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老師個體戶經(jīng)營所得匯算什么情況下需要填c表?經(jīng)營者名下有4個個體戶,一個查賬征收,三個核定征收 需要填c表嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 08:33
#稅務#
你好是的,有多個個體戶的就需要填
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老師,你好,企業(yè)所得稅申報中的從業(yè)人數(shù)不含勞務人數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 08:32
#稅務#
是的,只含在自己公司申報工資個稅的人數(shù)
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,四季度一共是申報了182371的增值稅,這182371都是開的圖一這種蔬菜的免稅票,那我做分錄時,是不是就是借:銀行存款182371 貸:主營業(yè)務收入182371,因為免稅,不用體現(xiàn)增值稅呢。后兩張是我申報的增值稅圖片
小林老師
??|
提問時間:01/15 08:31
#稅務#
你好。是的,你的分錄正確
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老師,公司租賃個人住房為辦公室,租期2年,本次申報印花稅的時候少申報了1年的,可以明年再申報嗎?可以的話明年幾月份合適?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 08:29
#稅務#
你好,你最好就在1月份申報
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我們新公司打款給拍賣公司,拍標的款應該怎么分錄
樸老師
??|
提問時間:01/15 08:11
#稅務#
支付拍賣款時(假設已競拍成功) 如果拍得的標的是固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)(按照拍賣成交價加上相關(guān)稅費、運輸費、安裝費等使固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果可以取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件) 貸:銀行存款(實際支付的拍賣款) 其他應付款(暫估的稅費、運輸費、安裝費等后續(xù)需要支付的款項) 如果拍得的標的是存貨(用于銷售或生產(chǎn)): 借:庫存商品(按照拍賣成交價加上相關(guān)稅費、運輸費等使存貨達到可銷售狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果可以取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件) 貸:銀行存款(實際支付的拍賣款) 其他應付款(暫估的稅費、運輸費等后續(xù)需要支付的款項) 如果拍得的標的是無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn)(按照拍賣成交價加上相關(guān)稅費等使無形資產(chǎn)達到預定用途前所發(fā)生的必要支出) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果可以取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件) 貸:銀行存款(實際支付的拍賣款) 其他應付款(暫估的稅費等后續(xù)需要支付的款項) 如果只是預付拍賣款,尚未確定是否競拍成功 借:預付賬款(支付的拍賣款金額) 貸:銀行存款(實際支付的金額) 若競拍成功,按照上述第一種情況進行后續(xù)處理;若競拍失敗,收到拍賣公司退款時: 借:銀行存款 貸:預付賬款
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公司名下有輛車,2017年被老板委托員工給賣了,還了車貸款。但沒給財務發(fā)票,那員工早離職了。20年財務做 借其他應付個人款37萬,貸固定資產(chǎn)清理37萬。。沖老板個人往來款。對嗎?因為后來他又用這號又買一輛車。。。之前那車這樣處理行嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/15 08:05
#稅務#
同學你好 這種處理方式存在問題。 從稅務方面看,車輛銷售沒開發(fā)票不符合規(guī)范,無法確認相關(guān)稅費繳納情況。從會計核算看,沒有發(fā)票難以判斷 37 萬是否真實反映車輛銷售情況。而且新車購置和舊車處置在會計處理上應獨立,之前車輛處置不當影響新車入賬,資金通過個人往來款處理也造成資金流向混亂。應重新梳理車輛銷售業(yè)務,獲取憑證后按正確流程核算。
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老師,公司租賃個人住房做辦公室,半年付一次租金,那個房子在未成年人名下。準備做納稅調(diào)增。是不是還有一個代扣代繳個人所得稅,公司成立以來支付過半年房租,未曾代扣代繳個稅。1.做了納稅調(diào)增還要代扣代繳個稅嗎?2.如果要做的話,現(xiàn)在補交進去嗎?今天是最后一天了
王琳老師
??|
提問時間:01/15 07:47
#稅務#
你好,如果沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增,支付個人財產(chǎn)租賃所得需要代扣代繳個人所得稅
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老師,公司租賃個人住房做辦公室,沒有取得發(fā)票,每月入管理費用租賃費了,準備納稅調(diào)增。請問還需要做什么嗎?代扣代繳個稅又是咋回事?每月付租金沒有代扣過啊
樸老師
??|
提問時間:01/15 07:40
#稅務#
同學你好 納稅調(diào)增 記錄好調(diào)增原因,在納稅調(diào)整明細表等注明是因無租賃發(fā)票而調(diào)增。 根據(jù)調(diào)增后的應納稅所得額重新計算和補繳企業(yè)所得稅。 代扣代繳個稅 公司有代扣代繳個人出租住房租金個稅的義務。 計算個稅要看租金是否超 4000 元來確定應納稅所得額,稅率一般是 10%。 沒代扣的要和稅務機關(guān)溝通,補扣補繳,可能會有罰款或滯納金。
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白條可以入賬嗎,或者幾萬十幾萬的白條可以直接入賬嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/15 06:17
#稅務#
你好,可以。只是在所得稅匯算清繳的時候,由于沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
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個體定率征收是不是只需要填寫經(jīng)營所得A表就可以了?
