關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
老師,小規(guī)模計算所得稅,收入是含稅價還是不含稅價計算
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:43
#建筑#
你好!是按不含稅價計算
?閱讀? 2425
?收藏? 10
怎么審核三通一平工程的真實性?
meizi老師
??|
提問時間:07/18 16:56
#建筑#
你好; 你們是財務(wù)去審核數(shù)據(jù)和發(fā)票這些嗎
?閱讀? 2424
?收藏? 10
要注冊一個個體工商戶,經(jīng)營范圍包括市政工程,水電安裝,室內(nèi)外裝修,土石方工程,園林綠化,行業(yè)選擇里面要怎么選
郭老師
??|
提問時間:08/28 18:29
#建筑#
你好,行業(yè)里面選擇建筑服務(wù)
?閱讀? 2424
?收藏? 0
老師你好!我們是建筑行業(yè),有一個環(huán)境保護稅是按什么來交的
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/10 15:51
#建筑#
您好,建筑企業(yè)應(yīng)納環(huán)保稅的應(yīng)稅項目包括廢氣、廢水、固體廢物等三個方面。
?閱讀? 2424
?收藏? 0
老師好 公司全部承擔社保費用的計提和發(fā)放分錄怎么寫
冉老師
??|
提問時間:04/10 16:57
#建筑#
你好,同學(xué) 全部承擔的話,全部計提在社保費用中 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
?閱讀? 2421
?收藏? 10
實收資本印花稅怎么計算的
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:42
#建筑#
你好,這個是萬分之2.5
?閱讀? 2421
?收藏? 0
請問,支付給項目經(jīng)理的備用金(這個備用金不會還款回來,只會還票回來),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
東老師
??|
提問時間:04/10 12:31
#建筑#
付款的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 發(fā)票來了以后借成本費用 貸其他應(yīng)收款
?閱讀? 2419
?收藏? 10
員工在工地受傷,如果賠償怎么樣才能稅前扣除?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:11
#建筑#
你好,這個一般有法院或者勞動局裁決的的賠償,是可以稅前扣除的
?閱讀? 2419
?收藏? 10
以前月份申報表怎么在電子稅務(wù)局查詢
宋生老師
??|
提問時間:07/02 11:59
#建筑#
你好!在首頁點擊【我要查詢】—【一戶式查詢】—【申報信息查詢】
?閱讀? 2417
?收藏? 9
請問老師,我公司屬于建筑商貿(mào)公司,購進水泥的時候,記原材料還是庫存商品呀?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:48
#建筑#
你好!這個是計入原材料
?閱讀? 2416
?收藏? 10
老師您好,請問一下,勞動合同,第一次簽的合同期限是一年,到期后續(xù)簽,還可以在簽一年嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/02 15:15
#建筑#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 2416
?收藏? 10
老師,請問開咨詢費票稅率是多少,一般公司能開多少金額,匯算清繳時有扣除規(guī)定嗎?
微微老師
??|
提問時間:07/02 10:49
#建筑#
您好,沒有這個方面的要求,咨詢費一般稅率是6%
?閱讀? 2415
?收藏? 10
老師,我們建筑單位;罰對方的款,對方票是按沒有罰款之前開的,罰款的這部分我們是不是應(yīng)該計入營業(yè)外收入?
郭老師
??|
提問時間:07/02 13:47
#建筑#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 2414
?收藏? 10
建筑公司的人工部分是由勞務(wù)公司提供的人員,那這個人員應(yīng)該就不是我們的公司人員,所以不用交殘保金吧?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 12:01
#建筑#
你好!是的。這個不用你們交
?閱讀? 2414
?收藏? 10
電子稅務(wù)局以前月份勾選認證信息在哪查詢
郭老師
??|
提問時間:07/02 12:37
#建筑#
稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【抵扣類勾選】-【統(tǒng)計確認】-【查看歷史確認信息】
?閱讀? 2414
?收藏? 0
老師您好,我想問一下,我們公司在異地項目工程,甲方每期結(jié)算前應(yīng)核減電費后才開票的,但是由于之前的計量結(jié)算都沒核減電費導(dǎo)致多開了發(fā)票給甲方路建,那現(xiàn)在甲方同意我們可以開負數(shù)發(fā)票沖掉,但是要我們打一個報告,要怎么寫呀老師?
樸老師
??|
提問時間:07/02 13:00
#建筑#
尊敬的[甲方公司名稱]: 我司[本公司名稱],在與貴方合作的[異地項目工程名稱]中,由于前期計量結(jié)算工作中的疏忽,在未核減電費的情況下為貴方開具了超出實際結(jié)算金額的發(fā)票,給雙方的財務(wù)工作帶來了不便。 經(jīng)過雙方的溝通與協(xié)商,貴方同意我司開具負數(shù)發(fā)票以沖減之前多開的金額。在此,我司深表感激。 為了確保本次發(fā)票沖紅工作的順利進行,特向貴方提交此報告,說明相關(guān)情況如下: 1.多開發(fā)票的具體情況發(fā)票號碼:[具體發(fā)票號碼]發(fā)票金額:[具體金額]開票日期:[具體日期] 2.多開發(fā)票的原因由于我方在計量結(jié)算過程中,未將電費進行準確核減,導(dǎo)致結(jié)算金額有誤,從而多開具了發(fā)票。 3.后續(xù)處理措施我司將嚴格按照相關(guān)稅收法規(guī)和財務(wù)制度,及時開具負數(shù)發(fā)票,并將相關(guān)手續(xù)和資料準備齊全。在今后的合作中,我司將加強內(nèi)部管理,完善結(jié)算流程,杜絕此類問題再次發(fā)生。 再次對因我方工作失誤給貴方帶來的麻煩表示誠摯的歉意,并感謝貴方的理解與支持。 [本公司名稱] [具體日期]
?閱讀? 2414
?收藏? 0
建筑工程技術(shù)服務(wù)費稅率是多少?總公司提供賬單有技術(shù)服務(wù)費1000萬×0.5%=50000
郭老師
??|
提問時間:01/12 23:07
#建筑#
增值稅一般納稅人6% 小規(guī)模1%,季度30萬可以免
?閱讀? 2410
?收藏? 10
個稅申報,稅款計算不上,是怎么回事
宋生老師
??|
提問時間:07/02 16:47
#建筑#
你好,你點擊重算不可以嗎?它上面提示什么嗎?
