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企業(yè)外購入的數(shù)字化組合辦公軟件可以2年攤銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 19:11
#稅務#
您好,這個金額有多大了?
?閱讀? 517
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業(yè)務招待費發(fā)票的進項稅額可以抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/16 17:42
#稅務#
那個不能抵扣的,屬于交際應酬
?閱讀? 33
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請問怎么處理:調用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_ynsw_svr000,所屬應用:核心征管后端,異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:其他現(xiàn)代服務未申報,
家權老師
??|
提問時間:01/16 17:12
#稅務#
意思是上期你沒申報,現(xiàn)在需要去大廳補申報
?閱讀? 31
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老師,請教一下,比如對方開了113元的發(fā)票給我們,但是我們實際支付只需要付98元,另外15元 不付,這種的稅務方面還需要怎么處理不呢?
家權老師
??|
提問時間:01/16 17:03
#稅務#
關鍵是為啥要少付15元呢?
?閱讀? 34
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老師:小規(guī)模開銷項發(fā)票,沒有進項咋處理呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 14:40
#稅務#
您好,沒有進項,收入就會大,要交企稅
?閱讀? 43
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公司團建取得的文化服務活動服務費的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:34
#稅務#
公司團建取得的文化服務活動服務費的增值稅專用發(fā)票,一般情況下不可以抵扣進項稅。根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)規(guī)定,納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產及不動產用于集體福利的,其進項稅額不得抵扣。公司團建活動通常是為了增強員工凝聚力、團隊合作等,屬于集體福利性質。 不過,如果團建活動中存在與生產經營相關的業(yè)務培訓等內容,且能準確劃分出用于業(yè)務培訓部分的費用取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅。
?閱讀? 26
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如果不是代銷和賒購,就是正常網上購或者線下夠買東西,這個原始憑證允許只放普票,不放清單或購買記錄之類的嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 13:25
#稅務#
允許 ,原始憑證允許只放普票,不放清單或購買記錄之類
?閱讀? 58
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老師,請問季報財務報表改了,所得稅預繳表要更正,但是不影響所得稅,是直接修改就可以了嗎?如果有退稅也可以不申請退是吧?
郭老師
??|
提問時間:01/16 12:33
#稅務#
是的,是這么做的,一般季度不退稅的。
?閱讀? 51
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老師好,公司注銷,法人欠公司50萬,要以現(xiàn)金的方式還到公司,請問有什么風險,請問有相關文件嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 12:24
#稅務#
現(xiàn)金支出范圍超額了,你拿著這50萬能存到銀行嗎?實際真是收到了50萬,你得存到銀行去,你們能存到嗎? 企業(yè)現(xiàn)金使用范圍: 一、職工工資、津貼; 二、個人勞務報酬; 三、根據國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金; 四、各種勞保、福利費用以及國家的對個人的其他支出; 五、向個人收購農副產品和其他物資的款項; 六、出差人員必需隨身攜帶的差旅費; 七、結算起點(1000元人民幣)以下的零星支出; 八、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
?閱讀? 77
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公司轉賬是把工資備注成勞務收入,可以退回嗎
文文老師
??|
提問時間:01/16 10:35
#稅務#
可以,公司轉賬是把工資備注成勞務收入,可以退回
?閱讀? 49
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請問一下,勞務超過500元需要開具發(fā)票的稅法規(guī)定原話是什么?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 10:25
#稅務#
根據《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第九條規(guī)定: 企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。
?閱讀? 48
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您這邊有那種計算個稅的表格嘛
小菲老師
??|
提問時間:01/16 10:21
#稅務#
發(fā)我這個郵箱,謝謝老師
?閱讀? 14
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老師 請教一下統(tǒng)計報表里面的應交增值稅(本期發(fā)生額)是怎么計算呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 09:53
#稅務#
你好,你看你增值稅申報表本年累計應納稅額
?閱讀? 34
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老師,銷售貨物適用13%的一般納稅人,開普通發(fā)票給個人,稅率是不是還是13%?謝謝
橙子
??|
提問時間:01/15 22:41
#稅務#
你好同學,是的,稅率還是13%
?閱讀? 279
?收藏? 1
小規(guī)模的建筑勞務分包公司,向總包公司可以開具怎樣的發(fā)票(專票or普票)?開具稅率應是(1%or3%)?總包公司適合差額征稅呢?
