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請問,我們從別的自然人手上買了一個公司,我們代付前期法院裁決書人員賠償款時,對于上一年度法院強制扣走的這部分款項是否要補記入賬并申報個稅,比如總裁決書20萬,上一年扣了5萬,本期我們支付15萬,對于這五萬要不要申報個稅并入賬,應該怎么做分錄,前期賬務數(shù)據(jù)是0 ,只是從銀行流水看扣款了,我們也是從0開始重新建賬的
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:34
#稅務#
這個具體的是什么賠償?辭退補償嗎?
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郭老師,其他老師不要接,第一家單位正常工資薪金所得累計扣除額是60000元,第二家也申報了。但累計扣除那里怎么寫
郭老師
??|
提問時間:02/26 18:20
#稅務#
改成否可以 就是有專項扣除的,填寫專項扣除就不需要交稅呀也可以
?閱讀? 14
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單位統(tǒng)一組織的年度體檢,按年齡劃分體檢費標準和醫(yī)院統(tǒng)一結算的,請問是否需要申報個稅?
文文老師
??|
提問時間:02/26 17:57
#稅務#
不需要申報個稅的
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11 月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資 產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目 前要做固定資產(chǎn)清理,之前計提的可以不沖減嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:37
#稅務#
圍墻在 2022 年倒塌并于當年 12 月對倒塌的固定資產(chǎn)進行了計提,在 2025 年進行固定資產(chǎn)清理時,之前計提的一般情況下是需要沖減的,原因如下: 從會計準則角度:固定資產(chǎn)計提折舊是基于固定資產(chǎn)在使用過程中逐漸損耗而轉移到成本或費用中的價值。當圍墻倒塌,其已失去了作為固定資產(chǎn)繼續(xù)為企業(yè)提供經(jīng)濟利益流入的能力,從資產(chǎn)的定義和確認條件來看,此時該圍墻已不符合固定資產(chǎn)的屬性。在進行固定資產(chǎn)清理時,需要將之前累計計提的折舊等進行沖減,以準確反映固定資產(chǎn)清理時的賬面價值,進而正確核算清理損益。 從稅務處理角度:在企業(yè)所得稅等稅務處理上,對于已經(jīng)損失或清理的固定資產(chǎn),其對應的已計提折舊等如果不進行沖減調整,會導致企業(yè)資產(chǎn)價值和成本費用的不實,影響應納稅所得額的計算。按照稅務規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關的、合理的損失,包括固定資產(chǎn)的報廢、毀損等損失,在進行申報扣除時,需要對相關資產(chǎn)的賬面價值等進行正確調整,這就要求沖減之前已計提的折舊等。 從實際業(yè)務角度:圍墻倒塌后重建,原倒塌的圍墻已經(jīng)完成了其生命周期的一個階段,從實際業(yè)務邏輯出發(fā),需要將其從固定資產(chǎn)賬面上進行清理,包括沖減已計提的折舊等,以清晰反映企業(yè)資產(chǎn)的實際情況和業(yè)務的真實過程。若不沖減,會使財務數(shù)據(jù)不能真實反映企業(yè)資產(chǎn)的動態(tài)變化和實際狀況,不利于財務分析和決策。
?閱讀? 156
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老師您好,咨詢一個殘疾人工資加計扣除的問題:政策中對于“支付給殘疾人的工資”是怎么定義的呢?都包含哪些?是否包含企業(yè)為員工支付的社保(公司負擔部分)?
