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投資回收期為什么一般不能超過固定資產(chǎn)使用期限的一半? 結(jié)束之前收回投資是不是就可以投資?
周老師
??|
提問時間:01/14 12:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是為了能夠提高資金的使用效率,降低投資風(fēng)險。投資回收期如果過長,則風(fēng)險過高。不用深究,記住即可。 這個“一半”是通常的指標,或者說是財務(wù)管理默認的一個標準。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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做出利潤分配和宣告利潤分配有啥區(qū)別
小王老師
??|
提問時間:01/13 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 做出利潤分配是指企業(yè)決定將凈利潤的一部分用于股東分紅或其他用途,而宣告利潤分配是董事會或股東大會正式宣布將進行利潤分配的具體方案。兩者的主要區(qū)別在于一個是決策過程中的內(nèi)部決定,另一個是對外公開的正式聲明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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合伙企業(yè)對外投資形成長期股權(quán)投資,用權(quán)益法核算,年末被投資企業(yè)形成凈利潤但并未進行分紅,合伙企業(yè)需要調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價值,確認投資收益嗎?如果確認投資收益,該部分投資收益是否需要申報繳納個稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/13 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要確認投資收益。 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益 非居民企業(yè)取得符合條件的權(quán)益性投資收益才免稅。對于個人合伙人而言,這部分投資收益可能需要按照相關(guān)規(guī)定申報繳納個稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我公司是做產(chǎn)品檢測的,收到客戶的免費進口樣品,我們支付了關(guān)稅進口增值稅,樣品做過測試之后,沒處理掉,也就是扔掉了。該如何處理呢
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 14:36
#稅務(wù)師#
抵扣了老師
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這道題的收入不應(yīng)該是120嗎?480/4=120,2021.9.1到12.31應(yīng)收4個月
范老師
??|
提問時間:01/12 21:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是480/4=120(萬元),而是480/12*4=160(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 55
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現(xiàn)在高鐵票網(wǎng)上也可以打印了,還有票號,是不是可以直接按照網(wǎng)上可抵扣稅額抵扣了?還是按照9%計算?
郭老師
??|
提問時間:01/12 19:03
#稅務(wù)師#
對的是的,還是按照9%
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12月份預(yù)交附加稅和預(yù)交所得稅可以當進項稅抵扣嗎?比如預(yù)交增值稅10000塊預(yù)交附加稅1200預(yù)交所得稅5000塊,銷項稅16200,那么是不是不用交稅了?還是還要交增值稅
小菲老師
??|
提問時間:01/12 18:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以當作進項,這個是附加稅和所得稅。
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請問老師,固定資產(chǎn)處置損失,企業(yè)所得稅匯算清繳為什么要填寫A105090,是哪個政策規(guī)定的呢,請老師發(fā)一下政策文件,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:01/12 17:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 實際發(fā)生資產(chǎn)損失時需要填 A105090 表,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十二條規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。
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請問老師,上級撥入資金科目的借方、貸方分別表示是什么,這個科目屬于什么科目呢?
Helen老師
??|
提問時間:01/12 16:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,在會計科目中,上級撥入資金通常屬于“非流動負債”科目下的“長期借款”或者“其他應(yīng)付款”科目。這是因為上級撥入資金通常是指上級單位或者上級政府對下級單位的資金撥付,這些資金通常是用于下級單位的長期發(fā)展或者特定項目的,因此在會計科目中通常被歸類為長期借款或者其他應(yīng)付款,一般沒有上級撥入資金的會計科目,一般計入其他應(yīng)付款或?qū)m棏?yīng)付款或長期借款
?閱讀? 2
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上級撥入資金的借貸方分別表示什么
波德老師
??|
提問時間:01/12 16:05
#稅務(wù)師#
你好,請問你們是什么單位?
?閱讀? 9
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預(yù)收賬款發(fā)票沒開出去,也不會開出去了,怎么處理呢,
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/12 11:52
#稅務(wù)師#
您好,這個做無票收入就可以了
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老師今年一年房屋租賃印花稅我忘了交了,年底我補上可以嗎,那應(yīng)稅憑證書立日期我寫哪個日期
郭老師
??|
提問時間:01/12 10:36
#稅務(wù)師#
你好可以的 去年的日期
?閱讀? 16
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一般納稅人的去年的進項能不能留在今年勾選啊,還是把去年2024都勾選完比較好?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:01/12 09:02
#稅務(wù)師#
你好,可以留在今年抵扣。你需要抵扣的時候再勾選就行。
?閱讀? 22
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老師我們是承租方使用那一方,這個房租房產(chǎn)稅哪方交,我們還用交別的稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/12 09:00
#稅務(wù)師#
你好,房產(chǎn)稅是由房東繳納。 你們需要繳納租賃的印花稅,土地使用稅
?閱讀? 18
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會計信息采集照片有點糊,可以上傳成功嗎?
