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老師做賬企業(yè)付款可以用電子回執(zhí)單嗎?還是用銀行單位客戶專用回單。
小鎖老師
??|
提問時間:06/29 09:47
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是用銀行單位客戶專用回單
?閱讀? 3341
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老師這道題的損益怎么計算
云苓老師
??|
提問時間:04/29 14:59
#稅務(wù)師#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 3341
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物業(yè)公司可以開專戶嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/28 17:12
#稅務(wù)師#
可以根據(jù)需要開設(shè)專戶的
?閱讀? 3341
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進口應(yīng)稅原材料(香精)連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品(高檔香水),在銷售高檔香水環(huán)節(jié),計算增值稅和消費稅需要扣除進口環(huán)節(jié)繳納的稅款?
稅法老師
??|
提問時間:03/09 23:30
#稅務(wù)師#
銷售高檔香水時,進口環(huán)節(jié)取得合法的票據(jù),進口增值稅是可以作為進項稅額進行抵扣的; 消費稅也是扣除生產(chǎn)領(lǐng)用的進口香精已納的消費稅的。
?閱讀? 3339
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老師,請問我公司開具的13%周轉(zhuǎn)料具發(fā)票,異地項目,是本地繳稅還是異地繳稅
波德老師
??|
提問時間:06/29 09:30
#稅務(wù)師#
同學你好,本地交稅
?閱讀? 3339
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一般人和小規(guī)模合作,一般人要求小規(guī)模開票,小規(guī)模開的是1個點的專票,一般人要再扣2個點的稅,然后剩下的錢再返給小規(guī)模,這樣合理嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/28 21:16
#稅務(wù)師#
你好,這個的話是不合理的,不太對
?閱讀? 3338
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@賈apple老師,我這個季度開票貨物6200含稅發(fā)票,是這樣報增值稅對嗎不交稅嗎
薇老師
??|
提問時間:04/14 16:21
#稅務(wù)師#
您好,季度開票貨物6200含稅發(fā)票是不用交增值稅的,這么填對的哈
?閱讀? 3321
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是這邊來了個審計 周末我沒上班 看了這個憑證 就在右上角寫了個憑證錯,請問這張憑證錯在哪里?
樸老師
??|
提問時間:04/15 11:49
#稅務(wù)師#
工程施工分直接費用和間接費用
?閱讀? 3299
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知道進項留底有15萬,怎么推算能開多少銷項
宋生老師
??|
提問時間:04/29 18:21
#稅務(wù)師#
你好!這個是稅額是嗎?你開出去稅率多少
?閱讀? 3297
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甲公司為我國一家居民企業(yè),因生產(chǎn)規(guī)模擴大,本年計劃招聘10名新員工,每年需要向新增加的10名員工支付50萬元工資。本年甲公司預(yù)計實現(xiàn)扣除工資前的應(yīng)納稅所得額500萬元。請對其進行稅收籌劃。辛苦老師回答的詳細一些
冉老師
??|
提問時間:04/29 13:56
#稅務(wù)師#
你好,同學 首先看兩種方案 方案一,如果不招聘的話 所得稅費用=500*25%=125 凈利潤=500-125=375 方案二,招聘的話 利潤總額=500-50=450 所得稅費用=450*25%=112.5 凈利潤=450-112.5=337.5 所以方案一的利潤更高,更好
?閱讀? 3296
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老師,請問以前年度損益調(diào)整這個科目在利潤表中怎么體現(xiàn)?謝謝
微微老師
??|
提問時間:01/11 10:55
#稅務(wù)師#
