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您好,老師,請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā),在2022年匯算清繳調(diào)增了,交了稅,今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,需要填這個10萬嗎?填在哪里?填在工資薪金支出欄還是其他欄?
郭老師
??|
提問時間:04/10 18:18
#稅務(wù)師#
填寫 實際金額和稅收金額里面
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老師請問,小規(guī)模企業(yè),23年8月成立,三季度資產(chǎn)總額季度平均值是1(申報時填了數(shù)據(jù)系統(tǒng)算出的),四季度資產(chǎn)總額平均值是0.51(申報時填了數(shù)據(jù)系統(tǒng)算出的),那在報年度匯算時,企稅表中的資產(chǎn)填多少了?
郭老師
??|
提問時間:04/10 14:55
#稅務(wù)師#
你好,1.51÷2,應(yīng)該按照這個來計算。
?閱讀? 2536
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您好老師,我不懂這個題
小樣兒demo
??|
提問時間:01/21 21:14
#稅務(wù)師#
同學你好,稍等看下題先
?閱讀? 2533
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你好老師,我是小規(guī)模公司,申報時出現(xiàn)您屬于【貨物及勞務(wù)】的企業(yè),只能填寫【貨物及勞務(wù)】相關(guān)的欄次,請調(diào)整!但是自動生成的有服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)據(jù),這個怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:07/06 10:26
#稅務(wù)師#
同學你好 填寫在對應(yīng)的欄次就可以了
?閱讀? 2532
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銷售收入未超30萬,包括未開票收入,請問需要填哪幾欄??
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 13:34
#稅務(wù)師#
您好, 你們是小規(guī)模納稅人嗎
?閱讀? 2530
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不是動產(chǎn)登記對抗嗎?為什么還要登記不可轉(zhuǎn)讓才行?登記對抗第三人不就不是善意取得,不就是無效才對嗎
木木
??|
提問時間:04/10 21:42
#稅務(wù)師#
同學你好,不動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)移看登記。 動產(chǎn)看交付,未經(jīng)登記不得對抗善意第三人。
?閱讀? 2529
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請問老師,特許費的計提金額有要求嗎?必須按照什么的百分比計提。
樸老師
??|
提問時間:07/02 13:07
#稅務(wù)師#
特許費的計提金額并沒有固定的要求必須按照某個百分比來計提。 特許費通常是指使用其他經(jīng)濟單位所有的專利權(quán)、商標權(quán)、版權(quán)或類似的專有權(quán)利的付款。其具體金額一般根據(jù)雙方協(xié)商確定,并在相關(guān)合同或協(xié)議中明確約定。 不同的特許經(jīng)營體系,特許權(quán)使用費可能不同。例如,某些麥當勞特許權(quán)使用費是加盟店每月營業(yè)收入的12.5%以上,而肯德基則只有4%。也有些是按照固定數(shù)額收取,或者根據(jù)受許人的營業(yè)狀況按一定比例收取,比例范圍在1%至5%之間比較普遍,國際上甚至有超過10%的情況。 特許權(quán)使用費的具體內(nèi)容和交納辦法應(yīng)在特許經(jīng)營合同中予以詳細說明。 在稅務(wù)方面,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第二十條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第六條第(七)項所稱特許權(quán)使用費收入,是指企業(yè)提供專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、著作權(quán)以及其他特許權(quán)的使用權(quán)取得的收入?!?在會計處理上,企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)會計準則和合同約定,合理確認和計量特許權(quán)使用費。 需要注意的是,如果是涉及進口貨物的特許權(quán)使用費,還需遵循海關(guān)的相關(guān)規(guī)定進行申報和納稅。根據(jù)海關(guān)總署公告2019年第58號,納稅義務(wù)人在填制報關(guān)單時,應(yīng)當在“支付特許權(quán)使用費確認”欄目填報確認是否存在應(yīng)稅特許權(quán)使用費。對于存在需向賣方或者有關(guān)方直接或者間接支付與進口貨物有關(guān)的應(yīng)稅特許權(quán)使用費的,無論是否已包含在進口貨物實付、應(yīng)付價格中,都應(yīng)在該欄目填報“是”;對于不存在向賣方或者有關(guān)方直接或者間接支付與進口貨物有關(guān)的應(yīng)稅特許權(quán)使用費的,在該欄目填報“否”
