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請問,我們從別的自然人手上買了一個(gè)公司,我們代付前期法院裁決書人員賠償款時(shí),對于上一年度法院強(qiáng)制扣走的這部分款項(xiàng)是否要補(bǔ)記入賬并申報(bào)個(gè)稅,比如總裁決書20萬,上一年扣了5萬,本期我們支付15萬,對于這五萬要不要申報(bào)個(gè)稅并入賬,應(yīng)該怎么做分錄,前期賬務(wù)數(shù)據(jù)是0 ,只是從銀行流水看扣款了,我們也是從0開始重新建賬的
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:34
#稅務(wù)#
這個(gè)具體的是什么賠償?辭退補(bǔ)償嗎?
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郭老師,其他老師不要接,第一家單位正常工資薪金所得累計(jì)扣除額是60000元,第二家也申報(bào)了。但累計(jì)扣除那里怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 18:20
#稅務(wù)#
改成否可以 就是有專項(xiàng)扣除的,填寫專項(xiàng)扣除就不需要交稅呀也可以
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單位統(tǒng)一組織的年度體檢,按年齡劃分體檢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院統(tǒng)一結(jié)算的,請問是否需要申報(bào)個(gè)稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:57
#稅務(wù)#
不需要申報(bào)個(gè)稅的
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11 月,打官司25年1月介紹賠償拆除費(fèi)等,固定資 產(chǎn)計(jì)提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計(jì)提了,目 前要做固定資產(chǎn)清理,之前計(jì)提的可以不沖減嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:37
#稅務(wù)#
圍墻在 2022 年倒塌并于當(dāng)年 12 月對倒塌的固定資產(chǎn)進(jìn)行了計(jì)提,在 2025 年進(jìn)行固定資產(chǎn)清理時(shí),之前計(jì)提的一般情況下是需要沖減的,原因如下: 從會計(jì)準(zhǔn)則角度:固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是基于固定資產(chǎn)在使用過程中逐漸損耗而轉(zhuǎn)移到成本或費(fèi)用中的價(jià)值。當(dāng)圍墻倒塌,其已失去了作為固定資產(chǎn)繼續(xù)為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)利益流入的能力,從資產(chǎn)的定義和確認(rèn)條件來看,此時(shí)該圍墻已不符合固定資產(chǎn)的屬性。在進(jìn)行固定資產(chǎn)清理時(shí),需要將之前累計(jì)計(jì)提的折舊等進(jìn)行沖減,以準(zhǔn)確反映固定資產(chǎn)清理時(shí)的賬面價(jià)值,進(jìn)而正確核算清理損益。 從稅務(wù)處理角度:在企業(yè)所得稅等稅務(wù)處理上,對于已經(jīng)損失或清理的固定資產(chǎn),其對應(yīng)的已計(jì)提折舊等如果不進(jìn)行沖減調(diào)整,會導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值和成本費(fèi)用的不實(shí),影響應(yīng)納稅所得額的計(jì)算。按照稅務(wù)規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的損失,包括固定資產(chǎn)的報(bào)廢、毀損等損失,在進(jìn)行申報(bào)扣除時(shí),需要對相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值等進(jìn)行正確調(diào)整,這就要求沖減之前已計(jì)提的折舊等。 從實(shí)際業(yè)務(wù)角度:圍墻倒塌后重建,原倒塌的圍墻已經(jīng)完成了其生命周期的一個(gè)階段,從實(shí)際業(yè)務(wù)邏輯出發(fā),需要將其從固定資產(chǎn)賬面上進(jìn)行清理,包括沖減已計(jì)提的折舊等,以清晰反映企業(yè)資產(chǎn)的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)的真實(shí)過程。若不沖減,會使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映企業(yè)資產(chǎn)的動態(tài)變化和實(shí)際狀況,不利于財(cái)務(wù)分析和決策。
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老師您好,咨詢一個(gè)殘疾人工資加計(jì)扣除的問題:政策中對于“支付給殘疾人的工資”是怎么定義的呢?都包含哪些?是否包含企業(yè)為員工支付的社保(公司負(fù)擔(dān)部分)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:28
#稅務(wù)#
實(shí)際發(fā)到手,再加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,公積金個(gè)稅 不含企業(yè)負(fù)擔(dān)的
