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這個表里第25行-12921.77這個數(shù)為負數(shù),應為多繳數(shù),能不能抵銷掉?怎么才能銷掉???好長時間了。
apple老師
??|
提問時間:02/27 21:03
#稅務#
同學你好。這一行是系統(tǒng)自動帶出的, 自己弄不了的 如果真是多交的,有個辦理退稅的按鈕,把它申請退回來。 如果網(wǎng)站弄不了,先給 12366 打電話, 如果還不行, 帶著這個表和公章到稅局柜臺辦理退稅,讓它消掉
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你好,建筑企業(yè)跨區(qū)域發(fā)票紅沖后,如何退稅?相關解釋在幾號文?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 17:16
#稅務#
發(fā)票紅沖后的稅務處理 如果建筑企業(yè)因發(fā)票開具錯誤(如專票開成普票)或項目終止等原因需要紅沖發(fā)票,已預繳的稅款可以用于抵減后續(xù)應繳稅款。如果紅沖后的發(fā)票金額小于預繳稅款,多繳的稅款可以申請退稅。 退稅申請流程 預繳地申請:多預繳的增值稅應在預繳地稅務機關申請退稅。 提交材料:填寫退稅申請表,并提供完稅憑證、發(fā)票等證明材料。 審核與退稅:稅務機關審核通過后,將退稅金額退回企業(yè)指定賬戶。 政策依據(jù) 根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于建筑服務等營改增試點政策的通知》(財稅〔2017〕58號),建筑企業(yè)預繳增值稅后,因發(fā)票紅沖導致多繳稅款的,可在預繳地申請退稅。 《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)也明確了發(fā)票紅沖后的稅務處理方式
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公司購買了銀行的黃金,有發(fā)票,如何入賬?摘要如何寫,
文文老師
??|
提問時間:02/27 16:40
#稅務#
購買黃金的用途是什么
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比如2023年匯算的時候補交了1萬的所得稅,24年做賬:借以前年度損益調整,貸應交所得稅,那現(xiàn)在2024匯算了,針對這個業(yè)務,所以特別做一個匯算的調增或調減嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 16:35
#稅務#
那個不需要在24年匯算體現(xiàn)
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你好,老師我想問問我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),內外銷都 有,廣東阿里巴巴的退稅需要一大通代辦退稅開發(fā)票為啥廣東賬戶收到美金也就是電子口岸的為啥不用開退稅發(fā)票,而深圳的電子口岸的又需要開退稅發(fā)票呢
宋生老師
??|
提問時間:02/27 16:23
#稅務#
你好,深圳和廣東其他城市用的是兩套系統(tǒng)。
?閱讀? 15
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這發(fā)票 2019 面領用的, 員工現(xiàn)在拿來報銷還有用嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 16:22
#稅務#
那個現(xiàn)在可以使用的哈
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個人借款給公司,利率是我們自己約定的是嗎?如果利率過高或過低,對稅前扣除有什么影響嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 14:16
#稅務#
不能超過銀行貸款利率,超過了就不能稅前扣
?閱讀? 419
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雙軟政策中研發(fā)費用的稅收優(yōu)惠有什么
宋生老師
??|
提問時間:02/27 13:50
#稅務#
你好,研發(fā)費用就只有加計扣除,沒有其他特殊的。
?閱讀? 33
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對公支付茶葉款,應該計入銷售費用還是管理費用呢,二級科目寫什么呢
暖暖老師
??|
提問時間:02/27 13:19
#稅務#
你好,辦公室用的二級如管理費用-辦公費
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個體戶經(jīng)營所得稅b表填完后已經(jīng)繳稅了,填c表的時候為什么還要繳稅啊
郭老師
??|
提問時間:02/27 12:44
#稅務#
你好,B表示兩個企業(yè)分別抵扣了6萬 C表是只能抵扣一個6萬
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老師好,是在做進項勾選時,如何處理?謝謝!
文文老師
??|
提問時間:02/27 11:54
#稅務#
你好,具體是什么業(yè)務?