東老師
??|
提問時間:01/15 05:35
#稅務#
您好,是的填寫a表就可以了
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醫(yī)院所得稅申報時收入金額是增值稅金額的百分之九十,是這樣的嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/15 05:15
#稅務#
由于增值稅和所得稅的計稅依據(jù)和稅率都不同,因此醫(yī)院所得稅申報時的收入金額并不一定是增值稅金額的百分之九十。實際上,這兩者之間的比例關(guān)系會受到多種因素的影響,如醫(yī)院的服務類型、地區(qū)政策、稅收政策的變化等。 因此,在進行醫(yī)院所得稅申報時,應根據(jù)實際的營業(yè)收入和稅收政策來計算應繳納的所得稅額,而不是簡單地將增值稅金額乘以某個固定的比例
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老師,24年10月我們租賃出租方的車輛,跟他干一家國企的業(yè)務,當時我們沒有資質(zhì)所以沒有入圍,出租方入圍了,所以我們的運費根據(jù)車輛所屬單位被結(jié)算到出租方,出租方和我公司準備擬一份運輸合同,用于結(jié)算我們的運費,但是對方到現(xiàn)在也沒有在合同上蓋章,結(jié)算單也不蓋章,明天我們就該付出租方第二季度租賃費了,租賃費55萬,我們?nèi)ツ甑娜窟\費加起來61萬,出租方意思是互相抵消了,按照差額部分開發(fā)票
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 03:39
#稅務#
您好,這個可不行的,稅法不允許的,出租方的財務是在給自己帶來風險
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老師。請問自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,免費贈送給客戶。分錄怎么做,價值按正常銷售價格算嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 02:13
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 36
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老師,我們?nèi)ツ曜赓U了幾輛車,拉運的業(yè)務也是出租方的,這兩天我們要給出租方付車輛租賃費了,但是對方說要用運費抵租賃費,我公司同意了,但是出租方不同意按照業(yè)務開發(fā)票,他們的意思是修改租賃合同,改為因我們租賃后沒有業(yè)務,所以免除一個季度的租賃費,這樣這部分就不用開發(fā)票了,同時運費我也不用給他們開發(fā)票,運費比租賃費多的部分,他們下次業(yè)務結(jié)算的時候一并結(jié)算給我們,這樣操作有風險嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 00:58
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 46
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某油田開采企業(yè)2023年12月銷售天然氣90萬立方米,取得不含增值稅收入1350000元,另外支付運輸費用2200元。天然氣的資源稅稅率為6%,該企業(yè)12月銷售天然氣應繳納的資源稅為()元。老師好,另支付的運輸費要一起算嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/15 00:26
#稅務#
你好,資源稅的計稅依據(jù)主要是應稅產(chǎn)品的銷售額或銷售數(shù)量。具體來說,納稅人銷售應稅產(chǎn)品向購買方收取的全部價款和價外費用(如違約金、優(yōu)質(zhì)費等),但不包括收取的增值稅銷項稅額。銷售數(shù)量包括納稅人開采或者生產(chǎn)應稅產(chǎn)品的實際銷售數(shù)量和視同銷售的自用數(shù)量。在計算資源稅應納稅額時,可以根據(jù)應稅產(chǎn)品的銷售額乘以納稅人具體適用的比例稅率或者以應稅產(chǎn)品的銷售數(shù)量乘以納稅人具體適用的定額稅率計算。
?閱讀? 419
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老師,由于租賃對方車輛后一直沒有業(yè)務,出租方?jīng)Q定給我公司免除一個季度的租賃費55萬元,這個在原合同后面附個補充協(xié)議就可以了是嗎,沒有其他要求吧,就是說第二季度的租賃費不用支付了,第三季度繼續(xù)按照原季度租賃費金額執(zhí)行,這樣可以嗎
小正老師
??|
提問時間:01/15 00:00
#稅務#
你好,可以增加一個補充協(xié)議,這個沒有問題的
?閱讀? 48
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公司想裝變壓器 代收電費的話怎么入賬,差額算收入還是全額算收入
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/14 23:58
#稅務#
同學你好,一般情況下,差額收入處理。
?閱讀? 23
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文化事業(yè)建設費申報里面的應征收入是那個收入
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/14 23:46
#稅務#
同學你好,一般情況下,是指廣告收入和娛樂收入。
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小規(guī)模企業(yè)購車按照含稅還是不含稅金額繳納印花稅
王琳老師
??|
提問時間:01/14 23:30
#稅務#
你好,小規(guī)模企業(yè)購車可以按照不含稅金額申報印花稅
?閱讀? 19
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老師,你好,請問我固定資產(chǎn)是2024年11月4日購買的,但是我在25年1月份錄入了固定資產(chǎn)卡片,我24年12月份怎么可以折舊?
