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個(gè)人所得稅兩種算法,答案不一樣。老師,請(qǐng)問(wèn)哪種算法是正確的?
趙老師
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提问时间:02/12 23:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 以這個(gè)為準(zhǔn): 11000*10%-210 祝您學(xué)習(xí)愉快!
阅读 20
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)需要交納土地增值稅嗎?
小王老師
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提问时间:02/12 16:53
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 需要繳納土地增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
阅读 10
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請(qǐng)問(wèn)一下老師,節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄最新版是2017年版嗎?
趙老師
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提问时间:02/11 15:48
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,在國(guó)稅局查詢最新的是2017年版 祝您學(xué)習(xí)愉快!
阅读 24
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老師 受累問(wèn)下產(chǎn)值權(quán)重怎么理解啊
劉艷紅老師
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提问时间:02/11 15:08
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)值權(quán)重是指根據(jù)產(chǎn)值(即一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)以貨幣形式表現(xiàn)的總價(jià)值量)來(lái)計(jì)算的權(quán)重。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是將產(chǎn)值作為衡量某個(gè)對(duì)象重要性或影響力的一個(gè)重要依據(jù),并賦予其相應(yīng)的權(quán)重比例。例如,在一個(gè)企業(yè)中,不同產(chǎn)品的產(chǎn)值不同,那么在計(jì)算各種指標(biāo)或進(jìn)行資源分配時(shí),產(chǎn)值高的產(chǎn)品往往會(huì)占據(jù)更大的比重,這就是產(chǎn)值權(quán)重的體現(xiàn)
阅读 54
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如果有退貨怎么開(kāi)紅字發(fā)票???
家權(quán)老師
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提问时间:02/10 17:54
#稅務(wù)師#
紅字信息確認(rèn)單選理由:退貨。然后開(kāi)貨物名稱對(duì)應(yīng)的數(shù)量是負(fù)數(shù)
阅读 36
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我們公司是有限合伙企業(yè),有對(duì)外貨幣投資,被投企業(yè)有評(píng)估增值,但沒(méi)有分紅,現(xiàn)在想做增資,合伙人退伙,入伙的工商變更,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)產(chǎn)生哪些稅?
范老師
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提问时间:02/10 16:24
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.個(gè)人所得稅: 如果合伙人是自然人,從合伙企業(yè)中獲得的利潤(rùn)分配需要代扣代繳個(gè)人所得稅。雖然被投企業(yè)未分紅,但合伙人在退伙時(shí)可能會(huì)因其持有的合伙企業(yè)份額的增值而面臨個(gè)人所得稅的繳納。這部分所得通常被視為經(jīng)營(yíng)所得”,適用超額累進(jìn)稅率。 2.企業(yè)所得稅: 如果合伙人是法人或其他組織,則需要繳納企業(yè)所得稅。合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得采取“先分后稅”的原則,即使被投企業(yè)未分紅,合伙人在退伙或入伙導(dǎo)致合伙企業(yè)份額變動(dòng)時(shí),也可能因份額的增值而需要繳納企業(yè)所得稅。 3.印花稅: 在進(jìn)行增資、合伙人退伙、入伙的工商變更時(shí),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,可能需要繳納印花稅。印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證(如合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營(yíng)業(yè)賬簿、權(quán)利許可證照等)所征收的一種稅。具體稅額和稅率需根據(jù)印花稅法的相關(guān)規(guī)定來(lái)確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
阅读 58
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老師工傷報(bào)險(xiǎn)是單位繳納嗎,個(gè)人不需要繳納嗎
家權(quán)老師
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提问时间:02/10 11:15
#稅務(wù)師#
是的,工傷報(bào)險(xiǎn)是單位繳納嗎,個(gè)人不需要繳納
阅读 8
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老師早上好,小規(guī)模納稅人退回的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率多少?
文文老師
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提问时间:02/10 10:11
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人退回的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率 1%
阅读 8
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外貿(mào)企業(yè):退稅發(fā)票勾選 是隨時(shí)可以操作 不用等到下月月初?
宋生老師
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提问时间:02/10 10:06
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)沒(méi)有要求到下月月初,你隨時(shí)可以做。
阅读 10
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老師臨時(shí)工可以不交養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?
文文老師
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提问时间:02/10 09:54
#稅務(wù)師#
臨時(shí)工,也需要交養(yǎng)老保險(xiǎn)
阅读 6
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老師,股東去年實(shí)繳了部分資金,1月已交印花稅,還關(guān)于實(shí)繳部分需要去做工商變更嗎?還是說(shuō),工商年報(bào)時(shí)填上就可以了?