郭老師
??|
提問時間:01/15 21:17
#稅務#
你好,專票普票都可以 1%或者3%,合同約定 總包簡易計稅才可以差額計稅
?閱讀? 48
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老師您好,受結算周期的影響,當月銷售的產品次月開票,當月需暫估收入和成本,如暫估金額準確,次月還需沖回嗎?暫估時需暫估銷項稅額嗎,該銷項稅額需申報嗎,謝謝老師
Fenny老師
??|
提問時間:01/15 20:14
#稅務#
你好 發(fā)生銷售行為可以暫估入賬,可以做無票收入申報增值稅。暫估正確就不需要沖回了。
?閱讀? 52
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普票還未開來,后期補可以嗎?先做成本
文文老師
??|
提問時間:01/15 18:22
#稅務#
可以,普票還未開來,后期補可以
?閱讀? 230
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第四季度發(fā)票開了32萬,1月份有一張發(fā)票作廢,金額5萬,老師,2024年第四季度需要繳稅增值稅嗎,我是核定的個體戶
宋生老師
??|
提問時間:01/15 18:11
#稅務#
你好,第四季度是正常申報。
?閱讀? 59
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自然人開發(fā)票不能享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:27
#稅務#
你好,這個看地方有的地方是允許的??串?shù)囟悇站值囊蟆?/a>
?閱讀? 154
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個稅退手續(xù)費的時間指一個自然年度交的個稅退2%的手續(xù)費?還是按照個稅的入庫時間去計算的?
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:20
#稅務#
【確認結報單】界面中結報期限應為2024-01-01至2024-12-31
?閱讀? 51
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哪些員工福利費,需要納入綜合所得申報個稅?
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務#
凡是發(fā)給員工的福利都要申報工資個稅
?閱讀? 42
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一般納稅人季度報送的資產負債表,應交稅費那一欄一定要和本期實際繳納的稅款數(shù)一樣嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/15 16:55
#稅務#
您好,資產負債表應交稅費那一欄是本期的余額,不是實繳額,實繳納稅是含在本期發(fā)生額里的。
?閱讀? 39
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老師,您好!請問工會經費如何申報呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:53
#稅務#
你好,這按工資總額申報就行
?閱讀? 41
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老師,這個D選項對的嗎
家權老師
??|
提問時間:01/15 15:48
#稅務#
是的,那個正確的,消費稅是價內稅
?閱讀? 159
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小微企業(yè),我們還沒有收入,如何報稅???
暖暖老師
??|
提問時間:01/15 15:35
#稅務#
你好,沒有收入的情況是零申報
?閱讀? 156
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請問下老師,小規(guī)模一年是有120萬的免稅額,但是如果要開專票的話,稅額是怎么核算
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:33
#稅務#
你如果開3%的就按照3%來交。
?閱讀? 179
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老師,您好!新版電子稅務局在哪里填寫環(huán)境保護稅嗎,我在“財產和行為稅稅源采集及合并申報入口里面點進去,一直找不到在哪里填寫”
小正老師
??|
提問時間:01/15 15:04
#稅務#
是的,申報之前,都需要先進行稅源采集,然后再申報
?閱讀? 30
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零申報的企業(yè)會被稅務查么
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/15 14:52
#稅務#
您好,一般不會,但開票可能就是0了
?閱讀? 46
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想問下合同的印花稅要交嗎?我從業(yè)以來,很少公司會主動交印花稅的。
家權老師
??|
提問時間:01/15 14:37
#稅務#
是的,那個必須要交的,查到罰款不劃算
?閱讀? 67
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老師,我想問一下開票的,有一個銷售合同,第一二項是賣的貨物,第三項是調試指導,現(xiàn)場培訓等服務,第四項是運輸費,想知道第三項,第四項,開票的代碼和稅率應該怎么填,稅率是跟貨物一樣13%還是?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 14:28
#稅務#
你好,第三個是技術服務6%,第4個是是運輸服務。9%。
?閱讀? 175
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