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研發(fā)形成的無形資產,匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細表第43行本年形成無形資產攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%,后面折舊攤銷明細表里面無形資產的稅收金額:資產計稅基礎,稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/30 11:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 研發(fā)形成的無形資產,匯算按照成本的200%攤銷,假如本年攤銷額是2000元,是填寫到加計扣除明細表第43行本年形成無形資產攤銷額里面嗎,這里等于加計了100%, 答復:是的,您的理解正確。 后面折舊攤銷明細表里面無形資產的稅收金額:資產計稅基礎,稅收折舊、攤銷額累計攤銷都是按照賬面正常填寫嗎? 答復:是的,您的理解正確。 祝您學習愉快!
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老師:我們公司購房優(yōu)惠了14萬,房地產公司把這14萬和總房款開到一起了,讓我先掛賬,以后走營業(yè)外收入,這個分錄怎么寫啊
家權老師
??|
提問時間:12/30 10:47
#稅務師#
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
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農產品供應鏈,在異地經營如何規(guī)劃,請專業(yè)規(guī)劃老師回復,
樸老師
??|
提問時間:12/30 10:31
#稅務師#
異地經營農產品供應鏈,要先調研市場,了解需求和競爭,定位產品。選好供應商,考慮產地優(yōu)勢,評估供應商并確定合作模式。規(guī)劃物流和倉儲,構建冷鏈物流,合理布局倉儲設施。拓展銷售渠道,結合傳統(tǒng)和電商渠道,注重品牌建設。還要把控質量,建立檢測體系和追溯系統(tǒng)。如果需要詳細的我再給你寫 你看看這個可以嗎
?閱讀? 67
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您好,項目管理公司小規(guī)模納稅人企業(yè),2022年的一張沒5.5萬元普票,開給甲方的,他們以前也記不清是沒開,還是弄丟了,要去分局查,會被分局處罰嗎,如果自己單位弄丟了,是怎么罰款的?
郭老師
??|
提問時間:12/30 10:07
#稅務師#
如果沒有開發(fā)票,有隱瞞收入的風險,這個有風險,會要求補稅。如果你們已經開了發(fā)票,正常交了稅款,那這個沒有問題。
?閱讀? 72
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這題是問的境內補交所得稅,合并到綜合所得吧!怎么用預扣預繳的稅率
樸老師
??|
提問時間:12/30 09:33
#稅務師#
同學你好 哪個題呢?沒看到
?閱讀? 68
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您好,個體戶核定季度9萬,老板今天要讓開6萬多,四季度12萬多,這種情況,主管分局會在2025年度調成查賬征收嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 09:00
#稅務師#
你好,這個基本上不會的,你這個金額不大。
?閱讀? 235
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請問老師,異地預繳出售房屋的增值稅,計劃2024年11月30日開票,請問必須在11月30日當天申報嗎?可以在12月1日申報嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/29 20:04
#稅務師#
您好,不是的,可以在12月申報期內申報的
?閱讀? 101
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老師,1-12月銀行手續(xù)集中在12月底開發(fā)票,您看我這么做賬對嗎,借:財務費用-銀行手續(xù)費305.94 貸:財務費用-銀行手續(xù)費305.94
波德老師
??|
提問時間:12/29 16:52
#稅務師#
你好,手續(xù)費發(fā)生的時候怎么做的賬
?閱讀? 88
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老師請問酒店購買的發(fā)卡器754元怎么做賬啊,是計入管理費用,還是客房成本
鄒老師
??|
提問時間:12/29 16:30
#稅務師#
你好,發(fā)卡器的具體用途麻煩描述一下
?閱讀? 142
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請問咱們這邊的論文屬于哪個類型的?
張老師
??|
提問時間:12/29 15:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 屬于非核心期刊,獎勵500元 祝您學習愉快!