樸老師
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提问时间:02/10 08:02
#稅務(wù)師#
股東實(shí)繳部分資金,無(wú)需辦理工商變更,在工商年報(bào)時(shí)填上即可。工商登記改革后,實(shí)繳注冊(cè)資本信息可在每年企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的年檢公示期間進(jìn)行變更 ,且注冊(cè)資本金數(shù)據(jù)應(yīng)與當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致。
阅读 6
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請(qǐng)問(wèn)老師,安保派遣公司,差額開(kāi)票,扣除的金額是能是包含:工資、社保、公積金、福利費(fèi)這幾樣嗎?
董孝彬老師
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提问时间:02/09 21:00
#稅務(wù)師#
您好,是的,包含這些,為客戶上班員工支付的人工都能扣除
阅读 16
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老師您好,這道題解析的我沒(méi)看明白,計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是直接計(jì)算貼現(xiàn)息嗎?就是用到期值515000*10%*3/12=12875元。
王琳老師
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提问时间:02/09 19:44
#稅務(wù)師#
你好,題目中告知了是按月計(jì)提,6月1日貼現(xiàn)的只需要計(jì)算3個(gè)月的利息
阅读 47
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你好。每個(gè)月支付了好幾筆工程款給一個(gè)人A。到11月收到發(fā)票。A再把款發(fā)給其他人。寫了代收委托書。那么,十幾份代收委托書,附在哪一筆憑證后面呢??付在11月收到發(fā)票那筆后面???
郭老師
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提问时间:02/09 11:26
#稅務(wù)師#
你好,你收到的發(fā)票是誰(shuí)給你開(kāi)進(jìn)來(lái)的?
阅读 19
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請(qǐng)問(wèn)每年1月所報(bào)上年10~12月的企業(yè)所得稅是上年企業(yè)所得稅的年報(bào)嗎?匯算清繳和企業(yè)所得稅年報(bào)是一回事嗎?
小鎖老師
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提问时间:02/08 21:48
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是屬于上年企業(yè)所得稅年報(bào),是一回事這個(gè)
阅读 33
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老師過(guò)年好!請(qǐng)教一下,企業(yè)所得稅計(jì)提多了,以前年度有個(gè)虧損。我這個(gè)月把上個(gè)月憑證沖紅,假如計(jì)提10元(借:所得稅費(fèi)用-10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-10)。實(shí)際繳納所得稅8元。(借:所得稅費(fèi)用8,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8,貸:銀行卡存款8)是這樣做嗎?
郭老師
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提问时间:02/08 20:32
#稅務(wù)師#
你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以的 可以這么做的
阅读 51
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老師過(guò)年好,請(qǐng)問(wèn)印花稅多計(jì)提了1分錢,我要上個(gè)月計(jì)提的沖紅,重新做個(gè)計(jì)提分錄?
果粒老師
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提问时间:02/08 19:54
#稅務(wù)師#
過(guò)年好!對(duì)于印花稅多計(jì)提了1分錢的情況,如果金額非常小且對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響不顯著,有時(shí)可以選擇不進(jìn)行調(diào)整,直接作為會(huì)計(jì)處理的微小差異。 然而,如果你希望進(jìn)行精確調(diào)整,可以按照以下步驟操作: 1. 沖紅上個(gè)月計(jì)提的印花稅分錄:借:稅金及附加(紅字,金額為多計(jì)提的1分錢)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(紅字,金額為多計(jì)提的1分錢) 這里的“紅字”表示沖減之前的分錄。 2. 重新計(jì)提正確的印花稅分錄:借:稅金及附加(正確金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(正確金額) 確保這次計(jì)提的金額是正確的,不包含之前多計(jì)提的1分錢。 需要注意的是,由于金額非常小,這種調(diào)整在實(shí)際操作中可能并不常見(jiàn)。此外,具體是否進(jìn)行調(diào)整還需考慮公司的會(huì)計(jì)政策和內(nèi)部控制要求。 如果公司會(huì)計(jì)政策要求對(duì)所有差異進(jìn)行調(diào)整,或者你需要保持財(cái)務(wù)報(bào)表的精確性,那么上述調(diào)整步驟是合適的。如果公司會(huì)計(jì)政策允許微小的差異存在,且這種差異對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的整體理解不產(chǎn)生重大影響,那么你可以選擇不進(jìn)行這種微小的調(diào)整。 總之,在處理這種小金額的差異時(shí),請(qǐng)遵循公司的會(huì)計(jì)政策和內(nèi)部控制要求,并確保你的處理方法是合理和一致的。
阅读 73
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火車票現(xiàn)在可以網(wǎng)上開(kāi)票,但是火車票實(shí)際付款和火車票的時(shí)間都是1月18日,但是開(kāi)票時(shí)間是2月6日,那么這個(gè)發(fā)票貼在2月還是1月還是都可以貼?