你好,以前年度損益調(diào)整不在“利潤表”中體現(xiàn)。 以前年度損益調(diào)整主要是對當期發(fā)現(xiàn)的與損益有關(guān)的上年誤差的重要調(diào)整,以及自資產(chǎn)負債表編制之日至財務(wù)報告批準之日之間需要調(diào)整年度損益報告的事項(調(diào)整日)。上一年度的損益調(diào)整屬于過渡性科目,不反映在損益表中,而是直接反映在資產(chǎn)負債表中留存收益。 以前年度損益調(diào)整會計的調(diào)整項目為損益項目。但是,所涉及的損益項目并不是當期的損益,而是以前各期的損益。 無論是上一年度的調(diào)整涉及損益差錯,還是資產(chǎn)負債表中損益類別后的調(diào)整項目,從會計角度看,均屬上一期損益的調(diào)整。 根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則,損益應(yīng)調(diào)整到實際所有權(quán),如果通過當前的損益類科目反映,體現(xiàn)在記賬歸屬感,與權(quán)責發(fā)生制的原則,因此過渡到“前年度損益調(diào)整”科目,再直接結(jié)轉(zhuǎn)至留存收益(企業(yè)存續(xù)后分配的稅后利潤,計入留存收益),不再在年度利潤表前進行調(diào)整,也不再在利潤表中反映在記帳時屬于點號的期間。
?閱讀? 3287
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計算增值稅退免稅金額,不得抵扣的公式(出口貨物的離岸價格-進口料件金額)*(征稅率-退稅率)有兩個地方不懂,第一,為什么要減進口料件金額,第二,為什么只是征稅率和退稅率的差不得抵扣
apple老師
??|
提問時間:01/26 10:09
#稅務(wù)師#
同學你好! 這兩個問題,應(yīng)是先從征退稅率差異理解,然后,再理解前面一問,更容易明白一點 我給你說一下,
?閱讀? 3283
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提問:什么情況下需要設(shè)置離岸賬戶,設(shè)置離岸賬戶好處
CC橙老師
??|
提問時間:04/29 16:03
#稅務(wù)師#
你好,離岸賬戶即在境外銀行開立的賬戶,而非中國本土帳戶,可以從離岸賬戶上自由調(diào)撥資金,不受到中國法律的限制,不受到銀監(jiān)局和外匯管理局的管理。外匯資金調(diào)撥自如,有利于企業(yè)規(guī)避貿(mào)易及非貿(mào)易壁壘,合理降低成本
?閱讀? 3274
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小企業(yè)會計準則,補繳22年企業(yè)所得稅如何入賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 17:32
#稅務(wù)師#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 3269
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已經(jīng)抄稅的發(fā)票,能不能作廢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/30 10:46
#稅務(wù)師#
抄的是上月的稅,只能紅沖的哈
?閱讀? 3269
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老師,還本銷售怎么理解,我方銷售貨物,收到款項,然后過段時間還要把款項退給對方???那我的貨呢???
廖君老師
??|
提問時間:06/29 11:23
#稅務(wù)師#
您好,貨在買家那里,還本銷售的價格比公允價值要高,相當于買方給賣家融資了, 還本銷售是企業(yè)銷售貨物后,在一定期限內(nèi)將全部或部分銷貨款一 次或分次無條件退還給購貨方的一種銷售方式,不是馬上退,而是慢慢退,就會產(chǎn)生利息。
?閱讀? 3265
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麻煩給個總結(jié) ,哪些是直接不得領(lǐng)用 哪些是不改正不得領(lǐng)用?
廖君老師
??|
提問時間:04/15 00:35
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 3258
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請問該題中運雜費為什么沒考慮增值稅?
瀟灑老師
??|
提問時間:04/30 07:43
#稅務(wù)師#
同學你好,因為沒有說取得增值稅專用發(fā)票的情況下,一般默認為普通發(fā)票
?閱讀? 3244
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老師,快遞費、物流的稅率是多少呢
一鳴老師
??|
提問時間:10/28 15:39
#稅務(wù)師#
這個屬于現(xiàn)代服務(wù),稅率是快遞物流費的稅率一般納稅人6% 小規(guī)模3%
?閱讀? 3226
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老師,公司認繳金額是3500萬,實繳1320萬,現(xiàn)在想要減資到實繳金額,減資后3個股東占比變更,公司還有未分配利潤700萬左右,凈資產(chǎn)2000萬左右,這樣需要繳納哪些稅款?
小林老師
??|
提問時間:06/29 14:32
#稅務(wù)師#
你好。每個股東減資是認繳部分?每個人收到多少回報?
