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學(xué)校食堂收費,怎么核算成本,老師這個完整分錄
CK老師
??|
提問時間:01/27 23:03
#事業(yè)單位#
學(xué)校食堂的成本核算涉及多個方面,包括原材料、人工、水電等。以下是完整的會計分錄流程: ### 1. **采購原材料** - **借:原材料庫存** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄采購的原材料成本。 ### 2. **領(lǐng)用原材料** - **借:生產(chǎn)成本(原材料成本)** - **貸:原材料庫存** 記錄食堂領(lǐng)用的原材料。 ### 3. **支付人工費用** - **借:生產(chǎn)成本(人工成本)** - **貸:應(yīng)付職工薪酬** 記錄食堂員工的工資。 ### 4. **支付水電等費用** - **借:生產(chǎn)成本(水電費)** - **貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄食堂的水電等費用。 ### 5. **分?jǐn)傉叟f費用** - **借:生產(chǎn)成本(折舊費)** - **貸:累計折舊** 記錄食堂設(shè)備的折舊費用。 ### 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - **借:庫存商品(或主營業(yè)務(wù)成本)** - **貸:生產(chǎn)成本** 將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本。 ### 7. **銷售餐食** - **借:應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款** - **貸:主營業(yè)務(wù)收入** 記錄食堂的餐食銷售收入。 ### 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - **借:主營業(yè)務(wù)成本** - **貸:庫存商品** 記錄銷售餐食的成本。 ### 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - **借:主營業(yè)務(wù)收入** - **貸:本年利潤** - **借:本年利潤** - **貸:主營業(yè)務(wù)成本** 期末將收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 ### 示例分錄 1. **采購原材料** - 借:原材料庫存 10,000 - 貸:應(yīng)付賬款 10,000 2. **領(lǐng)用原材料** - 借:生產(chǎn)成本(原材料成本) 8,000 - 貸:原材料庫存 8,000 3. **支付人工費用** - 借:生產(chǎn)成本(人工成本) 5,000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 5,000 4. **支付水電費** - 借:生產(chǎn)成本(水電費) 1,000 - 貸:銀行存款 1,000 5. **分?jǐn)傉叟f費用** - 借:生產(chǎn)成本(折舊費) 500 - 貸:累計折舊 500 6. **結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本** - 借:庫存商品 14,500 - 貸:生產(chǎn)成本 14,500 7. **銷售餐食** - 借:現(xiàn)金 20,000 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 8. **結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本** - 借:主營業(yè)務(wù)成本 14,500 - 貸:庫存商品 14,500 9. **期末結(jié)轉(zhuǎn)損益** - 借:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 - 貸:本年利潤 20,000 - 借:本年利潤 14,500 - 貸:主營業(yè)務(wù)成本 14,500 通過這些分錄,可以全面核算食堂的成本和收入。
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請問財務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)之后有一項所得稅的費用中當(dāng)期所得稅費用是什么,事業(yè)單位怎么是有這一項?
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 17:15
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,所得稅費用,是有一項這樣的,這個是屬于一部分當(dāng)期所得稅
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個體戶開建筑服務(wù)發(fā)票。勞務(wù)分包的。異地需要預(yù)繳嗎?金額30萬左右,假如交,是交幾個點?
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 16:23
#事業(yè)單位#
您好,異地的話是不需要的,這個大概是3個點
?閱讀? 8
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老師,請問車船稅經(jīng)濟分類科目屬于 稅金及附加 還是。其他商品和服務(wù)支出呀?
樸老師
??|
提問時間:01/26 16:25
#事業(yè)單位#
車船稅的經(jīng)濟分類科目屬于“稅金及附加”,而不是“其他商品和服務(wù)支出”。
?閱讀? 25
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再請教下,交職工工會的醫(yī)療互助款歸管理費用的基本醫(yī)療險嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/26 10:03
#事業(yè)單位#
基本醫(yī)療保險是由用人單位和職工共同繳納的社會保險之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫(yī)療需求。而職工工會的醫(yī)療互助款則是由工會或其他職工組織發(fā)起,職工自愿參加并繳納一定的費用。這種互助款在性質(zhì)、繳費方式、保障范圍等方面與基本醫(yī)療保險有所不同,因此不能將其歸入管理費用的基本醫(yī)療險中
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老師,事業(yè)單位掛賬工程款可以做事業(yè)支出,應(yīng)付賬款么?