郭老師
??|
提問時間:02/26 17:28
#稅務#
實際發(fā)到手,再加上個人負擔的社保,公積金個稅 不含企業(yè)負擔的
?閱讀? 19
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目前要做固定資產(chǎn)清理,清理時間按重建時間算嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:27
#稅務#
外貿(mào)出口企業(yè)(非生產(chǎn)企業(yè)且無內銷)相關問題解答如下: 操作流程:外貿(mào)企業(yè)需要先進行出口退稅類勾選,再進行退稅申報。取得用于出口的進項發(fā)票后,要在電子稅務局的 “發(fā)票勾選確認” 模塊下的 “出口退稅類勾選” 進行操作,只有完成退稅勾選的發(fā)票才可用于出口退稅申報。 數(shù)據(jù)情況:退稅勾選和退稅申報的數(shù)據(jù)正常情況下應該具有關聯(lián)性和一致性,但在一些特殊情況下可能會不一樣。比如存在發(fā)票開具內容與報關單內容有細微差異但不影響實質業(yè)務的情況,或在申報過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯誤等。此外,若有部分發(fā)票未及時勾選、有暫未取得發(fā)票但已申報出口的業(yè)務等,也會導致兩者數(shù)據(jù)存在差異。 認證時間:外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選后一般是當月認證。不過,具體在實務操作中也可能會因各地稅務機關要求和系統(tǒng)處理時間等因素有所不同,但通常當月進行勾選確認后,次月申報期內進行退稅申報
?閱讀? 44
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企業(yè)收到發(fā)票 必須在稅務平臺進行查驗嗎?(企業(yè)章程沒有這個要求的情況下)
文文老師
??|
提問時間:02/26 16:51
#稅務#
沒有強制要求,進行查驗
?閱讀? 18
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老師,請問下我們收到某公司的發(fā)票,對方開了3個點過來,但是我公司開發(fā)票給客戶是開9個點的,那我是不是虧了6個點,那我開發(fā)票出去開多少才不虧呢?
郭老師
??|
提問時間:02/26 15:07
#稅務#
你好,你收取的這一部分 成本?繳納的稅款?利潤,這個就是你銷售出去的價格,收回這些。
?閱讀? 200
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老師,請問匯算清繳營業(yè)外收入顯示填寫A101010等表,但是默認打勾的并沒有一般收入和支出表,申報前還有個提示說不需要填寫收入支出表,營業(yè)外收入支出到底要不要單獨填表呢?
暖暖老師
??|
提問時間:02/26 15:05
#稅務#
你好,需要去填寫營業(yè)收入明細表
?閱讀? 41
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在市內出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷嗎
文文老師
??|
提問時間:02/26 14:14
#稅務#
在市內出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷。
?閱讀? 139
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不動產(chǎn)是16年5月1日前完工,后來發(fā)生維修費零星費用計入當期損益是否可以進項抵扣?
宋生老師
??|
提問時間:02/26 14:07
#稅務#
你好,可以的,這個可以抵扣。
?閱讀? 24
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你好老師,我們出口貿(mào)易商品的報關單,上面有運費金額,下面是合同簽訂貨物的單價,金額,我開銷項發(fā)票,是按照貨物金額開還是貨物扣掉運費之后的金額開,運費是有物流給我們開進項海運費發(fā)票進來
郭老師
??|
提問時間:02/26 12:19
#稅務#
你好,你確認收入是什么價格?是Fob的嗎?
?閱讀? 171
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個人出租廠房,要交哪些稅,稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/26 11:12
#稅務#
您好,這個是個人出租的稅率表,您看下
?閱讀? 285
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老師好,我單位有一筆24年費用需要沖銷(假設金額為8萬,稅額2萬 價稅合計10萬)。電子稅務局修改申報表時:增值稅部分我直接做進項稅額轉出2萬,企業(yè)所得稅調增8萬是否正確?我的理解企業(yè)所得稅只涉及8萬的部分 另外稅額2萬無關。
郭老師
??|
提問時間:02/26 11:01
#稅務#
2萬沒有做成本費用是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 280
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企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 11:00
#稅務#
企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除。
?閱讀? 33
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外銷企業(yè) 根據(jù)外銷收入交稅 交的是什么稅
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:49
#稅務#
出口企業(yè)出口是免增值稅的
?閱讀? 12
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如何查找哪些報關單未退稅完成的?