?閱讀? 120
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老師,我想問下,個體工商戶是殘疾人有什么優(yōu)惠政策啊
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:31
#稅務#
增值稅優(yōu)惠 殘疾人個人提供的加工、修理修配勞務,以及為社會提供的應稅服務,免征增值稅。 個人所得稅優(yōu)惠 殘疾人取得勞動所得時,可享受個人所得稅的減免。例如,上海市規(guī)定,殘疾人取得勞動所得在一個納稅年度內,全年減征個人所得稅的稅款以9600元為限額。 綜合優(yōu)惠(增值稅和個稅) 符合條件的個體工商戶(如年開票額在120萬以內、只開具增值稅普通發(fā)票等)可以享受增值稅和個稅的免征政策。 其他稅費優(yōu)惠 自2023年1月1日至2027年12月31日,個體工商戶可減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加
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公司原注冊資金1億時,股東A占股49%,股東B占股51%,股東A實繳了1000萬,股東B未實繳?,F(xiàn)減資到1300萬,股東占比未變,按現(xiàn)有比例股東A應實繳600多萬,那么現(xiàn)在多繳的300多萬想退還給股東A,需要繳個稅嗎?賬上有未分配利潤。
暖暖老師
??|
提問時間:02/27 10:20
#稅務#
你好單純實收資本部分不需要交稅的 借實收資本貸銀行存款
?閱讀? 344
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老師你好!我公司是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營10多年了,資產(chǎn)總額2億多,未分配利潤1.3億,貨幣資金0.1億,10多年里只分配了0.2億給股東,其他一直未分配,股東同意不分配直接用這筆錢新建了1條幾千萬的生產(chǎn)線,現(xiàn)在稅務上說我公司未分配利潤大,有風險,讓我公司把未分配利潤分配一些,但我公司股東不太想分,說把錢用在生產(chǎn)經(jīng)營上,請問老師,我公司的未分配利潤可以不分嗎?不分的話需要如何跟稅務說明?
郭老師
??|
提問時間:02/27 10:17
#稅務#
計提盈余公積 法定盈余公積是10%任意的,這個沒有規(guī)定,但是你計提的這個兩個盈余公積不能超過注冊資本的50%。你看一下能減少多少。
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外貿公司:軟件出口是免稅還是征稅的
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:11
#稅務#
你好,這個是免稅的。
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對方通過訴訟將工程款從我方賬戶劃走,但未給我方開發(fā)票,我方可以用判決書作為依據(jù)進成本抵稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 10:07
#稅務#
那個必須要開票的。是增值稅行為,不開票可以投訴
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已預交的個工所得稅要達到什么條件可以退稅?年收入12萬內可以退是嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:04
#稅務#
你好,這個不一定就多交了 ,因為實際上超過6萬就需要交稅。 是的比如你有7萬,你交了300塊雖然沒有達到12萬,但是你并沒有多交。
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老師問個專業(yè)問題,收款方是小規(guī)模,對方打款以一個公司賬號打進,對方又讓開票讓開其它一個公司名。這種好開吧,對方會計說可以開[破涕為笑]
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:43
#稅務#
你好,那你實際是和哪個企業(yè)的業(yè)務是另一個公司的話,那就沒有關系。出委托書,另一個公司委托打款,公司打款就行。
?閱讀? 15
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請問,我們從別的自然人手上買了一個公司,我們代付前期法院裁決書人員賠償款時,對于上一年度法院強制扣走的這部分款項是否要補記入賬并申報個稅,比如總裁決書20萬,上一年扣了5萬,本期我們支付15萬,對于這五萬要不要申報個稅并入賬,應該怎么做分錄,前期賬務數(shù)據(jù)是0 ,只是從銀行流水看扣款了,我們也是從0開始重新建賬的
郭老師
??|
提問時間:02/27 09:34
#稅務#
這個具體的是什么賠償?辭退補償嗎?
?閱讀? 200
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找個人幫我們維修東西,他沒有開發(fā)票給我們的,所得稅不考慮,主要想問個人所得稅,他沒開票給我們,我們還是需要幫他申報個人所得稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 09:04
#稅務#
沒開票給我們,還是需要幫他申報個人所得稅
?閱讀? 14
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老師!電子稅務局里面,普通發(fā)票,單張開具的金額有限制的嗎? 可以開具12萬的發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 08:23
#稅務#
你好,這個沒問題,你試試
?閱讀? 18
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這個表里第25行-12921.77這個數(shù)為負數(shù),應為多繳數(shù),能不能抵銷掉?怎么才能銷掉?。亢瞄L時間了。
高輝老師
??|
提問時間:02/26 22:37
#稅務#
你好,圖片的申報表已經(jīng)抵減了這個金額
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公司汽車和司機為別的公司提供租車服務,這種可以按照交通運輸服務9%開票租車費嗎?還是說智能按照現(xiàn)在服務有形動產(chǎn)租賃13%開票
郭老師
??|
提問時間:02/26 20:22
#稅務#
帶著司機屬于交通運輸服務
?閱讀? 836
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郭老師,其他老師不要接,第一家單位正常工資薪金所得累計扣除額是60000元,第二家也申報了。但累計扣除那里怎么寫
郭老師
??|
提問時間:02/26 18:20
#稅務#
改成否可以 就是有專項扣除的,填寫專項扣除就不需要交稅呀也可以
?閱讀? 41
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單位統(tǒng)一組織的年度體檢,按年齡劃分體檢費標準和醫(yī)院統(tǒng)一結算的,請問是否需要申報個稅?
