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近年來,甘肅省天水市審計局認(rèn)真履行指導(dǎo)和服務(wù)職能,多措并舉,創(chuàng)新機制,推動內(nèi)部審計健康發(fā)展。一是創(chuàng)新管理機制,以量化指標(biāo)夯實內(nèi)部審計工作任務(wù),并納入年度目標(biāo)責(zé)任考核,確保內(nèi)部審計工作的落實。二是編印內(nèi)部審計法規(guī)學(xué)習(xí)資料,組織內(nèi)部審計人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。三是開展工作交流,將審計機關(guān)優(yōu)秀審計項目和內(nèi)部審計監(jiān)督相結(jié)合,專門舉辦內(nèi)審工作經(jīng)驗交流,提升內(nèi)部審計機構(gòu)人員的工作水平。四是重視特邀審計員在內(nèi)部審計工作中建言獻(xiàn)策,發(fā)揮監(jiān)督作用。僅2013年全市已完成內(nèi)部審計項目38個(其中:財務(wù)審計16個,專項審計5個,內(nèi)控評審17個),財務(wù)決算審簽19個,內(nèi)部審計自查項目21個。通過內(nèi)部審計,共查出超預(yù)算支出、現(xiàn)金管理及使用不規(guī)范、業(yè)務(wù)招待費超支、不合規(guī)票據(jù)進(jìn)賬、差旅費超標(biāo)、辦公費用及車輛維修費用過大、賬務(wù)體系不健全、固定資產(chǎn)賬登記不完整、內(nèi)部控制制度不健全等十類問題,針對存在問題提出合理化整改建議67條。同時,及時建立完善了相關(guān)制度,提高了管理水平,發(fā)揮了內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能。
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