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老師好,是在做進項勾選時,如何處理?謝謝!
文文老師
??|
提問時間:02/27 11:54
#稅務(wù)#
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?
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老師,我想問下,個體工商戶是殘疾人有什么優(yōu)惠政策啊
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:31
#稅務(wù)#
增值稅優(yōu)惠 殘疾人個人提供的加工、修理修配勞務(wù),以及為社會提供的應(yīng)稅服務(wù),免征增值稅。 個人所得稅優(yōu)惠 殘疾人取得勞動所得時,可享受個人所得稅的減免。例如,上海市規(guī)定,殘疾人取得勞動所得在一個納稅年度內(nèi),全年減征個人所得稅的稅款以9600元為限額。 綜合優(yōu)惠(增值稅和個稅) 符合條件的個體工商戶(如年開票額在120萬以內(nèi)、只開具增值稅普通發(fā)票等)可以享受增值稅和個稅的免征政策。 其他稅費優(yōu)惠 自2023年1月1日至2027年12月31日,個體工商戶可減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加
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公司原注冊資金1億時,股東A占股49%,股東B占股51%,股東A實繳了1000萬,股東B未實繳?,F(xiàn)減資到1300萬,股東占比未變,按現(xiàn)有比例股東A應(yīng)實繳600多萬,那么現(xiàn)在多繳的300多萬想退還給股東A,需要繳個稅嗎?賬上有未分配利潤。
暖暖老師
??|
提問時間:02/27 10:20
#稅務(wù)#
你好單純實收資本部分不需要交稅的 借實收資本貸銀行存款
?閱讀? 331
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老師你好!我公司是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營10多年了,資產(chǎn)總額2億多,未分配利潤1.3億,貨幣資金0.1億,10多年里只分配了0.2億給股東,其他一直未分配,股東同意不分配直接用這筆錢新建了1條幾千萬的生產(chǎn)線,現(xiàn)在稅務(wù)上說我公司未分配利潤大,有風(fēng)險,讓我公司把未分配利潤分配一些,但我公司股東不太想分,說把錢用在生產(chǎn)經(jīng)營上,請問老師,我公司的未分配利潤可以不分嗎?不分的話需要如何跟稅務(wù)說明?
郭老師
??|
提問時間:02/27 10:17
#稅務(wù)#
計提盈余公積 法定盈余公積是10%任意的,這個沒有規(guī)定,但是你計提的這個兩個盈余公積不能超過注冊資本的50%。你看一下能減少多少。
?閱讀? 32
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外貿(mào)公司:軟件出口是免稅還是征稅的
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:11
#稅務(wù)#
你好,這個是免稅的。
?閱讀? 24
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對方通過訴訟將工程款從我方賬戶劃走,但未給我方開發(fā)票,我方可以用判決書作為依據(jù)進成本抵稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/27 10:07
#稅務(wù)#
那個必須要開票的。是增值稅行為,不開票可以投訴
?閱讀? 19
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已預(yù)交的個工所得稅要達到什么條件可以退稅?年收入12萬內(nèi)可以退是嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:04
#稅務(wù)#
你好,這個不一定就多交了 ,因為實際上超過6萬就需要交稅。 是的比如你有7萬,你交了300塊雖然沒有達到12萬,但是你并沒有多交。
?閱讀? 6
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老師問個專業(yè)問題,收款方是小規(guī)模,對方打款以一個公司賬號打進,對方又讓開票讓開其它一個公司名。這種好開吧,對方會計說可以開[破涕為笑]
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:43
#稅務(wù)#
你好,那你實際是和哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)是另一個公司的話,那就沒有關(guān)系。出委托書,另一個公司委托打款,公司打款就行。
?閱讀? 5
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請問,我們從別的自然人手上買了一個公司,我們代付前期法院裁決書人員賠償款時,對于上一年度法院強制扣走的這部分款項是否要補記入賬并申報個稅,比如總裁決書20萬,上一年扣了5萬,本期我們支付15萬,對于這五萬要不要申報個稅并入賬,應(yīng)該怎么做分錄,前期賬務(wù)數(shù)據(jù)是0 ,只是從銀行流水看扣款了,我們也是從0開始重新建賬的
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:34
#稅務(wù)#
這個具體的是什么賠償?辭退補償嗎?