文文老師
??|
提問時間:02/26 17:57
#稅務#
不需要申報個稅的
?閱讀? 285
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11 月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資 產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目 前要做固定資產(chǎn)清理,之前計提的可以不沖減嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:37
#稅務#
圍墻在 2022 年倒塌并于當年 12 月對倒塌的固定資產(chǎn)進行了計提,在 2025 年進行固定資產(chǎn)清理時,之前計提的一般情況下是需要沖減的,原因如下: 從會計準則角度:固定資產(chǎn)計提折舊是基于固定資產(chǎn)在使用過程中逐漸損耗而轉移到成本或費用中的價值。當圍墻倒塌,其已失去了作為固定資產(chǎn)繼續(xù)為企業(yè)提供經(jīng)濟利益流入的能力,從資產(chǎn)的定義和確認條件來看,此時該圍墻已不符合固定資產(chǎn)的屬性。在進行固定資產(chǎn)清理時,需要將之前累計計提的折舊等進行沖減,以準確反映固定資產(chǎn)清理時的賬面價值,進而正確核算清理損益。 從稅務處理角度:在企業(yè)所得稅等稅務處理上,對于已經(jīng)損失或清理的固定資產(chǎn),其對應的已計提折舊等如果不進行沖減調整,會導致企業(yè)資產(chǎn)價值和成本費用的不實,影響應納稅所得額的計算。按照稅務規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關的、合理的損失,包括固定資產(chǎn)的報廢、毀損等損失,在進行申報扣除時,需要對相關資產(chǎn)的賬面價值等進行正確調整,這就要求沖減之前已計提的折舊等。 從實際業(yè)務角度:圍墻倒塌后重建,原倒塌的圍墻已經(jīng)完成了其生命周期的一個階段,從實際業(yè)務邏輯出發(fā),需要將其從固定資產(chǎn)賬面上進行清理,包括沖減已計提的折舊等,以清晰反映企業(yè)資產(chǎn)的實際情況和業(yè)務的真實過程。若不沖減,會使財務數(shù)據(jù)不能真實反映企業(yè)資產(chǎn)的動態(tài)變化和實際狀況,不利于財務分析和決策。
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老師您好,咨詢一個殘疾人工資加計扣除的問題:政策中對于“支付給殘疾人的工資”是怎么定義的呢?都包含哪些?是否包含企業(yè)為員工支付的社保(公司負擔部分)?
郭老師
??|
提問時間:02/26 17:28
#稅務#
實際發(fā)到手,再加上個人負擔的社保,公積金個稅 不含企業(yè)負擔的
?閱讀? 38
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老師,請問下圍墻倒塌在22年1月,重建23年11月,打官司25年1月介紹賠償拆除費等,固定資產(chǎn)計提在22年12月也把倒塌固定資產(chǎn)計提了,目前要做固定資產(chǎn)清理,清理時間按重建時間算嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 17:27
#稅務#
外貿出口企業(yè)(非生產(chǎn)企業(yè)且無內銷)相關問題解答如下: 操作流程:外貿企業(yè)需要先進行出口退稅類勾選,再進行退稅申報。取得用于出口的進項發(fā)票后,要在電子稅務局的 “發(fā)票勾選確認” 模塊下的 “出口退稅類勾選” 進行操作,只有完成退稅勾選的發(fā)票才可用于出口退稅申報。 數(shù)據(jù)情況:退稅勾選和退稅申報的數(shù)據(jù)正常情況下應該具有關聯(lián)性和一致性,但在一些特殊情況下可能會不一樣。比如存在發(fā)票開具內容與報關單內容有細微差異但不影響實質業(yè)務的情況,或在申報過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯誤等。此外,若有部分發(fā)票未及時勾選、有暫未取得發(fā)票但已申報出口的業(yè)務等,也會導致兩者數(shù)據(jù)存在差異。 認證時間:外貿企業(yè)出口退稅勾選后一般是當月認證。不過,具體在實務操作中也可能會因各地稅務機關要求和系統(tǒng)處理時間等因素有所不同,但通常當月進行勾選確認后,次月申報期內進行退稅申報
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企業(yè)收到發(fā)票 必須在稅務平臺進行查驗嗎?(企業(yè)章程沒有這個要求的情況下)
文文老師
??|
提問時間:02/26 16:51
#稅務#
沒有強制要求,進行查驗
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老師,請問下我們收到某公司的發(fā)票,對方開了3個點過來,但是我公司開發(fā)票給客戶是開9個點的,那我是不是虧了6個點,那我開發(fā)票出去開多少才不虧呢?
郭老師
??|
提問時間:02/26 15:07
#稅務#
你好,你收取的這一部分 成本?繳納的稅款?利潤,這個就是你銷售出去的價格,收回這些。
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