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請問老師,甲單位是汽車修理修配公司,現(xiàn)在在做一般注銷,但是持續(xù)經(jīng)營,被A合并了。稅務(wù)走一般注銷,請問環(huán)保稅怎么弄呢:第四個季度的環(huán)保稅甲單位申報(bào)吧,請問怎么轉(zhuǎn)到A繼續(xù)申報(bào)呢?
堂堂老師
??|
提問時間:10/18 10:30
#稅務(wù)師#
甲單位在注銷前需完成第四季度環(huán)保稅的申報(bào)。完成后,將相關(guān)申報(bào)資料和完稅證明移交給A單位,由A單位繼續(xù)申報(bào)后續(xù)的環(huán)保稅。需向稅務(wù)局報(bào)備單位合并情況。
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為什么13題最后乘50%什么意思
微微老師
??|
提問時間:10/18 10:24
#稅務(wù)師#
你好,總機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿骸 】倷C(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪?匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 分支機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿骸∷蟹种C(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~=匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪?所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~×該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畹谋壤?三級及以下分支機(jī)構(gòu),其營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計(jì)入二級分支機(jī)構(gòu);三因素的權(quán)重依次為0.35、0.35、0.30。 計(jì)算公式如下:某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?(該分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30 分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤瓷鲜龇椒ㄒ唤?jīng)確定后,除出現(xiàn)國家稅務(wù)總局公告2012年第57號第五條第(四)項(xiàng)和第十六條第二、三款情形外,當(dāng)年不作調(diào)整。
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我們是小規(guī)模企業(yè), 從廠家購入珠寶首飾需要交消費(fèi)稅嗎?稅率多少
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 10:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 貴公司購入珠寶首飾,應(yīng)當(dāng)是生產(chǎn)廠家繳納消費(fèi)稅。 貴公司再對外銷售,無需繳納消費(fèi)稅了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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@樸老師回答我的問題,謝謝 案例分析題,因18年11月 12月兩個月納稅人錯誤使用優(yōu)惠政策少交稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)在24年12月發(fā)現(xiàn)要求補(bǔ)繳稅款,納稅人認(rèn)為已滿訴訟時效5年 不應(yīng)追繳稅款。因不是主觀故意,稅務(wù)機(jī)關(guān)也沒有及時發(fā)現(xiàn)錯誤,拒絕補(bǔ)繳稅款。納稅人行為是否正確,是否有依據(jù)?如果沒有依據(jù),稅務(wù)機(jī)關(guān)可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:10/18 09:58
#稅務(wù)師#
納稅人行為不正確。根據(jù)《稅收征收管理法》,對于納稅人未繳或少繳稅款的情況,追征期不受五年限制。稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)要求補(bǔ)繳,并可采取強(qiáng)制措施。所以納稅人需配合補(bǔ)繳稅款。
?閱讀? 200
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客戶對公轉(zhuǎn)了一筆10萬,只開5萬的票可以嗎
樸老師
??|
提問時間:10/18 09:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 后面開五萬的話可以的
?閱讀? 232
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車輛購置稅應(yīng)該是財(cái)產(chǎn)稅吧
周老師
??|
提問時間:10/18 09:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您看一下教材280頁 車輛購置稅的特點(diǎn), 1.征收范圍有限。車輛購置稅以購置的特定車輛為課稅對象,而不是對所有的財(cái)產(chǎn)或消費(fèi)財(cái)產(chǎn)征稅,其范圍窄,是一種行為稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題如果給出了買入價(jià)應(yīng)該怎么算呀,需要先買入與賣出確認(rèn)損益嗎,然后買入再跟當(dāng)日的確認(rèn)損益,最后跟月末的確認(rèn)損益是這樣嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 09:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不用。因?yàn)槭桥c銀行兌換外幣,即對銀行來說是賣出外幣,所以用賣出匯率核算,與買入?yún)R率無關(guān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,提減值影響應(yīng)交所得稅嗎?
