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部門內(nèi)其他,部門外其他,資金往來類別選錯(cuò)了有什么影響嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/06 21:47
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是沒關(guān)系的,不影響
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請問這種海關(guān)發(fā)票是如何計(jì)算出完稅價(jià)格的
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/06 17:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。實(shí)際報(bào)關(guān)時(shí)海關(guān)還要把 運(yùn)保費(fèi)算在里面的。 不是按照 貨值直接計(jì)算進(jìn)口兩稅的。 也就是說。要按照海關(guān)核定完稅價(jià)格去算的
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公司給客戶已經(jīng)開具了專票,但是客戶的對公賬戶被銀行凍結(jié)因?yàn)橥锨范惥挚?,所以客戶把款用個(gè)人賬戶打進(jìn)了我們法人的私賬,應(yīng)該如果處理呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 17:07
#事業(yè)單位#
客戶出具委托付款書,直接下對方公司的往來
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行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn),先做了賬務(wù)處理,等待批準(zhǔn)就掛借:固定資產(chǎn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,批準(zhǔn)后已經(jīng)夸年了,那是不是要將待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/05 17:01
#事業(yè)單位#
對于行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,若已經(jīng)進(jìn)行了初步處理,即借記“固定資產(chǎn)”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目,并等待批準(zhǔn),而批準(zhǔn)后已經(jīng)跨年,此時(shí)的處理方式需根據(jù)具體情況來確定。 一般情況下,若盤盈的固定資產(chǎn)屬于本年度取得的,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,應(yīng)借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記相關(guān)科目,此時(shí)不涉及“累計(jì)盈余”的結(jié)轉(zhuǎn)。但若盤盈的固定資產(chǎn)屬于以前年度取得的,按照《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)作為前期差錯(cuò)處理。 具體地說,在批準(zhǔn)后跨年的情況下,如果盤盈資產(chǎn)已經(jīng)經(jīng)過評估并確定了其價(jià)值,且相關(guān)手續(xù)完備,那么確實(shí)需要將“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。此時(shí),應(yīng)借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記“以前年度盈余調(diào)整”。同時(shí),還需要根據(jù)“以前年度盈余調(diào)整”科目的余額,相應(yīng)調(diào)整盈余公積和未分配利潤等科目,以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 因此,并不是直接將“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”,而是需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目進(jìn)行過渡和調(diào)整。最終的處理結(jié)果將體現(xiàn)在盈余公積和未分配利潤等科目的變動(dòng)上,從而反映盤盈固定資產(chǎn)對單位財(cái)務(wù)狀況的影響。
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某事業(yè)單位被授權(quán)一房屋的經(jīng)營管理使用權(quán),該房屋的權(quán)屬不屬于該單位,請問該單位可以將這個(gè)房屋計(jì)入本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/05 11:45
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里,按什么比例分?jǐn)??是按各?xiàng)目的管理費(fèi)的累計(jì)占比,或是按各項(xiàng)目的合同金額累計(jì)占比,還是各項(xiàng)目的周期累計(jì)占比?分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機(jī)構(gòu)收到新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),一般計(jì)入其他收入,且屬于不含稅的收入。會(huì)計(jì)分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對于機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里的問題,分?jǐn)偙壤]有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況和需要來確定??梢园锤黜?xiàng)目的管理費(fèi)累計(jì)占比、合同金額累計(jì)占比或周期累計(jì)占比來分?jǐn)?,具體選擇哪種方式取決于機(jī)構(gòu)的運(yùn)營模式和財(cái)務(wù)管理需求。 在分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費(fèi)用。因?yàn)檫@些費(fèi)用是機(jī)構(gòu)運(yùn)營過程中必不可少的管理成本,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用并按照一定的比例分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目中。
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學(xué)校食堂收費(fèi),怎么核算成本,老師這個(gè)完整分錄
CK老師
??|
提問時(shí)間:01/27 23:03
#事業(yè)單位#
學(xué)校食堂的成本核算涉及多個(gè)方面,包括原材料、人工、水電等。以下是完整的會(huì)計(jì)分錄流程: ### 1. **采購原材料** - **借:原材料庫存** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄采購的原材料成本。 ### 2. **領(lǐng)用原材料** - **借:生產(chǎn)成本(原材料成本)** - **貸:原材料庫存** 記錄食堂領(lǐng)用的原材料。 ### 3. **支付人工費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(人工成本)** - **貸:應(yīng)付職工薪酬** 記錄食堂員工的工資。 ### 4. **支付水電等費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(水電費(fèi))** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄食堂的水電等費(fèi)用。 ### 5. **分?jǐn)傉叟f費(fèi)用** - **借:生產(chǎn)成本(折舊費(fèi))** - **貸:累計(jì)折舊** 記錄食堂設(shè)備的折舊費(fèi)用。 ### 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - **借:庫存商品(或主營業(yè)務(wù)成本)** - **貸:生產(chǎn)成本** 將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本。 ### 7. **銷售餐食** - **借:應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款** - **貸:主營業(yè)務(wù)收入** 記錄食堂的餐食銷售收入。 ### 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - **借:主營業(yè)務(wù)成本** - **貸:庫存商品** 記錄銷售餐食的成本。 ### 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - **借:主營業(yè)務(wù)收入** - **貸:本年利潤** - **借:本年利潤** - **貸:主營業(yè)務(wù)成本** 期末將收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 ### 示例分錄 1. **采購原材料** - 借:原材料庫存 10,000 - 貸:應(yīng)付賬款 10,000 2. **領(lǐng)用原材料** - 借:生產(chǎn)成本(原材料成本) 8,000 - 貸:原材料庫存 8,000 3. **支付人工費(fèi)用** - 借:生產(chǎn)成本(人工成本) 5,000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 5,000 4. **支付水電費(fèi)** - 借:生產(chǎn)成本(水電費(fèi)) 1,000 - 貸:銀行存款 1,000 5. **分?jǐn)傉叟f費(fèi)用** - 借:生產(chǎn)成本(折舊費(fèi)) 500 - 貸:累計(jì)折舊 500 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - 借:庫存商品 14,500 - 貸:生產(chǎn)成本 14,500 7. **銷售餐食** - 借:現(xiàn)金 20,000 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - 借:主營業(yè)務(wù)成本 14,500 - 貸:庫存商品 14,500 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - 借:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 - 貸:本年利潤 20,000 - 借:本年利潤 14,500 - 貸:主營業(yè)務(wù)成本 14,500 通過這些分錄,可以全面核算食堂的成本和收入。
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請問財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)之后有一項(xiàng)所得稅的費(fèi)用中當(dāng)期所得稅費(fèi)用是什么,事業(yè)單位怎么是有這一項(xiàng)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:15
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,所得稅費(fèi)用,是有一項(xiàng)這樣的,這個(gè)是屬于一部分當(dāng)期所得稅
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個(gè)體戶開建筑服務(wù)發(fā)票。勞務(wù)分包的。異地需要預(yù)繳嗎?金額30萬左右,假如交,是交幾個(gè)點(diǎn)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/27 16:23
#事業(yè)單位#
您好,異地的話是不需要的,這個(gè)大概是3個(gè)點(diǎn)
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老師,請問車船稅經(jīng)濟(jì)分類科目屬于 稅金及附加 還是。其他商品和服務(wù)支出呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/26 16:25
#事業(yè)單位#
車船稅的經(jīng)濟(jì)分類科目屬于“稅金及附加”,而不是“其他商品和服務(wù)支出”。
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再請教下,交職工工會(huì)的醫(yī)療互助款歸管理費(fèi)用的基本醫(yī)療險(xiǎn)嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:03
#事業(yè)單位#
基本醫(yī)療保險(xiǎn)是由用人單位和職工共同繳納的社會(huì)保險(xiǎn)之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫(yī)療需求。而職工工會(huì)的醫(yī)療互助款則是由工會(huì)或其他職工組織發(fā)起,職工自愿參加并繳納一定的費(fèi)用。這種互助款在性質(zhì)、繳費(fèi)方式、保障范圍等方面與基本醫(yī)療保險(xiǎn)有所不同,因此不能將其歸入管理費(fèi)用的基本醫(yī)療險(xiǎn)中
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老師,事業(yè)單位掛賬工程款可以做事業(yè)支出,應(yīng)付賬款么?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/26 09:25
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉(zhuǎn)入離職人員賬上,請問這兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進(jìn)賬時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-XX個(gè)人;支付時(shí),借其他應(yīng)付款-XX個(gè)人,貸銀行存款。
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請問離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金是單位繳費(fèi)的還是個(gè)人繳費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金通常包括個(gè)人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分。
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離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回會(huì)計(jì)分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 曾經(jīng)繳納年金時(shí)怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時(shí) 做相反的分錄
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你好,合同里約定租金包含水電費(fèi),就可以開9%的租金發(fā)票。 那這個(gè)水電費(fèi)的差額如果雙方協(xié)商不用補(bǔ)的話,是不是就不用管了,或者開其他票給對方補(bǔ)差額
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/25 20:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,是的,可以按你說的操作的。
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一般納稅人,開不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,去年付的錢今年開剩下的票屬期是填去年的時(shí)間嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/25 19:50
#事業(yè)單位#
您好,你去年確認(rèn)無票收入沒有呀?