小菲老師
??|
提問時間:01/26 09:25
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉(zhuǎn)入離職人員賬上,請問這兩筆會計分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進賬時,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-XX個人;支付時,借其他應(yīng)付款-XX個人,貸銀行存款。
?閱讀? 95
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請問離職人員退費贖回的職業(yè)年金是單位繳費的還是個人繳費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費贖回的職業(yè)年金通常包括個人繳費部分和單位繳費部分。
?閱讀? 82
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離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回會計分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 曾經(jīng)繳納年金時怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時 做相反的分錄
?閱讀? 84
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你好,合同里約定租金包含水電費,就可以開9%的租金發(fā)票。 那這個水電費的差額如果雙方協(xié)商不用補的話,是不是就不用管了,或者開其他票給對方補差額
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 20:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,是的,可以按你說的操作的。
?閱讀? 31
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一般納稅人,開不動產(chǎn)租賃發(fā)票,去年付的錢今年開剩下的票屬期是填去年的時間嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:50
#事業(yè)單位#
您好,你去年確認(rèn)無票收入沒有呀?
?閱讀? 33
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老師您好,我們是做快消品,領(lǐng)導(dǎo)突然問我 岀埋份年報表?是什么來的?
小菲老師
??|
提問時間:01/25 14:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 年度報表,一般是年度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,你系統(tǒng)里面導(dǎo)出來就行
?閱讀? 31
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房子出租,上月房產(chǎn)稅還是按的房產(chǎn)原值計算的,要改過來嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/25 12:58
#事業(yè)單位#
對的是的,需要修改的
?閱讀? 24
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老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個帳該怎么做。
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/25 11:44
#事業(yè)單位#
借錢的時候: 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應(yīng)收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應(yīng)付款 90 貸:銀行存款 90 同學(xué)我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
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五百強企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
?閱讀? 85
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行政單位,上交去年用不完的額度會計分錄怎么做?
波德老師
??|
提問時間:01/24 21:42
#事業(yè)單位#
你好,財政直接收回不用做分錄。
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分批法,約當(dāng)產(chǎn)量法,品種法是前期核算(制造費用)成本費用的。月末加權(quán)平均法,先進先出法,移動加權(quán)平均法,是月末核算庫存商品單價的方法,我的理解對嗎
apple老師
??|
提問時間:01/24 06:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好, 有時候是你的理解, 有時候,是套在一起的 更準(zhǔn)確的描述是 舉例說明 在計算工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品成本時 品種法和先進先出 一起用來計算 完工品和期末在產(chǎn)品的成本的,
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做的內(nèi)賬,老板投資的錢放在實收資本還是其他應(yīng)付款
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實收資本。以后需要還給老板的計入其他應(yīng)付款。
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老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個月支出收入,真正盈虧算不準(zhǔn),現(xiàn)在用財務(wù)軟件做賬,原材料庫存有數(shù)據(jù),庫存商品有數(shù)據(jù),還跟他要那些數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來科目余額,固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬、庫存現(xiàn)金,銀行存款
?閱讀? 40
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銀行留的印簽是財務(wù)章和會計手章,跑銀行和轉(zhuǎn)工資出納在操作,這年底對賬是出納的活兒還是會計的活兒?