張老師
??|
提問時間:10/18 09:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法不承認(rèn)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提,所以提減值不影響應(yīng)交所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人的計(jì)算抵扣的不需要在抵扣類勾選那里操作,只是在申報(bào)表里填是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/18 08:55
#稅務(wù)師#
普票就是,數(shù)電農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票還是要勾選
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老師,這題乙的分錄可以用合同負(fù)債嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/18 08:06
#稅務(wù)師#
在本題中,乙公司取得設(shè)備租賃服務(wù)并取得增值稅專用發(fā)票,支付租金后,不應(yīng)使用 “合同負(fù)債” 科目進(jìn)行會計(jì)處理。 乙公司的會計(jì)分錄應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用 88495.16(120000÷(1+13%)/12×10) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13805.3(120000÷(1+13%)×13%÷12×10) 貸:銀行存款 102300.46(120000÷(1+13%)×10/12) “合同負(fù)債” 科目一般用于企業(yè)在向客戶轉(zhuǎn)讓商品之前,客戶已經(jīng)支付了合同對價(jià)或企業(yè)已經(jīng)取得了無條件收取合同對價(jià)權(quán)利的情況。在本題中,乙公司是支付租金取得服務(wù),不是收取對價(jià),不適合使用 “合同負(fù)債” 科目
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必刷550稅二162題,為啥選擇2b
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 04:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)B,來華1個月就又回去了,在中國累計(jì)居住時間沒有超過183天,所以屬于我國的非居民個人 選項(xiàng)D,已來華6年了,每年都在我國待著,每年累計(jì)居住時間都超過了183天,屬于我國的居民個人。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 223
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本月從甲廠購進(jìn)煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元,支付不含增值稅運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)其他材料取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款40萬元,增值稅5.2萬元,運(yùn)輸途中由于保管不善,材料丟失2%。這題為什么其他材料的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 00:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營不管是,主材、其他材料,低值易耗品取得專票也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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取得的普票左上角有個虛線框里寫著旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票是可以進(jìn)項(xiàng)扣除嗎,申報(bào)時計(jì)算填還是可以電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接勾選抵扣???
閔鳳老師
??|
提問時間:10/18 00:07
#稅務(wù)師#
計(jì)算扣除,電子稅務(wù)局系統(tǒng)只能直接勾選增值稅專用發(fā)票。
?閱讀? 203
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哪里查電子稅務(wù)局可以知道進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是哪張發(fā)票啊?
堂堂老師
??|
提問時間:10/17 22:56
#稅務(wù)師#
在電子稅務(wù)局的“申報(bào)信息查詢”里查看具體進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票信息。通常可以在“增值稅申報(bào)表附列資料”中找到對應(yīng)發(fā)票的詳細(xì)信息。
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這道題不是同一控制下企業(yè)合并嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:10/17 22:15
#稅務(wù)師#
您好,請問一下具體題目是在哪里呢
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老師,這個納稅申報(bào)表,二三四五之間有什么關(guān)系?8b那里又填寫什么??解釋下,填不對
波德老師
??|
提問時間:10/17 22:00
#稅務(wù)師#
你好,四包括五,二三之間、二三和四五之間沒必然聯(lián)系
?閱讀? 229
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“將股份用于員工股權(quán)激勵、發(fā)行可轉(zhuǎn)換股票的公司債券”經(jīng)2/3以上董事出席的董事會會議決議。請問,董事會表決是要求過半數(shù)還是2/3以上呢?
王雁鳴老師
??|
提問時間:10/17 21:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是2/3以上對的。
?閱讀? 229
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老師,麻煩把業(yè)務(wù)1的完整正確分錄寫給我,謝謝。 那個代銷手續(xù)費(fèi)不需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)嗎?為何?
廖君老師
??|
提問時間:10/17 21:49
#稅務(wù)師#
您好,借:應(yīng)收 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 銷項(xiàng)稅 13000 ,借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:應(yīng)收賬款 11300 商場代銷手續(xù)費(fèi)可以開具增值稅專用發(fā)票
?閱讀? 177
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老師這個題目為啥不選b
蘭心
??|
提問時間:10/17 21:35
#稅務(wù)師#
你好!出售增值稅專用發(fā)票罪出售的是空白發(fā)票。
?閱讀? 227
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進(jìn)項(xiàng)抵扣那旁邊有個海關(guān)繳款書 是不是只有進(jìn)口貨物有專用繳款書 ,公司生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)口紗線原料,是手動采集嗎 抵扣稅是抵扣多少 完稅金額1036018元 稅款金額51800.9
廖君老師
??|
提問時間:10/17 21:25
#稅務(wù)師#
您好,是手工采集的,抵扣就是稅金: 稅款金額51800.9
?閱讀? 209
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這個80題,計(jì)算會計(jì)利潤的時候?yàn)槭裁礇]有考慮視同銷售收入和視同銷售成本?
張老師
??|
提問時間:10/17 21:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 視同銷售收入和視同銷售成本,是稅法上確認(rèn)的 本身會計(jì)上不確認(rèn)收入和成本,在計(jì)算會計(jì)利潤時就是按照會計(jì)的口徑,所以不考慮稅法上的視同銷售。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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162題5÷(1-9%)×9%是什么意思?2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的?