王琳老師
??|
提問時間:01/14 23:29
#稅務#
你好,需要更正下固定資產(chǎn)卡片的入賬日期。
?閱讀? 24
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請教一個問題。我們的材料是甲供的。然后因為原材料超耗了,甲方在結(jié)算的時候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬,我們給甲方開票也是開的100萬。然后因為材料有超耗,比如超耗了10萬的主材,甲方就直接減掉了應該付給我們的款,他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們,這么直接扣是不是不合適?或者我們應該結(jié)算100萬,他們扣掉超耗的材料10萬,我們只需要開票90萬就可以了? 甲方這個操作,我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢?我的這個思維到底對不對?
小正老師
??|
提問時間:01/14 23:23
#稅務#
你好,扣掉10萬的超耗,開票只需要開90萬,如果開100萬,對方回款90萬,還差10萬的應收差額
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上次問了老師的,問了老師要不要報稅,我把那個稅務電子稅務局的截圖給他看了。他說不用報稅等12月份報稅,但是今天14號收到稅務局發(fā)的信息。請問是要報稅嗎?但是我的待辦里面又是空的,怎么辦?
小正老師
??|
提問時間:01/14 23:20
#稅務#
你好,可以去我要查詢,未申報記錄看一下,有沒有需要申報的,或者漏申報的
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個稅專項附加扣除是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 23:10
#稅務#
您好,這個是專項附加扣除表
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老師、我個體戶申報個人經(jīng)營所得是在哪里申報嘛現(xiàn)在是查賬征收呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 23:09
#稅務#
您好,在自然人電子稅務局上面申報,就是申報個稅的那里面
?閱讀? 42
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老師,我公司租賃了幾輛車,干的業(yè)務也是出租方的業(yè)務,這個月到了我們給出租方支付季度租賃費55萬的時間了,出租方正好也欠我們24年10月至12月的運費61萬,出租方提議賬務抵消,發(fā)票也不互相開具了,我要求必須開發(fā)票,出租方意思把租賃費合同寫個補充協(xié)議,就說我們租賃后一直沒有業(yè)務,免去一個季度的租金,這樣做可以嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/14 23:05
#稅務#
你好,最好是各自開具各自的,不然你的成本沒法入賬,且不符合會計準則
?閱讀? 54
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老師,請問24年報報表資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)總額和24年第四季度季末資產(chǎn)總額是相同的數(shù)還是數(shù)是不同的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 23:02
#稅務#
您好,是一樣的,就是按12月的來申報
?閱讀? 18
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如果在每個季度的預繳所得稅中填錯了一些數(shù)據(jù),還有更正的余地嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 22:54
#稅務#
您好,有的,第四季填報時本年累計數(shù)據(jù)保證和自己報表一樣就行
?閱讀? 26
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2季度3季度的財務報表已更正,為啥所得稅不能更正,提示您本期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/14 22:50
#稅務#
同學你好,因為所得稅是預繳,不用更正。
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老師,你好,請問年底雙薪是在個稅app申報雙倍工資?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 22:50
#稅務#
您好,員工還有年終獎嗎?
?閱讀? 25
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老師如果沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,24年也沒有發(fā)生,19年實收資本已經(jīng)足繳且申報了印花稅,那24年還需要再申報營業(yè)賬簿的印花稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 22:44
#稅務#
您好,這個的話,是不需要繳納的,這個不用
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