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請問,我們從別的自然人手上買了一個公司,我們代付前期法院裁決書人員賠償款時,對于上一年度法院強制扣走的這部分款項是否要補記入賬并申報個稅,比如總裁決書20萬,上一年扣了5萬,本期我們支付15萬,對于這五萬要不要申報個稅并入賬,應(yīng)該怎么做分錄,前期賬務(wù)數(shù)據(jù)是0 ,只是從銀行流水看扣款了,我們也是從0開始重新建賬的
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:34
#稅務(wù)#
這個具體的是什么賠償?辭退補償嗎?
?閱讀? 108
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老師,請問下我們收到某公司的發(fā)票,對方開了3個點過來,但是我公司開發(fā)票給客戶是開9個點的,那我是不是虧了6個點,那我開發(fā)票出去開多少才不虧呢?
郭老師
??|
提問時間:02/26 15:07
#稅務(wù)#
你好,你收取的這一部分 成本?繳納的稅款?利潤,這個就是你銷售出去的價格,收回這些。
?閱讀? 198
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老師,請問匯算清繳營業(yè)外收入顯示填寫A101010等表,但是默認(rèn)打勾的并沒有一般收入和支出表,申報前還有個提示說不需要填寫收入支出表,營業(yè)外收入支出到底要不要單獨填表呢?
暖暖老師
??|
提問時間:02/26 15:05
#稅務(wù)#
你好,需要去填寫營業(yè)收入明細表
?閱讀? 36
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在市內(nèi)出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷嗎
文文老師
??|
提問時間:02/26 14:14
#稅務(wù)#
在市內(nèi)出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷。
?閱讀? 137
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不動產(chǎn)是16年5月1日前完工,后來發(fā)生維修費零星費用計入當(dāng)期損益是否可以進項抵扣?
宋生老師
??|
提問時間:02/26 14:07
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個可以抵扣。
?閱讀? 22
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你好老師,我們出口貿(mào)易商品的報關(guān)單,上面有運費金額,下面是合同簽訂貨物的單價,金額,我開銷項發(fā)票,是按照貨物金額開還是貨物扣掉運費之后的金額開,運費是有物流給我們開進項海運費發(fā)票進來
郭老師
??|
提問時間:02/26 12:19
#稅務(wù)#
你好,你確認(rèn)收入是什么價格?是Fob的嗎?
?閱讀? 169
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個人出租廠房,要交哪些稅,稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/26 11:12
#稅務(wù)#
您好,這個是個人出租的稅率表,您看下
?閱讀? 282
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老師好,我單位有一筆24年費用需要沖銷(假設(shè)金額為8萬,稅額2萬 價稅合計10萬)。電子稅務(wù)局修改申報表時:增值稅部分我直接做進項稅額轉(zhuǎn)出2萬,企業(yè)所得稅調(diào)增8萬是否正確?我的理解企業(yè)所得稅只涉及8萬的部分 另外稅額2萬無關(guān)。
郭老師
??|
提問時間:02/26 11:01
#稅務(wù)#
2萬沒有做成本費用是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 278
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企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 11:00
#稅務(wù)#
企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除。
?閱讀? 31
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外銷企業(yè) 根據(jù)外銷收入交稅 交的是什么稅
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:49
#稅務(wù)#
出口企業(yè)出口是免增值稅的
?閱讀? 10
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如何查找哪些報關(guān)單未退稅完成的?
樸老師
??|
提問時間:02/26 10:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 12
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老師,您好!公司車間生產(chǎn)設(shè)備,現(xiàn)在要變賣,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:39
#稅務(wù)#
是,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開
?閱讀? 28
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老師,請問個體戶,只一個投資人,沒有申報工資,年度虧損,匯算清繳選擇了扣除6萬出現(xiàn)以下提示。還有收入是填寫包含營業(yè)外收入的金額嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/26 10:01
#稅務(wù)#
你好,他就是讓你確定一下,是不是在這個生產(chǎn)經(jīng)營所得里面抵扣。是的話就確定。
?閱讀? 228
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老師你們好 無票支出 走的對公賬戶老板買的衣服 這種應(yīng)該怎么做分錄呢 老板經(jīng)常揍對公戶 還不開票
高輝老師
??|
提問時間:02/25 20:35
#稅務(wù)#
你好,可以憑收據(jù)做到營業(yè)外支出
?閱讀? 986
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老師,請問下,我是B公司,收到A公司貨款800,然后A公司跟我對賬是:A公司應(yīng)付B公司的貨款-800這么表示的,那我這邊對賬表示是不是B公司應(yīng)付A公司貨款800,因為我是用預(yù)收款來做收到貨款的憑證
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/25 16:57
#稅務(wù)#
是的,對方是預(yù)付賬款800
?閱讀? 361
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公司制定財務(wù)報銷制度,公司在鄉(xiāng)下出差到本市內(nèi)算不算差旅費,
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/25 16:36
#稅務(wù)#
您好,這個算,是出差產(chǎn)生的
?閱讀? 66
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小規(guī)模納稅人可以開13 的專票嗎
文文老師
??|
提問時間:02/25 16:04
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人,不可以開13 的專票
?閱讀? 222
?收藏? 1
A公司和B公司,都為C公司的全資子公司,A公司共有職員100人,B公司0人(但實際B公司經(jīng)營管理由A公司負(fù)責(zé)),所有人員勞動關(guān)系、工資、個稅、及社保都在A公司支付、代扣代繳,C公司也授權(quán)了A公司對B公司管理,B公司也產(chǎn)生了收入、成本、費用、利潤,請問A公司產(chǎn)生人工費用是否可以分?jǐn)傄徊糠纸oB公司,如果可以分?jǐn)偨oB公司,B公司是否可以稅前扣除,依據(jù)是什么?謝謝
高輝老師
??|
提問時間:02/25 15:56
#稅務(wù)#
你好,可以分?jǐn)偨oB公司一部分,因為員工是可以兩處取得工資薪金的,取得后分別申報,歸集成本費用
?閱讀? 53
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個體戶匯算清繳納稅調(diào)整后需要繳稅,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:02/25 15:43
#稅務(wù)#
你好,這個是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得。 然后繳納就行了
?閱讀? 59
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24年發(fā)現(xiàn)23年有一筆費用重復(fù)入賬了,23年重復(fù)做了借管理費用,貸應(yīng)付賬款,24年發(fā)現(xiàn)的時候做了一筆借應(yīng)付賬賬,貸以前年度損益調(diào)整,,現(xiàn)在匯算這筆要怎么調(diào)整呢?