張老師
??|
提問時間:10/17 21:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 5÷(1-9%)×9%是什么意思? 回復(fù):一般納稅人外購農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)按照9%計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是該農(nóng)產(chǎn)品用于食堂,外購的貨物用于集體福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要作轉(zhuǎn)出處理。 當(dāng)時按照買價(jià)*9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)告訴了成本,需要倒推出買價(jià)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。 2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的? 回復(fù):自產(chǎn)的貨物對外捐贈,要視同銷售,沒有同類售價(jià),按照成本*(1+成本利潤率)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算增值稅。 10%是成本利潤率,一般不告訴,掌握一下 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,這手套總價(jià)3609.6美元是已經(jīng)包含了運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)在里面嗎?
高輝老師
??|
提問時間:10/17 21:10
#稅務(wù)師#
你好,是的,包含運(yùn)費(fèi)保費(fèi)的
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總結(jié)一下企業(yè)持有上市公司股票是否交增值稅,如果持有非上市股權(quán)是否交增值稅? 然后企業(yè)所得稅呢,對上市公司與非上市公司是怎么規(guī)定的?分別從持有轉(zhuǎn)讓角度分析
耿老師
??|
提問時間:10/17 20:25
#稅務(wù)師#
你好!企業(yè)持有上市公司股票和非上市股權(quán)在增值稅和企業(yè)所得稅方面的規(guī)定有所不同。 增值稅規(guī)定 1. 持有上市公司股票:需要繳納增值稅。根據(jù)《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)及其附件,金融商品轉(zhuǎn)讓,包括股票交易,屬于增值稅應(yīng)稅范圍。具體來說,股票出售方為增值稅納稅義務(wù)人,稅率一般為6%(一般納稅人)或3%(小規(guī)模納稅人)。 2. 持有非上市股權(quán):不需要繳納增值稅。非上市公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)不屬于增值稅征收范圍。 企業(yè)所得稅規(guī)定 1. 持有上市公司股票: 轉(zhuǎn)讓:需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)取得的收入,應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅。 持有期間所得:持股12個月以上的,股息所得免稅;持股不足12個月的,征稅。 2. 持有非上市股權(quán): 轉(zhuǎn)讓:需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)取得的收入,應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅。 持有期間所得:如果被投資企業(yè)是非上市公司,則沒有期限限制,都是免稅的;如果被投資企業(yè)是上市公司,則持股12個月以上的,免稅;持股不足12個月的,征稅。 總結(jié)來說,企業(yè)在持有上市公司股票時,無論是轉(zhuǎn)讓還是持有期間所得,都需要繳納相應(yīng)的增值稅和企業(yè)所得稅。而在持有非上市股權(quán)時,雖然不需要繳納增值稅,但仍需繳納企業(yè)所得稅,特別是在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時。對于持有期間所得,非上市公司的股權(quán)所得通常免稅,而上市公司的股權(quán)所得則根據(jù)持股期限決定是否征稅。
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有了解出口退稅的嗎 有個問題想問問,我進(jìn)項(xiàng)金額 950161.35 銷項(xiàng)金額950152.33 出口額197675.46 *0.13 =25697 想退25697下來 這樣可以嗎?還是進(jìn)項(xiàng)金額976256.82 這個金額 留底的金額超過退稅的金額? 選擇哪種 才能退下來25697?
apple老師
??|
提問時間:10/17 20:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 留底稅金額 大于等于 25697 才能退下來 25697
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A.既不是居民企業(yè)也不是非居民企業(yè)吧
小菲老師
??|
提問時間:10/17 18:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是非居民企業(yè)
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18混合征收什么意思
閔鳳老師
??|
提問時間:10/17 18:34
#稅務(wù)師#
我國個稅實(shí)行混合征收,先分類預(yù)繳(勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)、工資薪金),后匯算清繳(綜合所得)
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不懂為什么要用除,持0.6用0.2去扺債,不是余0.4嗎。賬面價(jià)值不是3900嗎?成本法不調(diào)賬面價(jià)值
criticalness
??|
提問時間:10/17 18:21
#稅務(wù)師#
同學(xué),麻煩發(fā)一下問題呢,這邊沒看到
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工業(yè)企業(yè)搭建的成料的棚子,需要交房產(chǎn)稅嗎
文文老師
??|
提問時間:10/17 18:09
#稅務(wù)師#
工業(yè)企業(yè)搭建的成料的棚子,不需要交房產(chǎn)稅
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研發(fā)支出_費(fèi)用化支出,這個科目,如果月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,會自動轉(zhuǎn)入利潤表的管理費(fèi)用嗎
小智老師
??|
提問時間:10/17 18:07
#稅務(wù)師#
不會自動轉(zhuǎn)入。需要手動進(jìn)行賬務(wù)處理,將未結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)支出_費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
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