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11月,打官司25年1月介紹賠償拆除費(fèi)等,固定資產(chǎn)計(jì)提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計(jì)提了,目前要做固定資產(chǎn)清理,清理時(shí)間按重建時(shí)間算嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/26 17:27
#稅務(wù)#
外貿(mào)出口企業(yè)(非生產(chǎn)企業(yè)且無內(nèi)銷)相關(guān)問題解答如下: 操作流程:外貿(mào)企業(yè)需要先進(jìn)行出口退稅類勾選,再進(jìn)行退稅申報(bào)。取得用于出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,要在電子稅務(wù)局的 “發(fā)票勾選確認(rèn)” 模塊下的 “出口退稅類勾選” 進(jìn)行操作,只有完成退稅勾選的發(fā)票才可用于出口退稅申報(bào)。 數(shù)據(jù)情況:退稅勾選和退稅申報(bào)的數(shù)據(jù)正常情況下應(yīng)該具有關(guān)聯(lián)性和一致性,但在一些特殊情況下可能會不一樣。比如存在發(fā)票開具內(nèi)容與報(bào)關(guān)單內(nèi)容有細(xì)微差異但不影響實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的情況,或在申報(bào)過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤等。此外,若有部分發(fā)票未及時(shí)勾選、有暫未取得發(fā)票但已申報(bào)出口的業(yè)務(wù)等,也會導(dǎo)致兩者數(shù)據(jù)存在差異。 認(rèn)證時(shí)間:外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選后一般是當(dāng)月認(rèn)證。不過,具體在實(shí)務(wù)操作中也可能會因各地稅務(wù)機(jī)關(guān)要求和系統(tǒng)處理時(shí)間等因素有所不同,但通常當(dāng)月進(jìn)行勾選確認(rèn)后,次月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行退稅申報(bào)
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企業(yè)收到發(fā)票 必須在稅務(wù)平臺進(jìn)行查驗(yàn)嗎?(企業(yè)章程沒有這個(gè)要求的情況下)
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 16:51
#稅務(wù)#
沒有強(qiáng)制要求,進(jìn)行查驗(yàn)
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老師,請問下我們收到某公司的發(fā)票,對方開了3個(gè)點(diǎn)過來,但是我公司開發(fā)票給客戶是開9個(gè)點(diǎn)的,那我是不是虧了6個(gè)點(diǎn),那我開發(fā)票出去開多少才不虧呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:07
#稅務(wù)#
你好,你收取的這一部分 成本?繳納的稅款?利潤,這個(gè)就是你銷售出去的價(jià)格,收回這些。
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老師,請問匯算清繳營業(yè)外收入顯示填寫A101010等表,但是默認(rèn)打勾的并沒有一般收入和支出表,申報(bào)前還有個(gè)提示說不需要填寫收入支出表,營業(yè)外收入支出到底要不要單獨(dú)填表呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/26 15:05
#稅務(wù)#
你好,需要去填寫營業(yè)收入明細(xì)表
?閱讀? 42
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在市內(nèi)出差的交通費(fèi)餐費(fèi)可以做交通補(bǔ)貼報(bào)銷嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 14:14
#稅務(wù)#
在市內(nèi)出差的交通費(fèi)餐費(fèi)可以做交通補(bǔ)貼報(bào)銷。
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不動產(chǎn)是16年5月1日前完工,后來發(fā)生維修費(fèi)零星費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/26 14:07
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)可以抵扣。
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你好老師,我們出口貿(mào)易商品的報(bào)關(guān)單,上面有運(yùn)費(fèi)金額,下面是合同簽訂貨物的單價(jià),金額,我開銷項(xiàng)發(fā)票,是按照貨物金額開還是貨物扣掉運(yùn)費(fèi)之后的金額開,運(yùn)費(fèi)是有物流給我們開進(jìn)項(xiàng)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)來
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 12:19
#稅務(wù)#
你好,你確認(rèn)收入是什么價(jià)格?是Fob的嗎?
