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個人取得工傷康復費用是否要繳納個人所得稅?
文文老師
??|
提問時間:02/24 18:09
#稅務#
個人取得工傷康復費用,不要繳納個人所得稅
?閱讀? 825
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請問25年一般納稅人公司A購B公司09年前購買的舊設備,收到3%專票入賬,然后把舊設備轉賣給其他公司,應該也是開3%的普(專)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/24 16:45
#稅務#
不是,已經抵扣過進項,現(xiàn)在按13%開具
?閱讀? 265
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老師,我想跟你咨詢一個實務的問題,就是我們公司是醫(yī)院,但是在外面租了一塊土地用來種菜,是村上的,然后這個的話就是因為它不屬于營業(yè)范圍內嘛,然后我們這個土地的租金已經付了,村上開不了發(fā)票,稅務有可能不認這筆業(yè)務,有沒有什么解決辦法?
王琳老師
??|
提問時間:02/24 16:40
#稅務#
這個可以作為福利費入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
?閱讀? 13
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扣多少,對信用等級影響大嗎
文文老師
??|
提問時間:02/24 16:13
#稅務#
納稅多少,對信用等級無影響 只有逾期申報與逾期扣款,才會影響納稅信用
?閱讀? 18
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老師,請問一下,外地公司在上海開分公司,在上海開戶,在上海的員工在上海發(fā)工資和交社保,但不做賬,由總公司統(tǒng)一報稅,這樣算獨立核算還是非獨立核算?
宋生老師
??|
提問時間:02/24 16:13
#稅務#
你好,這個是非獨立核算
?閱讀? 21
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老師,你好,公司給我的收入是稅后收入為15000,匯算時產生的個稅由公司承擔?還是我承擔?
文文老師
??|
提問時間:02/24 16:12
#稅務#
公司申報個稅的金額為15000+社保+個稅+其他金額
?閱讀? 23
?收藏? 0
您好老師,個稅按時申報了,但是忘了扣稅,逾期了幾天,信用會扣分嗎。謝謝
文文老師
??|
提問時間:02/24 16:09
#稅務#
逾期了幾天,信用會扣分
?閱讀? 21
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2024年已年結賬,發(fā)現(xiàn)一筆收入開票了未入賬怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:02/24 15:40
#稅務#
你好,你可以補充入賬,用以前年度損益調整來替代。
?閱讀? 210
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老師,運輸費用發(fā)票收到后,不能直接做主營業(yè)務成本,貸方應付吧,應該入費用,貸方應付是嗎
文文老師
??|
提問時間:02/24 15:19
#稅務#
若運輸不是主業(yè),是入費用
?閱讀? 36
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老師,業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的5‰,打比方全年業(yè)務招待費有50000元,全年銷售收入100000元,這個全年銷售收入是含稅還是不含稅啊
郭老師
??|
提問時間:02/24 14:24
#稅務#
這個收入是不含稅的
?閱讀? 175
?收藏? 1
為什么這個5000萬可辨認凈資產不調整長投呢,為什么不是5000*30%=1500,然后把剩余長投的賬面價值調整到1500 呢
樂伊老師
??|
提問時間:02/24 13:52
#稅務#
同學您好,正在解答,請稍等
?閱讀? 38
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老師,稅務師這個題,4.1號借款,到10.31號也就是6個月,為啥算稅前可扣除的利息費用是是2個月呢
暖暖老師
??|
提問時間:02/24 13:16
#稅務#
你好,那7個月得利息資本化了,沒費用化
?閱讀? 154
?收藏? 1
老師,您好!企業(yè)收到一張個人開具的勞務費發(fā)票,備注欄位沒有要代扣代繳個稅字樣,企業(yè)需要代扣代繳個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/24 10:49
#稅務#
你好,你讓對方把完稅憑證發(fā)給你看一下
?閱讀? 502
?收藏? 2
我們房租,房東不愿意開發(fā)票怎么辦呢
宋生老師
??|
提問時間:02/24 10:49
#稅務#
你好,你到底有沒有發(fā)票呢?沒有發(fā)票你就不用怎么辦???直接入賬就可以了。你讓他給你開個收據,你拿著收據入賬。
?閱讀? 15
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老師,稅務師這個題目答案和解析是不是沖突有誤
家權老師
??|
提問時間:02/24 10:08
#稅務#
是的,解析矛盾的哈,
?閱讀? 26
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集團公司將自己持有的股權劃轉至一家全資子公司,需要繳納哪些稅費?
暖暖老師
??|
提問時間:02/24 09:31
#稅務#
你好,是無償贈送還是轉股?
?閱讀? 178
?收藏? 1
老師好,請問勞務外包是幾個稅率?一般納稅人。
家權老師
??|
提問時間:02/24 09:12
#稅務#
建筑勞務是9%的稅率,一般勞務服務是6%
?閱讀? 35
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小規(guī)模超500萬是按季度還是按年算?