?閱讀? 3218
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小規(guī)模納稅人開進來了1張3000元的加油費用發(fā)票,公司就1輛轎車,這加油票可以當公司費用入賬嗎?金額合適嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/29 11:24
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,能這樣的,合適
?閱讀? 3213
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請問老師,單位2021年和2022年多計入物業(yè)費、房租的金額5萬元,2023年的時候發(fā)現(xiàn)多了,于是在2023年沖減了5萬。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
郭老師
??|
提問時間:04/30 16:01
#稅務(wù)師#
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄賬在金額 填寫多做的
?閱讀? 3209
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去看望第三方公司員工買的小果100元計哪個科目?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 14:46
#稅務(wù)師#
您好, 計入業(yè)務(wù)招待費就可以
?閱讀? 3209
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觀念交付,擬制交付是什么意思?
廖君老師
??|
提問時間:04/12 22:32
#稅務(wù)師#
您好,1. 擬制交付:是以倉單、提單等物權(quán)憑證的交付來代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 2.“ 觀念交付” (1)簡易交付 動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立和轉(zhuǎn)讓前,權(quán)利人已經(jīng)占有該動產(chǎn)的,物權(quán) 自民事法律行為生效時發(fā)生效力。 【提示】風險也于此時發(fā)生轉(zhuǎn)移。 (2) 指示交付,也稱“返還請求權(quán)讓與” 在設(shè)立和轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)物權(quán)之前,如果動產(chǎn)尚為第三人所占有,則出讓人可將其對第三人享有的返還請求權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人,以代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 (3)占有改定 指動產(chǎn)物權(quán)的讓與人與受讓人之間特別約定,標的物仍然由出讓人繼續(xù)占有,而受讓人則取得對標的物的間接占有以代替標的物的實際交付。
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老師,加工承攬合同的印花稅率是:萬分之三還是萬分之五
稅法老師
??|
提問時間:09/08 17:29
#稅務(wù)師#
新印花稅法中承攬合同印花稅稅率為萬分之三,印花稅法自2022年7月1日起執(zhí)行。 印花稅暫行條例中加工承攬合同印花稅稅率是萬分之五。 做題時需要看業(yè)務(wù)發(fā)生的時間和題干告知的信息判斷適用哪個稅率。
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我想問下 這題甲公司實際支付的對價是9500 按解析里面來說取得公司股份的計稅基礎(chǔ)是8150.4那么其中的差額怎么處理?
小林老師
??|
提問時間:04/30 00:27
#稅務(wù)師#
你好,題目選擇特殊性稅務(wù)處理,差額部分遞延了,當期少繳納,以后再繳納
?閱讀? 3190
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免退稅辦法是什么意思???
CC橙老師
??|
提問時間:04/29 23:37
#稅務(wù)師#
你好,免抵退稅辦法是一種針對出口貨物的稅收優(yōu)惠政策。 “免”指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物時,免征本環(huán)節(jié)的增值稅。 “抵”指生產(chǎn)企業(yè)出口貨物所耗用的進項稅額,可以抵減內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 “退”指未抵減完的進項稅額部分,可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅。
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請問老師,甲公司的房子被關(guān)聯(lián)方乙借小額貸款抵押了,乙還不上錢,小額貸款公司把甲低押的房子通過法院判給了小額貸款公司,法院判的價格是766萬(就順乙公司的貸款+利息金額),甲這個房產(chǎn)賬面原值260萬,已計提折舊160萬,凈值100萬。請問老師甲的房子已經(jīng)被法院拍賣了,甲公司是否涉及土地增值稅?
云苓老師
??|
提問時間:04/30 16:07
#稅務(wù)師#
甲公司要繳納土地增值稅
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物業(yè)公司公司自用電費有公區(qū),亮化,辦公的這分錄怎么寫?我們自己交電費,然后收商戶電費,其余自用
微微老師
??|
提問時間:06/25 09:12
#稅務(wù)師#
你你好,自用的電費計入管理費用-水電費即可。
?閱讀? 3168
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請問上個月出口,這個月開發(fā)票可以的嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 21:22
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,能
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