范老師
??|
提問時間:01/11 21:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議您準備一份比較清楚的照片進行上傳,如果是比較模糊的照片系統(tǒng)可能無法識別出來導(dǎo)致上傳失敗。不過您也可以嘗試下進行上傳。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 46
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請問一次性獎金怎么計算比如4萬元,還要扣除5000元的嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/11 20:04
#稅務(wù)師#
你好,如果是單獨計稅,不參與綜合所得匯算,不扣5000;如果參與,匯算的時候扣5000*12。40000/12=3333.33<3600,3%稅率,40000*3%=1200元。
?閱讀? 44
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老師,外墻保溫材料加工業(yè)務(wù)。給對方開票應(yīng)該選哪個稅目
王琳老師
??|
提問時間:01/11 18:05
#稅務(wù)師#
你好,您單位是來料加工嗎還是自己生產(chǎn)保溫材料?
?閱讀? 29
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老師,個人得了癌癥,花了幾十萬,都是自費,未走醫(yī)保,個人所得稅專項扣除可以扣除那80000嗎?
樂伊老師
??|
提問時間:01/11 17:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,大病醫(yī)療扣除限額是超過15000元且在80000元以內(nèi)的范圍內(nèi)扣除。
?閱讀? 18
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老師,請問幫客戶做售后客服咨詢,需要交印花稅嗎
波德老師
??|
提問時間:01/11 17:42
#稅務(wù)師#
你好,如果是技術(shù)咨詢需要繳納印花稅,否則不需要繳納印花稅
?閱讀? 63
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異地預(yù)繳,開票金額不超過30萬要預(yù)繳嗎?增值稅
樸老師
??|
提問時間:01/11 16:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 小規(guī)模不用交的
?閱讀? 65
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建筑行業(yè)有簡易計稅額怎么申報填這個數(shù)字啊,哪里填???
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/11 16:40
#稅務(wù)師#
在附表1有對應(yīng)的簡易計稅欄看對應(yīng)的稅率
?閱讀? 66
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老師,如果是第一次在我公司申報個稅的,可以按一次性獎金發(fā)放嗎?應(yīng)該沒有風(fēng)險吧
東老師
??|
提問時間:01/11 16:18
#稅務(wù)師#
你好,只要真實的獎金就沒問題,可以這么申報
?閱讀? 21
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老師您好!目前不從事會計相關(guān)工作,2024年取得稅務(wù)師資格證書,取得證書后必須假如稅務(wù)師協(xié)會嗎?
東老師
??|
提問時間:01/11 14:06
#稅務(wù)師#
你好,協(xié)會并不是必須加入的
?閱讀? 38
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老師,請問小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅,需要做到營業(yè)外收入嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/11 13:56
#稅務(wù)師#
你好,如果記賬的時候計提了,是記到營業(yè)外收入;如果直接按1%記得銷項稅,就不另算了。
?閱讀? 57
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更正往期財務(wù)報表會引起稅務(wù)局查賬嗎
郭老師
??|
提問時間:01/11 13:15
#稅務(wù)師#
不會 這個從錯誤的改成正確的沒風(fēng)險
?閱讀? 12
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老師,請問是有收入都要交印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/11 11:07
#稅務(wù)師#
你好,需要看情況。 比如工業(yè)企業(yè)的銷售貨物收入,需要繳納印花稅 再比如餐飲的餐費收入,就不需要繳納印花稅 你需要去看一下印花稅的征收范圍都包括哪些
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生產(chǎn)車間設(shè)備的維修費為什么不是計入制造費用呢?
王琳老師
??|
提問時間:01/10 23:54
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 生產(chǎn)車間維修的屬于費用化支出按照企業(yè)會計準則應(yīng)計入管理費用
?閱讀? 21
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請問辦公用品交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 16:42
#稅務(wù)師#
嚴格按印花稅法,辦公用品交印花稅
?閱讀? 27
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您好,銀行手續(xù)費進項稅額怎么寫會計分錄,一次開了12個月的發(fā)票,加在12月會計分錄不平呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 16:41
#稅務(wù)師#
您好, 借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款
?閱讀? 29
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請問老師,我們這個月有進項稅額轉(zhuǎn)出的一筆稅款,為了本月不交稅可以直接抵未抵扣的進項稅嗎?我填了申報表貌似可以這樣操作,但是這樣做稅法來說合法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 15:29
#稅務(wù)師#
你好,你如果沒有勾選認證的話是不可以的
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