郭老師
??|
提問時間:02/25 15:01
#稅務(wù)#
是的對的是的對的
?閱讀? 36
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公司組織旅游 吃飯500元 如何稅務(wù)處理? 5個人 會計上 記賬 不用單獨記每個人的100賬目,記500數(shù)目的福利費就行?然后個稅平分100繳納每個人的?然后在備查簿上留存?zhèn)洳槊總€人的明細?
暖暖老師
??|
提問時間:02/25 15:00
#稅務(wù)#
你好,有發(fā)票的話直接及福利費就可以,不需要攤銷
?閱讀? 210
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個體戶,年度匯算清繳申報時,稅金及附加填在哪里,填在稅金這里嗎
郭老師
??|
提問時間:02/25 14:52
#稅務(wù)#
你好,在稅金里面填寫就可以的。
?閱讀? 40
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工資表個稅和實際繳納不一致應(yīng)該怎么處理?1月工資表代扣某員工個稅600,發(fā)完工資后發(fā)現(xiàn)實際個稅只扣了180,多出的420元在2月工資表沖減,個稅變成了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做分錄呢?分錄應(yīng)該放在哪個月份?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/25 14:46
#稅務(wù)#
那么2月那個個稅是負(fù)數(shù)表明是退個稅給他,正常發(fā)給他就行
?閱讀? 45
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老師,您好,就是我是物流行業(yè)的,如果說通行費發(fā)票每次都是下月開具上月的,12月份可以提前計提通行費用嗎,但是我不知道有多少,跨年的話賬目不知道如何調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:02/25 14:06
#稅務(wù)#
你好,可以的,你可以計提。
?閱讀? 181
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老師您好,公司賬戶上轉(zhuǎn)出繼承,贈與款項給了法人,請問稅務(wù)上要申報哪些稅,然后賬務(wù)上如何處理
暖暖老師
??|
提問時間:02/25 14:01
#稅務(wù)#
你好計入營業(yè)外支出,不可以扣除,需要繳納企業(yè)所得稅 借營業(yè)外支出貸銀行存款
?閱讀? 47
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老師您好,公司自有房產(chǎn)出租后一定要按從租計征房產(chǎn)稅嗎,之前沒有出租的時候都是從價計征,按從租計征房產(chǎn)稅比從價交的少,稅局會同意嗎,還是哪個稅交的多按哪個繳稅?
鄒老師
??|
提問時間:02/25 13:35
#稅務(wù)#
你好,出租的房產(chǎn),需要按租金計算繳納房產(chǎn)稅。 租金是真實的,就會同意的 自用的按從價計算房產(chǎn)稅 出租的,按租金計算房產(chǎn)稅 而不是哪個多就按哪個
?閱讀? 36
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企業(yè)無償借款給員工(非股東),員工借款當(dāng)年全部歸還,則不用繳個稅?如果員工好幾年都沒還清借款,員工是不是要按照工資薪金繳個稅,企業(yè)也要視同銷售,按照貸款服務(wù)繳增值稅?
樸老師
??|
提問時間:02/25 13:15
#稅務(wù)#
企業(yè)無償借款給非股東員工: 借款當(dāng)年全部歸還,員工不用繳個稅。 若好幾年沒還清,員工一般不按工資薪金繳個稅,符合特定情形按“利息、股息、紅利所得”繳;企業(yè)通常要視同銷售,按貸款服務(wù)繳增值稅。
?閱讀? 162
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實收資本5000萬,賬上只做了390萬,剩余的沒有到賬,現(xiàn)在想減資到500萬,之前沒有繳納印花稅,現(xiàn)在需要按照5000萬完稅嗎才能去減資嗎?是否還需要完成資金實繳呢?
樸老師
??|
提問時間:02/25 12:46
#稅務(wù)#
關(guān)于實收資本5000萬,賬上到賬390萬,想減資到500萬的問題: 印花稅方面:通常按實收資本390萬計算繳納印花稅,無需按5000萬完稅。 實繳方面:一般不需要完成資金實繳也可減資,只要按法定程序操作,且減資后不影響公司償債能力即可。
?閱讀? 41
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老師您好,我們是零售公司,用對方的小程序賣了一部分貨,對方要求我們開現(xiàn)代服務(wù)推廣服務(wù),但是我們的經(jīng)營范圍沒有服務(wù)類的經(jīng)營范圍,每個月需要開一張,經(jīng)營范圍應(yīng)該增加哪一項
樸老師
??|
提問時間:02/25 12:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 增加現(xiàn)代服務(wù)的范圍
?閱讀? 113
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請問老師,小規(guī)模納稅人,去年成本無票90萬的話,在匯算清繳是需要調(diào)增嗎?如果調(diào)增要交多少所得稅?怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/25 11:42
#稅務(wù)#
是的,需要納稅調(diào)增,調(diào)增后還是小微的話,直接按調(diào)整后的利潤*5%
?閱讀? 72
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