?閱讀? 2526
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老師您好,代付班組的稅款是包含在工人工資里面的,我做到營業(yè)外支出~其他,這個可以扺扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 11:58
#稅務(wù)師#
你好,這個不可以抵扣。
?閱讀? 2525
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占有改訂這里,用的合同生效物權(quán)轉(zhuǎn)移,怎么理解?能舉個例子
曉文老師
??|
提問時間:04/10 21:50
#稅務(wù)師#
您好 例如先賣后租:甲將電視轉(zhuǎn)讓給乙,通常情形下,甲應(yīng)將電視現(xiàn)實地交付給乙,由乙取得直接占有,但是因甲還需使用此電視機,便可與乙訂立借用或者租用合同繼續(xù)使用。履行借用合同后甲再從乙處取回電視機進而繼續(xù)使用。電視機在甲-乙-甲之間的傳遞并無實際意義,因此為簡化程序,只需訂立契約,便可以發(fā)生物權(quán)變動,此時乙僅取得間接占有人的地位。
?閱讀? 2524
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老師,你好!請問電影院適用簡易計稅3%,同時與他相關(guān)的增值服務(wù)費,電影卡的工本費等,也是適用3%的征收率嗎?
萌萌老師
??|
提問時間:04/10 10:42
#稅務(wù)師#
同學你好! 增值服務(wù)費可能包括多種類型的服務(wù),例如在線購票服務(wù)、VIP會員服務(wù)等。這些服務(wù)的性質(zhì)和內(nèi)容可能因電影院而異,因此需要針對具體服務(wù)進行分析。如果某項增值服務(wù)費屬于電影放映服務(wù)的附屬服務(wù),并且與電影放映服務(wù)密切相關(guān),那么它可能也可以選擇適用簡易計稅方法,按照3%的征收率進行計稅。 至于電影卡的工本費,這可能屬于銷售貨物的范疇,而不屬于電影放映服務(wù)本身。因此,對于電影卡的工本費,可能不適用簡易計稅方法,而是按照其他相關(guān)稅收政策進行計稅。當然具體的稅收政策可能會因地區(qū)和時間的不同而有所差異
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個人出租商住房,房產(chǎn)稅稅率是多少
郭鋒老師
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提問時間:04/26 16:44
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:個人出租商住房(非普通住房),房產(chǎn)稅稅率為4%。自2001年1月1 日起,對個人居住用房出租仍用于居住 的,其應(yīng)繳 納的房產(chǎn)稅暫減按4% 的稅率征收;自2008年3月1日起,對個人出租住房,不區(qū)分實際用途,均按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。對企事業(yè)單位、社會 團體以及其他組織按市場價格向個人出租用于居住的住房,減按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。祝您學習愉快!
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稅務(wù)對合同1年期有什么要求嗎,無息借款合同有時間要求嗎
劉艷紅老師
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提問時間:07/02 16:36
#稅務(wù)師#
您好,一般規(guī)定是一年內(nèi)要還回來,要不然視同銷售,交稅處理
?閱讀? 2519
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法人交辦公室租金開的收據(jù)單可以入賬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/02 14:48
#稅務(wù)師#
你好,辦公室租金,是需要取得發(fā)票入賬才是的
?閱讀? 2517
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BCD分別屬于什么責任?
薇老師
??|
提問時間:05/03 21:15
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 2512
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老師好:上市公司的股東分紅如何交個稅
木木
??|
提問時間:04/10 21:42
#稅務(wù)師#
同學你好,上市公司股息紅利持有一年以上免稅
?閱讀? 2508
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交稅分錄,貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費——未交增值稅 借應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:39
#稅務(wù)師#
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
?閱讀? 2507
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我想問下這題印花稅為什么不用稅后的? 題目不是都說了 2500里面是含稅了?
