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為了幫助大家高效備考,堅持學習,正保會計網校提供審計師考試《審計理論與實務》每日一練在線測試練習,各考生登錄后即可進行免費測試。如有疑問可以到所報課程的答疑板與專家進行交流,24小時之內即可得到滿意答復。歡迎大家積極參與!
多選題
下列各項中,屬于貨幣資金業(yè)務內部控制測試程序的有:
A、抽取付款憑證審查有無審批簽字
B、檢查銀行存款余額調節(jié)表的編制是否及時正確
C、觀察支票與印章的保管是否分離
D、分析每個月銀行存款變動趨勢是否存在異常
E、監(jiān)督盤點庫存現金
【正確答案】 ABC
【答案解析】 本題考查知識點:貨幣資金內部控制測評。貨幣資金內部控制測評:1.調查了解貨幣資金內部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗付款憑證;4.抽查一定期間現金、銀行存款日記賬并與總賬核對;5.抽查銀行存款余額調節(jié)表與庫存現金盤點表;6.查閱制度——職責分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評價貨幣資金業(yè)務內部控制。
中級審計師考試:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(2017-12-07)
正保會計網校
2017-12-07
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