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個(gè)人出租廠房,要交哪些稅,稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是個(gè)人出租的稅率表,您看下
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老師好,我單位有一筆24年費(fèi)用需要沖銷(假設(shè)金額為8萬,稅額2萬 價(jià)稅合計(jì)10萬)。電子稅務(wù)局修改申報(bào)表時(shí):增值稅部分我直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬,企業(yè)所得稅調(diào)增8萬是否正確?我的理解企業(yè)所得稅只涉及8萬的部分 另外稅額2萬無關(guān)。
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:01
#稅務(wù)#
2萬沒有做成本費(fèi)用是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 280
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企業(yè)社保繳費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:00
#稅務(wù)#
企業(yè)社保繳費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除。
?閱讀? 33
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外銷企業(yè) 根據(jù)外銷收入交稅 交的是什么稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 10:49
#稅務(wù)#
出口企業(yè)出口是免增值稅的
?閱讀? 12
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如何查找哪些報(bào)關(guān)單未退稅完成的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/26 10:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 14
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老師,您好!公司車間生產(chǎn)設(shè)備,現(xiàn)在要變賣,開發(fā)票的名稱是按買進(jìn)來的名稱開嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/26 10:39
#稅務(wù)#
是,開發(fā)票的名稱是按買進(jìn)來的名稱開
?閱讀? 30
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老師,請問個(gè)體戶,只一個(gè)投資人,沒有申報(bào)工資,年度虧損,匯算清繳選擇了扣除6萬出現(xiàn)以下提示。還有收入是填寫包含營業(yè)外收入的金額嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/26 10:01
#稅務(wù)#
你好,他就是讓你確定一下,是不是在這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得里面抵扣。是的話就確定。
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老師你們好 無票支出 走的對公賬戶老板買的衣服 這種應(yīng)該怎么做分錄呢 老板經(jīng)常揍對公戶 還不開票
高輝老師
??|
提問時(shí)間:02/25 20:35
#稅務(wù)#
你好,可以憑收據(jù)做到營業(yè)外支出
?閱讀? 989
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老師,請問下,我是B公司,收到A公司貨款800,然后A公司跟我對賬是:A公司應(yīng)付B公司的貨款-800這么表示的,那我這邊對賬表示是不是B公司應(yīng)付A公司貨款800,因?yàn)槲沂怯妙A(yù)收款來做收到貨款的憑證
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/25 16:57
#稅務(wù)#
是的,對方是預(yù)付賬款800
?閱讀? 363
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公司制定財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,公司在鄉(xiāng)下出差到本市內(nèi)算不算差旅費(fèi),
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/25 16:36
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)算,是出差產(chǎn)生的
?閱讀? 68
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小規(guī)模納稅人可以開13 的專票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/25 16:04
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人,不可以開13 的專票
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A公司和B公司,都為C公司的全資子公司,A公司共有職員100人,B公司0人(但實(shí)際B公司經(jīng)營管理由A公司負(fù)責(zé)),所有人員勞動關(guān)系、工資、個(gè)稅、及社保都在A公司支付、代扣代繳,C公司也授權(quán)了A公司對B公司管理,B公司也產(chǎn)生了收入、成本、費(fèi)用、利潤,請問A公司產(chǎn)生人工費(fèi)用是否可以分?jǐn)傄徊糠纸oB公司,如果可以分?jǐn)偨oB公司,B公司是否可以稅前扣除,依據(jù)是什么?謝謝
高輝老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:56
#稅務(wù)#
你好,可以分?jǐn)偨oB公司一部分,因?yàn)閱T工是可以兩處取得工資薪金的,取得后分別申報(bào),歸集成本費(fèi)用
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個(gè)體戶匯算清繳納稅調(diào)整后需要繳稅,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得。 然后繳納就行了
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24年發(fā)現(xiàn)23年有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬了,23年重復(fù)做了借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,24年發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做了一筆借應(yīng)付賬賬,貸以前年度損益調(diào)整,,現(xiàn)在匯算這筆要怎么調(diào)整呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:01
#稅務(wù)#
是的對的是的對的
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公司組織旅游 吃飯500元 如何稅務(wù)處理? 5個(gè)人 會計(jì)上 記賬 不用單獨(dú)記每個(gè)人的100賬目,記500數(shù)目的福利費(fèi)就行?然后個(gè)稅平分100繳納每個(gè)人的?然后在備查簿上留存?zhèn)洳槊總€(gè)人的明細(xì)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:00
#稅務(wù)#
你好,有發(fā)票的話直接及福利費(fèi)就可以,不需要攤銷
?閱讀? 213
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個(gè)體戶,年度匯算清繳申報(bào)時(shí),稅金及附加填在哪里,填在稅金這里嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/25 14:52
#稅務(wù)#
你好,在稅金里面填寫就可以的。
?閱讀? 43
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工資表個(gè)稅和實(shí)際繳納不一致應(yīng)該怎么處理?1月工資表代扣某員工個(gè)稅600,發(fā)完工資后發(fā)現(xiàn)實(shí)際個(gè)稅只扣了180,多出的420元在2月工資表沖減,個(gè)稅變成了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做分錄呢?分錄應(yīng)該放在哪個(gè)月份?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/25 14:46
#稅務(wù)#
那么2月那個(gè)個(gè)稅是負(fù)數(shù)表明是退個(gè)稅給他,正常發(fā)給他就行
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老師,您好,就是我是物流行業(yè)的,如果說通行費(fèi)發(fā)票每次都是下月開具上月的,12月份可以提前計(jì)提通行費(fèi)用嗎,但是我不知道有多少,跨年的話賬目不知道如何調(diào)整
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 14:06
#稅務(wù)#
你好,可以的,你可以計(jì)提。
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