文文老師
??|
提問時間:02/23 09:55
#稅務#
小規(guī)模超500萬是按 年算,即連續(xù)12個月
?閱讀? 1502
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老師,對于新建或者擴建投入財力額較大的有色金屬企業(yè),在前兩年可享受的所得稅優(yōu)惠減免政策具體指的是哪些,政策文號是什么,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 19:52
#稅務#
您好,有色金屬沒有這個優(yōu)惠哦 對于某些特定類型的企業(yè),例如集成電路線寬小于0.8微米(含)的集成電路生產企業(yè),或者國家規(guī)劃布局內的重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè),確實有類似的優(yōu)惠政策
?閱讀? 3
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剛稅務局查完后2021年的所得額調成103126.97,2022年的調成了1633330.77,請問調完后這兩年需要補繳企業(yè)所得稅嗎
王琳老師
??|
提問時間:02/22 19:45
#稅務#
你好,21、22年調成正數(shù)了需要補繳企業(yè)所得稅
?閱讀? 19
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老師外貿和生產企業(yè)交稅問題。公司取得出口收入 2 萬人民幣(2857 美金,假設匯率 7),一萬不含稅專用采購進項,退稅率 13%, 如果公司是外貿企業(yè),應收退稅額是 1300。所得稅是 20000-10000=10000*5%=500。生產企業(yè)退稅額是 1300,應抵退稅額 2600。稅款計算,要交附加稅計算依據 2600-1300,印花稅兩者一樣。所得稅同外貿企業(yè)。我計算的對嗎
蓉兒老師
??|
提問時間:02/22 19:42
#稅務#
你好,沒錯的,你回答是對的
?閱讀? 8
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剛稅務局查完后2021年的所得額調成103126.97,2022年的調成了1633330.77,請問調完后這兩年需要補繳企業(yè)所得稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 19:32
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 23
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顧客買藥讓開電子發(fā)票,是不是開任何人名字都可以啊,與銷售小票上的名字不同,就是說電子發(fā)票的名字與銷售收銀小票的名字不一樣,能開嗎?
王琳老師
??|
提問時間:02/22 19:17
#稅務#
你好,需要跟銷售收銀小票上的名字一致才可以開
?閱讀? 11
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老師,請問一下我們公司是國有企業(yè),一般納稅人,負責所有行政事業(yè)單位單位的物資采購,現(xiàn)在著急采購農業(yè)種子和復合肥。請問一下老師,能否享受增值稅和企業(yè)所得稅減免?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 19:12
#稅務#
您好,有減免政策的 免征增值稅:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則,批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農藥、農機等農資產品免征增值稅。國有企業(yè)在采購這些農資產品時,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠 稅收優(yōu)惠政策:對于從事農、林、牧、漁業(yè)項目的所得,可以免征或減征企業(yè)所得稅。這意味著,如果國有企業(yè)將采購的農業(yè)種子和復合肥用于相關的農業(yè)生產項目,那么這些項目所產生的所得在計算企業(yè)所得稅時可以享受免稅或減稅的優(yōu)惠。
?閱讀? 6
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請問向銀行貸款產生的利息可以所得稅稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/22 18:57
#稅務#
您好,可以的,這個能抵稅,要開票
?閱讀? 4
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藥店兒子買藥給父親用的,可以開父親的名子的電子發(fā)票給他嗎?銷售小票單據是兒子的名字!
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/22 18:56
#稅務#
您好,可以的,這個沒事
?閱讀? 5
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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有需要退稅的,可以點贊不辦理嘛
暖暖老師
??|
提問時間:02/22 18:53
#稅務#
你好,最好不要辦理退稅,納稅調增部分
?閱讀? 23
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增值稅留抵稅額可以跨年嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/22 18:38
#稅務#
您好,可以的,這個可以跨年的
?閱讀? 4
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老師好,問下我看軟件上的視頻學習了快學建材那個企業(yè)的做賬,但是沒有報稅課程,你幫我看我的以下理解是否正確的,這個企業(yè)是用簡易計稅的,那個增值稅申報的只有銷項稅,填那個附件一增值稅及附加稅費申報表資料一那張和那個主表就可以了,沒有進項稅的就不用填那個附件二了的,不是差額增收又不是加計抵扣的,那么附件三和四也就0保存了,附件五是附加稅的就正常填,是不是我以上理解的呢
王琳老師
??|
提問時間:02/22 18:21
#稅務#
你好,您理解的是正確的,進項是你勾選認證進項之后系統(tǒng)推送帶出來的,不需要自己填寫,只需要核對下進項金額就可以
?閱讀? 23
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為什么要加上25000的折舊呢?不應該減掉25000嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 18:07
#稅務#
你好,這里原本應該按照原來賬面價值600萬元計算折舊在利潤里面扣除,但是現(xiàn)在被投資方乙公司是按照900萬元計算折舊在利潤里面扣除,對于投資方甲來說就是多扣除了。要把這多扣除的部分加回來。
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