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老師您好,我們是做快消品,領(lǐng)導(dǎo)突然問我 岀埋份年報(bào)表?是什么來的?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/25 14:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 年度報(bào)表,一般是年度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,你系統(tǒng)里面導(dǎo)出來就行
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房子出租,上月房產(chǎn)稅還是按的房產(chǎn)原值計(jì)算的,要改過來嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/25 12:58
#事業(yè)單位#
對的是的,需要修改的
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老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進(jìn)行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個(gè)三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個(gè)帳該怎么做。
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/25 11:44
#事業(yè)單位#
借錢的時(shí)候: 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應(yīng)收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應(yīng)付款 90 貸:銀行存款 90 同學(xué)我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
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五百強(qiáng)企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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行政單位,上交去年用不完的額度會(huì)計(jì)分錄怎么做?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/24 21:42
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政直接收回不用做分錄。
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分批法,約當(dāng)產(chǎn)量法,品種法是前期核算(制造費(fèi)用)成本費(fèi)用的。月末加權(quán)平均法,先進(jìn)先出法,移動(dòng)加權(quán)平均法,是月末核算庫存商品單價(jià)的方法,我的理解對嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/24 06:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好, 有時(shí)候是你的理解, 有時(shí)候,是套在一起的 更準(zhǔn)確的描述是 舉例說明 在計(jì)算工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品成本時(shí) 品種法和先進(jìn)先出 一起用來計(jì)算 完工品和期末在產(chǎn)品的成本的,
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做的內(nèi)賬,老板投資的錢放在實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實(shí)收資本。以后需要還給老板的計(jì)入其他應(yīng)付款。
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老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個(gè)月支出收入,真正盈虧算不準(zhǔn),現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件做賬,原材料庫存有數(shù)據(jù),庫存商品有數(shù)據(jù),還跟他要那些數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來科目余額,固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、庫存現(xiàn)金,銀行存款
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銀行留的印簽是財(cái)務(wù)章和會(huì)計(jì)手章,跑銀行和轉(zhuǎn)工資出納在操作,這年底對賬是出納的活兒還是會(huì)計(jì)的活兒?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/23 06:29
#事業(yè)單位#
你好銀行對賬單是出納的活
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老師,預(yù)算會(huì)計(jì)820105累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)中只有負(fù)數(shù)在貸方,這個(gè)要怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 17:43
#事業(yè)單位#
先查明負(fù)數(shù)原因:可能是支出多記、收入少記或科目用錯(cuò)。 支出多記:編制紅字分錄沖減多記支出,增加“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。 收入少記:補(bǔ)記收入及相應(yīng)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”分錄。 科目用錯(cuò):先沖銷錯(cuò)分錄,再編正確分錄,調(diào)整“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。完成后復(fù)查余額 。
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監(jiān)理費(fèi)也應(yīng)該計(jì)入在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 16:15
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
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老師請問一下 一般納稅人實(shí)際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時(shí): 有預(yù)收賬款:開具發(fā)票時(shí),借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;客戶付款享折扣時(shí),借 “銀行存款”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到部分貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
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是預(yù)算會(huì)計(jì)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)處理已通過其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平了。
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/22 10:38
#事業(yè)單位#
你好 預(yù)算會(huì)計(jì)采用收付實(shí)現(xiàn)制進(jìn)行賬務(wù)處理。
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