樸老師
??|
提問時間:02/26 10:42
#稅務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 14
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老師,您好!公司車間生產(chǎn)設備,現(xiàn)在要變賣,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:39
#稅務#
是,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開
?閱讀? 30
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老師,請問個體戶,只一個投資人,沒有申報工資,年度虧損,匯算清繳選擇了扣除6萬出現(xiàn)以下提示。還有收入是填寫包含營業(yè)外收入的金額嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/26 10:01
#稅務#
你好,他就是讓你確定一下,是不是在這個生產(chǎn)經(jīng)營所得里面抵扣。是的話就確定。
?閱讀? 230
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老師你們好 無票支出 走的對公賬戶老板買的衣服 這種應該怎么做分錄呢 老板經(jīng)常揍對公戶 還不開票
高輝老師
??|
提問時間:02/25 20:35
#稅務#
你好,可以憑收據(jù)做到營業(yè)外支出
?閱讀? 989
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老師,請問下,我是B公司,收到A公司貨款800,然后A公司跟我對賬是:A公司應付B公司的貨款-800這么表示的,那我這邊對賬表示是不是B公司應付A公司貨款800,因為我是用預收款來做收到貨款的憑證
家權老師
??|
提問時間:02/25 16:57
#稅務#
是的,對方是預付賬款800
?閱讀? 363
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公司制定財務報銷制度,公司在鄉(xiāng)下出差到本市內算不算差旅費,
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/25 16:36
#稅務#
您好,這個算,是出差產(chǎn)生的
?閱讀? 68
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小規(guī)模納稅人可以開13 的專票嗎
文文老師
??|
提問時間:02/25 16:04
#稅務#
小規(guī)模納稅人,不可以開13 的專票
?閱讀? 224
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A公司和B公司,都為C公司的全資子公司,A公司共有職員100人,B公司0人(但實際B公司經(jīng)營管理由A公司負責),所有人員勞動關系、工資、個稅、及社保都在A公司支付、代扣代繳,C公司也授權了A公司對B公司管理,B公司也產(chǎn)生了收入、成本、費用、利潤,請問A公司產(chǎn)生人工費用是否可以分攤一部分給B公司,如果可以分攤給B公司,B公司是否可以稅前扣除,依據(jù)是什么?謝謝
高輝老師
??|
提問時間:02/25 15:56
#稅務#
你好,可以分攤給B公司一部分,因為員工是可以兩處取得工資薪金的,取得后分別申報,歸集成本費用
?閱讀? 55
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個體戶匯算清繳納稅調整后需要繳稅,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:02/25 15:43
#稅務#
你好,這個是借所得稅費用貸應交稅費,應交生產(chǎn)經(jīng)營所得。 然后繳納就行了
?閱讀? 61
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24年發(fā)現(xiàn)23年有一筆費用重復入賬了,23年重復做了借管理費用,貸應付賬款,24年發(fā)現(xiàn)的時候做了一筆借應付賬賬,貸以前年度損益調整,,現(xiàn)在匯算這筆要怎么調整呢?
郭老師
??|
提問時間:02/25 15:01
#稅務#
是的對的是的對的
?閱讀? 38
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公司組織旅游 吃飯500元 如何稅務處理? 5個人 會計上 記賬 不用單獨記每個人的100賬目,記500數(shù)目的福利費就行?然后個稅平分100繳納每個人的?然后在備查簿上留存?zhèn)洳槊總€人的明細?
暖暖老師
??|
提問時間:02/25 15:00
#稅務#
你好,有發(fā)票的話直接及福利費就可以,不需要攤銷
?閱讀? 213
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個體戶,年度匯算清繳申報時,稅金及附加填在哪里,填在稅金這里嗎
郭老師
??|
提問時間:02/25 14:52
#稅務#
你好,在稅金里面填寫就可以的。
?閱讀? 43
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工資表個稅和實際繳納不一致應該怎么處理?1月工資表代扣某員工個稅600,發(fā)完工資后發(fā)現(xiàn)實際個稅只扣了180,多出的420元在2月工資表沖減,個稅變成了負數(shù),應該怎么做分錄呢?分錄應該放在哪個月份?
家權老師
??|
提問時間:02/25 14:46
#稅務#
那么2月那個個稅是負數(shù)表明是退個稅給他,正常發(fā)給他就行
?閱讀? 48
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老師,您好,就是我是物流行業(yè)的,如果說通行費發(fā)票每次都是下月開具上月的,12月份可以提前計提通行費用嗎,但是我不知道有多少,跨年的話賬目不知道如何調整
宋生老師
??|
提問時間:02/25 14:06
#稅務#
你好,可以的,你可以計提。
?閱讀? 184
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