郭老師
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提问时间:02/08 18:30
#稅務(wù)師#
你好貼到二月份的 不能提前做了
阅读 20
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老師您好,小規(guī)模公司,開(kāi)普通發(fā)票,稅率1%有優(yōu)惠,不用交稅。會(huì)計(jì)做賬分錄怎么寫?
鄒老師
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提问时间:02/08 16:29
#稅務(wù)師#
你好 借:銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
阅读 19
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22年6月畢業(yè)可以考稅務(wù)師嗎
宋生老師
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提问时间:02/08 16:16
#稅務(wù)師#
你好,本科的話是可以的。
阅读 89
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老師電費(fèi)電子發(fā)票是一月開(kāi)一次發(fā)票還是繳費(fèi)一次開(kāi)一次又拿來(lái)電費(fèi)收據(jù)報(bào)銷,電費(fèi)發(fā)票包括收據(jù)金額嗎
宋生老師
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提问时间:02/08 16:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)都可以的,看當(dāng)?shù)毓╇娝囊?,正常是每個(gè)月都能開(kāi)。
阅读 19
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稅務(wù)師還剩稅二、實(shí)務(wù)和法律,有點(diǎn)迷茫不知道該怎么報(bào)。報(bào)三科怕背誦知識(shí)點(diǎn)太多,顧不過(guò)來(lái),實(shí)務(wù)考兩次沒(méi)過(guò),法律沒(méi)考,老師能否給點(diǎn)建議?
小王老師
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提问时间:02/08 14:06
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以先報(bào)考稅二和實(shí)務(wù),因?yàn)檫@兩門科目相對(duì)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),有助于理解和掌握。等這兩科通過(guò)后,再集中精力攻克法律這一科。這樣可以避免同時(shí)備考三科帶來(lái)的壓力過(guò)大。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
阅读 48
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老師我想問(wèn)一下搬運(yùn)費(fèi)10000給個(gè)人,他去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票我扣多少稅,事業(yè)單位搬運(yùn)費(fèi)做什么經(jīng)濟(jì)科目
宋生老師
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提问时间:02/08 13:44
#稅務(wù)師#
你好,給你搬運(yùn)的什么東西? 這個(gè)是按照勞務(wù)來(lái)交稅10000*(1-20%)*20%
阅读 20
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是安保公司,派遣保安給其他A \\B\\C等 單位,但是派出去的保安,要在對(duì)方A\\B\\C\\D等,單位有的有食堂的,就在對(duì)方的食堂吃飯或者沒(méi)有食堂的,自己做飯吃,但這些費(fèi)用都是拿到甲安保公司報(bào)銷的,請(qǐng)問(wèn)老師,這部分憑票報(bào)銷的餐費(fèi),甲公司做賬要做到費(fèi)用、成本的福利費(fèi)么?還是直接走餐費(fèi),不妨到福利呢?謝謝
暖暖老師
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提问时间:02/08 13:33
#稅務(wù)師#
你好,需要入成本費(fèi)用核算的
阅读 18
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請(qǐng)問(wèn)老師,租車的費(fèi)用,需要繳納印花稅么?謝謝
文文老師
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提问时间:02/08 12:06
#稅務(wù)師#
租車的費(fèi)用,需要繳納印花稅。
阅读 22
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位朝股東的無(wú)息借款。不涉及任何稅吧
文文老師
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提问时间:02/08 10:49
#稅務(wù)師#
是,單位朝股東的無(wú)息借款。不涉及任何稅
阅读 19
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老師,為什么C選項(xiàng)體現(xiàn)了重要性要求?
小菲老師
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提问时间:02/08 08:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 C是重大的要追索調(diào)整,非重大的本期調(diào)整。是根據(jù)重大不重大來(lái)區(qū)分,是重要性的體現(xiàn)。
阅读 22
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請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)減值損失利潤(rùn)表負(fù)數(shù)列示,企業(yè)所得稅稅匯算清繳,是調(diào)增還是調(diào)減,原理是什么?
小菲老師
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提问时间:02/07 13:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你之前資產(chǎn)減值損失為正數(shù)的時(shí)候,你調(diào)過(guò)匯算清繳表嘛? 如果調(diào)過(guò),現(xiàn)在負(fù)數(shù),就是反著調(diào)
阅读 26
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2024年的獎(jiǎng)金還未發(fā)什么時(shí)候申報(bào)
東老師
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提问时间:02/07 10:00
#稅務(wù)師#
你好,就是什么時(shí)候發(fā)放了?什么時(shí)候申報(bào)
阅读 35
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外貿(mào)企業(yè)咨詢: 采購(gòu)不含稅24808.66 增值稅3225.13 合計(jì)28033.79 出口銷售額28191.66 幫忙看看 毛利計(jì)算是否對(duì):1-24808.66/28191.66=0.120000028377 對(duì)不?
宋生老師
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提问时间:02/07 09:39
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,就是這樣計(jì)算了。
阅读 33
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