暖暖老師
??|
提問時間:01/23 06:29
#事業(yè)單位#
你好銀行對賬單是出納的活
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老師,預(yù)算會計820105累計結(jié)轉(zhuǎn)中只有負(fù)數(shù)在貸方,這個要怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:01/22 17:43
#事業(yè)單位#
先查明負(fù)數(shù)原因:可能是支出多記、收入少記或科目用錯。 支出多記:編制紅字分錄沖減多記支出,增加“累計結(jié)轉(zhuǎn)”。 收入少記:補記收入及相應(yīng)“累計結(jié)轉(zhuǎn)”分錄。 科目用錯:先沖銷錯分錄,再編正確分錄,調(diào)整“累計結(jié)轉(zhuǎn)”。完成后復(fù)查余額 。
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監(jiān)理費也應(yīng)該計入在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 16:15
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
?閱讀? 58
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老師請問一下 一般納稅人實際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會計分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時: 有預(yù)收賬款:開具發(fā)票時,借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;收到貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;客戶付款享折扣時,借 “銀行存款”“財務(wù)費用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;收到部分貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
?閱讀? 42
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是預(yù)算會計如何進行會計處理,財務(wù)會計的會計處理已通過其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平了。
Fenny老師
??|
提問時間:01/22 10:38
#事業(yè)單位#
你好 預(yù)算會計采用收付實現(xiàn)制進行賬務(wù)處理。
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現(xiàn)在還有個問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項處理,我們也實際支付了,如果預(yù)算會計 借 事業(yè)支出1000元 貸 財政撥款預(yù)算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財政撥款收入的比財政國庫科少1000元,賬務(wù)如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結(jié)存 5000 貸 財政撥款預(yù)算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結(jié)存 4000 但 形成的借方資金結(jié)存1000又該如何處理呢
樸老師
??|
提問時間:01/22 10:21
#事業(yè)單位#
先與國庫科溝通 1000 元款項性質(zhì)。若屬當(dāng)年財政收支且應(yīng)計事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質(zhì),可借 “其他應(yīng)收款 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
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請問老師,我們是事業(yè)單位,正常會給個人發(fā)放勞務(wù)費、咨詢費、專家費、講課金;發(fā)放這些費用時是否都需要個人開具增值稅發(fā)票?政策依據(jù)是什么?謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/22 09:23
#事業(yè)單位#
不一定都需個人開發(fā)票: 小額零星業(yè)務(wù):個人銷售額未超起征點(按次 300 - 500 元,按月 2 萬元等),屬小額零星業(yè)務(wù),以內(nèi)部憑證作稅前扣除憑證,內(nèi)部憑證需有收款個人信息等。依據(jù)是國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號第九條。 超小額零星業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn):銷售額超起征點,屬增值稅應(yīng)稅行為,需個人到稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票作扣除憑證,依據(jù)同上述條款。
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老師你好,請問有最新的事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊年限表么?一般桌子和椅子按多少年折舊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/21 16:17
#事業(yè)單位#
家具類按5年折舊就行
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老師對于在上海積分使用,考什么會計證書更合適?
郭老師
??|
提問時間:01/21 11:04
#事業(yè)單位#
中級會計職稱:持有中級會計職稱可以增加居住證積分。根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》,擁有技能類國家職業(yè)資格二級、中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或相當(dāng)于中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格的持證人,可以獲得100分的積分 其他會計職稱:持證人取得技能類國家職業(yè)資格四級(中級會計職稱屬于國家技能類職業(yè)資格四級)可積30分
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老師,我們是區(qū)中醫(yī)醫(yī)院,現(xiàn)托管了一家社衛(wèi)中心。我們想把社衛(wèi)中心的一部分錢轉(zhuǎn)到我們中醫(yī)帳上,我現(xiàn)在只有會議記錄,那現(xiàn)應(yīng)該造個什么單子,讓領(lǐng)導(dǎo)簽。
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/21 10:57
#事業(yè)單位#
社衛(wèi)中心 是單獨核算的?
?閱讀? 1270
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老師,降溫費可以算到工資中計提工會經(jīng)費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 10:20
#事業(yè)單位#
您好,降溫費算到工資中,并作為計提工會經(jīng)費的基數(shù)
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