張學娟老師
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提問時間:05/04 01:34
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅額
?閱讀? 2502
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老師這道題,我不太理解,麻煩你講一下
樸老師
??|
提問時間:07/02 10:19
#稅務(wù)師#
A. 1000 元。 如果執(zhí)行合同,損失金額為: (810*800)*100 ) (元) 由于繼續(xù)履約該合同,考慮銷售費用和相關(guān)稅費后預(yù)計虧損 2000 元,但是存貨成本大于可變現(xiàn)凈值的差額為 1000 元。 所以甲公司因該虧損合同應(yīng)確認預(yù)計負債 1000 元。
?閱讀? 2501
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意思自治是怎么意思
小鈴鐺老師
??|
提問時間:07/10 17:11
#稅務(wù)師#
同學,您好! 意思自治,就是指在民事活動中,民事主體的意志是獨立的、自由的,不受國家權(quán)力和其他當事人的非法干預(yù)。也就是說民事主體在沒有非法的外力強迫的情況下,完全根據(jù)自己的主觀判斷來決定民事法律關(guān)系的設(shè)立、變更和終止。
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老師,(3)里應(yīng)該計入哪里!24年5月查21年的賬,應(yīng)該計入哪年?
王璐璐老師
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提問時間:05/03 20:27
#稅務(wù)師#
你好,24年5月查21年的賬,應(yīng)該計入哪年?一一一如果是自己自查發(fā)現(xiàn)的問題,進到21年的哈,(3)里應(yīng)該計入哪里!一一這個是什么意思的呀
?閱讀? 2498
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請問加處罰款和罰款哪個是要先繳納之后才可以申請行政復(fù)議或行政訴訟
法律老師
??|
提問時間:10/03 20:46
#稅務(wù)師#
對罰款不服,不需要繳納罰款就可以行政復(fù)議; 對加處罰款不服,要先繳納罰款和加處罰款才可以行政復(fù)議; 如果是提起行政訴訟,無論是罰款,還是加處罰款,還是都不服,都是可以直接訴訟,不用事先繳納。
?閱讀? 2496
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待認證進項稅額可以入長期待攤費用嗎?
周老師
??|
提問時間:08/18 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅額一般不計入長期待攤。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,暫估入庫月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
鄒剛得老師
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提問時間:04/10 18:32
#稅務(wù)師#
你好,如果對外銷售了,是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 , 貸:庫存商品
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老師,A公司由B公司持股,B公司由C公司持股,C公司由兩位自然人各持50%,那么是否C公司的自然人在C公司實繳后,有C公司的實繳資金再轉(zhuǎn)給B公司,B公司做實繳后再轉(zhuǎn)給A公司做實繳,這樣允許嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 21:37
#稅務(wù)師#
您好,這個是允許的,能的這個
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請問老師,更正申報,不會對公司每年憑AB級造成影響吧?
郭老師
??|
提問時間:04/10 17:41
#稅務(wù)師#
你好不需要交稅的不用
?閱讀? 2485
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答案怎么理解,不是要承擔責任嗎?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/03 21:11
#稅務(wù)師#
你好,有病的人傷害人是沒有責任的,這個在新聞里面以前我有聽說過的呀
?閱讀? 2483
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是商業(yè)借款合同是要式合同?
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:45
#稅務(wù)師#
你好,具體的什么問題的?
?閱讀? 2483
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勞動者仲裁企業(yè),企業(yè)不服仲裁結(jié)果,起訴,誰是被告
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 18:39
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)是被告,員工是原告
?閱讀? 2481
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老師您好,開票給個人要繳印花稅嗎
bamboo老師
??|
提問時間:04/10 20:55
#稅務(wù)師#
您好 請問開具的銷售貨物發(fā)票嗎
?閱讀? 2480
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@賈apple老師。老師說這個3月份調(diào)整工資差額對嗎。然后其他憑證對嗎
apple老師
??|
提問時間:04/08 09:43
#稅務(wù)師#
同學你好,現(xiàn)在 你的應(yīng)付職工薪酬是 8000元吧,等到下個月發(fā)放時,一起調(diào)整尾差
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