?閱讀? 49
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老師個人所得稅專項附加扣除一鍵帶入2025年提示”您當前填報的貸款合同編號與其他年度不一致。按照規(guī)定,納稅人只能享受一次首套住房貸款的利息扣除,請確認您貸款合同編號是否發(fā)生變化?!昂藢π畔o誤,不知道什么原因就是審核不通過,顯示待審核狀態(tài)
波德老師
??|
提問時間:12/29 08:13
#稅務師#
你好,周一再看一下,如果還是不行,就聯(lián)系稅務
?閱讀? 74
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物業(yè)管理服務公司適用簡易計稅,為啥還可以向服務接收方全額開具增值稅專用發(fā)票
廖君老師
??|
提問時間:12/28 22:41
#稅務師#
您好,基于政策規(guī)定和平衡稅負的考慮 1.政策規(guī)定:根據(jù)國家稅務總局的公告(2016年54號),提供物業(yè)管理服務的納稅人在收取自來水水費時,可以以扣除對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 (稅收優(yōu)惠) 2.發(fā)票開具要求:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》,納稅人銷售貨物或應稅勞務時,應向購買方開具增值稅專用發(fā)票,并分別注明銷售額和銷項稅額。物業(yè)公司作為納稅人,在提供物業(yè)管理服務時,有權向服務接收方開具增值稅專用發(fā)票。 (要求全額開) 3.稅負考慮:營改增后,為了穩(wěn)定物業(yè)公司的稅負水平,允許物業(yè)公司按照簡易計稅方法開具增值稅專用發(fā)票。這有助于減輕物業(yè)公司的稅負壓力,同時確保服務接收方能夠獲得合法的稅務憑證。 (稅收優(yōu)惠的考慮)
?閱讀? 104
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老師你好,我有一家批發(fā)公司,成立是2家公司各投資了,現(xiàn)在盈利,年末未分配利潤怎么給投資的公司分配,并且會計分錄怎么做?
東老師
??|
提問時間:12/28 21:39
#稅務師#
你好,你指的是分配還是指的是收到的呢
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客戶的質量索賠款式沒有發(fā)票,客戶開的收據(jù)可以所得稅前扣除嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:12/28 20:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般情況下,企業(yè)所得稅稅前扣除需要正式發(fā)票作為依據(jù)。如果確實無法取得發(fā)票,合理的收據(jù)在特定情況下也可以進行稅前扣除。建議咨詢當?shù)囟悇諜C關以獲取準確指導。 祝您學習愉快!
?閱讀? 106
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老師好,我們裝修公司,業(yè)主搬家我們公司送禮,這個沒法取得發(fā)票,怎么處理
羊小羊老師
??|
提問時間:12/28 15:40
#稅務師#
可憑支付憑證記賬,計入“銷售費用 - 業(yè)務招待費”。沒發(fā)票,匯算清繳時要將這筆費用納稅調增,不能稅前扣除。
?閱讀? 83
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加油費一年的使用比例安全值是多少
樸老師
??|
提問時間:12/28 11:50
#稅務師#
加油費一年的安全使用比例因行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、車輛類型等因素而異。運輸行業(yè)可能占運輸成本 20% - 40%;非運輸行業(yè)占企業(yè)總費用 1% - 5% 左右。大型企業(yè)加油費占車輛相關費用 60% - 80%,小型企業(yè)占 40% - 60%。燃油效率低的車輛加油費占比高,效率高的占比低。
?閱讀? 78
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增值稅是不是一般納稅人出租房屋百分之九 個人和小規(guī)模1個季度30萬以外百分之五
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/28 11:27
#稅務師#
您好,是的,就是你說的這樣的
?閱讀? 89
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老師請問公司繳納水土保持補償費計入什么科目
郭老師
??|
提問時間:12/28 11:24
#稅務師#
你好,這個是購買的土地發(fā)生的嗎?還是租賃的
?閱讀? 77
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公式用未分配利潤和盈余公積轉增資本后,法人股東向自然人轉讓股權,轉讓成本是增資后的凈資產份額還是增資前的凈資產份額?
小菲老師
??|
提問時間:12/27 21:18
#稅務師#
同學,你好 是增資后的凈資產份額
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用兩種方法計算來福1月納稅額,跟全年一次性獎金有關,請問怎么做
郭鋒老師
??|
提問時間:12/27 18:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 『答案解析』 (1)方法一:工資、全年一次性獎金單獨計稅。 ?、俅_定適用稅率和速算扣除數(shù) 144000÷12=12000(元),確定適用稅率為10%、速算扣除數(shù)為210?! 、谌暌淮涡元劷饝{稅額=144000×10%-210=14190(元) 2024年1月工資應預扣預繳稅額=(10000-5000-2000-1000)×3%=60(元) ?。?)方法二:工資、全年一次性獎金合并計稅 工資、獎金合計應預扣預繳稅額=(144000+10000-5000-2000-1000)×20%-16920=12280(元) 祝您學習愉快!
