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請問老師,新租賃準則下企業(yè)所得稅匯算清繳使用權(quán)資產(chǎn)怎么進行稅務的調(diào)整。政策依據(jù)是什么,謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/02 10:29
#稅務師#
新租賃準則下: 經(jīng)營租賃:稅法按租賃期限均勻扣租賃費,會計確認使用權(quán)資產(chǎn)等并折舊、攤銷費用,會計折舊和利息攤銷不能稅前扣,應按實際租金均勻扣,會計數(shù)據(jù)填《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》相關欄次調(diào)整。 融資租賃:稅務區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃,融資性售后回租承租方出售資產(chǎn)不征增值稅,不確認收入,按原賬面價值計稅基礎折舊,租賃利息部分作財務費用扣;會計確認使用權(quán)資產(chǎn)等并處理,兩者在折舊、利息處理上有差異需調(diào)整;直租關注會計與稅務折舊及融資費用差異調(diào)整,依據(jù)有《企業(yè)所得稅法實施條例》等相關規(guī)定
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老師,您好,請問扣非利潤總額怎么計算呢,具體指哪些科目
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/02 09:41
#稅務師#
你好,一般的上市公司都是用的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤。扣非利潤總額,那就是利潤總額扣除非經(jīng)常性損益,非經(jīng)常性損益是指企業(yè)在正常經(jīng)營過程中不經(jīng)常發(fā)生的、具有特殊性質(zhì)的損益項目,如投資收益、資產(chǎn)減值損失等。
?閱讀? 65
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老師好,我們公司適用小企業(yè)會計制度,請問2024年5月支付的2023年度的企業(yè)所得稅,這個需要調(diào)以前年度損益嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 08:19
#稅務師#
小企業(yè)會計準則下,2024 年 5 月支付 2023 年度的企業(yè)所得稅不需要通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目。具體會計分錄如下: 計提時 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:應交稅費 - 企業(yè)所得稅 支付時 借:應交稅費 - 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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資本成本到底是一個金額還是一個比率?稅務師財務與會計教材底49頁,資本成本的概念說是一個金額,但后面各種資本成本的計算公式又都是比率
張老師
??|
提問時間:01/02 06:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 資本成本既可以表示為金額也可以表示為比率。在不同的應用場景中,它可能指代不同的形式。當提到資本成本作為一個金額時,通常是指企業(yè)為了獲得資金而實際支付的成本數(shù)額;而作為比率,則是衡量這種成本相對于所籌集資金的比例。 祝您學習愉快!
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老師,企業(yè)以存貨抵債進行債務重組應當確認收入嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/01 20:38
#稅務師#
根據(jù)《企業(yè)會計準則第12號——債務重組》的規(guī)定,當企業(yè)進行債務重組并以存貨抵債時,通常應視同銷售處理,并確認收入。
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某某公司下面有一家生產(chǎn)卷煙的甲公司,甲卷煙廠本年1月欲生產(chǎn)銷售一批卷煙,有三種方案可供選擇。 方案一:甲卷煙廠將價值10000萬元的煙葉自行加工成甲類卷煙對外銷售,自行加工的費用為15000萬元,該批卷煙全部出售,售價為70000萬元,出售數(shù)量為0.3萬標準箱。 方案二:甲卷煙廠委托乙卷煙廠將一批價值10000萬元的煙葉加工成煙絲,協(xié)議規(guī)定加工費8000萬元,加工的煙絲運回甲卷煙廠后繼續(xù)加工成甲類卷煙,加工成本、分攤費用合計7000?萬元。該批卷煙全部出售,售價仍為70000萬元。 方案三:甲卷煙廠委托乙卷煙廠將價值10000萬元的煙葉直接加工成甲類卷煙,加工費15000萬元,甲卷煙廠收回后直接對外銷售,售價仍為70000萬。 已知煙絲的消費稅稅率為30%,卷煙的消費稅稅率為56%,每標準箱定額稅率為150元。以上價格均不含增值稅。假設受托方均無同類消費品的銷售價格,且不考慮其他成本費
周老師
??|
提問時間:01/01 19:01
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您這里具體的疑問是什么呢 祝您學習愉快!
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輪胎加氣,開什么內(nèi)容?
羊小羊老師
??|
提問時間:01/01 17:08
#稅務師#
...
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煙草公司給我公司開具發(fā)票,我公司把商品走內(nèi)部交易,給了分公司沒有開具發(fā)票,分公司因沒有煙草證,又把煙賣給我公司,分公司走了銷售給我公司開具發(fā)票,那么我公司煙類商品相當于有兩次進項,這樣稅務局查嗎
郭老師
??|
提問時間:01/01 10:09
#稅務師#
那你銷售是不是也有兩次?如果是的話,這個需要留存好實際業(yè)務的證明。貨物的運輸單發(fā)貨單這些
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籌建期廣宣費的扣除標準是怎么樣的?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/31 20:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業(yè)在籌建期間,廣告費和業(yè)務宣傳費計入企業(yè)籌辦費,可全額扣除。自2011年開始,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。祝您學習愉快!