?閱讀? 2410
?收藏? 0
老師,您好,季度利潤表季度申報時本月填季度額還是本月金額
微微老師
??|
提問時間:04/10 11:27
#建筑#
您好,填寫的是本季度金額
?閱讀? 2410
?收藏? 10
我們是做電力安裝工程項目,在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發(fā)票48萬多,現(xiàn)在由于甲方?jīng)]有錢支付,按照實際施工的情況只結(jié)算出3萬塊錢,要求把之前的48發(fā)票沖紅,重新開具3萬多的發(fā)票。而且當時開具48萬發(fā)票時抵扣的相應(yīng)進項發(fā)票和成本發(fā)票都需要沖紅處理。具體我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?,
廖君老師
??|
提問時間:04/10 15:43
#建筑#
您好,最簡單的調(diào)整就是把原來所有分錄紅沖,已抵扣的進項在增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出,開紅票的在附表一正常申報,這個跨年的調(diào)整,要把損益科目改為未分配利潤,同時申報2023的年報和所得稅匯繳申報表用調(diào)整后數(shù)據(jù)
?閱讀? 2409
?收藏? 4
我們**到一家單位 這個項目進項稅9個點我們承擔,被**的單位再額外收我們4.5個點,然后一般不是他們是不讓稅抵平的,說要體現(xiàn)至少5個點的利潤,在這種情況下 收我們4.5個點合不合理。
玲老師
??|
提問時間:04/11 10:13
#建筑#
好,可以的,雙方協(xié)商同意就行。
?閱讀? 2408
?收藏? 10
老師您好 老師我們公司給員工補2023年到2024年6月社保怎么做分錄呀 也沒報個稅 以前是臨時工
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:24
#建筑#
您好,這個社保局同意嗎
?閱讀? 2408
?收藏? 10
建筑工人因工受傷休了一周,平時按天數(shù)算工資,工傷期間的工資怎么算?
小鎖老師
??|
提問時間:04/10 22:28
#建筑#
您好,這個是雙休嗎還是
?閱讀? 2406
?收藏? 0
怎么區(qū)分是不是固定資產(chǎn)?比如電纜輸送機3700元,需要計入固定資產(chǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 16:27
#建筑#
是的,那個需要計入固定資產(chǎn)的
?閱讀? 2404
?收藏? 10
個人代開發(fā)票可以開裝修費項目嗎
東老師
??|
提問時間:04/10 17:19
#建筑#
你好,可以開這個裝修費的發(fā)票
?閱讀? 2402
?收藏? 10
老師全電發(fā)票里面的建筑項目名稱寫什么啊
立峰老師
??|
提問時間:12/10 13:07
#建筑#
同學(xué)你好,寫對應(yīng)合同中約定的項目名稱,比如##市什么住宅樓等
?閱讀? 2401
?收藏? 10
老師你好!去年甲方(政府單位)按照開票金額少支付6000元!說是審定金額減少了6000!養(yǎng)護項目!甲方?jīng)]有出具任何相關(guān)證明!現(xiàn)在項目結(jié)束了!賬上還掛著6000元!我現(xiàn)在能不能做分錄借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款
波德老師
??|
提問時間:07/02 11:37
#建筑#
同學(xué)你好,如果你原來做收入了,讓對方出一份評審報告,再寫個調(diào)賬說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以你那樣做了。
?閱讀? 2401
?收藏? 5
個體戶開票300萬交多少稅
王超老師
??|
提問時間:06/29 15:43
#建筑#
你好 不考慮其他因素,增值稅1%,附加稅0.12%,個人所得稅約1%
?閱讀? 2401
?收藏? 10
老師好,我們是建筑公司。1.收到總包單位工程款分錄?2.向總包單位考慮工程款發(fā)piao分錄?3.購買水泥管等材料,收到發(fā)piao,分錄?4.領(lǐng)用及結(jié)轉(zhuǎn)材料分錄?5.支付分包款分錄?6.收到分包款發(fā)piao分錄?
樸老師
??|
提問時間:07/11 09:34
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
?閱讀? 2400
?收藏? 10
老師您好: 4月到6月一共開普票5萬 增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了 附加稅還用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
微微老師
??|
提問時間:07/02 11:13
#建筑#
你好,附加稅不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
?閱讀? 2400
?收藏? 10
上一頁
1
...
95
96
97
98
99
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問