?閱讀? 183
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找個人幫我們維修東西,他沒有開發(fā)票給我們的,所得稅不考慮,主要想問個人所得稅,他沒開票給我們,我們還是需要幫他申報個人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/27 09:04
#稅務(wù)#
沒開票給我們,還是需要幫他申報個人所得稅
?閱讀? 4
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老師!電子稅務(wù)局里面,普通發(fā)票,單張開具的金額有限制的嗎? 可以開具12萬的發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 08:23
#稅務(wù)#
你好,這個沒問題,你試試
?閱讀? 7
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這個表里第25行-12921.77這個數(shù)為負數(shù),應(yīng)為多繳數(shù),能不能抵銷掉?怎么才能銷掉?。亢瞄L時間了。
高輝老師
??|
提問時間:02/26 22:37
#稅務(wù)#
你好,圖片的申報表已經(jīng)抵減了這個金額
?閱讀? 657
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公司汽車和司機為別的公司提供租車服務(wù),這種可以按照交通運輸服務(wù)9%開票租車費嗎?還是說智能按照現(xiàn)在服務(wù)有形動產(chǎn)租賃13%開票
郭老師
??|
提問時間:02/26 20:22
#稅務(wù)#
帶著司機屬于交通運輸服務(wù)
?閱讀? 830
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郭老師,其他老師不要接,第一家單位正常工資薪金所得累計扣除額是60000元,第二家也申報了。但累計扣除那里怎么寫
郭老師
??|
提問時間:02/26 18:20
#稅務(wù)#
改成否可以 就是有專項扣除的,填寫專項扣除就不需要交稅呀也可以
?閱讀? 30
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單位統(tǒng)一組織的年度體檢,按年齡劃分體檢費標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院統(tǒng)一結(jié)算的,請問是否需要申報個稅?
文文老師
??|
提問時間:02/26 17:57
#稅務(wù)#
不需要申報個稅的
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11 月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資 產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目 前要做固定資產(chǎn)清理,之前計提的可以不沖減嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:37
#稅務(wù)#
圍墻在 2022 年倒塌并于當(dāng)年 12 月對倒塌的固定資產(chǎn)進行了計提,在 2025 年進行固定資產(chǎn)清理時,之前計提的一般情況下是需要沖減的,原因如下: 從會計準(zhǔn)則角度:固定資產(chǎn)計提折舊是基于固定資產(chǎn)在使用過程中逐漸損耗而轉(zhuǎn)移到成本或費用中的價值。當(dāng)圍墻倒塌,其已失去了作為固定資產(chǎn)繼續(xù)為企業(yè)提供經(jīng)濟利益流入的能力,從資產(chǎn)的定義和確認條件來看,此時該圍墻已不符合固定資產(chǎn)的屬性。在進行固定資產(chǎn)清理時,需要將之前累計計提的折舊等進行沖減,以準(zhǔn)確反映固定資產(chǎn)清理時的賬面價值,進而正確核算清理損益。 從稅務(wù)處理角度:在企業(yè)所得稅等稅務(wù)處理上,對于已經(jīng)損失或清理的固定資產(chǎn),其對應(yīng)的已計提折舊等如果不進行沖減調(diào)整,會導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)價值和成本費用的不實,影響應(yīng)納稅所得額的計算。按照稅務(wù)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的損失,包括固定資產(chǎn)的報廢、毀損等損失,在進行申報扣除時,需要對相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值等進行正確調(diào)整,這就要求沖減之前已計提的折舊等。 從實際業(yè)務(wù)角度:圍墻倒塌后重建,原倒塌的圍墻已經(jīng)完成了其生命周期的一個階段,從實際業(yè)務(wù)邏輯出發(fā),需要將其從固定資產(chǎn)賬面上進行清理,包括沖減已計提的折舊等,以清晰反映企業(yè)資產(chǎn)的實際情況和業(yè)務(wù)的真實過程。若不沖減,會使財務(wù)數(shù)據(jù)不能真實反映企業(yè)資產(chǎn)的動態(tài)變化和實際狀況,不利于財務(wù)分析和決策。
?閱讀? 167
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老師您好,咨詢一個殘疾人工資加計扣除的問題:政策中對于“支付給殘疾人的工資”是怎么定義的呢?都包含哪些?是否包含企業(yè)為員工支付的社保(公司負擔(dān)部分)?