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個人所得稅專項扣除信息,每年沒有變化,需要每年年底12月31日前在個人所得稅APP確認下一年的專項扣除數(shù)嗎,還是主要數(shù)據(jù)不變,不用去個稅APP上去確認。
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 19:32
#稅務師#
根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定,即使個人所得稅專項附加扣除信息沒有變化,納稅人也需要在每年 12 月 1 日至 31 日期間,登錄個人所得稅 APP 對次年享受專項附加扣除的內(nèi)容進行確認。
?閱讀? 68
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你好,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照辦下來之后,是先稅務后工商,還是先工商后稅務。
東老師
??|
提問時間:12/31 17:55
#稅務師#
你好,營業(yè)執(zhí)照辦完以后直接去稅務局做稅務登記就行了
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打印復印一體機屬于什么稅收分類
文文老師
??|
提問時間:12/31 17:17
#稅務師#
可選擇輸出設備及裝置 109051103
?閱讀? 72
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稅務師什么時候報名,什么時候考試
大寧老師
??|
提問時間:12/31 16:31
#稅務師#
你好,2024年稅務師考試報名時間分為兩個階段,初次報名階段為5月8日10:00至7月8日17:00,考試時間為11月2日至3日
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電梯維保費合同 消防維保費合同交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:14
#稅務師#
電梯維保費合同,消防維保費合同交印花稅 按承攬合同
?閱讀? 64
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您好,填建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,第7欄,從建設單位以外承攬工程完成的產(chǎn)值,這個建設單位以外是不是指的是私人的活?
文文老師
??|
提問時間:12/31 16:05
#稅務師#
這個建設單位以外 是指的是私人的活,單獨承包出去的活
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裝修公司請外部設計師給得設計費,無法取得發(fā)票,怎么合法稅錢扣除
波德老師
??|
提問時間:12/31 15:29
#稅務師#
你好,如果500元以下可以讓對方開收據(jù)扣除
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假如公司利潤表盈利了5萬,是不是要交5%的企業(yè)所得稅?再從公賬轉(zhuǎn)出來要交20%的分紅個稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 14:36
#稅務師#
是的,就是你說的那樣子的
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連鎖店,自己申請個體戶,收入打總公司賬戶,個體工商戶核定征收是核定收入怎么核?
郭老師
??|
提問時間:12/31 13:20
#稅務師#
核定率 收入*核定率*稅率-速算扣除 利潤200萬以內(nèi)的部分減半繳納
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小規(guī)模季度不滿30萬減免增值稅怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 11:35
#稅務師#
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
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支票的出票人可以是個人嗎
東老師
??|
提問時間:12/31 10:07
#稅務師#
支票出票人可以是個人行
?閱讀? 90
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出票可以付條件嗎。票據(jù)法
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:41
#稅務師#
可以,出票可以付條件。
?閱讀? 78
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小規(guī)模開專票季度收入不滿30萬,免教育和地方教育,如果開普票,城建、教育、地方教育都免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:30
#稅務師#
是的,你的理解是對的。
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季度不超30萬免增值稅?開專票就不免了吧?
文文老師
??|
提問時間:12/31 09:28
#稅務師#
是的,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,開專票就不免
?閱讀? 73
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枸杞買的多能開專票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/31 09:02
#稅務師#
只要你們是企業(yè)就可以取得專票
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這個第一個不對嗎
小王老師
??|
提問時間:12/30 22:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 選項A,屬于未分配利潤內(nèi)部變動,不影響留存收益 祝您學習愉快!
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這個算盈余公積的提取比例基數(shù)凈利潤不應該是100*75%嗎
趙老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 題目說均為10%,即一共是20% 祝您學習愉快!
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股東公司收到股東分紅,要繳納所得稅?
郭老師
??|
提問時間:12/30 19:55
#稅務師#
有限公司收到有限公司的分紅不交
?閱讀? 91
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增值稅附加稅怎么算啊,是有什么優(yōu)惠政策啊,不記得了,
東老師
??|
提問時間:12/30 16:38
#稅務師#
你好,你們是什么企業(yè)?一般納稅人還是小規(guī)模?
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小規(guī)模納稅開專票要幾個點啊建筑服務
廖君老師
??|
提問時間:12/30 16:20
#稅務師#
您好,小規(guī)模納稅開專票建筑服務1%或3%(放棄優(yōu)惠)
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老師,你好!公司收到政府補助款17000元,用于購買食品溯源檢測設備。如果用總額法,則收款時,借:銀行存款 貸:遞延收益。假定計提折舊按月200元,借:管理費用200 貸:累計折舊200。同時在折舊期內(nèi),借:遞延收益200 貸:其他收益200(與生產(chǎn)經(jīng)營有關)。請問,記入管理費用200和其他收益200,相當于不增不減營業(yè)利潤,企業(yè)所得稅角度,該筆政府補助不用繳納企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?來年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)整嗎?
周老師
??|
提問時間:12/30 16:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解不正確。 計提折舊的費用是固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的,應該稅前扣除。 攤銷遞延收益是政府補助在后期實現(xiàn)產(chǎn)生的,應交交稅。 這兩個分別進行納稅的,只是這里正好金額相等而已。 由于稅法都是認可的,所以不需要做納稅調(diào)整。 祝您學習愉快!
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