,B未到賬,現(xiàn)在B將所有股份轉(zhuǎn)給A,現(xiàn)在未分配利潤-177萬,所有者權(quán)益合計223萬,轉(zhuǎn)讓過程會涉及到個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:12/30 13:05
#稅務(wù)師#
你好,這種情況既然是虧損的,而且b也沒有實(shí)際出資,這種就不涉及到個稅
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)簡易計稅的項目,按3%繳納增值稅,還是3%減按1%繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:12/30 12:55
#稅務(wù)師#
建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)簡易計稅的項目,按 **3%** 繳納增值稅,而不是 3% 減按 1%。
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您好,價稅分離的個體發(fā)票,按合同單價和金額開出來,稅怎么開到發(fā)票合計數(shù)里呢?
樸老師
??|
提問時間:12/30 12:14
#稅務(wù)師#
先確定稅率,計算不含稅金額(不含稅金額 = 合同金額 ÷(1 + 稅率或征收率))和稅額(稅額 = 不含稅金額 × 稅率或征收率)。 開具發(fā)票時填寫雙方信息、商品或服務(wù)信息(單價為不含稅單價),在金額欄填不含稅金額,稅額欄填計算出的稅額,發(fā)票合計數(shù)自動相加得出。 特殊情況:享受稅收優(yōu)惠時開票方法不變,申報納稅時按政策享受優(yōu)惠;開紅字發(fā)票按原發(fā)票價稅分離,填負(fù)數(shù)金額和稅額。
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我公司有一筆費(fèi)用是今年發(fā)生的,對方今年不想給我開票,我暫估后,對方明年開票,我今年暫估進(jìn)成本,對方明年做收入對我有影響嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:07
#稅務(wù)師#
您好,沒有影響的,我們明年收到發(fā)票先沖暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,就是一負(fù)一正的分錄
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研發(fā)形成的無形資產(chǎn),匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細(xì)表第43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%,后面折舊攤銷明細(xì)表里面無形資產(chǎn)的稅收金額:資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/30 11:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 研發(fā)形成的無形資產(chǎn),匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細(xì)表第43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%, 答復(fù):是的,您的理解正確。 后面折舊攤銷明細(xì)表里面無形資產(chǎn)的稅收金額:資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎? 答復(fù):是的,您的理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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