郭老師
??|
提問時間:02/26 17:28
#稅務(wù)#
實際發(fā)到手,再加上個人負擔(dān)的社保,公積金個稅 不含企業(yè)負擔(dān)的
?閱讀? 31
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目前要做固定資產(chǎn)清理,清理時間按重建時間算嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:27
#稅務(wù)#
外貿(mào)出口企業(yè)(非生產(chǎn)企業(yè)且無內(nèi)銷)相關(guān)問題解答如下: 操作流程:外貿(mào)企業(yè)需要先進行出口退稅類勾選,再進行退稅申報。取得用于出口的進項發(fā)票后,要在電子稅務(wù)局的 “發(fā)票勾選確認” 模塊下的 “出口退稅類勾選” 進行操作,只有完成退稅勾選的發(fā)票才可用于出口退稅申報。 數(shù)據(jù)情況:退稅勾選和退稅申報的數(shù)據(jù)正常情況下應(yīng)該具有關(guān)聯(lián)性和一致性,但在一些特殊情況下可能會不一樣。比如存在發(fā)票開具內(nèi)容與報關(guān)單內(nèi)容有細微差異但不影響實質(zhì)業(yè)務(wù)的情況,或在申報過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯誤等。此外,若有部分發(fā)票未及時勾選、有暫未取得發(fā)票但已申報出口的業(yè)務(wù)等,也會導(dǎo)致兩者數(shù)據(jù)存在差異。 認證時間:外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選后一般是當(dāng)月認證。不過,具體在實務(wù)操作中也可能會因各地稅務(wù)機關(guān)要求和系統(tǒng)處理時間等因素有所不同,但通常當(dāng)月進行勾選確認后,次月申報期內(nèi)進行退稅申報
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企業(yè)收到發(fā)票 必須在稅務(wù)平臺進行查驗嗎?(企業(yè)章程沒有這個要求的情況下)
文文老師
??|
提問時間:02/26 16:51
#稅務(wù)#
沒有強制要求,進行查驗
?閱讀? 29
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老師,請問下我們收到某公司的發(fā)票,對方開了3個點過來,但是我公司開發(fā)票給客戶是開9個點的,那我是不是虧了6個點,那我開發(fā)票出去開多少才不虧呢?
郭老師
??|
提問時間:02/26 15:07
#稅務(wù)#
你好,你收取的這一部分 成本?繳納的稅款?利潤,這個就是你銷售出去的價格,收回這些。
?閱讀? 215
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老師,請問匯算清繳營業(yè)外收入顯示填寫A101010等表,但是默認打勾的并沒有一般收入和支出表,申報前還有個提示說不需要填寫收入支出表,營業(yè)外收入支出到底要不要單獨填表呢?
暖暖老師
??|
提問時間:02/26 15:05
#稅務(wù)#
你好,需要去填寫營業(yè)收入明細表
?閱讀? 53
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在市內(nèi)出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷嗎
文文老師
??|
提問時間:02/26 14:14
#稅務(wù)#
在市內(nèi)出差的交通費餐費可以做交通補貼報銷。
?閱讀? 151
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不動產(chǎn)是16年5月1日前完工,后來發(fā)生維修費零星費用計入當(dāng)期損益是否可以進項抵扣?
宋生老師
??|
提問時間:02/26 14:07
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個可以抵扣。
?閱讀? 36
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你好老師,我們出口貿(mào)易商品的報關(guān)單,上面有運費金額,下面是合同簽訂貨物的單價,金額,我開銷項發(fā)票,是按照貨物金額開還是貨物扣掉運費之后的金額開,運費是有物流給我們開進項海運費發(fā)票進來
郭老師
??|
提問時間:02/26 12:19
#稅務(wù)#
你好,你確認收入是什么價格?是Fob的嗎?
?閱讀? 183
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個人出租廠房,要交哪些稅,稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/26 11:12
#稅務(wù)#
您好,這個是個人出租的稅率表,您看下
?閱讀? 298
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老師好,我單位有一筆24年費用需要沖銷(假設(shè)金額為8萬,稅額2萬 價稅合計10萬)。電子稅務(wù)局修改申報表時:增值稅部分我直接做進項稅額轉(zhuǎn)出2萬,企業(yè)所得稅調(diào)增8萬是否正確?我的理解企業(yè)所得稅只涉及8萬的部分 另外稅額2萬無關(guān)。
郭老師
??|
提問時間:02/26 11:01
#稅務(wù)#
2萬沒有做成本費用是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 294
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企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 11:00
#稅務(wù)#
企業(yè)社保繳費產(chǎn)生的滯納金可以所得稅稅前扣除。
?閱讀? 43
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外銷企業(yè) 根據(jù)外銷收入交稅 交的是什么稅
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:49
#稅務(wù)#
出口企業(yè)出口是免增值稅的
?閱讀? 22
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如何查找哪些報關(guān)單未退稅完成的?
樸老師
??|
提問時間:02/26 10:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 25
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老師,您好!公司車間生產(chǎn)設(shè)備,現(xiàn)在要變賣,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/26 10:39
#稅務(wù)#
是,開發(fā)票的名稱是按買進來的名稱開
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