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請問下有沒有關于四流一致的文件,老板想幫別人開票,做業(yè)績,我說風險大,有沒有要求四流一致的文件?
樸老師
??|
提問時間:12/27 18:24
#稅務師#
同學你好 有與 “四流一致” 相關文件,如《國家稅務總局關于加強增值稅征收管理若干問題的通知》規(guī)定支付款項單位要與開票、提供勞務單位一致才能抵扣進項稅額?!秶叶悇湛偩株P于納稅人對外開具增值稅專用發(fā)票有關問題的公告》也側面體現(xiàn)發(fā)票流和業(yè)務流一致要求。 老板幫別人開票做業(yè)績是虛開發(fā)票的違法行為,會導致不能抵扣進項、不能稅前扣除,企業(yè)要補繳稅款和滯納金,可能被罰款,嚴重的會有刑事責任。
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A公司跟業(yè)主簽了租金合同,但是實際付款的是B公司,B公司付了給A公司私賬,但是業(yè)主只能開發(fā)票給A公司了。我讓他去溝通,搞個補充協(xié)議,把開票主體改成B公司,這樣才能是B公司的成本。不然還得要A公司開發(fā)票給B公司,中介多個稅費,而且自己都是關聯(lián)公司。老師請教一下我怎么做合規(guī)一些?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/27 18:08
#稅務師#
方法一:簽訂三方協(xié)議 方法二:按原合同執(zhí)行并規(guī)范資金流轉和開票 方法三:更改合同
?閱讀? 103
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別的單位給我們開一張固定資產發(fā)票他開重了,我們不能用,他不沖紅對我們有沒有影響
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:54
#稅務師#
我們不重復入賬,就不會有影響
?閱讀? 79
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做業(yè)績開票舉例我們開500出去,別人來給我們480,流水合同都有,有沒有什么風險?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:49
#稅務師#
這個沒什么問題。是正常的
?閱讀? 86
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盈余公積轉增股本有什么稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:33
#稅務師#
盈余公積轉增股本,若有自然人股東,交個稅
?閱讀? 92
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公司銀行借給員工6萬,員工用現(xiàn)金歸還,后期發(fā)放獎金可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:12/27 17:17
#稅務師#
可以的,沒問題的哈
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所得稅報表中,加計扣除研發(fā)費用本年費用化金額可以大于管理費用中的研究費用嗎。我理解的可加計扣除的金額包含人工費,折舊費等,所以可以大于管理費用的研究費
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:15
#稅務師#
你好,這個不會的。因為費用化的金額本身就要轉入到管理費用。
?閱讀? 90
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老師:您好!請問開3個點的勞務,加附加、殘保金、工會經費,這樣算下來到了幾個點了
宋生老師
??|
提問時間:12/27 15:56
#稅務師#
你好,其實這個是確定不了的。 因為他并不是固定的,彼此之間沒有必然的聯(lián)系。 同樣是做1000萬生意,你20個人員工,交殘保金跟你有100個員工的殘保金差異相差5倍。
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我們裝修公司,給工人支付了人工費,他用他朋友個體戶開票,這個發(fā)票可以用嗎?資金流不一致,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 15:54
#稅務師#
可以,用個體戶名義與公司簽訂合同
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請問:當月取得采購商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量50個,金額100萬,稅額13萬 銷售商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量25個,金額70萬 ,稅額9.1萬 1、這個進項發(fā)票怎么認證,要認證多少金額/稅額的?請具體指導謝謝。
樸老師
??|
提問時間:12/27 15:21
#稅務師#
進項發(fā)票可通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證,現(xiàn)無認證期限限制。本題中,進項發(fā)票金額 100 萬、稅額 13 萬,銷售發(fā)票金額 70 萬、稅額 9.1 萬。可根據(jù)企業(yè)稅負情況等因素來確定認證金額和稅額,若想稅負穩(wěn)定,可按銷項稅額 9.1 萬來認證進項稅額,即認證稅額約 9.1 萬及對應金額;若想留抵稅額,可全額認證進項稅額 13 萬及對應金額
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